В целях приведения нормативного правового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с Законом Республики Бурятия от 25.12.2020 N 1292-VI "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в части финансирования на 2021 - 2023 годы Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Информационное общество", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 N 146 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.06.2013 N 324, от 10.06.2014 N 267, от 16.01.2015 N 6, от 22.05.2015 N 258, от 17.09.2015 N 456, от 18.12.2015 N 622, от 01.03.2016 N 71, от 18.01.2017 N 18, от 24.08.2017 N 427, от 21.12.2017 N 603, от 10.08.2018 N 443, от 17.05.2019 N 245, от 14.02.2020 N 75, от 23.07.2020 N 443):
1.1. В паспорте:
1.1.1. Раздел "Соисполнители Государственной программы" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия".
1.1.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Государственной программы | Годы | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего на 2014 - 2024 | 885044,3 | 136806,4 | 748237,8 | 0,0 | 0,0 | |
2014 | 59060,7 | 14080,0 | 44980,7 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 37896,8 | 0,0 | 37896,8 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 55128,8 | 16000,0 | 39128,8 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 59191,2 | 0,0 | 59191,2 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 101483,6 | 4207,1 | 97276,5 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 118168,0 | 0,0 | 118168,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 184384,5 | 50028,0 | 134356,5 | 0,0 | 0,0 | |
2021 | 123324,2 | 19252,1 | 104072,1 | 0,0 | 0,0 | |
2022 | 127224,5 | 33239,2 | 93985,3 | 0,0 | 0,0 | |
2023 | 201319,1 | 105839,0 | 95480,1 | 0,0 | 0,0 | |
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0". |
1.2. В подпрограмме 1 "Электронное правительство":
1.2.1. В паспорте подпрограммы 1:
1.2.1.1. Раздел "Соисполнители подпрограммы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия".
1.2.1.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего на 2014 - 2024 | 575900,3 | 136806,4 | 547136,3 | 0,0 | 0,0 | |
2014 | 59060,7 | 14080,0 | 44980,7 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 37896,8 | 0 | 37896,8 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 55128,8 | 16000,0 | 39128,8 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 57691,2 | 0 | 57691,2 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 69670,6 | 4207,1 | 65463,5 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 76748,7 | 0,0 | 76748,7 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 122161,3 | 50028,0 | 72133,3 | 0,0 | 0,0 | |
2021 | 97542,2 | 19252,1 | 78290,1 | 0,0 | 0,0 | |
2022 | 108042,5 | 33239,2 | 74803,3 | 0,0 | 0,0 | |
2023 | 182137,1 | 105839,0 | 76298,1 | 0,0 | 0,0 | |
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0". |
1.2.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Структура подпрограммы 1 "Электронное правительство"
NN п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
1. | Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия | ||||||||||||
3. | Целевой индикатор | ||||||||||||
4. | Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
5. | Направления расходов | ||||||||||||
6. | 1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 2577,8 | 1009,4 | 368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. | 1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 0,0 | 337,1 | 295,4 | 260,0 | 260,0 | 270,3 | 281,3 | 293,4 | 306,0 | 319,2 | 0,0 |
8. | 1.1.3. Сопровождение системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 3500,0 | 3499,5 | 3450,0 | 3500,0 | 5100,0 | 3800,0 | 3950,0 | 6504,6 | 6504,6 | 6504,6 | 0,0 |
9. | 1.1.4. Сопровождение программных комплексов регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования" | тыс. руб. | 158,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. | 1.1.5. Внедрение системы управления проектной деятельности Республики Бурятия | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8230,2 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11. | Всего по основному мероприятию 1.1 | тыс. руб. | 6235,8 | 5008,0 | 4113,8 | 3760,0 | 5360,0 | 12300,5 | 4231,3 | 9598,0 | 6810,6 | 6823,8 | 0,0 |
12. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия | ||||||||||||
13. | Целевой индикатор | ||||||||||||
14. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 12,7 | 12,2 | 30,6 | 45,4 | 76,1 | 76,4 | - | - | - | - | - |
15. | Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |
16. | Направления расходов | ||||||||||||
17. | 1.2.1. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт | тыс. руб. | 5095,0 | 5701,2 | 2052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18. | 1.2.2. Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия | тыс. руб. | 35485,1 | 17315,5 | 37307,8 | 23930,0 | 27349,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19. | 1.2.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий <**> | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4475,7 | 0,0 | 47252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20. | Всего по основному мероприятию 1.2 | тыс. руб. | 40580,1 | 23016,7 | 39359,8 | 23930,0 | 31825,6 | 0,0 | 47252,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21. | Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи | ||||||||||||
22. | Целевые индикаторы | ||||||||||||
23. | Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 50,0 | 64,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | - | - | - | - |
24. | Направления расходов | ||||||||||||
25. | 1.3.1. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи | тыс. руб. | 4749,9 | 3502,7 | 3800,9 | 22024,3 | 23861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26. | 1.3.2. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. | 7494,9 | 6369,4 | 7854,3 | 7976,9 | 8623,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27. | Всего по основному мероприятию 1.3 | тыс. руб. | 12244,8 | 9872,1 | 11655,2 | 30001,2 | 32485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28. | Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия | ||||||||||||
29. | Целевые индикаторы | ||||||||||||
30. | Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные | % | 65 | 68 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
31. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | % | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 55,0 | 75,0 | 95,0 |
32. | 1.4.1. Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56477,0 | 57434,1 | 60757,7 | 59772,8 | 59772,8 | 0,0 |
33. | 1.4.2. Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7971,2 | 7518,2 | 7541,5 | 7541,5 | 7541,5 | 0,0 |
34. | Всего по основному мероприятию 1.4 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64448,2 | 64952,3 | 68299,2 | 67314,3 | 67314,3 | 0,0 |
35. | Основное мероприятие D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" | ||||||||||||
36. | Целевые индикаторы | ||||||||||||
37. | D2. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями | % | - | - | - | - | - | 0,0 | 58,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
38. | Направления расходов | ||||||||||||
39. | 1.D2.1. Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17545,8 | 33917,6 | 6555,3 | 0,0 |
40. | 1.D2.2. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101443,7 | 0,0 |
41. | Всего по основному мероприятию D2 <**> | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17545,8 | 33917,6 | 107999,0 | 0,0 |
42. | Основное мероприятие D4. Федеральный проект "Информационная безопасность" | ||||||||||||
43. | Направления расходов | ||||||||||||
44. | D4.1. Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2099,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
45. | Всего по основному мероприятию D4 <**> | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2099,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
46. | Основное мероприятие D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | ||||||||||||
47. | Целевые индикаторы | ||||||||||||
48. | D6. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | % | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 |
49. | Направления расходов | ||||||||||||
50. | D6.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
51. | Всего по основному мероприятию D6 <**> | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
52. | Общая сумма финансирования подпрограммы 1 <***> | тыс. руб. | 59060,7 | 37896,8 | 55128,8 | 57691,2 | 69670,6 | 76748,7 | 122161,3 | 97542,2 | 108042,5 | 182137,1 | 0,0 |