Действующий

О внесении изменений в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Нижегородской области
     от 15 декабря 2020 г. № 1035

    

Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298

1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 183603445,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20305038,6 тыс. руб.;

2016 год - 21776960,1 тыс. руб.;

2017 год - 21240940,4 тыс. руб.;

2018 год - 23308514,0 тыс. руб.;

2019 год - 24064487,5 тыс. руб.;

2020 год - 25214492,2 тыс. руб.;

2021 год - 22469030,5 тыс. руб.;

2022 год - 25223982,1 тыс. руб.

2023 год - 0,0 руб.;

Подпрограмма 1: 92962,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9343,9 тыс. руб.;

2016 год - 8222,6 тыс. руб.;

2017 год - 13635,5 тыс. руб.;

2018 год - 11980,3 тыс. руб.;

2019 год - 12364,3 тыс. руб.;

2020 год - 12472,0 тыс. руб.;

2021 год - 12472,0 тыс. руб.;

2022 год - 12472,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 65337556,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5981970,4 тыс. руб.;

2016 год - 6089446,4 тыс. руб.;

2017 год - 6989107,8 тыс. руб.;

2018 год - 8184076,6 тыс. руб.;

2019 год - 8728937,0 тыс. руб.;

2020 год - 9299781,3 тыс. руб.;

2021 год - 9741590,0 тыс. руб.;

2022 год - 10322647,2 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 262065,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14542,2 тыс. руб.;

2016 год - 14426,3 тыс. руб.;

2017 год - 27055,7 тыс. руб.;

2018 год - 40584,5 тыс. руб.;

2019 год - 42719,1 тыс. руб.;

2020 год - 40056,7 тыс. руб.;

2021 год - 41340,7 тыс. руб.;

2022 год - 41340,7 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 111541757,3 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13739668,2 тыс. руб.;

2016 год - 14788020,3 тыс. руб.;

2017 год - 13242082,6 тыс. руб.;

2018 год - 13964387,6 тыс. руб.;

2019 год - 14594227,5 тыс. руб.;

2020 год - 15133819,2 тыс. руб.;

2021 год - 11948323,1 тыс. руб.;

2022 год - 14131228,8 тыс. руб.

Подпрограмма 5: 4280703,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369960,3 тыс. руб.;

2016 год - 688580,6 тыс. руб.;

2017 год - 752561,5 тыс. руб.;

2018 год - 858072,3 тыс. руб.;

2019 год - 381803,9 тыс. руб.;

2020 год - 395799,8 тыс. руб.;

2021 год - 419216,6 тыс. руб.;

2022 год - 414708,0 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 223233,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6365,8 тыс. руб.;

2016 год - 5666,7 тыс. руб.;

2017 год - 6787,7 тыс. руб.;

2018 год - 7074,1 тыс. руб.;

2019 год - 47208,8 тыс. руб.;

2020 год - 50043,5 тыс. руб.;

2021 год - 50043,5 тыс. руб.;

2022 год - 50043,5 тыс. руб.

Подпрограмма 7: 1500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 500,0 тыс. руб.;

2021 год - 500,0 тыс. руб.;

2022 год - 500,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 1814380,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 183187,8 тыс. руб.;

2016 год - 182597,2 тыс. руб.;

2017 год - 209709,6 тыс. руб.;

2018 год - 242338,6 тыс. руб.;

2019 год - 257226,9 тыс. руб.;

2020 год - 262154,3 тыс. руб.;

2021 год - 240438,4 тыс. руб.;

2022 год - 236727,9 тыс. руб.

Подпрограмма 10: 49285,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 19865,4 тыс. руб.;

2021 год - 15106,2 тыс. руб.;

2022 год - 14314,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.

--------------------------------

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия)".

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.1. Таблицу подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

25214 492,2

22469 030,5

25223 982,1

0,00

183603 445,4

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 472,0

12 472,0

12 472,0

-

92 962,6

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

8 715,2

8 715,2

8 715,2

-

56 823,8

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО; УИП и СМИ НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

300,0

300,0

-

3 494,8

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015 - 2022

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 456,8

3 456,8

3 456,8

-

30 989,9

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2022

УИП и СМИ НО, МСП НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2022

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8184 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9741 590,0

10322 647,2

-

65 337 556,7

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

8182 306,6

8702 167,0

9190 422,8

9706 639,4

10263 550,1

-

65 093 144,6

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

-

13 542,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Капвложения

2016 - 2022

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

0,0

0,0

-

50 000,0

МСП НО

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2018

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019 - 2022

МСП НО

-

-

-

-

18 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

-

63 000,0

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Капвложения

2019 - 2022

Минстрой НО

-

-

-

-

0,0

0,0

5 102,4

35 838,7

-

40 941,1

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Прочие расходы

2020 - 2022

МСП НО

-

-

-

-

-

49 588,5

13 078,2

6 488,4

-

69 155,1

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

-

262 065,9

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

1 998,3

-

17 527,2

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

2 251,4

-

15 166,1

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

7 508,4

8 792,4

8 792,4

-

56 041,9

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016 - 2022

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-

19 435,2

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

355,8

-

3 025,5

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

408,2

-

2 071,3

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2022

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 534,6

27 534,6

-

148 798,7

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" <*>

Прочие расходы

2019

МСП НО

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

0,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,8

-

111541 757,3

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14703 718,4

11411 602,1

13650 858,4

-

110092 343,0

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

4,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-

739,5

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

Прочие расходы

2020 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 512,0

75 512,0

75 512,0

-

226 536,0

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Прочие расходы

2020 - 2022

МСП НО; УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304 663,0

304 663,0

304 663,0

-

913 989,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2019 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

49 925,3

156 545,5

100 194,9

308 145,7

Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

-

4 280 703,0

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

1 040,5

1 040,5

40,5

-

6 505,7

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2 499 122,2

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

224,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-

135,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

-

72,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 544,2

48 544,2

-

358 209,8

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2022

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019 - 2022

МСП НО

334 612,3

346 079,2

369 624,9

366 116,3

-

1 416 432,7

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

-

223 233,6

Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-

10 430,7

2019 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

-

54 396,8

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-

12 931,0

2019 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

-

141 777,2

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2 532,6

2019

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

-

165,3

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

-

1 000,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2022

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2022

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0,

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2022

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2022

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

-

-

-

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

-

1 500,0

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию)

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия, в отношении подведомственных организаций); ГИТ НО (по согласованию); НАПП (при условии участия)

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО; МОНиМП НО; ОИВ НО; ОМСУ; работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию)

-

-

-

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

-

240,0

Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Прочие расходы

2018 - 2022

МСП НО, МОНиМП НО, ОМСУ (при условии участия), НАПП (при условии участия), Облсовпроф (по согласованию)

-

-

-

0,0

0,0

380,0

500,0

380,0

-

1 260,0

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

-

1 814 380,7

Цель Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

-

-

-

-

-

19 865,4

15 106,2

14 314,0

0,00

49 285,6

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Прочие расходы

2020 - 2023

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Прочие расходы

2020 - 2022

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО

-

-

-

-

-

19 865,4

15 106,2

14 314,0

0,00

49 285,6

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Прочие расходы

2020 - 2023

УТЗН НО

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Прочие расходы

2020 - 2023

МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

".

2.2. Таблицу "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета" и таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

     "Ресурсное обеспечение реализации Программы
     за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

25214 492,2

22469 030,5

25223 982,1

0,00

МСП НО

20298 672,8

21764 676,9

21220 755,2

23293 158,0

24002 913,2

25094 139,8

22389 854,6

25114 769,7

0,00

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

0,0

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

1 723,8

1 756,8

1 578,9

0,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

1 975,2

2 146,8

1 968,9

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

4 659,1

4 659,1

4 564,4

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3 383,1

3 525,2

5 265,4

5 281,9

5 104,1

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

5 685,4

5 685,4

5 613,9

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

5 102,4

35 838,7

МИТ и С НО

8 000,0

4 500,0

4 500,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

всего

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 472,0

12 472,0

12 472,0

МСП НО

9 343,9

1 606,1

238,0

3 698,4

4 998,8

5 100,0

5 100,0

5 100,0

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

0,0

0,0

0,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

390,0

390,0

390,0

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

3 525,2

3 525,2

3 525,2

3 525,2

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

3 406,9

3 456,8

3 456,8

3 456,8

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

всего

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9741 590,0

10322 647,2

МСП НО

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8721 937,0

9256 781,3

9736 487,6

10286 808,5

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

5 102,4

35 838,7

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

всего

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,80

МСП НО

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15130 096,1

11944 600,0

14127 505,7

УТЗН НО

3 723,1

3 723,1

3 723,1

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

всего

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

165,3

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

всего

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

МСП НО

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего:

19 865,4

15 106,2

14 314,0

МСП НО

3 651,6

2 171,3

2 078,9

МК НО

1 723,8

1 756,8

1 578,9

МС НО

1 585,2

1 756,8

1 578,9

УТЗН НО

936,0

936,0

841,3

МЗ НО

1 740,2

1 756,7

1 578,9

МОН и МП НО

2 228,6

2 228,6

2 157,1

МИТ и С НО

8 000,0

4 500,0

4 500,0


Прогнозная оценка расходов на реализацию
Программы за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего, в том числе

24887 970,1

26518 606,1

25660 478,0

27942 459,2

29886 968,2

34687 833,6

32268 683,9

36026 359,7

0,00

расходы областного бюджета

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

25214 492,2

22469 030,5

25223 982,1

0,00

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

0,0

0,0

0,0

0,00

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

4582 931,5

4717 478,4

4405 647,9

4 604 407,7

5812 163,6

9473 341,4

9799 653,4

10802 377,6

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

22 310,7

12 472,0

12 472,0

-

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

12 472,0

12 472,0

12 472,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

9 838,7

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

8 711,6

8 715,2

8 715,2

8 715,2

-

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

8 715,2

8 715,2

8 715,2

-

расходы местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

54,2

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3 701,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1 633,6

300,0

300,0

300,0

300,0

-

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

300,0

300,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

13 295,5

3 456,8

3 456,8

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 456,8

3 456,8

3 456,8

-

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

10 262,9

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

9 838,7

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Всего, в том числе

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 234 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9864 047,5

11182 777,0

-

расходы областного бюджета

5981 970,4

6089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8728 937,0

9299 781,3

9741 590,0

10322 647,2

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

122 457,5

860 129,8

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9190 422,8

9706 639,4

10263 550,1

-

расходы областного бюджета

5972 504,5

6087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9190 422,8

9706 639,4

10263 550,1

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

-

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

43 000,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127 559,9

895 968,5

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 102,4

35 838,7

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122 457,5

860 129,8

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 588,5

13 078,2

6 488,4

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 588,5

13 078,2

6 488,4

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

Всего, в том числе

14 542,2

25 623,5

40 945,4

55 521,7

61 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

-

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

40 056,7

41 340,7

41 340,7

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

1 998,3

-

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 998,3

1 998,3

1 998,3

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

2 251,4

-

расходы областного бюджета

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

2 251,4

2 251,4

2 251,4

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

7 508,4

8 792,4

8 792,4

-

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

7 508,4

8 792,4

8 792,4

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе

0,0

17 226,6

22 047,2

20 185,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Всего, в том числе

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

355,8

-

расходы областного бюджета

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

355,8

355,8

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Всего, в том числе

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

408,2

-

расходы областного бюджета

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

408,2

408,2

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего, в том числе

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 534,6

27 534,6

-

расходы областного бюджета

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 534,6

27 534,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" <*>

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

17745 124,5

19083 199,0

17195 739,5

18104 339,9

19457 820,7

23643 208,4

20581 882,8

22931 642,4

расходы областного бюджета

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

15133 819,2

11948 323,1

14131 228,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

4863 593,2

8509 389,2

8633 559,7

8 800 413,6

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

3954 828,8

4785 693,0

4830 042,3

4 883 571,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4005 456,3

4295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

3954 828,8

4785 693,0

4830 042,3

4 883 571,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14703 718,4

11411 602,1

13650 858,4

расходы областного бюджета

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14703 718,4

11411 602,1

13650 858,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

всего

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110 146,5

109 600,1

108 152,7

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75 512,0

75 512,0

75 512,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 634,5

34 088,1

32 640,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1128 979,6

1128 979,6

1 128 979,6

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

304 663,0

304 663,0

304 663,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

824 316,6

824 316,6

824 316,6

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

910 244,4

2914 670,4

3101 658,2

3 160 080,2

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

49 925,3

156 545,5

100 194,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

908 764,4

2864 745,1

2945 112,7

3 059 885,30

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Всего, в том числе

688 889,5

1063 093,9

1186 583,4

1 257 351,2

1301 677,7

1321 661,6

1434 089,0

1 527 296,7

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

395 799,8

419 216,6

414 708,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

399 278,9

919 873,8

925 861,8

1014 872,4

1 112 588,7

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

1 040,5

1 040,5

40,5

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

1 040,5

1 040,5

40,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1 114 797,4

1 190 527,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

380 550,6

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

344,6

248,4

358,1

358,1

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

337,6

241,4

351,1

351,1

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 544,2

48 544,2

расходы областного бюджета

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 544,2

48 544,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

20 403,7

21 219,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

20 403,7

21 219,8

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1230 611,4

1251 900,6

1363 742,5

1 457 134,1

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

334 612,3

346 079,2

369 624,9

366 116,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

895 999,1

905 821,4

994 117,6

1 091 017,8

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Всего, в том числе

23 151,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы областного бюджета

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего, в том числе

0,0

120,0

0,0

120,0

расходы областного бюджета

0,0

120,0

0,0

120,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего, в том числе

0,0

380,0

500,0

380,0

расходы областного бюджета

0,0

380,0

500,0

380,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Всего, в том числе

241 760,0

11 571,2

209,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,0

11 571,2 <**>

209,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в том числе

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

расходы областного бюджета

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

262 154,3

240 438,4

236 727,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 117,1

43 870,0

43 559,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 865,4

15 106,2

14 314,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 251,7

28 763,8

29 245,5

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 117,1

43 870,0

43 559,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 865,4

15 106,2

14 314,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 251,7

28 763,8

29 245,5

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" раздела 3 "Подпрограммы Программы" Программы:

3.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 10" пункта 3.9.1 "Паспорт Подпрограммы "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 10

Общий объем ассигнований на реализацию Подпрограммы 10 составляет 135 546,6 тыс. рублей, из них:

федерального бюджета - 86 261,0 тыс. руб.;

областного бюджета - 49 285,6 тыс. руб.

В 2020 году всего 48 117,1 тыс. рублей, в т.ч. из:

федерального бюджета - 28 251, 7 тыс. руб.,

областного бюджета - 19 865,4 тыс. руб.

В 2021 году всего 43 870,0 тыс. руб., в т.ч. из:

федерального бюджета - 28 763,8 тыс. руб.,

областного бюджета - 15 106,2 тыс. руб.

В 2022 году всего 43 559,5 тыс. руб., в т.ч. из:

федерального бюджета - 29 245,5 тыс. руб.,

областного бюджета - 14 314,0 тыс. руб.

В 2023 году всего 0 рублей, в т.ч. из:

федерального бюджета - 0 руб.,

областного бюджета - 0 руб.".

3.2. В пункте 3.9.2 "Текстовая часть Подпрограммы 10":