Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Формирование современной городской среды на
территории Нижегородской области на 2018-2024 годы",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 1 сентября 2017 г. № 651
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации: тыс. руб. | |||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
387 245,8 | 281 840,9 | 1 059 428,0 | 2 170 439,6 | 2 601 688,3 | 1041 228,5 | 1075 509,4 | 8 617 380,5 | |
Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды на территории Нижегородской области" | ||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 394 453,3 | 1 038 170,8 | 41 228,5 | 45 809,4 | 2 443 855,9 | |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | ||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
0,0 | 34 417 | 61 014,6 | 230 434,8 | 171 491,3 | 0,0 | 0,0 | 497 357,7 | |
Подпрограмма 4 "Содействие развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" | ||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 219 848,8 | 132 728,8 | 0,0 | 29 700,0 | 457 893,1 | |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | ||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
0,0 | 00 | 643 273,7 | 1 325 | 1259 297,4 | 1000 | 1000 | 5 228 273,8 | |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации государственной программы к 2024 году будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, в 2019 году составит 9,1%, в 2020 году составит 12%, в 2021 году составит 15%, в 2022 году составит 20%, в 2023 году составит 25%, в 2024 году составит 30%; - доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50%) в 2019 году составит 36%, в 2020 году составит 39%, в 2021 году составит 39%, в 2022 году составит 46%, в 2023 году составит 50%, в 2024 году составит 61%; - прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в 2020 году составит 4%, в 2021 году составит 8%, в 2022 году составит 13%, в 2023 году составит 18%, в 2024 году составит 23%; - доля благоустроенных дворовых территорий к 2024 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1; - доля благоустроенных общественных территорий к 2024 году от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 1; - доля благоустроенных мест массового отдыха населения к 2024 году от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству, стремится к 1; - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, в 2021 году составит 90%, в 2022 году составит 90%, в 2023 году составит 90%, в 2024 году составит 90%; - доля модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников в 2024 году от общего количества точек уличного освещения, подлежащих модернизации в рамках государственной программы в 2018-2024 годах, составит 100%; - доля муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в общем количестве малых городов и исторических поселений, расположенных на территории Нижегородской области, в 2018 году составит 14,8%, в 2019 году составит 14,8%, в 2020 году составит 37%, в 2021 году составит 51,8%, в 2022 году составит 66,7%; - доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в рамках мероприятий по содействию развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" составит 100%, - уровень технической готовности благоустройства городского парка "Приокский" города Нижнего Новгорода в 2021 году составит 100%. Непосредственные результаты: - количество городов с благоприятной городской средой к 2024 году составит 17; - индекс качества городской среды к 2024 году составит 216; - количество муниципальных районов и городских, муниципальных округов Нижегородской области, на территории которых проведено благоустройство дворовых территорий и общественных территорий, к 2024 году составит 52 ед.; - количество благоустроенных общественных территорий нарастающим итогом в 2024 году составит 684 единиц, - количество благоустроенных мест массового отдыха населения увеличится на 6 ед.; - количество модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников увеличится на 180 ед.; - количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях нарастающим итогом в 2024 году составит 28; - количество благоустроенных общественных территорий в рамках мероприятий по содействию развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" составит 12, - количество общественных территорий, благоустроенных в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород составит 1 |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | |||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |||||
Цель государственной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом | 387 245,8 | 281 840,9 | 1059 428,0 | 2170 439,6 | 2601 688,3 | 1041 228,5 | 1075 509,4 | 8 617 380,5 | ||||
Подпрограмма 1 "Формирование комфортной городской среды на территории Нижегородской области" | 387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 394 453,3 | 1038 170,8 | 41 228,5 | 45 809,4 | 2 433 855,9 | ||||
1.1. Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 381 721,3 | 247 423,9 | 279 524,2 | 41 943,3 | 41 228,5 | 41 428,5 | 45 809,4 | 1 078 879,1 | |
1.2. Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 5 524,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 524,5 | |
1.3. Предоставление субсидий на обеспечение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | Прочие расходы | 2022-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 | 280 000,0 | |
1.4. Предоставление субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды | Прочие расходы | 2021-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352 510,0 | 716 942,3 | 0,0 | 0,0 | 1 069 452,3 | |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.1. Модернизация точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | 0,0 | 34 417 | 61 014,6 | 230 434,8 | 171 491,3 | 0,0 | 0,0 | 497 357,7 | ||||
3.1. Предоставление средств государственной поддержки для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 34 417 | 61 014,6 | 230 434,8 | 171 491,3 | 0,0 | 0,0 | 497 357,7 | |
Подпрограмма 4 "Содействие развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 219 848,7 | 132 728,8 | 0,0 | 29 700,0 | 457 893,0 | ||||
4.1. Предоставление субсидий на мероприятия по развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 137 246,4 | 105 061,2 | 0,0 | 29 700,0 | 347 623,1 | |
4.2. Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров" | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 602,3 | 27 667,6 | 0,0 | 0,0 | 110 269,9 | |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | 0,0 | 00 | 643 273,7 | 1325 702,7 | 1259 297,4 | 1000 000,0 | 1000 000,0 | 5 228 273,8 | ||||
1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству городского парка "Приокский" города Нижний Новгород в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 351 351,4 | 702 702,7 | 40 567,4 | 0,0 | 0,0 | 1 054 054,1 | |
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обустройство общественных пространств | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 45 824,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 824,6 | |
3. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 195 708,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 708,5 | |
4. Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств в части обеспечения цветочных и зеленых насаждений к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 24 889,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 889,2 | |
5. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по сносу, демонтажу гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 | 25 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 300,0 | |
6. Предоставление субсидий на финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593 800,0 | |
7. Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества в многоквартирных и жилых домах | Прочие расходы | 2018-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 6 950,0 | 0,0 | 0,0 | 10 350,0 | |
8. Предоставление субсидий на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Прочие расходы | 2022-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 940 000,0 | 1000 000,0 | 1000 000,0 | 2 940 000,0 | |
9. Предоставление субсидий на устройство архитектурно- художественного освещения двух автомобильных мостов через р.Оку (Мызинский и Молитовский), а также фасадов зданий по ул.Рождественской в. г. Нижний Новгород | Прочие расходы | 2022-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | |
10. Реализация мероприятий в рамках подготовки к празднованию 225-летия Пушкина А.С. | Прочие расходы | 2022-2024 | Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 780,0 | 0,0 | 0,0 | 21 780,0 |
".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/ непосредственного результата | ||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | |||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||
1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Процент | - | 9,1 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
2. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | Процент | - | 36 | 39 | 39 | 46 | 50 | 61 | ||||
3. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % | Процент | - | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||||
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области" | |||||||||||||
4. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,23 | 0,3 | 0,6 | 1 | ||||
5. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,10 | 0,24 | 0,43 | 0,55 | 0,71 | 0,85 | 1 | ||||
6. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству в очередном финансовом году | доля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | Процент | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||||||
8. | Доля модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников от общего количества точек уличного освещения, подлежащих модернизации в рамках государственной программы в 2018-2024 годах | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | |||||||||||||
9. | Доля муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в общем количестве малых городов и исторических поселений, расположенных на территории Нижегородской области | % | 14,8 | 14,8 | 37 | 51,8 | 66,7 | 0 | 0 | ||||
Подпрограмма 4 "Содействие развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" | |||||||||||||
10. | Доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в рамках мероприятий по содействию развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров" | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||
Прочие мероприятия | |||||||||||||
11. | Уровень технической готовности благоустройства городского парка "Приокский" города Нижнего Новгорода | % | - | - | - | 100 | - | - | - | ||||
Непосредственные результаты | |||||||||||||
1. | Количество городов с благоприятной городской средой | Ед. | - | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 17 | ||||
2. | Индекс качества городской среды | баллы | - | 176 | 183 | 190 | 199 | 207 | 216 | ||||
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области" | |||||||||||||
3. | Количество муниципальных районов, городских, муниципальных округов Нижегородской области, на территории которых проведено благоустройство дворовых территорий и общественных территорий | ед. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||
4. | Количество благоустроенных общественных территорий нарастающим итогом | ед. | 69 | 103 | 239 | 379 | 488 | 587 | 684 | ||||
5. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | ед. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | |||||||||||||
6. | Количество модернизированных точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников | ед. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Подпрограмма 3 "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | |||||||||||||
7. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | ед. | 0 | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 | 28 | ||||
Подпрограмма 4 "Содействие развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" | |||||||||||||
8. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках мероприятий по содействию развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров" | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
Прочие мероприятия | |||||||||||||
9. | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |
".
2.3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" и сноску к ней подраздела 2.10 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств
областного бюджета
тыс. руб.
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Государственный заказчик- координатор, соисполнители | Годы | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование государственной программы | "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | всего | 387 245,8 | 281 840,9 | 1059 428,0 | 2170 439,6 | 2601 688,3 | 1041 228,5 | 1075 509,4 |
Минэнергетики и ЖКХ | 387 245,8 | 281 840,9 | 1059 428,0 | 2170 439,6 | 2601 688,3 | 1041 228,5 | 1075 509,4 | ||
Подпрограмма 1 | "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области" | всего | 387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 394 453,3 | 1038 170,8 | 41 228,5 | 45 809,4 |
Минэнергетики и ЖКХ | 387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 394 453,3 | 1038 170,8 | 41 228,5 | 45 809,4 | ||
Подпрограмма 2 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | всего | 0,0 | 34 417,0 | 61 014,6 | 230 434,8 | 171 491,3 | 0 | 0 |
Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 34 417,0 | 61 014,6 | 230 434,8 | 171 491,3 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 4 | "Содействие развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров" | всего | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 219 848,8 | 132 728,8 | 0,0 | 29 700,0 |
Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 219 848,8 | 132 728,8 | 0,0 | 29 700,0 | ||
Прочие мероприятия | Прочие мероприятия в рамках государственной программы | всего | 0,0 | 00 | 643 273,7 | 1325 702,7 | 1259 297,4 | 1000 000,0 | 1000 000,0 |
Минэнергетики и ЖКХ | 0,0 | 00 | 643 273,7 | 1325 702,7 | 1259 297,4 | 1000 000,0 | 1000 000,0 |
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1 166 551,8 | 1 902 253,3 | 3 851 163,9 | 5 751 647,5 | 4887 930,6 | 2457 735,2 | 2614 983,6 | 22632 265,9 |
(1) расходы областного бюджета | 387 245,8 | 281 840,9 | 1 059 428,0 | 2 170 439,6 | 2601 688,3 | 1041 228,5 | 1075 509,4 | 8 617 380,5 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 113 696,3 | 157 238,2 | 179 156,1 | 189 470,3 | 642 057,8 | 427 023,5 | 440 048,4 | 2 148 690,6 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 661 817,2 | 1 463 174,2 | 2 612 579,8 | 3 391 737,6 | 1644 184,5 | 989 483,2 | 1099 425,8 | 11862 402,3 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 229,5 | ||
Подпрограмма 1 | "Формирование комфортной городской среды на территории Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1 163 988,8 | 1 539 553,4 | 1 497 898,9 | 1 556 768,9 | 2291 837,8 | 1145 235,2 | 1272 483,6 | 10467 766,6 |
(1) расходы областного бюджета | 387 245,8 | 247 423,9 | 279 524,2 | 394 453,3 | 1038 170,8 | 41 228,5 | 45 809,4 | 2 433 855,9 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 113 696,3 | 153 955,3 | 149 794,9 | 155 676,9 | 264 183,8 | 114 523,5 | 127 248,4 | 1 079 079,1 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 661 817,2 | 1 138 174,2 | 1 068 579,8 | 1 006 638,7 | 989 483,2 | 989 483,2 | 1099 425,8 | 6 953 602,1 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 229,5 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1 134 216,2 | 1 539 553,4 | 1 497 898,9 | 1 165 091,1 | 1145 235,2 | 1145 235,2 | 1272 483,6 | 8 899 713,6 |
(1) расходы областного бюджета | 381 721,3 | 247 423,9 | 279 524,2 | 41 943,3 | 41 228,5 | 41 428,5 | 45 809,4 | 1 078 879,1 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 104 764,5 | 153 955,3 | 149 794,9 | 116 509,1 | 114 523,5 | 114 523,5 | 127 248,4 | 881 319,2 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 646 500,9 | 1 138 174,2 | 1 068 579,8 | 1 006 638,7 | 989 483,2 | 989 483,2 | 1099 425,8 | 6 938 285,8 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 1 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 229,5 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 29 772,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 772,6 |
(1) расходы областного бюджета | 5 524,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 524,5 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 8 931,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 931,8 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 15 316,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 316,3 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Предоставление субсидий на обеспечение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 | 350 000,0 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 | 280 000,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Предоставление субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391 677,8 | 796 602,6 | 0,0 | 0,0 | 1 188 280,4 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352 510,0 | 716 942,3 | 0,0 | 0,0 | 1 069 452,3 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 167,8 | 79 660,3 | 0,0 | 0,0 | 118 828,1 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,0 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Модернизация точек уличного освещения с использованием энергосберегающих светодиодных светильников | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563,0 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 2 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 563 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Реализация лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 328 282,9* | 611 699,9* | 608 094,3 | 580 434,8 | 738 578,6 | 0,0 | 0,0 | 2 289 807,6 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 34 417,0 | 61 014,6 | 230 434,8 | 171 491,3 | 0,0 | 0,0 | 497 357,7 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 3 282,9* | 3 282,9 | 3 079,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 362,6 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 325 000,0* | 574 000,0* | 544 000,0 | 350 000,0 | 567 087,3 | 0,0 | 0,0 | 1 786 087,3 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Предоставление средств государственной поддержки для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 328 282,9* | 611 699,9* | 608 094,3 | 580 434,8 | 738 578,6 | 0,0 | 0,0 | 2 289 807,6 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 34 417,0 | 61 014,6 | 230 434,8 | 171 491,3 | 0,0 | 0,0 | 497 357,7 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 3 282,9* | 3 282,9 | 3 079,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 362,6 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 325 000,0* | 574 000,0* | 544 000,0 | 350 000,0 | 567 087,3 | 0,0 | 0,0 | 1 786 087,3 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Содействие развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 76 379,3 | 457 168,4 | 221 683,5 | 0,0 | 30 000,0 | 785 231,2 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 219 848,8 | 132 728,8 | 0,0 | 29 700,0 | 457 893,1 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 2 220,7 | 1 340,7 | 0,0 | 300,0 | 4 625,2 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 098,9 | 87 614,0 | 0,0 | 0,0 | 322 712,9 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Предоставление субсидий на мероприятия по развитию паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 76 379,3 | 138 632,7 | 106 122,4 | 0,0 | 30 000,0 | 351 134,4 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 75 615,5 | 137 246,4 | 105 061,2 | 0,0 | 29 700,0 | 347 623,1 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 763,8 | 1 386,3 | 1 061,2 | 0,0 | 300,0 | 3 511,3 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.2 | Предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития паломническо- туристического кластера "Арзамас- Дивеево- Саров | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318 535,7 | 115 561,1 | 0,0 | 0,0 | 434 096,8 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 602,4 | 27 667,6 | 0,0 | 0,0 | 110 270,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,4 | 279,5 | 0,0 | 0,0 | 1 113,9 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 098,9 | 87 614,0 | 0,0 | 0,0 | 322 712,9 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие мероприятия в рамках Государственной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 1 668 791,4 | 3 157 275,4 | 1635 830,7 | 1307 500,0 | 1312 500,0 | 9 086 897,5 | |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 643 273,7 | 1 325 702,7 | 1259 297,4 | 1000 000,0 | 1000 000,0 | 5 228 273,8 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 25 517,7 | 31 572,7 | 376 533,3 | 307 500,0 | 312 500,0 | 1 058 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 1 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 00 | 2 800 000,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству городского парка "Приокский" города Нижний Новгород в рамках подготовки и проведения празднования 800-летия основания г. Нижний Новгород | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 1 365 001,4 | 2 527 982,5 | 40 977,2 | 0,0 | 0,0 | 3 933 961,1 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 351 351,4 | 702 702,7 | 40 567,4 | 0,0 | 0,0 | 1 094 621,5 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 13 650 | 25 279,8 | 409,8 | 0,0 | 0,0 | 39 339,6 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 1 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800 000,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обустройство общественных пространств | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 45 824,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 824,6 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 45 824,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 824,6 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 206 009,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 009,0 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 195 708,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195 708,5 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 10 300,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 300,5 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4 | Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обустройству общественных пространств в части обеспечения цветочных и зеленых насаждений к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 26 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 198,8 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 24 889,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 889,2 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 1 309,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 309,6 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по сносу, демонтажу гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 25 757,6 | 26 060,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 818,2 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 25 500 | 25 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 300,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 257,6 | 260,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,2 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | Предоставление субсидий на финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599 798,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599 798,0 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593 800,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 998,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | Предоставление субсидий на проведение ремонтных работ общего имущества в многоквартирных и жилых домах | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 434,3 | 7 020,2 | 0,0 | 0,0 | 10 454,5 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 6 950,0 | 0,0 | 0,0 | 10 350,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 104,5 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | Предоставление субсидий на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1232 500,0 | 1312 500,0 | 1312 500,0 | 3 857 500,0 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 940 000,0 | 1000 000,0 | 1000 000,0 | 2 940 000,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292 500,0 | 312 500,0 | 312 500,0 | 917 500,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Предоставление субсидий на устройство архитектурно- художественного освещения двух автомобильных мостов через р.Оку (Мызинский и Молитовский), а также фасадов зданий по ул.Рождественской в.г. Нижний Новгород | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 333 333,3 | 0,0 | 0,0 | 333 333,3 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 333,3 | 0,0 | 0,0 | 83 333,3 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Реализация мероприятий в рамках подготовки к празднованию 225-летия Пушкина А.С. | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 22 000,0 |
(1) расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 780,0 | 0,0 | 0,0 | 21 780,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |