В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 N 380, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | (план по программе) | 456630,2 | 7580,2 | 449050,0 | |||
(утверждено в бюджете) | 406522,7 | 7580,2 | 398942,5 | ||||
2021 | (план по программе) | 485460,1 | 7663,8 | 477796,3 | |||
(утверждено в бюджете) | 410258,9 | 5710,7 | 404548,2 | ||||
2022 | (план по программе) | 463790,4 | 5571,9 | 458218,5 | |||
(утверждено в бюджете) | 384925,1 | 5571,9 | 379353,2 | ||||
2023 | (план по программе) | 461843,0 | 5571,9 | 456271,1 | |||
(утверждено в бюджете) | 385798,5 | 5571,9 | 380226,6 | ||||
2024 | (план по программе) | 474377,4 | 474377,4 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
2025 | (план по программе) | 493008,8 | 493008,8 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
Итого по плану программы | 2835109,9 | 26387,8 | 2808722,1 |
".
1.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В паспорте подпрограммы "Электронный Улан-Удэ":
строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | (план по Программе) | 86330,5 | 86330,5 | ||||
(утверждено в бюджете) | 67369,0 | 67369,0 | |||||
2021 | (план по Программе) | 96236,6 | 96236,6 | ||||
(утверждено в бюджете) | 66446,5 | 66446,5 | |||||
2022 | (план по Программе) | 69980,7 | 69980,7 | ||||
(утверждено в бюджете) | 55053,7 | 55053,7 | |||||
2023 | (план по Программе) | 68546,4 | 68546,4 | ||||
(утверждено в бюджете) | 55818,2 | 55818,2 | |||||
2024 | (план по Программе) | 71004,4 | 71004,4 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
2025 | (план по Программе) | 73794,9 | 73794,9 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
Итого по плану подпрограммы | 465893,5 | 465893,5 |
".
1.4. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. В паспорте подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ":
строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | (план по программе) | 3985,1 | 269,2 | 3715,9 | |||
(утверждено в бюджете) | 3152,3 | 269,2 | 2883,1 | ||||
2021 | (план по программе) | 3958,1 | 573,9 | 3384,2 | |||
(утверждено в бюджете) | 3846,8 | 573,9 | 3272,9 | ||||
2022 | (план по программе) | 3940,0 | 435,1 | 3504,9 | |||
(утверждено в бюджете) | 3515,2 | 435,1 | 3080,1 | ||||
2023 | (план по программе) | 4048,9 | 435,1 | 3613,8 | |||
(утверждено в бюджете) | 3624,1 | 435,1 | 3189,0 | ||||
2024 | (план по программе) | 4117,9 | 4117,9 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
2025 | (план по программе) | 4234,7 | 4234,7 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
Итого по плану подпрограммы | 24284,7 | 1713,3 | 22571,4 |
".
1.6. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О.Г.ЕКИМОВСКИЙ
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | КБК | Ожидаемый социально-экономический эффект [1] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. план по программе | 2025 г. план по программе | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18... + гр. 22) | |||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [2] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
Цель: повышение качества муниципального управления | |||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||
1.1. | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Аппарат, АСР, АОР, АЖР | 7609900099 | 0104 | 010, 011, 012, 013 | 121, 122, 129, 244 | Задача 1; показатели 1 - 10 | 2020 | 2025 | Итого | 171649,4 | 168851,9 | 187682,4 | 180054,1 | 195347,6 | 166560,4 | 188405,2 | 166560,4 | 195936,1 | 203742,4 | 1142763,1 | |||
ФБ | |||||||||||||||||||||||||
РБ | |||||||||||||||||||||||||
МБ | 171649,4 | 168851,9 | 187682,4 | 180054,1 | 195347,6 | 166560,4 | 188405,2 | 166560,4 | 195936,1 | 203742,4 | 1142763,1 | ||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||||
1.2. | Отдельное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | УЭАЗ | 7609800002, 7600200002, 7600200003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого | 110462,3 | 92889,8 | 111370,7 | 87757,1 | 106546,0 | 87641,4 | 109444,9 | 87641,4 | 108801,2 | 113018,3 | 659643,4 | |||
ФБ | |||||||||||||||||||||||||
РБ | 4827,9 | 4827,9 | 5125,6 | 4698,6 | 4698,6 | 4698,6 | 4698,6 | 4698,6 | 19350,7 | ||||||||||||||||
МБ | 105634,4 | 88061,9 | 106245,1 | 83058,5 | 101847,4 | 82942,8 | 104746,3 | 82942,8 | 108801,2 | 113018,3 | 640292,7 | ||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||||
1.3. | Отдельное мероприятие | Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием | АУ | 7609800003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого | 72915,9 | 66079,5 | 76328,5 | 63415,0 | 77923,8 | 63415,0 | 81040,8 | 63415,0 | 84282,4 | 87653,7 | 480145,1 | |||
ФБ | |||||||||||||||||||||||||
РБ | 371,1 | 371,1 | 1401,7 | 1772,8 | |||||||||||||||||||||
МБ | 72544,8 | 65708,4 | 74926,8 | 63415,0 | 77923,8 | 63415,0 | 81040,8 | 63415,0 | 84282,4 | 87653,7 | 478372,3 | ||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||||
2. | Отдельное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | УРТ | 7600100001, 7609800001, 76098S2160, 7600174030 | 0113 | 010 | 111, 119, 244, 633 | Задача 2; показатель 2 | 2020 | 2025 | Итого | 11287,0 | 8180,2 | 9883,8 | 8739,4 | 10052,3 | 8739,4 | 10356,8 | 8739,4 | 10235,4 | 10564,8 | 62380,1 | |||
ФБ | |||||||||||||||||||||||||
РБ | 2112,0 | 2112,0 | 562,6 | 438,2 | 438,2 | 438,2 | 438,2 | 438,2 | 3551,0 | ||||||||||||||||
МБ | 9175,0 | 6068,2 | 9321,2 | 8301,2 | 9614,1 | 8301,2 | 9918,6 | 8301,2 | 10235,4 | 10564,8 | 58829,1 | ||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||||
3. | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | УИИР | 7619800001, 7610200001, 7610100001, 7610300001, 7610300002 | 0412 | 010 | 111, 112, 119, 244, 852 | Задача 4; показатели 12, 13 | 2020 | 2025 | Итого | 86330,5 | 67369,0 | 96236,6 | 66446,5 | 69980,7 | 55053,7 | 68546,4 | 55818,2 | 71004,4 | 73794,9 | 465893,5 | |||
ФБ | |||||||||||||||||||||||||
РБ | |||||||||||||||||||||||||
МБ | 86330,5 | 67369,0 | 96236,6 | 66446,5 | 69980,7 | 55053,7 | 68546,4 | 55818,2 | 71004,4 | 73794,9 | 465893,5 | ||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||||
4. | Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | УКП, КЭРиТ | 7620100001, 7620200001, 7620200002, 7620200004, 7620200005, 76202S2870, 76202S2160 | 0113, 0412 | 010, 017 | 244 | Задача 5; показатели 14, 15 | 2020 | 2025 | Итого | 3985,1 | 3152,3 | 3958,1 | 3846,8 | 3940,0 | 3515,2 | 4048,9 | 3624,1 | 4117,9 | 4234,7 | 24284,7 | |||
ФБ | |||||||||||||||||||||||||
РБ | 269,2 | 269,2 | 573,9 | 573,9 | 435,1 | 435,1 | 435,1 | 435,1 | 1713,3 | ||||||||||||||||
МБ | 3715,9 | 2883,1 | 3384,2 | 3272,9 | 3504,9 | 3080,1 | 3613,8 | 3189,0 | 4117,9 | 4234,7 | 22571,4 | ||||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||||
Всего по программе: | 456630,2 | 406522,7 | 485460,1 | 410258,9 | 463790,4 | 384925,1 | 461843,0 | 385798,5 | 474377,4 | 493008,8 | 2835109,9 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 7580,2 | 7580,2 | 7663,8 | 5710,7 | 5571,9 | 5571,9 | 5571,9 | 5571,9 | 0,0 | 0,0 | 26387,8 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 449050,0 | 398942,5 | 477796,3 | 404548,2 | 458218,5 | 379353,2 | 456271,1 | 380226,6 | 474377,4 | 493008,8 | 2808722,1 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||||
В т.ч.: капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды |