АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2020 года № 1817

О внесении изменений
в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2:

1.2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.3. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.4. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.2.5. Дополнить раздел 5 Программы таблицей 6 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Герасименко А.П.


Исполняющий полномочия

главы города


                                                Ю.В.Шалабаев



Е.А.Лекомцева

246 82 81

Приложение № 1
к постановлению администрации
города
от 04.06.2020 № 1817


1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТ)

Соисполнители Программы

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР)
Департамент дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДДХ)
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее - МКУ «ЦОДД»)
Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее - МКУ «ЦДС»)
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД»)
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» (далее - МБУ «СМЭУ»)

Подпрограммы Программы

«Развитие общественного транспорта»

«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

Цель Программы

Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры

Задачи Программы

Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий
Развитие городского пассажирского транспорта
Обеспечение безопасности дорожного движения
Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

Всего, в том числе:

2 381 237 459,47

2 529 381 100,00

2 804 640 100,00

2 367 821 500,00

2 422 422 932,11

2 479 208 421,51

14 984 711 513,09

ДТ

1 149 369 106,27

847 938 200,00

603 922 200,00

603 922 200,00

603 922 200,00

603 922 200,00

4 412 996 106,27

КУГИиЗР (ДТ)

1 003 396 580,00

1 329 686 700,00

1 846 161 500,00

1 406 426 700,00

1 406 427 700,00

1 406 427 700,00

8 398 527 880,00

МКУ «ГУММиД» (ДДХ)

6 044 797,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 044 797,36

МКУ «ЦОДД» (ДТ)

79 740 802,82

189 727 500,00

191 734 400,00

193 825 500,00

234 700 000,00

276 208 521,51

1 165 936 724,33

МКУ «ЦДС» (ДТ)

25 280 445,00

26 533 400,00

26 572 700,00

26 613 600,00

26 773 032,11

27 900 000,00

159 673 177,11

МБУ «СМЭУ» (ДТ)

117 405 728,02

135 495 300,00

136 249 300,00

137 033 500,00

150 600 000,00

164 750 000,00

841 533 828,02

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.

Целевые индикаторы Программы

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек.

2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 90%.

3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут.

4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год.

5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км.

6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.

7. Количество муниципальных парковок - 8 ед.

8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 %.

9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 %.

10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети - 650 ед.

     


Приложение № 2
к постановлению администрации
города
от 04.06.2020 № 1817

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах Программы


п/п

Наименование цели Программы, подпрограммы,
задачи, целевого индикатора

Ед. измерения

Значение показателя целевого индикатора

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Цель. Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры

1.1.

Объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта

млн. чел.

290

300

305

310

310

320

1.1.

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

1.1.1.

Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий

Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования

мин.

12,2

10,5

9,6

9,5

9,5

9,3

1.1.2

Задача. Развитие городского пассажирского транспорта

Пассажиропоток метрополитена

млн. пасс.

31

33

33

33

33

35

Протяженность линий метрополитена составит

км.

20,25

20,25

20,25

20,25

20,25

23,47

Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам

%

40

50

55

60

70

90

1.2.

Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

1.2.1.

Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения

Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС)

%

1,3

1,28

1,25

1,2

1,15

1,13

Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения)  

%

4,0

3,5

3,3

3,1

3,0

2,8

Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети

ед.

890

821

803

750

704

650

1.2.2.

Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города

Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования

ед.

131

131

131

131

131

131

Количество муниципальных парковок

ед.

4

-

-

-

-

-

Количество платных парковочных мест

Ед.

-

5300

5300

5400

5400

5500

     



 Приложение № 3
     к постановлению администрации
     города
     от 04.06.2020 № 1817


2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (руб.), годы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»

Всего

2 381 237 459,47

2 529 381 100,00

2 804 640 100,00

2 367 821 500,00

2 422 422 932,11

2 479 208 421,51

ДТ

1 149 369 106,27

847 938 200,00

603 922 200,00

603 922 200,00

603 922 200,00

603 922 200,00

КУГИиЗР (ДТ)

1 003 396 580,00

1 329 686 700,00

1 846 161 500,00

1 406 426 700,00

1 406 427 700,00

1 406 427 700,00

МКУ «ЦОДД» (ДТ)

79 740 802,82

189 727 500,00

191 734 400,00

193 825 500,00

234 700 000,00

276 208 521,51

МКУ «ЦДС» (ДТ)

25 280 445,00

26 533 400,00

26 572 700,00

26 613 600,00

26 773 032,11

27 900 000,00

МБУ «СМЭУ» (ДТ)

117 405 728,02

135 495 300,00

136 249 300,00

137 033 500,00

150 600 000,00

164 750 000,00

МКУ «ГУММиД» (ДДХ)

6 044 797,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

Всего

2 184 090 928,63

2 204 158 300,00

2 476 656 400,00

2 036 961 500,00

2 037 122 932,11

2 038 249 900,00

ДТ

1 149 369 106,27

847 938 200,00

603 922 200,00

603 922 200,00

603 922 200,00

603 922 200,00

КУГИиЗР (ДТ)

1 003 396 580,00

1 329 686 700,00

1 846 161 500,00

1 406 426 700,00

1 406 427 700,00

1 406 427 700,00

МКУ «ЦДС» (ДТ)

25 280 445,00

26 533 400,00

26 572 700,00

26 613 600,00

26 773 032,11

27 900 000,00

МКУ «ГУММиД» (ДДХ)

6 044 797,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий

КУГИиЗР (ДТ)

1 003 396 580,00

1 329 686 700,00

1 846 161 500,00

1 406 426 700,00

1 406 427 700,00

1 406 427 700,00

1.2.

Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

ДТ

966 569 086,27

665 138 200,00

421 122 200,00

421 122 200,00

421 122 200,00

421 122 200,00

1.3.

Продление линий метрополитена

МКУ «ГУММиД» (ДДХ)

6 044 797,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС»

МКУ «ЦДС»
(ДТ)

25 280 445,00

26 533 400,00

26 572 700,00

26 613 600,00

26 773 032,11

27 900 000,00

1.5.

Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава

ДТ

182 800 020,00

182 800 000,00

182 800 000,00

182 800 000,00

182 800 000,00

182 800 000,00

2

Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

всего

197 146 530,84

325 222 800,00

327 983 700,00

330 859 000,00

385 300 000,00

440 958 521,51

МКУ «ЦОДД» (ДТ)

79 740 802,82

189 727 500,00

191 734 400,00

193 825 500,00

234 700 000,00

276 208 521,51

МБУ «СМЭУ» (ДТ)

117 405 728,02

135 495 300,00

136 249 300,00

137 033 500,00

150 600 000,00

164 750 000,00

2.1.

     Материально-техническое обеспечение дорожного процесса

всего

140 549 428,02

161 992 850,00

162 747 300,00

163 531 500,00

182 622 600,00

210 450 000,00

МКУ «ЦОДД» (ДТ)

23 143 700,00

26 498 000,00

26 498 000,00

26 498 000,00

33 022 600,00

45 700 000,00

МБУ «СМЭУ» (ДТ)

117 405 728,02

135 495 300,00

136 249 300,00

137 033 500,00

150 600 000,00

164 750 000,00

2.2.

Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»

МКУ «ЦОДД» (ДТ)

44 310 132,81

31 546 700,00

31 613 300,00

31 682 600,00

36 800 200,00

51 331 000,00

2.3.

Создание и обслуживание платных городских парковок

МКУ «ЦОДД» (ДТ)

12 286 970,01

10 767 700,00

10 767 700,00

10 767 700,00

32 000 000,00

41 300 321,51

2.4.

Реализация федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (в рамках БКАД)

МКУ «ЦОДД» (ДТ)

0,00

120 915 100,00

122 855 400,00

124 877 200,00

132 877 200,00

137 877 200,00

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»