Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 13.08.2014 N 894 (в редакции от 18.12.2020), следующие изменения:
1.1 в паспорте государственной программы позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы | Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 91579594,8 тыс. рублей: 2014 год - 6270373,4 тыс. рублей; 2015 год - 6818833,5 тыс. рублей; 2016 год - 7303508,9 тыс. рублей; 2017 год - 7568563,9 тыс. рублей; 2018 год - 7764189,8 тыс. рублей; 2019 год - 8446232,1 тыс. рублей; 2020 год - 10128314,1 тыс. рублей; 2021 год - 9893421,8 тыс. рублей; 2022 год - 9849544,9 тыс. рублей; 2023 год - 10278856,3 тыс. рублей; 2024 год - 7257756,1 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 32050380,8 тыс. рублей; 2014 год - 1851789,6 тыс. рублей; 2015 год - 1873002,4 тыс. рублей; 2016 год - 2064268,0 тыс. рублей; 2017 год - 1929203,0 тыс. рублей; 2018 год - 1766208,2 тыс. рублей; 2019 год - 2346787,2 тыс. рублей; 2020 год - 4238806,7 тыс. рублей; 2021 год - 4692561,9 тыс. рублей; 2022 год - 4763942,2 тыс. рублей; 2023 год - 4977610,3 тыс. рублей; 2024 год - 1546201,3 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 55459730,1 тыс. рублей: 2014 год - 4220286,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей); 2015 год - 4758168,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей); 2016 год - 4977054,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей); 2017 год - 5268944,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей); 2018 год - 5549021,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей); 2019 год - 5613871,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24376,6 тыс. рублей); 2020 год - 5494014,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 396983,5 тыс. рублей); 2021 год - 4770109,0 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 270330,5 тыс. рублей); 2022 год - 4667783,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 250515,1 тыс. рублей); 2023 год - 4883436,6 тыс. рублей; 2024 год - 5257040,2 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 344333,5 тыс. рублей: 2014 год - 32480,0 тыс. рублей; 2015 год - 42400,0 тыс. рублей; 2016 год - 32480,0 тыс. рублей; 2017 год - 42800,0 тыс. рублей; 2018 год - 46990,8 тыс. рублей; 2019 год - 48411,1 тыс. рублей; 2020 год - 38,3 тыс. рублей; 2021 год - 15376,9 тыс. рублей; 2022 год - 16971,1 тыс. рублей; 2023 год - 16971,1 тыс. рублей; 2024 год - 49414,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3725150,4 тыс. рублей; 2014 год - 165817,6 тыс. рублей; 2015 год - 145262,8 тыс. рублей; 2016 год - 229706,3 тыс. рублей; 2017 год - 327616,8 тыс. рублей; 2018 год - 401968,9 тыс. рублей; 2019 год - 437162,7 тыс. рублей; 2020 год - 395454,3 тыс. рублей; 2021 год - 415374,0 тыс. рублей; 2022 год - 400848,3 тыс. рублей; 2023 год - 400838,3 тыс. рублей; 2024 год - 405100,4 тыс. рублей |
1.2 в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" абзацы третий, четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составит 91579594,8 тыс. рублей, из них - 32050380,8 тыс. рублей (35,0%) - средства федерального бюджета.
Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 55459730,1 тыс. рублей (60,6%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 1520982,9 тыс. рублей.
Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований - 344333,5 тыс. рублей (3,8 процента) и из внебюджетных источников - 3725150,4 тыс. рублей (4,1 процента).";
1.3 приложения N 1, 2а, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;
1.4 в приложении N 5 "Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 38828811,3 тыс. рублей: 2014 год - 3302074,5 тыс. рублей; 2015 год - 3507944,7 тыс. рублей; 2016 год - 3740255,6 тыс. рублей; 2017 год - 3810108,2 тыс. рублей; 2018 год - 3624586,9 тыс. рублей; 2019 год - 3702468,6 тыс. рублей; 2020 год - 3348898,7 тыс. рублей; 2021 год - 3294359,3 тыс. рублей; 2022 год - 3269259,6 тыс. рублей; 2023 год - 3477651,3 тыс. рублей; 2024 год - 3751203,9 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 12372595,1 тыс. рублей: 2014 год - 1175321,8 тыс. рублей; 2015 год - 1168105,0 тыс. рублей; 2016 год - 1277626,3 тыс. рублей; 2017 год - 1169416,1 тыс. рублей; 2018 год - 898268,4 тыс. рублей; 2019 год - 1010620,9 тыс. рублей; 2020 год - 912357,5 тыс. рублей; 2021 год - 1218891,8 тыс. рублей; 2022 год - 1246352,3 тыс. рублей; 2023 год - 1274608,0 тыс. рублей; 2024 год - 1021027,0 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 26456216,2 тыс. рублей: 2014 год - 2126752,7 тыс. рублей; 2015 год - 2339839,7 тыс. рублей; 2016 год - 2462629,3 тыс. рублей; 2017 год - 2640692,1 тыс. рублей; 2018 год - 2726318,5 тыс. рублей; 2019 год - 2691847,7 тыс. рублей; 2020 год - 2436541,2 тыс. рублей; 2021 год - 2075467,5 тыс. рублей; 2022 год - 2022907,3 тыс. рублей; 2023 год - 2203043,3 тыс. рублей; 2024 год - 2730176,9 тыс. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 12372595,1 тыс. рублей (31,9%), за счет средств бюджета Тамбовской области 26456216,2 тыс. рублей (68,1%).";
1.5 в приложении N 6 "Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 17250226,7 тыс. рублей: 2014 год - 1239952,3 тыс. рублей; 2015 год - 1356805,6 тыс. рублей; 2016 год - 1389060,5 тыс. рублей; 2017 год - 1364898,6 тыс. рублей; 2018 год - 1631380,0 тыс. рублей; 2019 год - 1844287,9 тыс. рублей; 2020 год - 2009578,5 тыс. рублей; 2021 год - 1713640,4 тыс. рублей; 2022 год - 1619707,6 тыс. рублей; 2023 год - 1775786,2 тыс. рублей; 2024 год - 1305129,1 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 1144369,7 тыс. рублей: 2014 год - 66717,2 тыс. рублей; 2015 год - 86463,0 тыс. рублей; 2016 год - 76461,6 тыс. рублей; 2017 год - 68603,9 тыс. рублей; 2018 год - 91879,0 тыс. рублей; 2019 год - 128541,6 тыс. рублей; 2020 год - 215182,3 тыс. рублей; 2021 год - 85974,3 тыс. рублей; 2022 год - 86323,4 тыс. рублей; 2023 год - 238223,4 тыс. рублей; 2024 год - 0,0; бюджет Тамбовской области - 12778379,8 тыс. рублей: 2014 год - 1012247,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей); 2015 год - 1128899,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей); 2016 год - 1086602,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей); 2017 год - 1021977,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей); 2018 год - 1194532,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей); 2019 год - 1335583,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24376,5 тыс. рублей); 2020 год - 1404846,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 96068,4,0 тыс. рублей); 2021 год - 1265030,0 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 79709,8 тыс. рублей); 2022 год - 1184328,8 тыс. рублей; 2023 год - 1188427,4 тыс. рублей; 2024 год - 955993,7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 3327477,2 тыс. рублей: 2014 год - 160987,3 тыс. рублей; 2015 год - 141442,8 тыс. рублей; 2016 год - 225996,3 тыс. рублей; 2017 год - 274316,8 тыс. рублей; 2018 год - 344968,9 тыс. рублей; 2019 год - 380162,7 тыс. рублей; 2020 год - 389550,1 тыс. рублей; 2021 год - 362636,1 тыс. рублей; 2022 год - 349145,4 тыс. рублей; 2023 год - 349135,4 тыс. рублей; 2024 год - 349135,4 тыс. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"Из федерального бюджета будет направлено на реализацию Подпрограммы 1144369,7 тыс. рублей (6,6%). Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составит 12778379,8 тыс. рублей (74,1%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 175778,2 тыс. рублей.
Предусмотрено финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 3327477,2 тыс. рублей (19,3%). Внебюджетными источниками являются средства, полученные областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения и социально ориентированными некоммерческими организациями от оказания платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому).";
1.6 в приложении N 7 "Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:
в паспорте Подпрограммы:
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (2024 год - 4900 чел.)";
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 35037504,7 тыс. рублей: 2014 год - 1728346,6 тыс. рублей; 2015 год - 1898668,4 тыс. рублей; 2016 год - 2131185,3 тыс. рублей; 2017 год - 2351234,7 тыс. рублей; 2018 год - 2464774,1 тыс. рублей; 2019 год - 2852994,9 тыс. рублей; 2020 год - 4725947,6 тыс. рублей; 2021 год - 4836630,4 тыс. рублей; 2022 год - 4911786,0 тыс. рублей; 2023 год - 4976627,1 тыс. рублей; 2024 год - 2159309,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 18533416,0 тыс. рублей: 2014 год - 609750,6 тыс. рублей; 2015 год - 618434,4 тыс. рублей; 2016 год - 710180,1 тыс. рублей; 2017 год - 691183,0 тыс. рублей; 2018 год - 776060,8 тыс. рублей; 2019 год - 1207624,7 тыс. рублей; 2020 год - 3111266,9 тыс. рублей; 2021 год - 3387695,8 тыс. рублей; 2022 год - 3431266,5 тыс. рублей; 2023 год - 3464778,9 тыс. рублей; 2024 год - 525174,3 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области - 15762082,0 тыс. рублей: 2014 год - 1081285,7 тыс. рублей; 2015 год - 1234014,0 тыс. рублей; 2016 год - 1384815,2 тыс. рублей; 2017 год - 1563951,7 тыс. рублей; 2018 год - 1584722,5 тыс. рублей; 2019 год - 1539959,1 тыс. рублей; 2020 год - 1608738,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 300915,1 тыс. рублей); 2021 год - 1380819,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 190620,7 тыс. рублей); 2022 год - 1411845,5 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 250515,1 тыс. рублей); 2023 год - 1443174,2 тыс. рублей; 2024 год - 1528756,1 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 344333,5 тыс. рублей: 2014 год - 32480,0 тыс. рублей; 2015 год - 42400,0 тыс. рублей; 2016 год - 32480,0 тыс. рублей; 2017 год - 42800,0 тыс. рублей; 2018 год - 46990,8 тыс. рублей; 2019 год - 48411,1 тыс. рублей; 2020 год - 38,3 тыс. рублей; 2021 год - 15376,9 тыс. рублей; 2022 год - 16971,1 тыс. рублей; 2023 год - 16971,1 тыс. рублей; 2024 год - 49414,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 397673,2 тыс. рублей 2014 год - 4830,3 тыс. рублей; 2015 год - 3820,0 тыс. рублей; 2016 год - 3710,0 тыс. рублей; 2017 год - 53300,0 тыс. рублей; 2018 год - 57000,0 тыс. рублей; 2019 год - 57000,0 тыс. рублей; 2020 год - 5904,2 тыс. рублей; 2021 год - 52737,9 тыс. рублей; 2022 год - 51702,9 тыс. рублей; 2023 год - 51702,9 тыс. рублей; 2024 год - 55965,0 тыс. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзацы второй, третий, четвертый изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составит 18533416,0 тыс. рублей (52,9%).
Из бюджета Тамбовской области на реализацию Подпрограммы будет направлено 15762082,0 тыс. рублей (45,0%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 742050,9 тыс. рублей. Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время, которые предоставляются в соответствии с частью 2 статьи 13 Закона Тамбовской области от 20.12.2020 N 436-З "О бюджете Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (приложение N 11). Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджета муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время изложены в приложении N 2 к Подпрограмме.
На реализацию Подпрограммы из бюджетов муниципальных образований планируется направить 344333,5 тыс. рублей (1%), из внебюджетных источников - 397673,2 тыс. рублей (1,1%).".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В.Никитин
Приложение N 1
к государственной программе
Тамбовской области
"Социальная поддержка граждан"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
Показатель (индикатор) программы, подпрограмм | Ед. измерения | 2012 год (базовый) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области | % | 9,4 | 8,2 | 10,5 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 10,8 | 9,1 | 8,2 | 7,3 | 6,6 | 5,9 | 5,3 | ||
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 98,6 | 98,7 | 98,2 | 96,8 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
3. Суммарный коэффициент рождаемости | Число деторождений на 1 женщину | 1,416 | 1,423 | 1,464 | 1,547 | 1,530 | 1,444 | 1,300 | 1,384 | 1,274 | 1,419 | 1,441 | 1,455 | 1,475 | ||
4. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на одну женщину) | Число рождений вторых детей на 1 женщину | - | - | - | - | - | - | - | 0,459 | 0,440 | 0,499 | 0,474 | 0,46 | 0,459 | ||
5. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) | Число рождений третьих детей на 1 женщину | - | - | - | - | - | - | - | 0,255 | 0,290 | 0,324 | 0,373 | 0,401 | 0,414 | ||
6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 58,5 | 59,5 | 60,4 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 76,5 | - | - | - | - | - | - | ||
7. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | Единиц | - | - | 108 | 121 | 139 | 160 | 48 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
8. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет | число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | - | 89,3 | 80,1 | 91,5 | 92,9 | 93,9 | 95,6 | ||||||||
9. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет | Число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | - | 67,5 | 61,1 | 74,5 | 78,3 | 81,7 | 85,7 | ||||||||
10. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет | Число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста | - | - | - | - | - | - | - | 27,27 | 29,1 | 31,8 | 33,01 | 34,19 | 35,71 | ||
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | ||||||||||||||||
11. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | % | 1,57 | 1,70 | 3,2 | 14,4 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | ||
12. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | % | 10,3 | 10,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 39,0 | 65,0 | 48,0 | 50,0 | 51,0 | 53,1 | 54,2 | 56,4 | ||
13. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 | 5,8 | 30 | 35 | 40 | ||
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | ||||||||||||||||
14. Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области старше трудоспособного возраста | % | 8,9 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | ||
15. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 45,3 | 35,3 | 23,5 | 15,4 | 11,8 | 10,5 | 10,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||
16. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
17. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий | % | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | ||
18. Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | % | 46,0 | 52,7 | 58,9 | 59,4 | 79,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
19. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услугу негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | ||
20. Доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированными некоммерческими организациями на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения | % | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
21. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности | % | - | - | - | 9,75 | 11,9 | 16,3 | 22,2 | 25,0 | 27,1 | 27,3 | 27,6 | 28,0 | 28,3 | ||
22. Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания | % | - | - | - | - | - | 65,2 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 33,0 | ||
23. Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий, в том числе: | Чел. | 382 <*> | 550 | 640 | 1030 | 1120 | 1210 | 1300 | 1390 | |||||||
23.1 количество граждан, получивших услуги в "приемной семье" | Чел. | 87 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||
23.2 количество граждан, получающих услуги в "стационаре на дому" | Чел. | 20 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||
23.3 количество граждан, получающих услуги "сиделки" | Чел. | 275 | 350 | 425 | 800 | 875 | 950 | 1025 | 1100 | |||||||
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | ||||||||||||||||
24. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения | % | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
25. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области | % | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
26. Удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению | % | 64,0 | 68,8 | 68,8 | 68,9 | 68,9 | 69,0 | 69,1 | 69,2 | 42,0 | 45,0 | 45,5 | 46,5 | 46,5 | ||
27. Количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год) | ед. | 65 | 443 | 460 | 795 | 840 | 835 | 820 | 705 | 760 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
28. Количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год) | ед. | 8 | 10 | 10 | 26 | 49 | 76 | 74 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
29. Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 10,7 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 17,5 | - | - | - | - | - | - | ||
30. Численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год) | Чел. | - | 1241 | 2375 | 3925 | 4550 | 5250 | 5300 | - | - | - | - | - | - | ||
31. Численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года | Чел. | 1722 | 1699 | 1706 | 1766 | 1765 | 1448 | 1447 | 1446 | 1445 | 1444 | 1442 | 1441 | 1440 | ||
32. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Чел. | 124 | 210 | 204 | 212 | 257 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 280 | 281 | 282 | ||
33. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями реализовано по состоянию на начало года | % | 7,2 | 12,4 | 12,0 | 12,0 | 14,6 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | ||
34. Отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | % | - | 1,05 | 1,14 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | ||
35. Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | 696 | 726 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
36. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | 558 | 611 | 676 | 735 | 794 | 853 |