В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 N 1181 (в редакции от 18.11.2020), следующие изменения:
в паспорте государственной программы:
позицию "Соисполнители государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"управление образования и науки области";
позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников финансирования - 16000857,8 тыс. рублей: в 2014 г. - 983820,45 тыс. рублей; в 2015 г. - 125834,85 тыс. рублей; в 2016 г. - 1181174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 995659 тыс. рублей; в 2018 г. - 1382542,24 тыс. рублей; в 2019 г. - 1965455,7 тыс. рублей; в 2020 г. - 1709478,89 тыс. рублей; в 2021 г. - 1678184,3 тыс. рублей; в 2022 г. - 1543171,1 тыс. рублей; в 2023 г. - 1587661,7 тыс. рублей; в 2024 г. - 1687874,89 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тамбовской области - 2315419,95 тыс. рублей: в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей; в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей; в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей; в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей; в 2019 г. - 356398,7 тыс. рублей; в 2020 г. - 271319,64 тыс. рублей; в 2021 г. - 211305,5 тыс. рублей; в 2022 г. - 81156,9 тыс. рублей; в 2023 г. - 82068,5 тыс. рублей; в 2024 г. - 263555,89 тыс. рублей; средства федерального бюджета <*> - 302561,6 тыс. рублей: в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей; в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей; в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей; в 2021 г. - 42130,1 тыс. рублей; в 2022 г. - 36932,5 тыс. рублей; в 2023 г. - 81599,2 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 13382876,25 тыс. рублей: в 2014 г. - 752455 тыс. рублей; в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей; в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей; в 2017 г. - 680000 тыс. рублей; в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей; в 2019 г. - 1609057 тыс. рублей; в 2020 г. - 1431007,2 тыс. рублей; в 2021 г. - 1424748,7 тыс. рублей; в 2022 г. - 1425081,7 тыс. рублей; в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей; в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников составит 16000857,8 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области - 2315419,95 тыс. рублей, федерального бюджета - 302561,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 13382876,25 тыс. рублей.";
приложения N 1, 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;
в приложении N 5 к государственной программе "Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит - 13166352,0 тыс. рублей: в том числе: внебюджетные источники - 13166352,0 тыс. рублей: в 2014 г. - 720000 тыс. рублей; в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей; в 2016 г. - 987630 тыс. рублей; в 2017 г. - 678100 тыс. рублей; в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей; в 2019 г. - 1607622 тыс. рублей; в 2020 г. - 1430000 тыс. рублей; в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей; в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей; в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей; в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей |
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13166352,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 13166352,0 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 987630 тыс. рублей;
в 2017 г. - 678100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1020000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1607622 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1430000 тыс. рублей;
в 2021 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2022 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2023 г. - 1417500 тыс. рублей;
в 2024 г. - 1417500 тыс. рублей.";
в приложении N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Информационное государство" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Соисполнители подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"управление образования и науки области";
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 1734604,5 тыс. рублей: в 2014 г. - 219002,7 тыс. рублей; в 2015 г. - 148418,5 тыс. рублей; в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей; в 2018 г. - 167779,24 тыс. рублей; в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 133958,99 тыс. рублей; в 2021 г. - 218686,7 тыс. рублей; в 2022 г. - 83340,5 тыс. рублей; в 2023 г. - 128918,8 тыс. рублей; в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства бюджета Тамбовской области - 1469260,25 тыс. рублей: в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей; в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей; в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей; в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей; в 2019 г. - 156947,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 126806,94 тыс. рублей; в 2021 г. - 176556,6 тыс. рублей; в 2022 г. - 46408,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 47319,6 тыс. рублей; в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей; средства федерального бюджета <*> - 217487,95 тыс. рублей: в 2014 г. - 19500 тыс. рублей; в 2015 г. - 24900 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 7152,05 тыс. рублей; в 2021 г. - 42130,1 тыс. рублей; в 2022 г. - 36932,5 тыс. рублей; в 2023 г. - 81599,2 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей: в 2014 г. - 30875 тыс. рублей; в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 1734604,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тамбовской области - 1469260,25 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 217487,95 тыс. рублей, внебюджетных источников - 47856,3 тыс. рублей.";
в приложении N 7 к государственной программе "Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 253089,95 тыс. рублей: в 2014 г. - 44818,0 тыс. рублей; в 2015 г. - 84416,35 тыс. рублей; в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 16000,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 1435,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 1007,2 тыс. рублей; в 2021 г. - 7248,7 тыс. рублей; в 2022 г. - 7581,7 тыс. рублей; в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства бюджета Тамбовской области - 24535,65 тыс. рублей: в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей; в 2015 г. - 24535,4 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета <**> - 59886,35 тыс. рублей: в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей; в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 168667,95 тыс. рублей; в 2014 г. - 1580,0 тыс. рублей; в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей; в 2016 г. - 75370,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 1900,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 16000,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 1435,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 1007,2 тыс. рублей; в 2021 г. - 7248,7 тыс. рублей; в 2022 г. - 7581,7 тыс. рублей; в 2023 г. - 6494,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 6819,0 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 253089,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области - 24535,65 тыс. рублей, федерального бюджета - 59886,35 тыс. рублей и внебюджетных источников - 168667,95 тыс. рублей.";
в приложении N 8 к государственной программе "Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Тамбовской области" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 832311,4 тыс. рублей: в 2017 г. - 51187,8 тыс. рублей; в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей; в 2020 г. - 144512,7 тыс. рублей; в 2021 г. - 34748,9 тыс. рублей; в 2022 г. - 34748,9 тыс. рублей; в 2023 г. - 34748,9 тыс. рублей; в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства бюджета Тамбовской области - 807124,1 тыс. рублей: в 2017 г. - 26000,5 тыс. рублей; в 2018 г. - 178763,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 199451,7 тыс. рублей; в 2020 г. - 144512,7 тыс. рублей; в 2021 г. - 34748,9 тыс. рублей; в 2022 г. - 34748,9 тыс. рублей; в 2023 г. - 34748,9 тыс. рублей; в 2024 г. - 154149,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета <**> - 25187,3 тыс. рублей: в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей; в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2017 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 832311,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области - 807124,1 тыс. рублей и федерального бюджета - 25187,3 тыс. рублей.".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О.Иванов
Приложение N 1
к государственной программе Тамбовской
области "Информационное общество"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО", ПОДПРОГРАММ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА", "ИНФОРМАЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО", "ВНЕДРЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС И ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ", "РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||||||
2012 год (базовый год) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. Государственная программа Тамбовской области "Информационное общество" | |||||||||||||||
1.1. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 25 | 26 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
1.2. | Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи "доступ в сеть Интернет" удовлетворены | % | 34,61 | 34,61 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
1.3. | Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС | % | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4. | Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области | % | 37,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
2. Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" | |||||||||||||||
2.1. | Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью | % | 24,6 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 |
3. Подпрограмма "Информационное государство" | |||||||||||||||
3.1. | Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы многофункциональных центров (далее - МФЦ) | % | 0 | 0 | 14,3 | 57,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.2. | Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) | Ед. | 18 | 19 | 28 | 38 | 54 | 61 | 67 | 79 | 100 | 103 | 114 | 122 | 130 |
3.3. | Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта <*> в электронной форме | Человек на 10000 жителей области | 0 | 0 | 0 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 2852,7 <*> | 2852,8 | 3600 | 3601 | 3602 | 3603 | 3604 |
3.4. | Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам (ИС "Контингент") | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 87 <*> | 88 | 88,1 | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,5 |
3.5. | Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.6. | Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта <*> | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.7. | Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа | % | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 40,3 <*> | - | - | - | - | - | - |
3.8. | Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области | % | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 27 <*> | 30 | 30,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.9. | Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) и МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта <*>, заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме | Ед. | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 257 <*> | - | - | - | - | - | - |
3.10. | Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта <*>, заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме | Ед. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3.11. | Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.12. | Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере информационно-коммуникационных технологий | % | 78,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.13. | Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде (отношение электронных услуг к общему числу услуг), всего | % | 85,6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
3.14. | Использование региональных и муниципальных услуг в электронном виде, за исключением услуг, где результатом услуги является информация из информационного ресурса органа государственной власти без изменения правового статуса гражданина или организации (услуг вида электронный дневник, запись к врачу, информация о культурных мероприятиях) | % | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
3.15. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | % | 0 (базовое значение) | 0 | 0 | 40 | |||||||||
3.16. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | % | 0 (базовое значение) | 0 | 0 | 40 | |||||||||
3.17. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | % | 100 (базовое значение) | 100 | 100 | 80 | |||||||||
3.18 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | % | 0 (базовое значение) | 0 | 0 | 30 | |||||||||
3.19. | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | Час | 0 (базовое значение) | 0 | 0 | 18 | |||||||||
3.20. | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | Тыс. чел. | 0 (базовое значение) | 0 | 0 | 0,157 | |||||||||
3.21. | Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | % | 0 (базовое значение) | 0 | 0 | 75 | |||||||||
3.22. | Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | Тыс. чел. | 1,625 (базовое значение) | 0 | 0 | 2,824 | |||||||||
3.23. | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | Тыс. чел. | 1,3 (на декабрь 2019 г.) | 0 | 0 | 3,99 | |||||||||
3.24. | Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления | Чел. | 0 | 0 | 75 | 71 | 76 | 77 | |||||||
3.25. | Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий | % | 100 (на декабрь 2019 г.) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.26. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | Ед. | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | |||||||
3.27. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | % | 0 | 0 | 15 | 30 | 40 | 50 | |||||||
3.28. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 0 | 0 | 25 | 55 | 75 | 95 | |||||||
3.29. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | Балл | 0 | 0 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,4 | |||||||
3.30. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети Интернет | % | 0 (базовое значение) | 100 | 100 | 100 | |||||||||
3.31. | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет | % | 0 (базовое значение) | 9 | 27 | 100 | |||||||||
3.32. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети Интернет | % | 0 (базовое значение) | 40 | 64 | 100 | |||||||||
3.33. | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет | % | 0 (базовое значение) | 50 | 40 | 100 | |||||||||
3.34. | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования в соответствии с утвержденным стандартом, сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет | % | 0 | 0 | 7,55 | 100 | |||||||||
3.35. | На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4. Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области" | |||||||||||||||
4.1. | Степень готовности региональной информационно-навигационной системы | % | 0 | 0 | 23,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.2. | Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте "б" пункта 4 Правил <**>, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте "б" пункта 4 Правил <**> | % | 0 | 63,5 <***> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Тамбовской области" | |||||||||||||||
5.1. | Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112 | Ед. | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
5.2. | Доля населения области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения Российской Федерации | % | 0,27 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||||
5.3. | Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации | % | 0,52 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |||||
5.4. | Количество пилотных муниципальных образований области, в которых создан аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |