____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пензенской области от 03.06.2024 N 337-пП.
____________________________________________________________________
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и уточнения объема финансирования в 2021 - 2023 годах, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Пензенской области от 02.10.2013 N 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" (с последующими изменениями) следующее изменение:
1.1. В пункте 4 слова "Вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области" заменить словами "заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы здравоохранения Пензенской области".
2. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 N 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. В Паспорте Программы:
2.1.1. позицию "Задачи государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи государственной программы | 1. Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, снижение заболеваемости и смертности населения. 2. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний. 3. Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактика абортов. 4. Обеспечение санаторно-курортного лечения. 5. Обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов. 6. Снижение дефицита медицинских кадров. 7. Информатизация здравоохранения и управление отраслью. 8. Создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия. 9. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования. 10. Развитие службы скорой помощи."; |
2.1.2. позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 109921516,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 9000694,3 тыс. рублей; 2015 год - 8871901,9 тыс. рублей; 2016 год - 9088104,0 тыс. рублей; 2017 год - 9466869,4 тыс. рублей; 2018 год - 11088298,7 тыс. рублей; 2019 год - 12027853,8 тыс. рублей; 2020 год - 17156370,0 тыс. рублей; 2021 год - 13209402,0 тыс. рублей; 2022 год - 7545086,5 тыс. рублей; 2023 год - 7104764,3 тыс. рублей; 2024 год - 5362171,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 16483436,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1290309,4 тыс. рублей; 2015 год - 697065,5 тыс. рублей; 2016 год - 462509,6 тыс. рублей; 2017 год - 339553,6 тыс. рублей; 2018 год - 573204,8 тыс. рублей; 2019 год - 1172901,1 тыс. рублей; 2020 год - 5513980,7 тыс. рублей; 2021 год - 2569082,1 тыс. рублей; 2022 год - 2020736,5 тыс. рублей; 2023 год - 1478492,7 тыс. рублей; 2024 год - 365600,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 93305480,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7683884,9 тыс. рублей; 2015 год - 8144336,4 тыс. рублей; 2016 год - 8588994,4 тыс. рублей; 2017 год - 9088315,8 тыс. рублей; 2018 год - 10515093,9 тыс. рублей; 2019 год - 10854952,7 тыс. рублей; 2020 год - 11642389,3 тыс. рублей; 2021 год - 10640319,9 тыс. рублей; 2022 год - 5524350,0 тыс. рублей; 2023 год - 5626271,6 тыс. рублей; 2024 год - 4996571,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26500,0 тыс. рублей; 2015 год - 30500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36600,0 тыс. рублей; 2017 год - 39000,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей."; |
2.1.3. позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации государственной программы | К 2024 году: - снижение смертности от всех причин до 13,9 на 1000 населения; - снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 361,2 на 100 тыс. человек соответствующего возраста; - снижение смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) до 1286,0 умерших на 100 тыс. человек; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,11 лет; - увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 200%; - увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%; - увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%; - снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения на уровне 80%.". |
2.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:
2.2.1. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14812756,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 753115,4 тыс. рублей; 2015 год - 866842,8 тыс. рублей; 2016 год - 914606,2 тыс. рублей; 2017 год - 965157,3 тыс. рублей; 2018 год - 1263549,8 тыс. рублей; 2019 год - 1417040,5 тыс. рублей; 2020 год - 1652933,4 тыс. рублей; 2021 год - 1962578,8 тыс. рублей; 2022 год - 2126059,3 тыс. рублей; 2023 год - 1939376,8 тыс. рублей; 2024 год - 951496,6 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5103747,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 264498,9 тыс. рублей; 2015 год - 459619,3 тыс. рублей; 2016 год - 280524,0 тыс. рублей; 2017 год - 262999,6 тыс. рублей; 2018 год - 320516,6 тыс. рублей; 2019 год - 317424,4 тыс. рублей; 2020 год - 419875,4 тыс. рублей; 2021 год - 964765,7 тыс. рублей; 2022 год - 994317,2 тыс. рублей; 2023 год - 819205,9 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 9709009,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 488616,5 тыс. рублей; 2015 год - 407223,5 тыс. рублей; 2016 год - 634082,2 тыс. рублей; 2017 год - 702157,7 тыс. рублей; 2018 год - 943033,2 тыс. рублей; 2019 год - 1099616,1 тыс. рублей; 2020 год - 1233058,0 тыс. рублей; 2021 год - 997813,1 тыс. рублей; 2022 год - 1131742,1 тыс. рублей; 2023 год - 1120170,9 тыс. рублей; 2024 год - 951496,6 тыс. рублей."; |
2.2.2. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2020 году: - снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 24,6% от численности взрослого населения; - снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 10,6% от общего числа детей и подростков; - снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 7,6 литра на душу населения в год. К 2024 году: - повышение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, состоящих на диспансерном наблюдении, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 90%; - увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 30%; - повышение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95%; - увеличение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99,7%; - увеличение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) Х (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 99,8%.". |
2.3. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:
2.3.1. позиции "Цели подпрограммы" и "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Цели подпрограммы | Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний. |
Задачи подпрограммы | Развитие системы оказания специализированной медицинской помощи, снижение смертности от туберкулеза, повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных, развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах, снижение смертности от ишемической болезни сердца, инсульта, злокачественных новообразований. Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов."; |
2.3.2. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 31759014,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1358118,1 тыс. рублей; 2015 год - 561983,2 тыс. рублей; 2016 год - 1810463,3 тыс. рублей; 2017 год - 1911174,9 тыс. рублей; 2018 год - 2391308,1 тыс. рублей; 2019 год - 3068457,5 тыс. рублей; 2020 год - 7192386,5 тыс. рублей; 2021 год - 3265630,6 тыс. рублей; 2022 год - 3681598,9 тыс. рублей; 2023 год - 3422198,0 тыс. рублей; 2024 год - 3095695,8 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8551369,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 980542,1 тыс. рублей; 2015 год - 220438,1 тыс. рублей; 2016 год - 171776,4 тыс. рублей; 2017 год - 67244,5 тыс. рублей; 2018 год - 48345,9 тыс. рублей; 2019 год - 589093,1 тыс. рублей; 2020 год - 4147716,1 тыс. рублей; 2021 год - 797791,1 тыс. рублей; 2022 год - 790072,6 тыс. рублей; 2023 год - 459749,7 тыс. рублей; 2024 год - 278600,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 23207645,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 377576,0 тыс. рублей; 2015 год - 341545,1 тыс. рублей; 2016 год - 1638686,9 тыс. рублей; 2017 год - 1843930,4 тыс. рублей; 2018 год - 2342962,2 тыс. рублей; 2019 год - 2479364,4 тыс. рублей; 2020 год - 3044670,4 тыс. рублей; 2021 год - 2467839,5 тыс. рублей; 2022 год - 2891526,3 тыс. рублей; 2023 год - 2962448,3 тыс. рублей; 2024 год - 2817095,8 тыс. рублей.". |
2.3.3. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2020 году: - достижение количества медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера, от общего числа медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в 100%; - достижение количества медицинских и иных работников, получивших выплаты стимулирующего характера и оплату за отпуск или (и) выплату компенсации за неиспользованный отпуск, от общего числа медицинских работников участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку и воспользовавшихся отпуском или правом на компенсацию за неиспользованный отпуск, в 100%. К 2024 году: - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 601,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 188,7 на 100 тыс. населения; - удержание смертности от туберкулеза на уровне 6,5 на 100 тыс. населения; - снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33,6 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,5 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от транспортных травм всех видов до 13,2 на 100 тыс. населения; - увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 84,0%; - увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 40,3%; - увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 60%; - увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ежегодно на 0,2%; - увеличение доли объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови до 97,5%.". |
2.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы:
2.4.1. позиции "Цели подпрограммы" и "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Цели подпрограммы | Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактика абортов. |
Задачи подпрограммы | Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям. Улучшение состояния здоровья детей и матерей. Снижение материнской, младенческой и детской смертности. Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку."; |
2.4.2. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2024 году: - удержание материнской смертности на уровне 10,8 случая на 100 тыс. родившихся; - снижение младенческой смертности до 3,5 случая на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности детей от 0 до 4 лет до 4,8 на 1000 новорожденных, родившихся живыми; - снижение смертности детей 0 - 17 лет до 45,6 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста; - охват неонатальным скринингом 95% от общего числа новорожденных; - увеличение объема химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности - до 95%, во время родов - до 95%, новорожденным - 99,9%; - снижение числа абортов до 14,0 на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет; - увеличения доли посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями до 51,5%; - увеличения доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 2,0%; - увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 100%; - увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 100%.". |
2.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы:
2.5.1. позиции "Цели подпрограммы" и "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Цели подпрограммы | Обеспечение санаторно-курортного лечения. |
Задачи подпрограммы | Увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Предупреждение и снижение уровня взрослой и детской инвалидности."; |
2.5.2. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2024 году: - увеличение охвата санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся, до 68%.". |
2.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:
2.6.1. позиции "Цели подпрограммы" и "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Цели подпрограммы | Обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов. |
Задачи подпрограммы | Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания."; |
2.6.2. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2534995,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108369,3 тыс. рублей; 2015 год - 128854,4 тыс. рублей; 2016 год - 137630,0 тыс. рублей; 2017 год - 171939,8 тыс. рублей; 2018 год - 315507,9 тыс. рублей; 2019 год - 304655,1 тыс. рублей; 2020 год - 234010,4 тыс. рублей; 2021 год - 241257,5 тыс. рублей; 2022 год - 298456,9 тыс. рублей; 2023 год - 309239,6 тыс. рублей; 2024 год - 285074,1 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 308819,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 60800,3 тыс. рублей; 2019 год - 52689,0 тыс. рублей; 2020 год - 53937,8 тыс. рублей; 2021 год - 47224,8 тыс. рублей; 2022 год - 47083,6 тыс. рублей; 2023 год - 47083,6 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2226175,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 108369,3 тыс. рублей; 2015 год - 128854,4 тыс. рублей; 2016 год - 137630,0 тыс. рублей; 2017 год - 171939,8 тыс. рублей; 2018 год - 254707,6 тыс. рублей; 2019 год - 251966,1 тыс. рублей; 2020 год - 180072,6 тыс. рублей; 2021 год - 194032,7 тыс. рублей; 2022 год - 251373,3 тыс. рублей; 2023 год - 262156,0 тыс. рублей; 2024 год - 285074,1 тыс. рублей.". |
2.6.3. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2024 году: - увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 коек на 100 тыс. взрослого населения; - увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 коек на 100 тыс. детского населения; - занятость паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 327 койко-дней; - увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь до 0,016 чел. на 10 тыс. населения; - увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 5,2 коек на 10 тыс. населения старше 60 лет.". |
2.7. В Паспорте подпрограммы 6 Программы:
2.7.1. позиции "Цели подпрограммы" и "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Цели подпрограммы | Снижение дефицита медицинских кадров |
Задачи подпрограммы | Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами."; |
2.7.2. позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2475612,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 100325,8 тыс. рублей; 2015 год - 115171,8 тыс. рублей; 2016 год - 210400,4 тыс. рублей; 2017 год - 206455,8 тыс. рублей; 2018 год - 229400,8 тыс. рублей; 2019 год - 299438,5 тыс. рублей; 2020 год - 261850,5 тыс. рублей; 2021 год - 277748,5 тыс. рублей; 2022 год - 285284,6 тыс. рублей; 2023 год - 286567,0 тыс. рублей; 2024 год - 202968,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 375550,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 44400,0 тыс. рублей; 2019 год - 54000,0 тыс. рублей; 2020 год - 68080,0 тыс. рублей; 2021 год - 70610,0 тыс. рублей; 2022 год - 70610,0 тыс. рублей; 2023 год - 67850,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1967462,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 73825,8 тыс. рублей; 2015 год - 84671,8 тыс. рублей; 2016 год - 173800,4 тыс. рублей; 2017 год - 167455,8 тыс. рублей; 2018 год - 185000,8 тыс. рублей; 2019 год - 245438,5 тыс. рублей; 2020 год - 193770,5 тыс. рублей; 2021 год - 207138,5 тыс. рублей; 2022 год - 214674,6 тыс. рублей; 2023 год - 218717,0 тыс. рублей; 2024 год - 202968,4 тыс. рублей. Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 26500,0 тыс. рублей; 2015 год - 30500,0 тыс. рублей; 2016 год - 36600,0 тыс. рублей; 2017 год - 39000,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей.". |
2.7.3. позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2024 году: - увеличение обеспеченности врачами до 33,8 на 10 тыс. населения; - достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - 2,8 человека; - увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%. |
2.8. В Паспорте подпрограммы 7 Программы:
2.8.1. позиции "Цели подпрограммы" и "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции: