Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | |
Всего, в том числе: | 230 910 045,5 | |
2015 год | 10 150 558,1 | |
2016 год | 12 083 307,7 | |
2017 год | 15 768 681,5 | |
2018 год | 16 075 325,2 | |
2019 год | 19 180 794,6 | |
2020 год | 22 540 125,4 | |
2021 год | 26 117 384,1 | |
2022 год | 25 033 369,7 | |
2023 год | 27 117 140,2 | |
2024 год | 22 799 359,0 | |
2025 год | 17 022 000,0 | |
2026 год | 17 022 000,0 | |
подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 113 363 205,5 | |
2015 год | 4 005 632,4 | |
2016 год | 4 795 707,5 | |
2017 год | 6 916 605,1 | |
2018 год | 8 949 564,6 | |
2019 год | 12 312 475,8 | |
2020 год | 13 979 121,1 | |
2021 год | 15 668 172,4 | |
2022 год | 16 092 409,5 | |
2023 год | 17 116 383,7 | |
2024 год | 13 527 133,4 | |
2025 год | 0,0 | |
2026 год | 0,0 | |
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 33 147 110,9 | |
2015 год | 4 102 279,0 | |
2016 год | 3 789 042,5 | |
2017 год | 4 105 848,3 | |
2018 год | 1 721 526,3 | |
2019 год | 1 747 509,0 | |
2020 год | 2 199 841,2 | |
2021 год | 2 764 973,5 | |
2022 год | 3 171 942,3 | |
2023 год | 4 783 949,1 | |
2024 год | 4 760 199,7 | |
2025 год | 0,0 | |
2026 год | 0,0 | |
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 10 680 371,70 | |
2015 год | 259 551,1 | |
2016 год | 562 954,3 | |
2017 год | 797 445,7 | |
2018 год | 999 153,2 | |
2019 год | 1 768 900,4 | |
2020 год | 1 409 299,8 | |
2021 год | 1 365 104,1 | |
2022 год | 1 288 660,7 | |
2023 год | 1 364 027,1 | |
2024 год | 865 275,3 | |
2025 год | 0,0 | |
2026 год | 0,0 | |
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 42 109 760,3 | |
2015 год | 630 830,0 | |
2016 год | 1 888 115,3 | |
2017 год | 1 901 280,0 | |
2018 год | 497 794,1 | |
2019 год | 0,0 | |
2020 год | 0,0 | |
2021 год | 1 217 740,9 | |
2022 год | 730 000,0 | |
2023 год | 200 000,0 | |
2024 год | 1 000 000,0 | |
2025 год | 17 022 000,0 | |
2026 год | 17 022 000,0 | |
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 0,0 | |
2015 год | 0,0 | |
2016 год | 0,0 | |
2017 год | 0,0 | |
2018 год | 0,0 | |
2019 год | 0,0 | |
2020 год | 0,0 | |
2021 год | 0,0 | |
2022 год | 0,0 | |
2023 год | 0,0 | |
2024 год | 0,0 | |
2025 год | 0,0 | |
2026 год | 0,0 | |
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 1 609 670,0 | |
2015 год | 1 143 265,6 | |
2016 год | 47 119,1 | |
2017 год | 49 964,3 | |
2018 год | 51 635,8 | |
2019 год | 53 488,2 | |
2020 год | 50 043,1 | |
2021 год | 53 961,0 | |
2022 год | 53 701,1 | |
2023 год | 53 701,1 | |
2024 год | 52 790,7 | |
2025 год | 0,0 | |
2026 год | 0,0 | |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 29 999 927,1 | |
2015 год | 9 000,0 | |
2016 год | 1 000 369,0 | |
2017 год | 1 997 538,1 | |
2018 год | 3 855 651,2 | |
2019 год | 3 298 421,2 | |
2020 год | 4 901 820,2 | |
2021 год | 5 047 432,2 | |
2022 год | 3 696 656,1 | |
2023 год | 3 599 079,2 | |
2024 год | 2 593 959,9 | |
2025 год | 0,0 | |
2025 год | 0,0 | |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам 2026 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 50 658,1 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 29,7 млрд руб. - доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям - 40,52%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 50,8%; Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии. - 85,0%; - доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии. - 85,0%; - доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2026 годы -7 245,33 км; - протяженность отремонтированных мостов за 2013-2026 годы - 4 845,91 п.м; - количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности за 2016-2026 годы - 16 шт.; - осуществлено строительство и автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения за 2020-2026 годы - 8,31 км; - доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок за 2020-2026 годы - 70%. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 117,42%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к вводу 2014 года - 101,05 км; - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2026 годы - 53 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения за 2015 - 2026 годы - 233,05 км. Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" Индикаторы: - количество лиц, погибших в результате ДТП - 119; - количество детей, погибших в результате ДТП - 9; - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения (социальный риск) - в 2020 году - 12,58 человек, к 2022 году составит 9,3 человек, к 2024 году - 8,15 человек; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - в 2020 году - 2,88 человек, к 2022 году - 2,13 человек, к 2024 году - 1,87 человек; Непосредственные результаты: - доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр за 2019-2026 гг. - 40%; - доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения за 2019-2026 годы - 25%. Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 114,9%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - общая протяженность действующих линий метрополитена - 24,78 км. Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Индикаторы: - экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.; - снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны; - экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб. Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" Непосредственные результаты: - количество приобретенных автобусов - всего 114 шт., в том числе в 2021 году 12 шт.; - снижение кредиторской задолженности предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области - в 2020 и 2021 годах - до 10%; - количество вагоно-километров по перевозкам пассажирским транспортом пригородной пассажирской компании - 23 000 тыс. км в год; - количество перевезённых пассажиров Нижегородской Канатной дорогой - 800 тыс.чел. в год; - плановое количество перевезенных пассажиров (льготных категорий граждан) - 1 570 000 человек ежегодно; - количество региональных воздушных перевозок пассажиров - 339 парных рейсов; - количество международных воздушных перевозок пассажиров - в 2021 году 21 рейс; - количество приобретенных судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" в 2020 году 4 шт.; - количество перевезенных пассажиров через реку Оку в направлении г. Павлово-р.п. Тумботино - в 2021 году 20 000 чел. в год, в 2022 году - 2 000 чел. в год; - количество перевозок пассажиров скоростными судами на подводных крыльях "Валдай 45Р" - в 2021-2026 годах 70 рейсов ежегодно; - количество пассажиров, бесплатно перевезенных автотранспортом и городским электрическим транспортом - в 2021 году 22 165 чел.; - количество приобретенных маломерных судов для перевозки людей (аэровездеходы) - в 2021 году 1 судно |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
Наименование и нумерация мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Цель государственной Программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 10150 558,1 | 12083 307,7 | 15768 681,5 | 16075 325,2 | 19180 794,6 | 22540 125,4 | 26117 384,1 | 25033 369,7 | 27117 140,2 | 22799 359,0 | 17022 000,0 | 17022 000,0 | 230910 045,5 | |||||
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4005 632,4 | 4795 707,5 | 6916 605,1 | 8 949 564,6 | 12312 475,8 | 13979 121,2 | 15668 172,4 | 16092 409,5 | 17116 383,7 | 13527 133,4 | 0,0 | 0,0 | 113363 205,5 | |||||
Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 2308 566,0 | 2370 604,4 | 2534 206,4 | 2 711 281,1 | 2 963 022,2 | 3 117 642,6 | 3 433 194,4 | 4 085 219,8 | 4 172 411,7 | 3 252 400,0 | 0,0 | 0,0 | 30948 548,6 | ||
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 1426 642,0 | 1425 806,2 | 2761 391,0 | 4 878 310,5 | 2 845 152,3 | 2 032 551,1 | 2 776 507,0 | 1 392 685,7 | 1 024 569,0 | 451 718,5 | 0,0 | 0,0 | 21015 333,3 | ||
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 462 359,8 | 481 378,5 | 685 281,2 | 808 201,3 | 755 987,1 | 1 134 305,0 | 780 530,0 | 0,0 | 0,0 | 5 962 047,9 | ||
Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 17 645,6 | 660 632,3 | 1205 971,1 | 763 279,0 | 707 233,2 | 941 659,0 | 1 255 614,0 | 116 964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 668 998,4 | ||
Основное мероприятие 1.5. Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | Прочие расходы | 2016-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 64 141,6 | 72 830,9 | 81 350,1 | 174 002,6 | 250 300,0 | 422 300,0 | 512 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 717 359,4 | ||
Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 | ||
Основное мероприятие 1.7. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2018-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 547,6 | 1 082 124,1 | 1 319 473,3 | 1 231 044,6 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 722 189,6 | ||
Основное мероприятие 1.8. Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | ||
Основное мероприятие 1.9. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Прочие расходы | 2019-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 160 734,6 | 5 801 163,8 | 5 989 608,5 | 9 431 252,7 | 10362 798,0 | 8 530 484,9 | 0,0 | 0,0 | 44276 042,5 | ||
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4102 279,0 | 3789 042,5 | 4105 848,3 | 1 721 526,3 | 1 747 509,0 | 2 199 841,2 | 2 764 973,5 | 3 171 942,3 | 4 783 949,1 | 4 760 199,7 | 0,0 | 0,0 | 33147 110,9 | |||||
Основное мероприятие 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 3124 617,8 | 2518 452,4 | 2298 933,8 | 341 881,2 | 563 945,9 | 522 296,4 | 1 157 912,0 | 1 034 505,6 | 3 227 804,5 | 3 900 618,7 | 0,0 | 0,0 | 18690 968,3 | ||
Основное мероприятие 2.2. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 158 943,2 | 199 118,3 | 151 854,6 | 53 038,2 | 156 075,8 | 641 493,3 | 393 596,5 | 0,0 | 0,0 | 3 306 098,1 | ||
Основное мероприятие 2.3. Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | Капитальные вложения | 2015-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 483 716,1 | 499 121,7 | 267 443,2 | 446 509,2 | 453 864,7 | 33 197,2 | 423 541,1 | 991 461,8 | 483 974,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 082 829,1 | ||
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 0.0 | 111 173,9 | 153 890,8 | 221 069,7 | 221 069,7 | 221 069,7 | 0,0 | 0,0 | 1 118 893,8 | ||
Основное мероприятие 2.5. Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижний Новгород в 2018 году | Капитальные вложения | 2015-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 39 715,1 | 198 524,0 | 996 516,7 | 506 533,1 | 45 447,7 | 10 007,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 796 744,4 | ||
Основное мероприятие 2.6. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложения | 2016-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 71 601,9 | 336 853,9 | 10 007,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436 613,7 | ||
Основное мероприятие 2.7. Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства | Капитальные вложения | 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 567,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 567,6 | ||
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Капитальные вложения | 2018-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 039,6 | 126 490,5 | 96 191,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299 721,5 | ||
Основное мероприятие 2.9. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Капитальные вложения | 2020-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 057,7 | 958 808,3 | 765 818,3 | 209 607,5 | 244 914,8 | 0,0 | 0,0 | 2 287 206,6 | ||
Основное мероприятие 2.10. Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" | Капитальные вложения | 2019-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 040,0 | 476 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 763 167,2 | ||
Основное мероприятие 2.11. Мероприятие по реконструкции автомобильных дорог г. Нижний Новгород в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород | Капитальные вложения | 2020-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336 513,5 | 4 652,6 | 3 011,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344 177,2 | ||
Основное мероприятие 2.12 Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. | Капитальные вложения | 2021 | Министерство транспорта и автомобильных до-рог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 123,4 | ||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 259 551,1 | 562 954,3 | 797 445,7 | 999 153,2 | 1 768 900,4 | 1 409 299,8 | 1 365 104,1 | 1 288 660,7 | 1 364 027,1 | 865 275,3 | 0,0 | 0,0 | 10680 371,7 | |||||
Основное мероприятие 3.1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 000,00 | ||
Основное мероприятие 3.2. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 127 446,0 | 127 841,0 | 139 385,1 | 136 746,4 | 156 690,3 | 273 639,9 | 506 148,5 | 540 033,9 | 654 660,7 | 546 569,9 | 0,0 | 0,0 | 3 209 161,7 | ||
Основное мероприятие 3.3. Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 72 068,7 | 100 287,8 | 100 502,9 | 109 308,2 | 226 809,1 | 241 560,0 | 241 560,0 | 241 560,0 | 241 560,0 | 0,0 | 0,0 | 1 630 040,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 773,6 | 4 915,30 | 7 667,00 | 12 621,10 | 12 621,10 | 12 621,10 | 12 621,10 | 12 621,10 | 0,0 | 0,0 | 91 809,4 | ||
Основное мероприятие 3.5. Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Прочие расходы/ капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 315,2 | 261 316,5 | 408 921,0 | 471 858,0 | 242 804,2 | 366 030,9 | 62 579,5 | 63 505,4 | 64 470,2 | 63 505,4 | 0,0 | 0,0 | 2 034 306,3 | ||
Основное мероприятие 3.6. Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.7. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.8. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 г. № 1-П) | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 530,0 | ||
Основное мероприятие 3.9. Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,1 | ||
Основное мероприятие 3.10. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-С" и переустановка комплексов "Кордон" | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 521,5 | ||
Основное мероприятие 3.11. Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 118,0 | ||
Основное мероприятие 3.12. Организация работы комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил парковки | Прочие расходы | 2015-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 200,2 | 41 779,8 | 41 779,8 | 41 779,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 594,7 | ||
Основное мероприятие 3.13. Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля | Прочие расходы | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,00 | 779 016,0 | 30 746,3 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 838 127,3 | ||
Основное мероприятие 3.14. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | Прочие расходы | 2015-2018 | Приволжское МУГАДН* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.15. Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 531,3 | ||
Основное мероприятие 3.16. Проектирование, создание, содержание, техническое обслуживание и поддержание работоспособности системы мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области | Прочие расходы | 2016-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 43 868,7 | 109 969,4 | 111 630,6 | 118 816,2 | 123 225,9 | 96 321,6 | 63 209,5 | 63 209,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730 251,4 | ||
Основное мероприятие 3.17. Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Прочие расходы | 2016-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 30 550,0 | 14 100,0 | 172 500,0 | 54 753,30 | 31 635,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303 538,4 | ||
Основное мероприятие 3.18. Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента радиофиксации | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 7 707,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 707,30 | ||
Основное мероприятие 3.19. Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 11 301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 301,5 | ||
Основное мероприятие 3.20. Создание, внедрение и содержание автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области | Прочие расходы | 2019-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД", администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.21. Модернизация информационной системы "Мониторинг транспортного потока и оказание государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Нижегородской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" | Прочие расходы | 2019-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 250,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 250,0 | ||
Основное мероприятие 3.22. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | Прочие расходы | 2019-2024 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, УГИБДД*, министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 595,2 | 1 643,4 | 1 018,9 | 1 018,9 | 1 018,9 | 1 018,9 | 0,0 | 0,0 | 291 314,2 | ||
Основное мероприятие 3.23. Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | Прочие расходы | 2020-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293 910,4 | 350 662,2 | 324 932,1 | 284 706,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 254 211,6 | ||
Основное мероприятие 3.24. Разработка, создание и содержание цифровой интеллектуальной маршрутной сети | Прочие расходы | 2020-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 837,5 | 33 412,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 250,0 | ||
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1888 115,3 | 1901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 1 217 740,9 | 730 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 17022 000,0 | 17022 000,0 | 42109 760,3 | |||||
Основное мероприятие 4.1. Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | Капитальные вложения | 2014-2021 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация г. Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1888 115,3 | 1901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 217 740,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 135 760,3 | ||
Основное мероприятие 4.2. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | Капитальные вложения | 2021-2026 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 730 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 17022 000,0 | 17022 000,0 | 36974 000,0 | ||
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Основное мероприятие 5.1. Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.3. Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1143 265,6 | 47 119,1 | 49 964,3 | 51 635,8 | 53 488,2 | 50 043,1 | 53 961,0 | 53 701,1 | 53 701,1 | 52 790,7 | 0,0 | 0,0 | 1 609 670,0 | |||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области": | 9 000,0 | 1000 369,0 | 1997 538,1 | 3 855 651,2 | 3 298 421,2 | 4 901 820,2 | 5 047 432,2 | 3 696 656,1 | 3 599 079,2 | 2 593 959,9 | 0,0 | 0,0 | 29999 927,1 | |||||
1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2015-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 9 000,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 5 545,8 | 91 467,7 | 105 515,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 145,8 | ||
1.1. Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | ||
1.2. Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области" | Капитальные вложения | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | ||
1.3. Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с. Дивеево Нижегородской области" | Капитальные вложения | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 264,8 | ||
1.4. Реконструкция здания автостанции в г. Княгинино Нижегородской области по ул. Ленина, д. 74 | Капитальные вложения | 2019-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281,0 | 2 818,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 099,5 | ||
1.5. Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул. Пантурова/Марагина с. Дивеево | Капитальные вложения | 2020-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 314,0 | 12 174,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 488,3 | ||
1.6. Проектно- изыскательские работы по объекту "Строительство фуникулера в г. Городце" | Капитальные вложения | 2020-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 702,0 | 7 276,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 978,5 | ||
1.7. "Строительство автостанции в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области" | Капитальные вложения | 2020-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 633,2 | 86 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 698,2 | ||
2. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Прочие расходы | 2016-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 1000 369,0 | 393 927,6 | 245 723,8 | 283 146,7 | 338 477,4 | 250 815,5 | 249 986,3 | 249 986,3 | 265 902,0 | 0,0 | 0,0 | 3 278 334,6 | ||
3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог, АО "ВВППК", АО "НКД", авиакомпании*, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* | 0,0 | 0,0 | 305 364,3 | 303 706,4 | 496 548,3 | 613 320,7 | 727 393,8 | 575 911,9 | 555 816,3 | 477 146,5 | 0,0 | 0,0 | 4 055 208,2 | ||
3.1. Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "ВВППК"* | 0,0 | 0,0 | 236 242,0 | 250 721,9 | 403 107,0 | 449 891,9 | 454 091,9 | 449 891,9 | 449 891,9 | 403 107,0 | 0,0 | 0,0 | 3 096 945,5 | ||
3.2. Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 7 702,9 | 7 428,6 | 8 653,5 | 5 878,8 | 8 653,5 | 9 051,4 | 9 051,4 | 9 051,4 | 0,0 | 0,0 | 65 471,5 | ||
3.3. Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог | Прочие расходы | 2017-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 23 727,9 | 18 457,0 | 13 725,6 | 5 354,1 | 7 017,7 | 4 081,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 363,8 | ||
3.4. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании* | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 27 098,9 | 71 062,2 | 142 826,2 | 157 173,8 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 0,0 | 0,0 | 548 927,1 | ||
3.5. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" | Прочие расходы | 2021-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 819,3 | 43 310,7 | 27 296,6 | 27 296,6 | 0,0 | 0,0 | 144 723,2 | ||
3.6. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией перевозок пассажиров и их багажа скоростными судами на подводных крыльях "Валдай 45Р" | Прочие расходы | 2020-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 369,7 | 31 884,9 | 31 884,9 | 31 884,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 024,4 | ||
3.7. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление международных воздушных перевозок пассажиров | Прочие расходы | 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 752,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 752,7 | ||
4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 1027 852,9 | 994 976,4 | 1 734 894,9 | 1 179 190,5 | 1 553 118,9 | 2 015 345,3 | 2 015 345,3 | 1 776 332,6 | 0,0 | 0,0 | 12297 056,8 | ||
4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 1027 852,9 | 994 976,4 | 1 734 894,9 | 1 179 190,5 | 1 553 118,9 | 2 015 345,3 | 2 015 345,3 | 1 776 332,6 | 0,0 | 0,0 | 12297 056,8 | ||
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 261 904,0 | 819 755,4 | 393 622,0 | 384 146,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 859 428,0 | ||
5.1. Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 | 410 320,0 | 351 510,0 | 351 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 305 244,0 | ||
5.2. Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 37 094,0 *** | 42 471,0 | 42 112,0 | 32 636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 219,6 | ||
5.3. Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода, администрация г. Дзержинска Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 317 664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387 664,1 | ||
5.4. Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 347,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 347,2 | ||
5.5. Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 459,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 459,1 | ||
5.6. Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,0 | ||
6. Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО | 0,0 | 0,0 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,8 | ||
7. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** | 0,0 | 0,0 | 365 052,5 **** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8. Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 693,3 | 244 016,0 | 244 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 894 725,3 | ||
8.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 693,3 | 244 016,0 | 244 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 894 725,3 | ||
9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2018-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080 000,0 | 50 225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130 225,6 | ||
9.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | ||
9.2. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород | Прочие расходы | 2018-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 50 225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050 225,6 | ||
10. Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 795,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 795,9 | ||
10.1. Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 099,7 | ||
10.2. Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,2 | ||
11. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2020-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМ-СУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311 134,1 | 107 984,0 | 87 600,0 | 87 600,0 | 43 800,0 | 0,0 | 0,0 | 638 118,1 | ||
11.1. Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий | Прочие расходы | 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223 534,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223 534,1 | ||
11.2. Субсидии на приобретение автобусов | Прочие расходы | 2020-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области, Починковского муниципального округа Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 600,0 | 107 984,0 | 87 600,0 | 87 600,0 | 43 800,0 | 0,0 | 0,0 | 414 584,0 | ||
12. Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас- Дивеево- Саров Нижегородской области | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | ||
12.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас- Дивеево- Саров Нижегородской области | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Арзамас Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | ||
13. Устройство транспортно- пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 186,9 | ||
13.1. Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | ||
13.2. Устройство транспортно- пересадочного узла в г. Шахунья | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г.о.г. Шахунья Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 186,9 | ||
14. Предоставление субсидий муниципальным районам (муниципальным и городским округам) на организацию транспортного обслуживания населения | Прочие расходы | 2020-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 3 500,0 | 17 820,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 290,0 | ||
14.1. Субсидии на организацию проезда пассажиров через реку Оку в направлении г. Павлово - р.п. Тумботино | Прочие расходы | 2020-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 3 500,0 | 17 820,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 290,0 | ||
15. Мероприятия, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Прочие расходы | 2020-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 3 992,5 | 50 852,1 | 216,8 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 278,2 | ||
15.1. Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | Прочие расходы | 2020-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 3 992,5 | 50 852,1 | 216,8 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 278,2 | ||
16. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих организацию транспортного обслуживания населения в границах отдельных муниципальных образований | Прочие расходы | 2020-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 914.4 | 12 479,8 | 12 204,7 | 12 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 803,6 | ||
16.1. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих организацию транспортного обслуживания населения в границах отдельных муниципальных образований Нижегородской области | Прочие расходы | 2020-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 914.4 | 12 479,8 | 12 204,7 | 12 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 803,6 | ||
17. Субсидии юридическим лицам на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 003,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 003,7 | ||
17.1. Субсидия юридическим лицам на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпиона мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 003,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 003,7 | ||
18. Подготовка транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород | Прочие расходы | 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 900,0 | ||
18.1. Субсидия на подготовку транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород | Прочие расходы | 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 900,0 | ||
19. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Нижегородской области на приобретение маломерного судна для перевозки людей (аэровездехода) | Прочие расходы | 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | ||
19.1. Субсидии муниципальным районам, городским и муниципальным округам Нижегородской области на приобретение маломерного судна для перевозки людей (аэровездехода) | Прочие расходы | 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | ||
20. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Прочие расходы | 2020-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 721 242,1 | 2 082 503,6 | 752 421,1 | 677 909,8 | 30 778,8 | 0,0 | 0,0 | 5 264 855,4 | ||
20.1. Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий | Прочие расходы | 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 153 691,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 153 691,7 | ||
20.2. Работы по перевозкам пассажиров по заказу в целях доставки медицинских работников медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Прочие расходы | 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 843,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 843,2 | ||
20.3. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2020-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202 100,2 | 193 472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395 572,8 | ||
20.4. Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи со снижением объемов пассажирских перевозок вследствие распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования пригородном сообщении | Прочие расходы | 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ВВПК** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344 204,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344 204,3 | ||
20.5. Субсидии на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность АО "Нижегородские канатные дороги" | Прочие расходы | 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 402,7 | ||
20.6 Субсидия юридическим лицам на реализацию мероприятий по поддержке транспортных предприятий | Прочие расходы | 2021-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480 048,9 | 30 778,8 | 30 778,8 | 30 778,8 | 0,0 | 0,0 | 572 385,3 | ||
20.7 Реализация мероприятий по приобретению автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива | Прочие расходы | 2021-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 396 740,1 | 721 642,3 | 647 131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 765 513,4 | ||
20.8 Субсидии муниципальным образованиям на поддержку транспортного комплекса в условиях новой коронавирусной инфекции | Прочие расходы | 2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМ-СУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 242,0 | ||
21. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Прочие расходы | 2020-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,2 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463,2 |
* - по согласованию.
** - при условии участия.
*** - финансирование за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558.".
2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.2.1. Таблицу после абзаца третьего изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам) | % |
2015 год | |
содержание | 19,313 |
ремонт | 17,266 |
кап. ремонт | 0,130 |
2016 год |
|
содержание | 19,189 |
ремонт | 13,594 |
кап. ремонт | 0,857 |
2017 год | |
содержание | 19,538 |
ремонт | 30,244 |
кап. ремонт | 0,196 |
2018 год | |
содержание | 20,876 |
ремонт | 50,618 |
кап. ремонт | 0,000 |
2019 год |
|
содержание | 21,053 |
ремонт | 86,547 |
кап. ремонт | 1,500 |
2020 год |
|
содержание | 22,247 |
ремонт | 79,751 |
кап. ремонт | 3,326 |
2021 год |
|
содержание | 22,576 |
ремонт | 78,785 |
кап. ремонт | 2,509 |
2022 год |
|
содержание | 26,149 |
ремонт | 78,162 |
кап. ремонт | 1,403 |
2023 год | |
содержание | 25,710 |
ремонт | 69,002 |
кап. ремонт | 5,556 |
2024 год | |
содержание | 17,098 |
ремонт | 67,196 |
кап. ремонт | 0,842 |
".
2.2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | |||||||||||||||||
1. | Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) | руб. | 26 719,0 | 27 389,6 | 29 076,8 | 29 900,0 | 31 923,0 | 33 870,3 | 35 682,9 | 38 180,6 | 40 968,1 | 43 958,7 | 47 167,7 | 50 658,1 | 50 658,1 | 50 658,1 | |
2. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) | млрд руб. | 17,7 | 16,9 | 25,5 | 27,6 | 30,3 | 32,0 | 19,0 | 19,9 | 22,2 | 24,6 | 27,0 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | |
3. | Доля автомобильных дорог Нижегородской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям | % | 29,88 | 28,32 | 28,02 | 28,53 | 29,03 | 29,90 | 34,7 | 35,40 | 36,44 | 37,52 | 38,85 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | |
4. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог | % | 3,16 | 4,68 | 8,85 | 13,86 | 20,33 | 27,47 | 32,89 | 37,25 | 44,57 | 50,80 | 50,80 | 50,80 | |||
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | |||||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||||
1. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92,1 | 84,1 | 76,2 | - | - | - | - | - | - | |
2. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 64,9 | 76,0 | 78,5 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
3. | Доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 69,5 | 79,3 | 81,1 | 82,0 | 82,8 | 83,9 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
4. | Доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32,4 | 52,4 | 60,5 | 67,5 | 75,5 | 83,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
5. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,9 | 17,9 | 3,7 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | |
Непосредственные результаты | |||||||||||||||||
1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км |
| 165,90 | 410,94 | 607,94 | 1 152,86 | 1 807,33 | 2 636,23 | 3 722,54 | 4 651,58 | 5 367,17 | 6 362,45 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | |
2. | Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом) | п.м. |
|
| 436,00 | 462,00 | 1 579,90 | 1 904,46 | 2 985,06 | 3 123,91 | 4 395,91 | 4 545,91 | 4 695,91 | 4 845,91 | 4 845,91 | 4 845,91 | |
3. | Количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (нарастающим итогом) | шт. |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
4. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | км. |
|
|
| 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | |||||
5. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | % | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | |||||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||||
1. | Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году | % |
| 100,00 | 227,27 | 294,20 | 268,45 | 118,60 | 126,36 | 310,98 | 162,5 | 49,77 | 90,00 | 117,42 | 117,42 | 117,42 | |
Непосредственные результаты | |||||||||||||||||
1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 13,40 | 13,20 | 30,00 | 38,83 | 35,44 | 15,65 | 16,68 | 41,05 | 21,45 | 6,57 | 11,88 | 15,50 | 0,0 | 0,0 | |
2. | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) | км |
|
| 16,80 | 42,43 | 64,67 | 67,11 | 70,59 | 98,45 | 106,70 | 100,07 | 98,75 | 101,05 | 101,05 | 101,05 | |
3. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | шт. | 8 | 13 | 18 | 18 | 25 | 43 | 48 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | |||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | |||||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||||
1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 726 | 699 | 517 | 471 | 407 | 386 | 347 | 403 | 314 | 270 | 206 | 119 | - | - | |
2. | Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 22 | 20 | 9 | 15 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения (социальный риск) | чел./100 тыс. насел. | 22 | 21,08 | 15,76 | 14,50 | 12,48 | 11,93 | 10,79 | 12,58 | 9,87 | 9,30 | 8,62 | 8,15 | - | - | |
4. | Количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) | чел./10 тыс. ед. трансп. средств | 6,25 | 6,08 | 4,21 | 3,70 | 3,31 | 3,09 | 2,62 | 2,88 | 2,26 | 2,13 | 1,98 | 1,87 | - | - | |
Непосредственные результаты | |||||||||||||||||
1. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр* | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||
2. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения* | % | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||||
* В рамках Федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного движения". | |||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | |||||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||||
1. | Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 114,9 | ||||||
Непосредственные результаты | |||||||||||||||||
2. | Общая протяженность действующих линий метрополитена | км | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 24,78 | |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" | |||||||||||||||||
Индикаторы | |||||||||||||||||
1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году | тыс. руб. | 1 415,70 | 2 674,10 | 3 932,50 | 4 089,80 | 4 247,10 | 4 404,40 | 4 561,70 | 4 561,70 | - | - | - | - | |||
2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году | тонн в год | 1,80 | 3,40 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 5,80 | - | - | - | - | |||
3. | Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году | тыс. руб. | 40,00 | 1 056,70 | 1 196,70 | 1 505,40 | 1 515,40 | 1 515,40 | 1 515,40 | 1 515,40 | - | - | - | - | |||
Непосредственные результаты | |||||||||||||||||
1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо | единиц | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | |||||||||||||||||
Непосредственные результаты | |||||||||||||||||
1. | Количество приобретаемых вагонов метро | шт. | 23 | ||||||||||||||
2. | Количество вагонов метро, прошедших капитально-восстановительный ремонт | шт. | 8 | 26 | |||||||||||||
3. | Количество приобретаемых автобусов | шт. | 50 | 52 | 12 | ||||||||||||
4. | Количество приобретаемых автобусов, работающих на компримированном природном газе | шт. | 100 | ||||||||||||||
5. | Количество единиц подвижного состава | шт. | 100 | 17 | |||||||||||||
6. | Снижение кредиторской задолженности предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | % | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | |||||||||||
7. | Количество стационарных и мобильных подъемных устройств размещенных на станциях метро | шт. | 12 | ||||||||||||||
8. | Количество информационного продукта для маршрутного ориентирования | шт. | 3 333 | ||||||||||||||
9. | Компенсация недополученных доходов перевозчиков, связанных с бесплатной перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | % | 100,0 | ||||||||||||||
10. | Количество колл-центров, функционирующих в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | шт. | 1 | ||||||||||||||
11. | Количество вагоно-км | тыс. км | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | ||||||
12. | Количество перевезенных пассажиров Нижегородской канатной дорогой | чел./год | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||
13. | Количество парных рейсов региональных воздушных перевозок | рейс | 543 | 1358 | 1358 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | ||||||
14. | Плановое количество перевезенных пассажиров (льготных категорий граждан) | чел./ год | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | ||||||
15. | Количество приобретенных судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" | шт. | 4 | ||||||||||||||
16. | Количество перевезенных пассажиров/транспортных средств через реку Оку в направлении г.Павлово - р.п.Тумботино | чел./трансп-х средств | 184 500/ 12000 | 20 000/0 | 2 000/0 | ||||||||||||
17. | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | кол-во транспортных предприятий (ИП и юр.лиц) | 57 | ||||||||||||||
18. | Количество международных воздушных перевозок пассажиров | рейсов в год | 21 | ||||||||||||||
19. | Количество перевозок пассажиров скоростными судами на подводных крыльях "Валдай 45Р" | рейсов в год | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
20. | Количество пассажиров, бесплатно перевезенных автотранспортом и городским электрическим транспортом | человек | 22 165 | ||||||||||||||
21. | Количество приобретенных маломерных судов для перевозки людей (аэровездеходы) | шт. | 1 |
".
2.3. В пункте 2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области":
2.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: