В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 1599592,3 | 592784,8 | 236374,4 | 758062,1 | 12371,0 | |
утверждено в бюджете | 841825,7 | 295514,5 | 202388,2 | 334133,1 | 9790,0 | ||
2021 | план по Программе | 1377261,0 | 606354,8 | 95661,7 | 662378,7 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 454540,2 | 199182,8 | 35710,5 | 219647,0 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 1394294,8 | 602195,4 | 97335,6 | 681383,3 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 303929,6 | 100000,0 | 34989,9 | 168939,7 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 1377368,0 | 554921,7 | 99652,7 | 708877,8 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2024 | план по Программе | 1433109,0 | 577118,6 | 101732,8 | 739785,1 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по Программе | 3633694,5 | 2600203,3 | 193896,1 | 824543,8 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану программы: | 10815319,6 | 5533578,7 | 824653,4 | 4375030,8 | 82056,6 |
".
1.2. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
1.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 309701,3 | 100000,0 | 136396,8 | 60933,5 | 12371,0 | |
утверждено в бюджете | 256401,0 | 100000,0 | 105603,0 | 41008,0 | 9790,0 | ||
2021 | план по Программе | 230146,4 | 100000,0 | 90555,3 | 26725,3 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 151443,0 | 100000,0 | 34708,6 | 16734,4 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 226684,4 | 100000,0 | 92271,5 | 21032,4 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 145417,0 | 100000,0 | 34989,9 | 10427,1 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 129800,7 | 0,0 | 94056,4 | 21828,6 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2024 | план по Программе | 132880,3 | 0,0 | 95912,6 | 22495,3 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по Программе | 239506,1 | 0,0 | 147843,1 | 76611,7 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану подпрограммы: | 1268719,0 | 300000,0 | 657035,7 | 229626,9 | 82056,6 |
".
1.4.2. Раздел 4 "Целевые показатели подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3.
1.4.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":
1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 835946,3 | 364815,4 | 3685,0 | 467445,9 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 254734,9 | 99514,5 | 1005,2 | 154215,2 | 0,0 | ||
2021 | план по Программе | 855220,2 | 364804,7 | 3684,9 | 486730,6 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 211884,6 | 99182,8 | 1001,9 | 111700,0 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 864040,2 | 354983,4 | 3585,7 | 505471,1 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 86200,0 | 0,0 | 0,0 | 86200,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 931854,3 | 401821,2 | 4058,8 | 525974,2 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2024 | план по Программе | 971887,0 | 417894,1 | 4221,2 | 549771,8 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по Программе | 3052713,2 | 2434609,9 | 44390,0 | 573713,3 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану подпрограммы: | 7511661,2 | 4338928,7 | 63625,6 | 3109106,9 | 0,0 |
".
1.5.2. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 5.
1.5.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 428924,4 | 127969,4 | 96292,6 | 204662,4 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 308714,1 | 96000,0 | 95780,0 | 116934,1 | 0,0 | ||
2021 | план по Программе | 265873,3 | 141550,1 | 1421,5 | 122901,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 69504,0 | 0,0 | 0,0 | 69504,0 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 276508,2 | 147212,0 | 1478,4 | 127817,8 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 50604,0 | 0,0 | 0,0 | 50604,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 287568,5 | 153100,5 | 1537,5 | 132930,5 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2024 | план по Программе | 299071,3 | 159224,5 | 1599,0 | 138247,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2025 | план по программе | 311034,1 | 165593,5 | 1663,0 | 143777,6 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану подпрограммы: | 1868979,9 | 894650,0 | 103992,1 | 870337,8 | 0,0 |
".
1.6.2. Раздел 4 "Целевые показатели подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7.