АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2021 года N 381


О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Социальная поддержка граждан"



Администрация области постановляет:


1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 13.08.2014 N 894 (в редакции от 27.04.2021), следующие изменения:


1.1. в паспорте государственной программы:


позицию "Цели государственной программы" изложить в следующей редакции:

Цели государственной программы

Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения;

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет


позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области (2024 год - 9,6%);

доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (2024 год - 100%);

суммарный коэффициент рождаемости (2020 год - 1,274);

суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на одну женщину) (2020 год - 0,440);

суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) (2020 год - 0,290);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) (2020 год - 80,1);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) (2020 год - 61,1);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (2020 год - 29,1);

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (2018 год - 76,5%);

создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (2024 год - 43 единицы)


позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 91579636,1 тыс. рублей:

2014 год - 6270373,4 тыс. рублей;

2015 год - 6818833,5 тыс. рублей;

2016 год - 7303508,9 тыс. рублей;

2017 год - 7568563,9 тыс. рублей;

2018 год - 7764189,8 тыс. рублей;

2019 год - 8446232,1 тыс. рублей;

2020 год - 10128314,1 тыс. рублей;

2021 год - 9893463,1 тыс. рублей;

2022 год - 9849544,9 тыс. рублей;

2023 год - 10278856,3 тыс. рублей;

2024 год - 7257756,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 32050380,8 тыс. рублей;

2014 год - 1851789,6 тыс. рублей;

2015 год - 1873002,4 тыс. рублей;

2016 год - 2064268,0 тыс. рублей;

2017 год - 1929203,0 тыс. рублей;

2018 год - 1766208,2 тыс. рублей;

2019 год - 2346787,2 тыс. рублей;

2020 год - 4238806,7 тыс. рублей;

2021 год - 4692561,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 66095,4 тыс. рублей);

2022 год - 4763942,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 66501,3 тыс. рублей);

2023 год - 4977610,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 218401,3 тыс. рублей);

2024 год - 1546201,3 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 55459771,4 тыс. рублей:

2014 год - 4220286,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей);

2015 год - 4758168,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей);

2016 год - 4977054,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей);

2017 год - 5268944,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей);

2018 год - 5549021,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей);

2019 год - 5613871,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24376,6 тыс. рублей);

2020 год - 5494014,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 396983,5 тыс. рублей);

2021 год - 4770150,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 269710,0 тыс. рублей);

2022 год - 4667783,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 249887,3 тыс. рублей);

2023 год - 4883436,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 252987,3 тыс. рублей);

2024 год - 5257040,2 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований - 344333,5 тыс. рублей:

2014 год - 32480,0 тыс. рублей;

2015 год - 42400,0 тыс. рублей;

2016 год - 32480,0 тыс. рублей;

2017 год - 42800,0 тыс. рублей;

2018 год - 46990,8 тыс. рублей;

2019 год - 48411,1 тыс. рублей;

2020 год - 38,3 тыс. рублей;

2021 год - 15376,9 тыс. рублей;

2022 год - 16971,1 тыс. рублей;

2023 год - 16971,1 тыс. рублей;

2024 год - 49414,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 3725150,4 тыс. рублей;

2014 год - 165817,6 тыс. рублей;

2015 год - 145262,8 тыс. рублей;

2016 год - 229706,3 тыс. рублей;

2017 год - 327616,8 тыс. рублей;

2018 год - 401968,9 тыс. рублей;

2019 год - 437162,7 тыс. рублей;

2020 год - 395454,3 тыс. рублей;

2021 год - 415374,0 тыс. рублей;

2022 год - 400848,3 тыс. рублей;

2023 год - 400838,3 тыс. рублей;

2024 год - 405100,4 тыс. рублей


1.2. в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы" абзац десятый признать утратившим силу;


1.3. в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составит 91579636,1 тыс. рублей, из них - 32050380,8 тыс. рублей (35,0%) - средства федерального бюджета.


Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 55459771,4 тыс. рублей (60,6%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 2123719,9 тыс. рублей.


Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований - 344333,5 тыс. рублей (3,8 процента) и из внебюджетных источников - 3725150,4 тыс. рублей (4,1 процента).";


1.4. приложения N 1, 2а, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;


1.5. в приложении N 5 "Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:


в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 38829825,6 тыс. рублей:

2014 год - 3302074,5 тыс. рублей;

2015 год - 3507944,7 тыс. рублей;

2016 год - 3740255,6 тыс. рублей;

2017 год - 3810108,2 тыс. рублей;

2018 год - 3624586,9 тыс. рублей;

2019 год - 3702468,6 тыс. рублей;

2020 год - 3348898,7 тыс. рублей;

2021 год - 3295373,6 тыс. рублей;

2022 год - 3269259,6 тыс. рублей;

2023 год - 3477651,3 тыс. рублей;

2024 год - 3751203,9 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 12372595,1 тыс. рублей:

2014 год - 1175321,8 тыс. рублей;

2015 год - 1168105,0 тыс. рублей;

2016 год - 1277626,3 тыс. рублей;

2017 год - 1169416,1 тыс. рублей;

2018 год - 898268,4 тыс. рублей;

2019 год - 1010620,9 тыс. рублей;

2020 год - 912357,5 тыс. рублей;

2021 год - 1218891,8 тыс. рублей;

2022 год - 1246352,3 тыс. рублей;

2023 год - 1274608,0 тыс. рублей;

2024 год - 1021027,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 26457230,5 тыс. рублей:

2014 год - 2126752,7 тыс. рублей;

2015 год - 2339839,7 тыс. рублей;

2016 год - 2462629,3 тыс. рублей;

2017 год - 2640692,1 тыс. рублей;

2018 год - 2726318,5 тыс. рублей;

2019 год - 2691847,7 тыс. рублей;

2020 год - 2436541,2 тыс. рублей;

2021 год - 2076481,8 тыс. рублей;

2022 год - 2022907,3 тыс. рублей;

2023 год - 2203043,3 тыс. рублей;

2024 год - 2730176,9 тыс. рублей


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 12372595,1 тыс. рублей (31,9%), за счет средств бюджета Тамбовской области 26457230,5 тыс. рублей (68,1%).";


1.6. в приложении N 6 "Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:


в паспорте Подпрограммы:


позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области старше трудоспособного возраста (2020 год - 12,0%);

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (2024 год - 6,2);

удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2024 год - 8,2%);

удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2024 год - 0%);

соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (2017 - 2024 годы - 100% ежегодно);

удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности (2024 год - 14%);

доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения (2024 - 10%);

доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания (2024 - 33%);

удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности (2024 год - 28,3%);

количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий (2024 год - 1390 человек);

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий (2024 год - 0%)


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 17250226,7 тыс. рублей:

2014 год - 1239952,3 тыс. рублей;

2015 год - 1356805,6 тыс. рублей;

2016 год - 1389060,5 тыс. рублей;

2017 год - 1364898,6 тыс. рублей;

2018 год - 1631380,0 тыс. рублей;

2019 год - 1844287,9 тыс. рублей;

2020 год - 2009578,5 тыс. рублей;

2021 год - 1713640,4 тыс. рублей;

2022 год - 1619707,6 тыс. рублей;

2023 год - 1775786,2 тыс. рублей;

2024 год - 1305129,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 1144369,7 тыс. рублей:

2014 год - 66717,2 тыс. рублей;

2015 год - 86463,0 тыс. рублей;

2016 год - 76461,6 тыс. рублей;

2017 год - 68603,9 тыс. рублей;

2018 год - 91879,0 тыс. рублей;

2019 год - 128541,6 тыс. рублей;

2020 год - 215182,3 тыс. рублей;

2021 год - 85974,3 тыс. рублей;

2022 год - 86323,4 тыс. рублей;

2023 год - 238223,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 151900,0 тыс. рублей);

2024 год - 0,0;

бюджет Тамбовской области - 12778379,8 тыс. рублей:

2014 год - 1012247,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей);

2015 год - 1128899,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей);

2016 год - 1086602,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей);

2017 год - 1021977,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей);

2018 год - 1194532,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей);

2019 год - 1335583,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24376,5 тыс. рублей);

2020 год - 1404846,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 96068,4,0 тыс. рублей);

2021 год - 1265030,0 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 79709,7 тыс. рублей);

2022 год - 1184328,8 тыс. рублей;

2023 год - 1188427,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 3100,0 тыс. рублей);

2024 год - 955993,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 3327477,2 тыс. рублей:

2014 год - 160987,3 тыс. рублей;

2015 год - 141442,8 тыс. рублей;

2016 год - 225996,3 тыс. рублей;

2017 год - 274316,8 тыс. рублей;

2018 год - 344968,9 тыс. рублей;

2019 год - 380162,7 тыс. рублей;

2020 год - 389550,1 тыс. рублей;

2021 год - 362636,1 тыс. рублей;

2022 год - 349145,4 тыс. рублей;

2023 год - 349135,4 тыс. рублей;

2024 год - 349135,4 тыс. рублей


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:


"Из федерального бюджета будет направлено на реализацию Подпрограммы 1144369,7 тыс. рублей (6,6%). Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составит 12778379,8 тыс. рублей (74,1%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 933931,9 тыс. рублей.


Предусмотрено финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 3327477,2 тыс. рублей (19,3%). Внебюджетными источниками являются средства, полученные областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения и социально ориентированными некоммерческими организациями от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому).";


1.7. в приложении N 7 "Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:


в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 35036531,7 тыс. рублей:

2014 год - 1728346,6 тыс. рублей;

2015 год - 1898668,4 тыс. рублей;

2016 год - 2131185,3 тыс. рублей;

2017 год - 2351234,7 тыс. рублей;

2018 год - 2464774,1 тыс. рублей;

2019 год - 2852994,9 тыс. рублей;

2020 год - 4725947,6 тыс. рублей;

2021 год - 4835657,4 тыс. рублей;

2022 год - 4911786,0 тыс. рублей;

2023 год - 4976627,1 тыс. рублей;

2024 год - 2159309,6 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 18533416,0 тыс. рублей:

2014 год - 609750,6 тыс. рублей;

2015 год - 618434,4 тыс. рублей;

2016 год - 710180,1 тыс. рублей;

2017 год - 691183,0 тыс. рублей;

2018 год - 776060,8 тыс. рублей;

2019 год - 1207624,7 тыс. рублей;

2020 год - 3111266,9 тыс. рублей;

2021 год - 3387695,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 66095,4 тыс. рублей);

2022 год - 3431266,5 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 66501,3 тыс. рублей);

2023 год - 3464778,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 66501,3 тыс. рублей);

2024 год - 525174,3 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 15761109,0 тыс. рублей:

2014 год - 1081285,7 тыс. рублей;

2015 год - 1234014,0 тыс. рублей;

2016 год - 1384815,2 тыс. рублей;

2017 год - 1563951,7 тыс. рублей;

2018 год - 1584722,5 тыс. рублей;

2019 год - 1539959,1 тыс. рублей;

2020 год - 1608738,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 300915,1 тыс. рублей);

2021 год - 1379846,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 190000,3 тыс. рублей);

2022 год - 1411845,5 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 249887,3 тыс. рублей);

2023 год - 1443174,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 249887,3 тыс. рублей);

2024 год - 1528756,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований - 344333,5 тыс. рублей:

2014 год - 32480,0 тыс. рублей;

2015 год - 42400,0 тыс. рублей;

2016 год - 32480,0 тыс. рублей;

2017 год - 42800,0 тыс. рублей;

2018 год - 46990,8 тыс. рублей;

2019 год - 48411,1 тыс. рублей;

2020 год - 38,3 тыс. рублей;

2021 год - 15376,9 тыс. рублей;

2022 год - 16971,1 тыс. рублей;

2023 год - 16971,1 тыс. рублей;

2024 год - 49414,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 397673,2 тыс. рублей

2014 год - 4830,3 тыс. рублей;

2015 год - 3820,0 тыс. рублей;

2016 год - 3710,0 тыс. рублей;

2017 год - 53300,0 тыс. рублей;

2018 год - 57000,0 тыс. рублей;

2019 год - 57000,0 тыс. рублей;

2020 год - 5904,2 тыс. рублей;

2021 год - 52737,9 тыс. рублей;

2022 год - 51702,9 тыс. рублей;

2023 год - 51702,9 тыс. рублей;

2024 год - 55965,0 тыс. рублей


в разделе 4 "Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы" абзац двенадцатый признать утратившим силу;


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составит 18533416,0 тыс. рублей (52,9%).


Из бюджета Тамбовской области на реализацию Подпрограммы будет направлено 15761109,0 тыс. рублей (45,0%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 1189788,0 тыс. рублей. Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время, которые предоставляются в соответствии с частью 5 статьи 13 Закона Тамбовской области от 25.12.2020 N 580-З "О бюджете Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции от 03.03.2021) (приложение N 11). Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время изложен в приложении N 2 к Подпрограмме.


На реализацию Подпрограммы из бюджетов муниципальных районов и городских округов Тамбовской области планируется направить 344333,5 тыс. рублей (1,0%), из внебюджетных источников - 397673,2 тыс. рублей (1,1%).";


в приложении N 2 "Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время" к Подпрограмме (далее - Порядок):


пункт 2 изложить в следующей редакции:


"2. Субсидии предоставляются в соответствии с перечнем субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, предоставляемых из бюджета Тамбовской области, в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, утверждаемым законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств.";


в пункте 8 абзац первый изложить в следующей редакции:


"8. При распределении субсидий между муниципальными районами и городскими округами Тамбовской области объем субсидий местному бюджету в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального района и городского округа Тамбовской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального района и городского округа из бюджета Тамбовской области, утвержденного по муниципальным районам и городским округам Тамбовской области постановлением администрации области на очередной финансовый год и на плановый период.";


пункт 9 изложить в следующей редакции:


"9. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района и городского округа (распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов), определяется по методике согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.";


пункт 10 изложить в следующей редакции:


"10. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии.


Основаниями для отказа в предоставлении субсидий служат следующие причины:


предоставление недостоверных сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 5 Порядка;


предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 Порядка.


В случае отказа в предоставлении субсидии Управление в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, направляет администрации муниципального образования области уведомление об отказе в предоставлении субсидии.


После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, администрация муниципального образования вправе повторно обратиться за получением субсидии.";


пункт 11 изложить в следующей редакции:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»