Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: | государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | |
Всего, в том числе: | 178 922 063,8 | |
2015 год | 10 150 558,1 | |
2016 год | 12 083 307,7 | |
2017 год | 15 768 681,5 | |
2018 год | 16 075 325,2 | |
2019 год | 19 180 794,6 | |
2020 год | 19 631 277,5 | |
2021 год | 20 797 853,3 | |
2022 год | 20 955 892,2 | |
2023 год | 21 663 213,0 | |
2024 год | 22 615 160,7 | |
подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 103 664 817,2 | |
2015 год | 4 005 632,4 | |
2016 год | 4 795 707,5 | |
2017 год | 6 916 605,1 | |
2018 год | 8 949 564,6 | |
2019 год | 12 312 475,8 | |
2020 год | 12 177 918,4 | |
2021 год | 11 108 532,0 | |
2022 год | 15 022 623,7 | |
2023 год | 14 848 624,3 | |
2024 год | 13 527 133,4 | |
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 34 090 729,3 | |
2015 год | 4 102 279,0 | |
2016 год | 3 789 042,5 | |
2017 год | 4 105 848,3 | |
2018 год | 1 721 526,3 | |
2019 год | 1 747 509,0 | |
2020 год | 2 402 433,3 | |
2021 год | 5 391 163,2 | |
2022 год | 2 082 720,9 | |
2023 год | 3 215 499,1 | |
2024 год | 5 532 707,7 | |
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 9 411 869,2 | |
2015 год | 259 551,1 | |
2016 год | 562 954,3 | |
2017 год | 797 445,7 | |
2018 год | 999 153,2 | |
2019 год | 1 768 900,4 | |
2020 год | 1 245 708,3 | |
2021 год | 1 012 792,5 | |
2022 год | 1 035 750,9 | |
2023 год | 864 806,4 | |
2024 год | 864 806,4 | |
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 4 918 019,4 | |
2015 год | 630 830,0 | |
2016 год | 1 888 115,3 | |
2017 год | 1 901 280,0 | |
2018 год | 497 794,1 | |
2019 год | 0,0 | |
2020 год | 0,0 | |
2021 год | 0,0 | |
2022 год | 0,0 | |
2023 год | 0,0 | |
2024 год | 0,0 | |
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 0,0 | |
2015 год | 0,0 | |
2016 год | 0,0 | |
2017 год | 0,0 | |
2018 год | 0,0 | |
2019 год | 0,0 | |
2020 год | 0,0 | |
2021 год | 0,0 | |
2022 год | 0,0 | |
2023 год | 0,0 | |
2024 год | 0,0 | |
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 1 609 505,2 | |
2015 год | 1 143 265,6 | |
2016 год | 47 119,1 | |
2017 год | 49 964,3 | |
2018 год | 51 635,8 | |
2019 год | 53 488,2 | |
2020 год | 52 869,4 | |
2021 год | 52 790,7 | |
2022 год | 52 790,7 | |
2023 год | 52 790,7 | |
2024 год | 52 790,7 | |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | ||
Всего, в том числе: | 25 227 123,5 | |
2015 год | 9 000,0 | |
2016 год | 1 000 369,0 | |
2017 год | 1 997 538,1 | |
2018 год | 3 855 651,2 | |
2019 год | 3 298 421,2 | |
2020 год | 3 752 348,1 | |
2021 год | 3 232 574,9 | |
2022 год | 2 762 006,0 | |
2023 год | 2 681 492,5 | |
2024 год | 2 637 722,5 | |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам 2024 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы: - среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 50 658,1 руб.; - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 29,7 млрд руб. Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" Индикаторы: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 38,2%; - доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 38,2%; - доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям - 38,2%; - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети - 50,0%; - доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии. - 85,0%; - доля дорожной сети Нижегородской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии. - 85,0%; - доля дорожной сети Дзержинской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, - 85,0%; - доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, - 3,5%. Непосредственные результаты: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014-2024 годы - 6 955,32 км; - протяженность отремонтированных мостов за 2013-2024 годы - 3 750,06 п. м.; - количество объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, - 18 шт. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" Индикаторы: - темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 57,35%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 229,29 км; - количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015-2024 годы - 54 шт.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения за 2015-2024 годы - 242,5 км. Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" По итогам 2024 года будут достигнуты следующие непосредственные результаты Подпрограммы: - количество лиц, погибших в результате ДТП, - 119; - количество детей, погибших в результате ДТП, - 9; - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения, - в 2019 году - 10,74 человек, к 2022 году составит 8,39 человек, к 2024 году - 3,71 человек; - количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск), - 2,62. Снижение смертности в результате ДТП по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 3,71 человек на 100 тысяч населения к 2024 году. Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" Индикаторы: - увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%. Непосредственные результаты Подпрограммы: - общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км. Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" Индикаторы: - экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4 561,7 тыс. руб.; - снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,80 тонны; - экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб. Непосредственные результаты Подпрограммы: - количество переоборудованных пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо - рост на 28 единиц по отношению к 2014 году |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
Наименование и нумерация мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | 10 150 558,1 | 12 083 307,7 | 15 768 681,5 | 16 075 325,2 | 19 180 794,6 | 19 631 277,5 | 20 797 853,3 | 20 955 892,2 | 21 663 213,0 | 22 615 160,7 | 178 922 063,8 | |||
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 4 005 632,4 | 4 795 707,5 | 6 916 605,1 | 8 949 564,6 | 12 312 475,8 | 12 177 918,4 | 11 108 532,0 | 15 022 623,7 | 14 848 624,3 | 13 527 133,4 | 103 664 817,2 | |||
Основное мероприятие 1.1. | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 2 308 566,0 | 2 370 604,4 | 2 534 206,4 | 2 711 281,1 | 2 963 022,2 | 3 290 588,6 | 3 438 052,1 | 3 592 126,4 | 3 252 400,0 | 3 252 400,0 | 29 713 247,2 |
Основное мероприятие 1.2. | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 1 426 642,0 | 1 425 806,2 | 2 761 391,0 | 4 878 310,5 | 2 845 152,3 | 734 897,9 | 254 638,4 | 151 718,5 | 151 718,5 | 451 718,5 | 15 081 993,8 |
Основное мероприятие 1.3. | Прочие расходы, капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" * | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 462 359,8 | 481 378,5 | 626 201,4 | 233 115,7 | 569 707,8 | 569 707,8 | 780 530,0 | 4 577 006,0 |
Основное мероприятие 1.4. | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 17 645,6 | 660 632,3 | 1 205 971,1 | 763 279,0 | 707 233,2 | 87 541,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 442 302,4 |
Основное мероприятие 1.5. | Прочие расходы | 2016-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 64 141,6 | 72 830,9 | 218 781,1 | 100 176,6 | 512 000,0 | 512 000,0 | 512 000,0 | 2 132 364,4 |
Основное мероприятие 1.6. | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 |
Основное мероприятие 1.7. | Прочие расходы | 2018-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 547,6 | 1 082 124,1 | 706 343,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 818 015,2 | |
Основное мероприятие 1.8. | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 |
Основное мероприятие 1.9. | Прочие расходы | 2019-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 160 734,6 | 6 513 564,7 | 7 082 549,2 | 10 197 071,0 | 10 362 798,0 | 8 530 484,9 | 46 847 202,4 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 4 102 279,0 | 3 789 042,5 | 4 105 848,3 | 1 721 526,3 | 1 747 509,0 | 2 402 433,3 | 5 391 163,2 | 2 082 720,9 | 3 215 499,1 | 5 532 707,7 | 34 090 729,3 | |||
Основное мероприятие 2.1. | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 3 124 617,8 | 2 518 452,4 | 2 298 933,8 | 341 881,2 | 563 945,9 | 594 368,3 | 2 499 387,1 | 1 347 803,6 | 1 866 657,5 | 3 900 618,7 | 19 056 666,3 |
Основное мероприятие 2.2. | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 158 943,2 | 199 118,3 | 611 900,1 | 683 064,0 | 15 754,6 | 359 227,4 | 393 596,5 | 3 973 582,3 |
Основное мероприятие 2.3. | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 483 716,1 | 499 121,7 | 267 443,2 | 446 509,2 | 453 864,7 | 0,0 | 0,0 | 51 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 202 454,9 |
Основное мероприятие 2.4. | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 0.0 | 212 567,0 | 221 069,7 | 221 069,7 | 221 069,7 | 221 069,7 | 1 287 465,8 |
Основное мероприятие 2.5. | Капитальные вложения | 2015-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 39 715,1 | 198 524,0 | 996 516,7 | 506 533,1 | 45 447,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 786 736,6 |
Основное мероприятие 2.6. | Капитальные вложения | 2016-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 71 601,9 | 272 464,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362 216,9 |
Основное мероприятие 2.7. | Капитальные вложения | 2016-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 567,6 | 425 361,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442 929,4 |
Основное мероприятие 2.8. | Капитальные вложения | 2018-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 039,6 | 126 490,5 | 62 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266 193,7 |
Основное мероприятие 2.9. | Капитальные вложения | 2019-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132 756,8 | 577 367,6 | 0,0 | 209 607,5 | 244 914,8 | 1 164 646,7 |
Основное мероприятие 2.10. | Капитальные вложения | 2019-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 040,0 | 104 293,1 | 394 642,7 | 446 293,0 | 558 937,0 | 772 508,0 | 2 563 713,8 |
Основное мероприятие 2.11. | Капитальные вложения | 2020-2021 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393 513,5 | 590 270,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 983 783,8 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | 259 551,1 | 562 954,3 | 797 445,7 | 999 153,20 | 1 768 900,40 | 1 245 708,30 | 1 012 792,50 | 1 035 750,90 | 864 806,40 | 864 806,40 | 9 411 869,2 | |||
Основное мероприятие 3.1. | Прочие расходы | 2015-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
Основное мероприятие 3.2. | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 127 446,0 | 127 841,0 | 139 385,1 | 136 746,40 | 156 690,30 | 230 026,30 | 526 993,20 | 546 301,70 | 546 569,90 | 546 569,90 | 3 084 569,8 |
Основное мероприятие 3.3. | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 54 823,3 | 72 068,7 | 100 287,8 | 100 502,90 | 109 308,20 | 241 560,00 | 241 560,00 | 241 560,00 | 241 560,00 | 241 560,00 | 1 644 790,9 |
Основное мероприятие 3.4. | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 5 174,0 | 5 174,0 | 5 773,6 | 4 915,30 | 7 667,00 | 12 621,10 | 12 621,10 | 12 621,10 | 12 621,10 | 12 621,10 | 91 809,4 |
Основное мероприятие 3.5. | Прочие расходы/ капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 315,2 | 261 316,5 | 408 921,0 | 471 858,00 | 242 804,20 | 366 030,90 | 62 579,50 | 63 505,40 | 63 505,40 | 63 505,40 | 2 033 341,5 |
Основное мероприятие 3.6. | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 3.7. | Прочие расходы | 2015-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 3.8. | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 29 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 530,00 |
Основное мероприятие 3.9. | Прочие расходы | 2015-2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 700,0 | 107,1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,10 |
Основное мероприятие 3.10. | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 521,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521,50 |
Основное мероприятие 3.11. | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 4 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118,00 |
Основное мероприятие 3.12. | Прочие расходы | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 1 055,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,10 |
Основное мероприятие 3.13. | Прочие расходы | 2015-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 2 868,0 | 6 497,0 | 0,0 | 0,00 | 779 016,00 | 31 083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 464,6 |
Основное мероприятие 3.14. | Прочие расходы | 2015-2018 | Приволжское МУГАДН* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 3.15. | Прочие расходы | 2016 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 15 531,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 531,30 |
Основное мероприятие 3.16. | Прочие расходы | 2016-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 43 868,7 | 109 969,4 | 111 630,60 | 118 816,20 | 118 865,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 150,60 |
Основное мероприятие 3.17. | Прочие расходы | 2016-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 30 550,0 | 14 100,0 | 172 500,00 | 54 753,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 903,30 |
Основное мероприятие 3.18. | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 7 707,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707,30 |
Основное мероприятие 3.19. | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 11 301,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 301,50 |
Основное мероприятие 3.20. | Прочие расходы | 2019-2022 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД", администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.21. | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 250,0 |
Основное мероприятие 3.22. | Прочие расходы | 2019-2024 | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, УГИБДД*, министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 595,20 | 1 643,40 | 1 018,90 | 1 018,90 | 550,00 | 550,00 | 290 376,4 |
Основное мероприятие 3.23. | Прочие расходы | 2020-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 163 877,30 | 168 019,80 | 170 743,80 | 0,00 | 0,00 | 502 640,9 |
Основное мероприятие 3.24. | Прочие расходы | 2020-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,0 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 918 019,4 | |||
Основное мероприятие 4.1. | Капитальные вложения | 2014-2024 | Министерство строительства Нижегородской области, администрация г. Нижнего Новгорода* | 630 830,0 | 1 888 115,3 | 1 901 280,0 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 918 019,4 |
Подпрограмма 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 5.1. | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.2. | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.3. | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" | 1 143 265,6 | 47 119,1 | 49 964,3 | 51 635,8 | 53 488,2 | 52 869,4 | 52 790,7 | 52 790,7 | 52 790,7 | 52 790,7 | 1 609 505,2 | |||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области": | 9 000,0 | 1 000 369,0 | 1 997 538,1 | 3 855 651,2 | 3 298 421,2 | 3 752 348,1 | 3 232 574,9 | 2 762 006,0 | 2 681 492,5 | 2 637 722,5 | 25 227 123,5 | |||
1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 9 000,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 5 545,8 | 31 132,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 294,8 |
1.1. Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) | Капитальные вложения | 2015 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области* | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
1.2. Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области" | Капитальные вложения | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,5 |
1.3. Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с. Дивеево Нижегородской области" | Капитальные вложения | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 264,8 |
1.4. Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | Капитальные вложения | 2020-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5. Реконструкция здания автостанции в г. Княгинино Нижегородской области по ул. Ленина, д. 74 | Капитальные вложения | 2019-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281,0 | 2 818,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 099,5 |
1.6. Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул. Пантурова/Марагина с. Дивеево | Капитальные вложения | 2019-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 314,0 |
2. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 1 000 369,0 | 393 927,6 | 245 723,8 | 283 146,7 | 250 321,8 | 257 953,6 | 265 902,0 | 265 902,0 | 265 902,0 | 3 229 148,5 |
3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог, АО "ВВППК", АО "НКД", авиакомпании*, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* | 0,0 | 0,0 | 305 364,3 | 303 706,4 | 496 548,3 | 747 524,0 | 648 178,3 | 483 148,7 | 477 146,5 | 477 146,5 | 3 938 763,0 |
3.1. Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "ВВППК"* | 0,0 | 0,0 | 236 242,0 | 250 721,9 | 403 107,0 | 444 575,3 | 403 107,0 | 403 107,0 | 403 107,0 | 403 107,0 | 2 947 074,2 |
3.2. Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 7 702,9 | 7 428,6 | 8 653,5 | 8 653,5 | 8 653,5 | 9 051,4 | 9 051,4 | 9 051,4 | 68 246,2 |
3.3. Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* | 0,0 | 0,0 | 23 727,9 | 18 457,0 | 13 725,6 | 10 982,1 | 10 233,1 | 6 002,2 | 0,0 | 0,0 | 83 127,9 |
3.4. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, авиакомпании* | 0,0 | 0,0 | 37 691,5 | 27 098,9 | 71 062,2 | 198 888,1 | 198 888,1 | 37 691,5 | 37 691,5 | 37 691,5 | 646 703,3 |
3.5. Субсидия на возмещение затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" на основе финансовой аренды (лизинга) | Прочие расходы | 2020-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 425,0 | 27 296,6 | 27 296,6 | 27 296,6 | 27 296,6 | 193 611,4 |
4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 1 027 852,9 | 994 976,4 | 1 734 894,9 | 1 776 580,6 | 1 776 395,2 | 1 776 332,6 | 1 776 332,6 | 1 776 332,6 | 12 639 697,8 |
4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) | Прочие расходы | 2017-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 1 027 852,9 | 994 976,4 | 1 734 894,9 | 1 776 580,6 | 1 776 395,2 | 1 776 332,6 | 1 776 332,6 | 1 776 332,6 | 12 639 697,8 |
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* | 0,0 | 0,0 | 261 904,0 | 819 755,4 | 393 622,0 | 384 146,6 | 238 913,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 098 341,7 |
5.1. Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года, шт. | Прочие расходы | 2017-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 191 904,0 | 410 320,0 | 351 510,0 | 351 510,0 | 216 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 522 154,0 |
5.2. Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2023 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 37 094,0 *** | 42 471,0 | 42 112,0 | 32 636,6 | 22 003,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139 223,3 |
5.3. Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года | Прочие расходы | 2017-2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода, администрация г. Дзержинска Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 70 000,00 | 317 664,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387 664,10 |
5.4. Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 347,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 347,20 |
5.5. Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 459,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 459,10 |
5.6. Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 494,00 |
6. Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО | 0,0 | 0,0 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,8 |
7. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558) | Прочие расходы | 2017 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** | 0,0 | 0,0 | 365 052,5 **** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 693,3 | 244 016,0 | 244 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 894 725,3 |
8.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 693,3 | 244 016,0 | 244 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 894 725,3 |
9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прочие расходы | 2018-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080 000,0 | 50 225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 130 225,6 |
9.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 |
9.2. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород | Прочие расходы | 2018-2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 50 225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 050 225,6 |
10. Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 795,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 795,9 |
10.1. Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 099,7 |
10.2. Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области | Прочие расходы | 2018 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,2 |
11. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2018-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311 134,1 | 311 134,1 | 236 622,7 | 162 111,4 | 118 341,4 | 1 139 343,7 |
11.1. Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий | Прочие расходы | 2018-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223 534,1 | 223 534,1 | 149 022,7 | 74 511,4 | 74 541,4 | 745 143,7 |
11.2. Субсидии на приобретение автобусов | Прочие расходы | 2019-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 600,0 | 87 600,0 | 87 600,0 | 87 600,0 | 43 800,0 | 394 200,0 |
12. Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров Нижегородской области | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 |
12.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров Нижегородской области | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Арзамас Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 235,0 |
13. Устройство транспортно-пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий | Прочие расходы | 2019 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 186,9 |
13.1. Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка | Прочие расходы | 2019-2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
13.2. Устройство транспортно-пересадочного узла в г. Шахунья | Прочие расходы | 2019-2024 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г.о.г. Шахунья Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 186,9 |
14. Предоставлении субсидий муниципальным районам (городским округам) на организацию транспортного обслуживания населения | Прочие расходы | 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 7 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 492,5 |
14.1. Субсидии на организацию проезда пассажиров и перевозки легковых автомобилей на паромной переправе через реку Оку в направлении г. - р.п. Тумботино | Прочие расходы | 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 7 492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 492,5 |
* - по согласованию.
** - при условии участия.
*** - финансирование за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 г. № 839.
**** - финансирование за счет неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 г. № 558.".
2.2. Позиции "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" и "Прочие мероприятия в рамках государственной программы" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | ||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||
1. | Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году | % |
| 100,00 | 227,27 | 294,20 | 268,45 | 118,60 | 126,36 | 339,17 | 275,91 | 72,42 | 57,35 | 57,35 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 13,40 | 13,20 | 30,00 | 38,83 | 35,44 | 15,65 | 16,68 | 44,77 | 36,43 | 9,56 | 7,57 | 7,57 |
2. | Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) | км |
|
| 16,80 | 55,63 | 91,07 | 106,71 | 123,39 | 168,16 | 204,59 | 214,15 | 221,72 | 229,29 |
3. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | шт. | 8 | 13 | 18 | 18 | 28 | 43 | 46 | 47 | 50 | 54 | ||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | ||||||||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||
1. | Количество лиц, погибших в результате ДТП* | чел. | 726,00 | 699,00 | 517,00 | 471,00 | 407,00 | 386,00 | 347,00 | 351,00 | 314,00 | 270,00 | 206,00 | 119,00 |
2. | Количество детей, погибших в результате ДТП* | чел. | 22,00 | 20,00 | 9,00 | 15,00 | 12,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
3. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)* | чел./100 тыс. населения | 22,00 | 21,08 | 15,76 | 14,50 | 12,48 | 11,93 | 10,79 | 10,92 | 9,77 | 8,39 | 6,40 | 3,71 |
4. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)* | чел./10 тыс. единиц транспортных средств | 6,25 | 6,08 | 4,21 | 3,70 | 3,31 | 3,09 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
5. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог** | % |
|
|
|
|
|
| 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 |
6. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог** | % |
|
|
|
|
|
| 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
* По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021-2024 годы справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе. ** В рамках Федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного движения". |
";
"
Прочие мероприятия в рамках государственной программы | ||||||||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||
1. | Количество приобретаемых вагонов метро | шт. | 23 | |||||||||||
2. | Количество вагонов метро, прошедших капитально- восстановительный ремонт | шт. | 8 | 26 | ||||||||||
3. | Количество приобретаемых автобусов | шт. | 50 | 52 | ||||||||||
4. | Количество приобретаемых автобусов, работающих на компримированном природном газе | шт. | 100 | |||||||||||
5. | Количество единиц подвижного состава | шт. | 100 | 17 | ||||||||||
6. | Снижение кредиторской задолженности предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области | % | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | ||||||||
7. | Количество стационарных и мобильных подъемных устройств размещенных на станциях метро | шт. | 12 | |||||||||||
8. | Количество информационного продукта для маршрутного ориентирования | шт. | 3 333 | |||||||||||
9. | Компенсация недополученных доходов перевозчиков, связанных с бесплатной перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом и метрополитеном в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | % | 100,0 | |||||||||||
10. | Количество колл-центров, функционирующих в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | шт. | 1 | |||||||||||
11. | Количество вагоно-км | км | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |||||
12. | Количество перевезенных пассажиров | чел. | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |||||
13. | Количество парных рейсов | рейс | 543 | 1358 | 1358 | 339 | 339 | 339 | 339 | |||||
14. | Плановое количество перевезенных пассажиров | чел. | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | |||||
15. | Количество судов | шт. | 3 | |||||||||||
16. | Количество перевезенных пассажиров/ транспортных средств | шт. | 184 500/ |
".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов"
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета