Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 183603445,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 20305038,6 тыс. руб.; 2016 год - 21776960,1 тыс. руб.; 2017 год - 21240940,4 тыс. руб.; 2018 год - 23308514,0 тыс. руб.; 2019 год - 24064487,5 тыс. руб.; 2020 год - 25214492,2 тыс. руб.; 2021 год - 22469030,5 тыс. руб.; 2022 год - 25223982,1 тыс. руб. 2023 год - 0,0 руб.; Подпрограмма 1: 92962,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 9343,9 тыс. руб.; 2016 год - 8222,6 тыс. руб.; 2017 год - 13635,5 тыс. руб.; 2018 год - 11980,3 тыс. руб.; 2019 год - 12364,3 тыс. руб.; 2020 год - 12472,0 тыс. руб.; 2021 год - 12472,0 тыс. руб.; 2022 год - 12472,0 тыс. руб. Подпрограмма 2: 65337556,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 5981970,4 тыс. руб.; 2016 год - 6089446,4 тыс. руб.; 2017 год - 6989107,8 тыс. руб.; 2018 год - 8184076,6 тыс. руб.; 2019 год - 8728937,0 тыс. руб.; 2020 год - 9299781,3 тыс. руб.; 2021 год - 9741590,0 тыс. руб.; 2022 год - 10322647,2 тыс. руб. Подпрограмма 3: 262065,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 14542,2 тыс. руб.; 2016 год - 14426,3 тыс. руб.; 2017 год - 27055,7 тыс. руб.; 2018 год - 40584,5 тыс. руб.; 2019 год - 42719,1 тыс. руб.; 2020 год - 40056,7 тыс. руб.; 2021 год - 41340,7 тыс. руб.; 2022 год - 41340,7 тыс. руб. Подпрограмма 4: 111541757,3 тыс. руб., том числе по годам: 2015 год - 13739668,2 тыс. руб.; 2016 год - 14788020,3 тыс. руб.; 2017 год - 13242082,6 тыс. руб.; 2018 год - 13964387,6 тыс. руб.; 2019 год - 14594227,5 тыс. руб.; 2020 год - 15133819,2 тыс. руб.; 2021 год - 11948323,1 тыс. руб.; 2022 год - 14131228,8 тыс. руб. Подпрограмма 5: 4280703,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 369960,3 тыс. руб.; 2016 год - 688580,6 тыс. руб.; 2017 год - 752561,5 тыс. руб.; 2018 год - 858072,3 тыс. руб.; 2019 год - 381803,9 тыс. руб.; 2020 год - 395799,8 тыс. руб.; 2021 год - 419216,6 тыс. руб.; 2022 год - 414708,0 тыс. руб. Подпрограмма 6: 223233,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6365,8 тыс. руб.; 2016 год - 5666,7 тыс. руб.; 2017 год - 6787,7 тыс. руб.; 2018 год - 7074,1 тыс. руб.; 2019 год - 47208,8 тыс. руб.; 2020 год - 50043,5 тыс. руб.; 2021 год - 50043,5 тыс. руб.; 2022 год - 50043,5 тыс. руб. Подпрограмма 7: 1500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 500,0 тыс. руб.; 2021 год - 500,0 тыс. руб.; 2022 год - 500,0 тыс. руб. Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 9: 1814380,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 183187,8 тыс. руб.; 2016 год - 182597,2 тыс. руб.; 2017 год - 209709,6 тыс. руб.; 2018 год - 242338,6 тыс. руб.; 2019 год - 257226,9 тыс. руб.; 2020 год - 262154,3 тыс. руб.; 2021 год - 240438,4 тыс. руб.; 2022 год - 236727,9 тыс. руб. Подпрограмма 10: 49285,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 19865,4 тыс. руб.; 2021 год - 15106,2 тыс. руб.; 2022 год - 14314,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб. -------------------------------- * Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия)". |
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Всего | |||||
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 20305 038,6 | 21776 960,1 | 21240 940,4 | 23308 514,0 | 24064 487,5 | 25214 492,2 | 22469 030,5 | 25223 982,1 | 0,00 | 183603 445,4 | ||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 11 980,3 | 12 364,3 | 12 472,0 | 12 472,0 | 12 472,0 | - | 92 962,6 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2022 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 7 148,4 | 8 657,4 | 8 715,2 | 8 715,2 | 8 715,2 | - | 56 823,8 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО; УИП и СМИ НО | 800,0 | 240,0 | 238,0 | 1 016,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | 3 494,8 | |
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МОН и МП НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3 815,1 | 3 406,9 | 3 456,8 | 3 456,8 | 3 456,8 | - | 30 989,9 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Прочие расходы | 2015 - 2022 | УИП и СМИ НО, МСП НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1 654,1 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МК НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан | ||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | 5981 970,4 | 6089 446,4 | 6989 107,8 | 8184 076,6 | 8728 937,0 | 9299 781,3 | 9741 590,0 | 10322 647,2 | - | 65 337 556,7 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 5972 504,5 | 6087 946,4 | 6987 607,8 | 8182 306,6 | 8702 167,0 | 9190 422,8 | 9706 639,4 | 10263 550,1 | - | 65 093 144,6 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 7 773,9 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | - | 13 542,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Прочие расходы | 2016 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Капвложения | 2016 - 2022 | Минстрой НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 43 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 50 000,0 | |
МСП НО | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Прочие расходы | 2016 - 2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Прочие расходы | 2018 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Прочие расходы | 2019 - 2022 | МСП НО | - | - | - | - | 18 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | - | 63 000,0 | |
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" | Капвложения | 2019 - 2022 | Минстрой НО | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 5 102,4 | 35 838,7 | - | 40 941,1 | |
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области | Прочие расходы | 2020 - 2022 | МСП НО | - | - | - | - | - | 49 588,5 | 13 078,2 | 6 488,4 | - | 69 155,1 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки | ||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 42 719,1 | 40 056,7 | 41 340,7 | 41 340,7 | - | 262 065,9 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 928,2 | 1 998,3 | 1 998,3 | 1 998,3 | - | 17 527,2 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 1 818,2 | 805,5 | 899,0 | 2 689,6 | 2 199,6 | 2 251,4 | 2 251,4 | 2 251,4 | - | 15 166,1 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 967,6 | 4 287,7 | 11 454,6 | 7 508,4 | 8 792,4 | 8 792,4 | - | 56 041,9 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Прочие расходы | 2016 - 2022 | МСП НО | - | 6 029,4 | 8 157,5 | 5 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 19 435,2 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 333,7 | 342,1 | 398,1 | 542,1 | 342,1 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | - | 3 025,5 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 141,7 | 158,0 | 154,5 | 0,0 | 392,5 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | - | 2 071,3 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Прочие расходы | 2017 - 2022 | МСП НО | - | - | 13 727,5 | 26 065,3 | 26 402,1 | 27 534,6 | 27 534,6 | 27 534,6 | - | 148 798,7 | |
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" <*> | Прочие расходы | 2019 | МСП НО | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки | ||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | 13739 668,2 | 14788 020,3 | 13242 082,6 | 13964 387,6 | 14594 227,5 | 15133 819,2 | 11948 323,1 | 14131 228,8 | - | 111541 757,3 | ||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 13739 273,3 | 14787 778,3 | 13241 991,8 | 13964 373,7 | 14592 747,0 | 14703 718,4 | 11411 602,1 | 13650 858,4 | - | 110092 343,0 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 4,1 | |
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 394,3 | 241,5 | 90,3 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 739,5 | |
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт | Прочие расходы | 2020 - 2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 512,0 | 75 512,0 | 75 512,0 | - | 226 536,0 | |
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Прочие расходы | 2020 - 2022 | МСП НО; УТЗН НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 663,0 | 304 663,0 | 304 663,0 | - | 913 989,0 | |
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | прочие расходы | 2019 - 2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 480,0 | 49 925,3 | 156 545,5 | 100 194,9 | 308 145,7 | ||
Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики | ||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 561,5 | 858 072,3 | 381 803,9 | 395 799,8 | 419 216,6 | 414 708,0 | - | 4 280 703,0 | ||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 988,0 | 953,8 | 1 029,2 | 1 395,2 | 18,0 | 1 040,5 | 1 040,5 | 40,5 | - | 6 505,7 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 331 222,5 | 650 106,2 | 707 816,6 | 809 976,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2 499 122,2 | |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 42,0 | 52,5 | 60,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 224,5 | |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 28,5 | 33,0 | 35,7 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 135,7 | |
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 17,2 | 10,2 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 72,4 | |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 37 662,1 | 37 424,9 | 43 610,0 | 46 584,7 | 47 166,6 | 48 673,1 | 48 544,2 | 48 544,2 | - | 358 209,8 | |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Прочие расходы | 2019 - 2022 | МСП НО | 334 612,3 | 346 079,2 | 369 624,9 | 366 116,3 | - | 1 416 432,7 | |||||
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг | ||||||||||||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 7 074,1 | 47 208,8 | 50 043,5 | 50 043,5 | 50 043,5 | - | 223 233,6 | ||||
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | Прочие расходы | 2015 - 2018 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 2 865,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 10 430,7 | |
2019 - 2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 521,7 | 14 291,7 | 14 291,7 | 14 291,7 | - | 54 396,8 | |||
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | Прочие расходы | 2015 - 2018 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 3 365,6 | 2 521,8 | 3 521,8 | 3 521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 12 931,0 | |
2019 - 2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 521,8 | 35 751,8 | 35 751,8 | 35 751,8 | - | 141 777,2 | |||
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2018 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 134,6 | 623,2 | 744,2 | 1 030,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2 532,6 | |
2019 | управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 165,3 | |||
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1 000,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | Прочие расходы | 2015 - 2022 | МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Прочие расходы | 2016 - 2022 | МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0, | |
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2022 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | Прочие расходы | 2016 - 2022 | МВР и МП НО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | ||||||||||||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | 1 500,0 | ||||
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах | Прочие расходы | 2018 - 2022 | МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения | Прочие расходы | 2018 - 2022 | МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия, в отношении подведомственных организаций); ГИТ НО (по согласованию); НАПП (при условии участия) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Прочие расходы | 2018 - 2022 | МСП НО; МОНиМП НО; ОИВ НО; ОМСУ; работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | - | 240,0 | |
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда | Прочие расходы | 2018 - 2022 | МСП НО | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Прочие расходы | 2018 - 2022 | МСП НО, МОНиМП НО, ОМСУ (при условии участия), НАПП (при условии участия), Облсовпроф (по согласованию) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 500,0 | 380,0 | - | 1 260,0 | |
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | Прочие расходы | 2015 - 2017 | МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 242 338,6 | 257 226,9 | 262 154,3 | 240 438,4 | 236 727,9 | - | 1 814 380,7 | ||||
Цель Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области | ||||||||||||||
Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" | - | - | - | - | - | 19 865,4 | 15 106,2 | 14 314,0 | 0,00 | 49 285,6 | ||||
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях | Прочие расходы | 2020 - 2023 | МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области | Прочие расходы | 2020 - 2022 | МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО | - | - | - | - | - | 19 865,4 | 15 106,2 | 14 314,0 | 0,00 | 49 285,6 | |
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Прочие расходы | 2020 - 2023 | УТЗН НО | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Прочие расходы | 2020 - 2023 | МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
".
2.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета" и таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус | Наименование | Государственный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | Всего | 20305 038,6 | 21776 960,1 | 21240 940,4 | 23308 514,0 | 24064 487,5 | 25214 492,2 | 22469 030,5 | 25223 982,1 | 0,00 |
МСП НО | 20298 672,8 | 21764 676,9 | 21220 755,2 | 23293 158,0 | 24002 913,2 | 25094 139,8 | 22389 854,6 | 25114 769,7 | 0,00 | ||
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 7 074,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 043,5 | 50 043,5 | 50 043,5 | 50 043,5 | 0,0 | ||
Минтранс НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МК НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 216,7 | 216,7 | 1 723,8 | 1 756,8 | 1 578,9 | 0,0 | ||
МС НО | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 216,7 | 216,7 | 1 975,2 | 2 146,8 | 1 968,9 | |||
УТЗН НО | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 4 659,1 | 4 659,1 | 4 564,4 | |||
МЗ НО | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 3 383,1 | 3 525,2 | 5 265,4 | 5 281,9 | 5 104,1 | |||
УИП и СМИ НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МОН и МП НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3 815,1 | 3 406,9 | 5 685,4 | 5 685,4 | 5 613,9 | |||
Минстрой НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 43 000,0 | 5 102,4 | 35 838,7 | |||
МИТ и С НО | 8 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | ||||||||
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | всего | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 11 980,3 | 12 364,3 | 12 472,0 | 12 472,0 | 12 472,0 | |
МСП НО | 9 343,9 | 1 606,1 | 238,0 | 3 698,4 | 4 998,8 | 5 100,0 | 5 100,0 | 5 100,0 | |||
Минтранс НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МК НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 216,7 | 216,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МС НО | 0,0 | 501,9 | 0,0 | 216,7 | 216,7 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |||
УТЗН НО | 0,0 | 1 152,2 | 0,0 | 216,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МЗ НО | 0,0 | 1 654,2 | 0,0 | 3383,1 | 3 525,2 | 3 525,2 | 3 525,2 | 3 525,2 | |||
УИП и СМИ НО | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МОН и МП НО | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3815,1 | 3 406,9 | 3 456,8 | 3 456,8 | 3 456,8 | |||
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | всего | 5981 970,4 | 6089 446,4 | 6989 107,8 | 8 184 076,6 | 8728 937,0 | 9299 781,3 | 9741 590,0 | 10322 647,2 | |
МСП НО | 5981 970,4 | 6089 446,4 | 6989 107,8 | 8 184 076,6 | 8721 937,0 | 9256 781,3 | 9736 487,6 | 10286 808,5 | |||
Минстрой НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 43 000,0 | 5 102,4 | 35 838,7 | |||
Подпрограмма 3 | "Старшее поколение" | всего | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 42 719,1 | 40 056,7 | 41 340,7 | 41 340,7 | |
МСП НО | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 42 719,1 | 40 056,7 | 41 340,7 | 41 340,7 | |||
Подпрограмма 4 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | всего | 13739 668,2 | 14788 020,3 | 13242 082,6 | 13964 387,6 | 14594 227,5 | 15133 819,2 | 11948 323,1 | 14131 228,80 | |
МСП НО | 13739 668,2 | 14788 020,3 | 13242 082,6 | 13964 387,6 | 14594 227,5 | 15130 096,1 | 11944 600,0 | 14127 505,7 | |||
УТЗН НО | 3 723,1 | 3 723,1 | 3 723,1 | ||||||||
Подпрограмма 5 | "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | всего | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 561,5 | 858 072,3 | 381 803,9 | 395 799,8 | 419 216,6 | 414 708,0 | |
МСП НО | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 561,5 | 858 072,3 | 381 803,9 | 395 799,8 | 419 216,6 | 414 708,0 | |||
Подпрограмма 6 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" | всего | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 7 074,1 | 47 208,8 | 50 043,5 | 50 043,5 | 50 043,5 | |
МВР и МП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 043,5 | 50 043,5 | 50 043,5 | 50 043,5 | |||
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 7 074,1 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 7 | "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Подпрограмма 8 | "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МСП НО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 9 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 242 338,6 | 257 226,9 | 262 154,3 | 240 438,4 | 236 727,9 | |
МСП НО | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 242 338,6 | 257 226,9 | 262 154,3 | 240 438,4 | 236 727,9 | |||
Подпрограмма 10 | "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" | Всего: | 19 865,4 | 15 106,2 | 14 314,0 | ||||||
МСП НО | 3 651,6 | 2 171,3 | 2 078,9 | ||||||||
МК НО | 1 723,8 | 1 756,8 | 1 578,9 | ||||||||
МС НО | 1 585,2 | 1 756,8 | 1 578,9 | ||||||||
УТЗН НО | 936,0 | 936,0 | 841,3 | ||||||||
МЗ НО | 1 740,2 | 1 756,7 | 1 578,9 | ||||||||
МОН и МП НО | 2 228,6 | 2 228,6 | 2 157,1 | ||||||||
МИТ и С НО | 8 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Программы за счет всех источников
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | Всего, в том числе | 24887 970,1 | 26518 606,1 | 25660 478,0 | 27942 459,2 | 29886 968,2 | 34687 833,6 | 32268 683,9 | 36026 359,7 | 0,00 |
расходы областного бюджета | 20305 038,6 | 21776 960,1 | 21240 940,4 | 23308 514,0 | 24064 487,5 | 25214 492,2 | 22469 030,5 | 25223 982,1 | 0,00 | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 12 970,4 | 0,0 | 14 600,3 | 10 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 11 197,2 | 13 889,7 | 14 937,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 4582 931,5 | 4717 478,4 | 4405 647,9 | 4 604 407,7 | 5812 163,6 | 9473 341,4 | 9799 653,4 | 10802 377,6 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Подпрограмма 1 | "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | Всего, в том числе | 9 343,9 | 57 408,2 | 31 395,0 | 41 757,1 | 32 378,0 | 22 310,7 | 12 472,0 | 12 472,0 | - |
расходы областного бюджета | 9 343,9 | 8 222,6 | 13 635,5 | 11 980,3 | 12 364,3 | 12 472,0 | 12 472,0 | 12 472,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 12 970,4 | 0,0 | 14 600,3 | 10 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 36 215,2 | 17 759,5 | 15 176,5 | 9 696,6 | 9 838,7 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности | Всего, в том числе | 8 543,9 | 27 938,4 | 0,0 | 13 378,3 | 8 711,6 | 8 715,2 | 8 715,2 | 8 715,2 | - | |
расходы областного бюджета | 8 543,9 | 6 328,5 | 0,0 | 7 148,4 | 8 657,4 | 8 715,2 | 8 715,2 | 8 715,2 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 5 672,2 | 0,0 | 2 528,6 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 15 937,7 | 0,0 | 3 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области | Всего, в том числе | 800,0 | 800,0 | 238,0 | 1 633,6 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | |
расходы областного бюджета | 800,0 | 240,0 | 238,0 | 1 016,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 616,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Всего, в том числе | 0,0 | 24 327,3 | 31 157,0 | 26 745,2 | 23 366,4 | 13 295,5 | 3 456,8 | 3 456,8 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 13 397,5 | 3 815,1 | 3 406,9 | 3 456,8 | 3 456,8 | 3 456,8 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 7 298,2 | 0,0 | 12 071,7 | 10 262,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 17 029,1 | 17 759,5 | 10 858,4 | 9 696,6 | 9 838,7 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего, в том числе | 0,0 | 4 342,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 1 654,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 2 688,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Подпрограмма 2 | "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | Всего, в том числе | 5981 970,4 | 6089 446,4 | 6989 107,8 | 8 234 076,6 | 8728 937,0 | 9299 781,3 | 9864 047,5 | 11182 777,0 | - |
расходы областного бюджета | 5981 970,4 | 6089 446,4 | 6989 107,8 | 8 184 076,6 | 8728 937,0 | 9299 781,3 | 9741 590,0 | 10322 647,2 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 122 457,5 | 860 129,8 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания | Всего, в том числе | 5972 504,5 | 6087 946,4 | 6987 607,8 | 8 182 306,6 | 8702 167,0 | 9190 422,8 | 9706 639,4 | 10263 550,1 | - | |
расходы областного бюджета | 5972 504,5 | 6087 946,4 | 6987 607,8 | 8 182 306,6 | 8702 167,0 | 9190 422,8 | 9706 639,4 | 10263 550,1 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов | Всего, в том числе | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
расходы областного бюджета | 7 773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения | Всего, в том числе | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | - | |
расходы областного бюджета | 1 692,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 43 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 43 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 559,9 | 895 968,5 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 102,4 | 35 838,7 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 457,5 | 860 129,8 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 588,5 | 13 078,2 | 6 488,4 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 588,5 | 13 078,2 | 6 488,4 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Подпрограмма 3 | "Старшее поколение" | Всего, в том числе | 14 542,2 | 25 623,5 | 40 945,4 | 55 521,7 | 61 719,1 | 40 056,7 | 41 340,7 | 41 340,7 | - |
расходы областного бюджета | 14 542,2 | 14 426,3 | 27 055,7 | 40 584,5 | 42 719,1 | 40 056,7 | 41 340,7 | 41 340,7 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 11 197,2 | 13 889,7 | 14 937,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | Всего, в том числе | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 928,2 | 1 998,3 | 1 998,3 | 1 998,3 | - | |
расходы областного бюджета | 4 349,6 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 751,5 | 1 928,2 | 1 998,3 | 1 998,3 | 1 998,3 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | Всего, в том числе | 1 818,2 | 805,5 | 899,0 | 2 689,6 | 2 199,6 | 2 251,4 | 2 251,4 | 2 251,4 | - | |
расходы областного бюджета | 1 818,2 | 805,5 | 899,0 | 2 689,6 | 2 199,6 | 2 251,4 | 2 251,4 | 2 251,4 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | Всего, в том числе | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 967,6 | 4 287,7 | 11 454,6 | 7 508,4 | 8 792,4 | 8 792,4 | - | |
расходы областного бюджета | 7 899,0 | 5 339,8 | 1 967,6 | 4 287,7 | 11 454,6 | 7 508,4 | 8 792,4 | 8 792,4 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания | Всего, в том числе | 0,0 | 17 226,6 | 22 047,2 | 20 185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 6 029,4 | 8 157,5 | 5 248,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 11 197,2 | 13 889,7 | 14 937,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним | Всего, в том числе | 333,7 | 342,1 | 398,1 | 542,1 | 342,1 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | - | |
расходы областного бюджета | 333,7 | 342,1 | 398,1 | 542,1 | 342,1 | 355,8 | 355,8 | 355,8 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" | Всего, в том числе | 141,7 | 158,0 | 154,5 | 0,0 | 392,5 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | - | |
расходы областного бюджета | 141,7 | 158,0 | 154,5 | 0,0 | 392,5 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | - | ||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 13 727,5 | 26 065,3 | 26 402,1 | 27 534,6 | 27 534,6 | 27 534,6 | - | |
расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 13 727,5 | 26 065,3 | 26 402,1 | 27 534,6 | 27 534,6 | 27 534,6 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" <*> | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 4 | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | всего | 17745 124,5 | 19083 199,0 | 17195 739,5 | 18104 339,9 | 19457 820,7 | 23643 208,4 | 20581 882,8 | 22931 642,4 | |
расходы областного бюджета | 13739 668,2 | 14788 020,3 | 13242 082,6 | 13964 387,6 | 14594 227,5 | 15133 819,2 | 11948 323,1 | 14131 228,8 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 4005 456,3 | 4295 178,7 | 3953 656,9 | 4 139 952,3 | 4863 593,2 | 8509 389,2 | 8633 559,7 | 8 800 413,6 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | всего | 4005 456,3 | 4295 178,7 | 3953 656,9 | 4 139 952,3 | 3954 828,8 | 4785 693,0 | 4830 042,3 | 4 883 571,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 4005 456,3 | 4295 178,7 | 3953 656,9 | 4 139 952,3 | 3954 828,8 | 4785 693,0 | 4830 042,3 | 4 883 571,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки | всего | 13739 273,3 | 14787 778,3 | 13241 991,8 | 13964 373,7 | 14592 747,0 | 14703 718,4 | 11411 602,1 | 13650 858,4 | ||
расходы областного бюджета | 13739 273,3 | 14787 778,3 | 13241 991,8 | 13964 373,7 | 14592 747,0 | 14703 718,4 | 11411 602,1 | 13650 858,4 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
расходы областного бюджета | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения | всего | 394,3 | 241,5 | 90,3 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 394,3 | 241,5 | 90,3 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 146,5 | 109 600,1 | 108 152,7 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 512,0 | 75 512,0 | 75 512,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 634,5 | 34 088,1 | 32 640,7 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1128 979,6 | 1128 979,6 | 1 128 979,6 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304 663,0 | 304 663,0 | 304 663,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824 316,6 | 824 316,6 | 824 316,6 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910 244,4 | 2914 670,4 | 3101 658,2 | 3 160 080,2 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 480,0 | 49 925,3 | 156 545,5 | 100 194,9 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908 764,4 | 2864 745,1 | 2945 112,7 | 3 059 885,30 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 5 | "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | Всего, в том числе | 688 889,5 | 1063 093,9 | 1186 583,4 | 1 257 351,2 | 1301 677,7 | 1321 661,6 | 1434 089,0 | 1 527 296,7 | |
расходы областного бюджета | 369 960,3 | 688 580,6 | 752 561,5 | 858 072,3 | 381 803,9 | 395 799,8 | 419 216,6 | 414 708,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 318 929,2 | 374 513,3 | 434 021,9 | 399 278,9 | 919 873,8 | 925 861,8 | 1014 872,4 | 1 112 588,7 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни | Всего, в том числе | 988,0 | 953,8 | 1 029,2 | 1 395,2 | 18,0 | 1 040,5 | 1 040,5 | 40,5 | ||
расходы областного бюджета | 988,0 | 953,8 | 1 029,2 | 1 395,2 | 18,0 | 1 040,5 | 1 040,5 | 40,5 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия | Всего, в том числе | 631 545,8 | 999 032,5 | 1 114 797,4 | 1 190 527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 331 222,5 | 650 106,2 | 707 816,6 | 809 976,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 300 323,3 | 348 926,3 | 406 980,8 | 380 550,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" | Всего, в том числе | 42,0 | 52,5 | 60,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 42,0 | 52,5 | 60,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" | Всего, в том числе | 28,5 | 33,0 | 35,7 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 28,5 | 33,0 | 35,7 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Всего, в том числе | 422,4 | 498,5 | 390,2 | 360,5 | 344,6 | 248,4 | 358,1 | 358,1 | ||
расходы областного бюджета | 17,2 | 10,2 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 405,2 | 488,3 | 380,2 | 353,5 | 337,6 | 241,4 | 351,1 | 351,1 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего, в том числе | 37 662,1 | 37 424,9 | 43 610,0 | 46 584,7 | 47 166,6 | 48 673,1 | 48 544,2 | 48 544,2 | ||
расходы областного бюджета | 37 662,1 | 37 424,9 | 43 610,0 | 46 584,7 | 47 166,6 | 48 673,1 | 48 544,2 | 48 544,2 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего, в том числе | 18 200,7 | 25 098,7 | 26 660,9 | 18 374,8 | 23 537,1 | 19 799,0 | 20 403,7 | 21 219,8 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 18 200,7 | 25 098,7 | 26 660,9 | 18 374,8 | 23 537,1 | 19 799,0 | 20 403,7 | 21 219,8 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1230 611,4 | 1251 900,6 | 1363 742,5 | 1 457 134,1 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334 612,3 | 346 079,2 | 369 624,9 | 366 116,3 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895 999,1 | 905 821,4 | 994 117,6 | 1 091 017,8 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 6 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" | Всего, в том числе | 23 151,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 7 074,10 | 47 208,8 | 50 043,5 | 50 043,5 | 50 043,5 | |
расходы областного бюджета | 6 365,8 | 5 666,7 | 6 787,7 | 7 074,10 | 47 208,8 | 50 043,5 | 50 043,5 | 50 043,5 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 16 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | Всего, в том числе | 19 651,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 11 521,7 | 14 291,7 | 14 291,7 | 14 291,7 | ||
расходы областного бюджета | 2 865,6 | 2 521,7 | 2 521,7 | 2 521,7 | 11 521,7 | 14 291,7 | 14 291,7 | 14 291,7 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 16 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) | Всего, в том числе | 3 365,6 | 2 521,8 | 3 521,8 | 3 521,8 | 34 521,8 | 35 751,8 | 35 751,8 | 35 751,8 | ||
расходы областного бюджета | 3 365,6 | 2 521,8 | 3 521,8 | 3 521,8 | 34 521,8 | 35 751,8 | 35 751,8 | 35 751,8 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области | Всего, в том числе | 134,6 | 623,2 | 744,2 | 1 030,6 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 134,6 | 623,2 | 744,2 | 1 030,6 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 7 | "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Всего, в том числе | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | ||||||
расходы областного бюджета | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |||||||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Всего, в том числе | 0,0 | 380,0 | 500,0 | 380,0 | ||||||
расходы областного бюджета | 0,0 | 380,0 | 500,0 | 380,0 | |||||||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | ||||||||||
Подпрограмма 8 | "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | Всего, в том числе | 241 760,0 | 11 571,2 | 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 241 760,0 | 11 571,2 <**> | 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 9 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 242 338,6 | 257 226,9 | 262 154,3 | 240 438,4 | 236 727,9 | |
расходы областного бюджета | 183 187,8 | 182 597,2 | 209 709,6 | 242 338,6 | 257 226,9 | 262 154,3 | 240 438,4 | 236 727,9 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 10 | "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 117,1 | 43 870,0 | 43 559,5 | |
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 865,4 | 15 106,2 | 14 314,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 251,7 | 28 763,8 | 29 245,5 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 117,1 | 43 870,0 | 43 559,5 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 865,4 | 15 106,2 | 14 314,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 251,7 | 28 763,8 | 29 245,5 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
3. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" раздела 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 10" пункта 3.9.1 "Паспорт Подпрограммы "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 10 | Общий объем ассигнований на реализацию Подпрограммы 10 составляет 135 546,6 тыс. рублей, из них: федерального бюджета - 86 261,0 тыс. руб.; областного бюджета - 49 285,6 тыс. руб. В 2020 году всего 48 117,1 тыс. рублей, в т.ч. из: федерального бюджета - 28 251, 7 тыс. руб., областного бюджета - 19 865,4 тыс. руб. В 2021 году всего 43 870,0 тыс. руб., в т.ч. из: федерального бюджета - 28 763,8 тыс. руб., областного бюджета - 15 106,2 тыс. руб. В 2022 году всего 43 559,5 тыс. руб., в т.ч. из: федерального бюджета - 29 245,5 тыс. руб., областного бюджета - 14 314,0 тыс. руб. В 2023 году всего 0 рублей, в т.ч. из: федерального бюджета - 0 руб., областного бюджета - 0 руб.". |
3.2. В пункте 3.9.2 "Текстовая часть Подпрограммы 10":