Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015 - 2025 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | Источники финансирования | ||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1. | Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула | 1331058,3 | 1526508,5 | 2490024,3 | 2240192,0 | 2322505,2 | 2590617,8 | 2358279,9 | 2486787,4 | 2203060,9 | 2699027,2 | 1831669,5 | 24079731,0 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 1400,0 | 638455,5 | 637965,0 | 690000,0 | 885600,0 | 187548,1 | 896189,0 | 654200,0 | 580000,0 | 0,0 | 5171357,6 | федеральный бюджет | |||||
146744,3 | 220251,1 | 374553,7 | 339212,9 | 377445,6 | 313216,1 | 683608,4 | 160907,8 | 158463,5 | 254604,6 | 0,0 | 3029008,0 | краевой бюджет | |||||
1133379,0 | 1270746,8 | 1444909,6 | 1232454,1 | 1224119,6 | 1344327,7 | 1429902,0 | 1367247,1 | 1321709,5 | 1788865,9 | 1748557,2 | 15306218,5 | городской бюджет | |||||
50935,0 | 34110,6 | 32105,5 | 30560,0 | 30940,0 | 47474,0 | 57221,4 | 62443,5 | 68687,9 | 75556,7 | 83112,3 | 573146,9 | внебюджетные источники | |||||
2. | Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города | 2015 - 2025 | КДХБТС | 864137,2 | 1041415,6 | 1943428,8 | 1723676,2 | 1871407,5 | 2099283,4 | 1793923,0 | 1911807,9 | 1621837,0 | 1910621,1 | 1102450,8 | 17883988,5 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 637500,0 | 637500,0 | 690000,0 | 885600,0 | 187548,1 | 896189,0 | 654200,0 | 580000,0 | 0,0 | 5168537,1 | федеральный бюджет | |||||
146744,3 | 220251,1 | 344459,2 | 303400,9 | 344160,0 | 309100,6 | 683608,4 | 160907,80 | 158463,5 | 158000,0 | 0,0 | 2829095,8 | краевой бюджет | |||||
717392,9 | 821164,5 | 961469,6 | 782775,3 | 837247,5 | 904582,8 | 922766,5 | 854711,1 | 809173,5 | 1172621,1 | 1102450,8 | 9886355,6 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
2.1. | Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 2015 - 2025 | КДХБТС | 185579,0 | 174601,4 | 400143,0 | 178674,9 | 540672,1 | 564604,4 | 492918,9 | 1074382,8 | 788181,4 | 311484,9 | 197713,8 | 4908956,6 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378429,6 | 398434,3 | 187548,1 <1> | 896189,0 <1> | 654200,0 <1> | 0,0 | 0,0 | 2514801,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 192573,0 | 0,0 | 0,0 | 16679,7 | 130370,8 | 3193,8 | 749,5 | 0,0 | 0,0 | 343566,8 | краевой бюджет | |||||
185579,0 | 174601,4 | 207570,0 | 178674,9 | 162242,5 | 149490,4 | 175000,0 | 175000,0 | 133231,9 | 311484,9 | 197713,8 | 2050588,8 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
2.2. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 2015 - 2025 | КДХБТС | 653646,7 | 773439,8 | 1380858,4 | 1508282,1 | 1244095,0 | 1434074,9 | 1286274.0 | 795690,7 | 791921,2 | 1489495,3 | 789821,5 | 12147599,6 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 637500,0 <1> | 637500,0 <1> | 311570,4 <1> | 487165,7 <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580000,0 <1> | 0,0 | 2653736,1 | федеральный бюджет | |||||
146744,3 | 220251,1 | 151886,2 <1> | 303400,9 | 344160,0 | 227947,7 | 553237,6 <1> | 157714,0 <1> | 157714,0 <1> | 158000,0 <1> | 0,0 | 2421055,8 | краевой бюджет | |||||
506902,4 | 553188,7 | 591472,2 | 567381,2 | 588364,6 | 718961,5 | 733036,4 | 637976,7 | 634207,2 | 751495,3 | 789821,5 | 7072807,7 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
АЖР | 0,0 | 0,0 | 546,7 | 867,0 | 733,6 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 7361,9 | Всего, в том числе: | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 546,7 | 867,0 | 733,6 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 7361,9 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
АИР | 0,0 | 0,0 | 1322,7 | 1152,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1874,6 | 1874,6 | 12838,1 | Всего, в том числе: | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 1322,7 | 1152,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1874,6 | 1874,6 | 12838,1 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
АЛР | 0,0 | 0,0 | 631,7 | 631,7 | 590,1 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 5643,7 | Всего, в том числе: | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 631,7 | 631,7 | 590,1 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 5643,7 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
АОР | 0,0 | 0,0 | 345,6 | 299,9 | 259,1 | 341,4 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 362,7 | 362,7 | 3008,2 | Всего, в том числе: | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 345,6 | 299,9 | 259,1 | 341,4 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 362,7 | 362,7 | 3008,2 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
АЦР | 0,0 | 0,0 | 412,0 | 412,0 | 693,1 | 1286,0 | 1286,0 | 1286,0 | 1286,0 | 1350,3 | 1350,3 | 9361,7 | Всего, в том числе: | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 412,0 | 412,0 | 693,1 | 1286,0 | 1286,0 | 1286,0 | 1286,0 | 1350,3 | 1350,3 | 9361,7 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
2.3. | Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки | 2015 - 2025 | КДХБТС | 23462,5 | 31480,0 | 31381,8 | 32605,9 | 35935,1 | 73043,6 | 9600,0 | 36604,3 | 36604,3 | 46940,3 | 49334,2 | 406992,0 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64473,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64473,2 | краевой бюджет | |||||
23462,5 | 31480,0 | 31381,8 | 32605,9 | 35935,1 | 8570,4 | 9600,0 | 36604,3 | 36604,3 | 46940,3 | 49334,2 | 342518,8 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
2.4. | Мероприятие 1.4. Оформление документации для признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности | 2015 - 2025 | КДХБТС, МБУ | 1449,0 | 771,0 | 1472,6 | 750,0 | 137,1 | 236,1 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 826,9 | 868,2 | 8535,9 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
1449,0 | 771,0 | 1472,6 | 750,0 | 137,1 | 236,1 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 826,9 | 868,2 | 8535,9 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
2.5. | Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники | 2016 - 2017, 2020 - 2021 | КДХБТС | 0,0 | 61123,4 | 126314,3 | 0,0 | 46969,6 | 22873,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56785,4 | 59624,6 | 373690,8 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 61123,4 | 126314,3 | 0,0 | 46969,6 | 22873,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56785,4 | 59624,6 | 373690,8 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
3. | Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города | 2015 - 2025 | КДХБТС, ОГИБДД | 54920,5 | 69173,6 | 63653,4 | 63986,5 | 53793,7 | 64744,4 | 63210,8 | 68946,8 | 68946,8 | 100414,6 | 105435,4 | 777226,5 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 1400,0 | 955,5 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,5 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 94,5 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 | краевой бюджет | |||||
54920,5 | 67773,6 | 62603,4 | 63486,5 | 53793,7 | 64744,4 | 63210,8 | 68946,8 | 68946,8 | 100414,6 | 105435,4 | 774276,5 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
3.1. | Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ОГИБДД | 3994,8 | 11581,4 | 11298,2 | 8430,9 | 9386,9 | 9965,1 | 9950,0 | 9950,0 | 9950,0 | 11986,9 | 12586,4 | 109080,6 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 1400,0 | 955,5 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,5 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 94,5 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 | краевой бюджет | |||||
3994,8 | 10181,4 | 10248,2 | 7930,9 | 9386,9 | 9965,1 | 9950,0 | 9950,0 | 9950,0 | 11986,9 | 12586,4 | 106130,6 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
3.2. | Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ОГИБДД | 50925,7 | 57592,2 | 52355,2 | 55555,6 | 44406,8 | 54779,3 | 53260,8 | 58996,8 | 58996,8 | 88427,7 | 92849,0 | 668145,9 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
50925,7 | 57592,2 | 52355,2 | 55555,6 | 44406,8 | 54779,3 | 53260,8 | 58996,8 | 58996,8 | 88427,7 | 92849,0 | 668145,9 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
4. | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 299972,6 | 297867,0 | 337596,5 | 309604,8 | 252533,2 | 281001,6 | 371594,3 | 376775,3 | 382974,4 | 482258,7 | 408996,0 | 3801174,4 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96604,6 | 0,0 | 96604,6 | краевой бюджет | |||||
249487,6 | 264206,4 | 305946,5 | 279604,8 | 221933,2 | 233901,6 | 314784,3 | 314784,3 | 314784,3 | 310645,0 | 326486,0 | 3136564,0 | городской бюджет | |||||
50485,0 | 33660,6 | 31650,0 | 30000,0 | 30600,0 | 47100,0 | 56810,0 | 61991,0 | 68190,1 | 75009,1 | 82510,0 | 568005,8 | внебюджетные источники | |||||
4.1. | Мероприятие 3.1. Поддержка городского пассажирского транспорта | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 249487,6 | 234206,4 | 277446,5 | 279354,8 | 221686,5 | 233901,6 | 314534,3 | 314534,3 | 314534,3 | 308991,2 | 324749,7 | 3073427,2 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
249487,6 | 234206,4 | 277446,5 | 279354,8 | 221686,5 | 233901,6 | 314534,3 | 314534,3 | 314534,3 | 308991,2 | 324749,7 | 3073427,2 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
4.2. | Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта, реконструкция трамвайных путей | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 50485,0 | 33660,6 | 31650,0 | 25000,0 | 30600,0 | 47100,0 | 51810,0 | 56991,0 | 62690,1 | 105563,7 | 75855,0 | 571405,4 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36604,6 <2> | 0,0 | 36604,6 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет | |||||
50485,0 | 33660,6 | 31650,0 | 25000,0 | 30600,00 | 47100,0 | 51810,0 | 56991,0 | 62690,1 | 68959,1 | 75855,0 | 534800,8 | внебюджетные источники | |||||
4.3. | Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов | 2017 - 2025 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 246,7 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1653,8 | 1736,3 | 5136,8 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 246,7 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1653,8 | 1736,3 | 5136,8 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
4.4. | Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта | 2018 - 2025 | ПЭАиРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 66050,0 | 6655,0 | 93205,0 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 <2> | 0,0 | 60000,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 33205,0 | внебюджетные источники | |||||
4.5. | Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда | 2016 - 2017 | КДХБТС | 0,0 | 30000,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58000,0 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 30000,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58000,0 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
5. | Задача 4. Организация наружного освещения на территории города | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула | 88296,3 | 88718,8 | 115593,3 | 119717,2 | 118880,9 | 91760,7 | 98464,0 | 96182,1 | 96227,4 | 182549,9 | 191604,4 | 1287995,0 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 30000,0 | 35777,0 | 30621,3 | 4115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100513,8 | краевой бюджет | |||||
87846,3 | 88268,8 | 85137,8 | 83380,2 | 87919,6 | 87271,2 | 98052,6 | 95729,6 | 95729,6 | 182002,3 | 191002,1 | 1182340,1 | городской бюджет | |||||
450,0 | 450,0 | 455,5 | 560,0 | 340,0 | 374,0 | 411,4 | 452,5 | 497,8 | 547,6 | 602,3 | 5141,1 | внебюджетные источники | |||||
5.1. | Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула | 11019,6 | 4318,1 | 10690,0 | 10112,2 | 10740,0 | 8565,0 | 11481,4 | 11562,5 | 11607,8 | 45605,1 | 47812,3 | 183514,0 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
10569,6 | 3868,1 | 10234,5 | 10112,2 | 10400,0 | 8191,0 | 11070,0 | 11110,0 | 11110,0 | 45057,5 | 47210,0 | 178932,9 | городской бюджет | |||||
450,0 | 450,0 | 455,5 | 0,0 | 340,0 | 374,0 | 411,4 | 452,5 | 497,8 | 547,6 | 602,3 | 4581,1 | внебюджетные источники | |||||
5.2. | Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения | 2016, 2021 - 2025 | КДХБТС, ПЛНО | 0,0 | 6609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6609,2 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | |||||
0,0 | 6609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6609,2 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | |||||
5.3. | Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЛНО | 77276,7 | 77791,5 | 104903,3 | 109605,0 | 108140,9 | 83195,7 | 86982,6 | 84619,6 | 84619,6 | 136944,8 | 143792,1 | 1097871,8 | Всего, в том числе: | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 30000,0 | 35777,0 | 30621,3 | 4115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100513,8 | краевой бюджет | |||||
77276,7 | 77791,5 | 74903,3 | 73268,0 | 77519,6 | 79080,2 | 86982,6 | 84619,6 | 84619,6 | 136944,8 | 143792,1 | 996798,0 | городской бюджет | |||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | внебюджетные источники |
6. | Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС | 2015 - 2025 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
________________
<1> В соответствии с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Федеральным проектом "Жилье", Индивидуальной программой социально-экономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы, государственной программой Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).
<2> В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).