АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2020 года № 1817
О внесении изменений
в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.2.3. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.2.4. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.2.5. Дополнить раздел 5 Программы таблицей 6 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Герасименко А.П.
Исполняющий полномочия главы города | Ю.В.Шалабаев |
Е.А.Лекомцева
246 82 81
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТ) | |||||||
Соисполнители Программы | Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР) | |||||||
Подпрограммы Программы | «Развитие общественного транспорта» «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | |||||||
Цель Программы | Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры | |||||||
Задачи Программы | Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий | |||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | |||||||
Ответственный исполнитель, соисполнители | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
Всего, в том числе: | 2 381 237 459,47 | 2 529 381 100,00 | 2 804 640 100,00 | 2 367 821 500,00 | 2 422 422 932,11 | 2 479 208 421,51 | 14 984 711 513,09 | |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 847 938 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 4 412 996 106,27 | |
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | 8 398 527 880,00 | |
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044 797,36 | |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 189 727 500,00 | 191 734 400,00 | 193 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | 1 165 936 724,33 | |
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | 159 673 177,11 | |
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 135 495 300,00 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | 841 533 828,02 | |
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. | ||||||||
Целевые индикаторы Программы | 1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек. 2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 90%. 3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут. 4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 7. Количество муниципальных парковок - 8 ед. 8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 %. 9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 %. 10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети - 650 ед. |
Сведения о целевых индикаторах Программы
№ | Наименование цели Программы, подпрограммы, | Ед. измерения | Значение показателя целевого индикатора | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.Цель. Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры | ||||||||
1.1. | Объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта | млн. чел. | 290 | 300 | 305 | 310 | 310 | 320 |
1.1. | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | |||||||
1.1.1. | Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий | |||||||
Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования | мин. | 12,2 | 10,5 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | |
1.1.2 | Задача. Развитие городского пассажирского транспорта | |||||||
Пассажиропоток метрополитена | млн. пасс. | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | |
Протяженность линий метрополитена составит | км. | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 23,47 | |
Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам | % | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 90 | |
1.2. | Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | |||||||
1.2.1. | Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения | |||||||
Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) | % | 1,3 | 1,28 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,13 | |
Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) | % | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | |
Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети | ед. | 890 | 821 | 803 | 750 | 704 | 650 | |
1.2.2. | Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | |||||||
Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования | ед. | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
Количество муниципальных парковок | ед. | 4 | - | - | - | - | - | |
Количество платных парковочных мест | Ед. | - | 5300 | 5300 | 5400 | 5400 | 5500 |
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (руб.), годы | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего | 2 381 237 459,47 | 2 529 381 100,00 | 2 804 640 100,00 | 2 367 821 500,00 | 2 422 422 932,11 | 2 479 208 421,51 | |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 847 938 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | ||
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | ||
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 189 727 500,00 | 191 734 400,00 | 193 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | ||
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | ||
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 135 495 300,00 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | Всего | 2 184 090 928,63 | 2 204 158 300,00 | 2 476 656 400,00 | 2 036 961 500,00 | 2 037 122 932,11 | 2 038 249 900,00 |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 847 938 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | ||
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | ||
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 |
1.2. | Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ДТ | 966 569 086,27 | 665 138 200,00 | 421 122 200,00 | 421 122 200,00 | 421 122 200,00 | 421 122 200,00 |
1.3. | Продление линий метрополитена | МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» | МКУ «ЦДС» | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 |
1.5. | Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | ДТ | 182 800 020,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 |
2 | Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | всего | 197 146 530,84 | 325 222 800,00 | 327 983 700,00 | 330 859 000,00 | 385 300 000,00 | 440 958 521,51 |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 189 727 500,00 | 191 734 400,00 | 193 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | ||
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 135 495 300,00 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | ||
2.1. | Материально-техническое обеспечение дорожного процесса | всего | 140 549 428,02 | 161 992 850,00 | 162 747 300,00 | 163 531 500,00 | 182 622 600,00 | 210 450 000,00 |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 23 143 700,00 | 26 498 000,00 | 26 498 000,00 | 26 498 000,00 | 33 022 600,00 | 45 700 000,00 | ||
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 135 495 300,00 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | ||
2.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 44 310 132,81 | 31 546 700,00 | 31 613 300,00 | 31 682 600,00 | 36 800 200,00 | 51 331 000,00 |
2.3. | Создание и обслуживание платных городских парковок | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 12 286 970,01 | 10 767 700,00 | 10 767 700,00 | 10 767 700,00 | 32 000 000,00 | 41 300 321,51 |
2.4. | Реализация федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (в рамках БКАД) | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 0,00 | 120 915 100,00 | 122 855 400,00 | 124 877 200,00 | 132 877 200,00 | 137 877 200,00 |