АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года N 280


О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" на 2020 - 2025 годы", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370, следующие изменения:


1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

1599592,3

592784,8

236374,4

758062,1

12371,0

утверждено в бюджете

841825,7

295514,5

202388,2

334133,1

9790,0

2021

план по Программе

1377261,0

606354,8

95661,7

662378,7

12865,8

утверждено в бюджете

454540,2

199182,8

35710,5

219647,0

0,0

2022

план по Программе

1394294,8

602195,4

97335,6

681383,3

13380,5

утверждено в бюджете

303929,6

100000,0

34989,9

168939,7

0,0

2023

план по Программе

1377368,0

554921,7

99652,7

708877,8

13915,7

утверждено в бюджете

2024

план по Программе

1433109,0

577118,6

101732,8

739785,1

14472,3

утверждено в бюджете

2025

план по Программе

3633694,5

2600203,3

193896,1

824543,8

15051,2

утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

10815319,6

5533578,7

824653,4

4375030,8

82056,6

".


1.2. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1.


1.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":


1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

309701,3

100000,0

136396,8

60933,5

12371,0

утверждено в бюджете

256401,0

100000,0

105603,0

41008,0

9790,0

2021

план по Программе

230146,4

100000,0

90555,3

26725,3

12865,8

утверждено в бюджете

151443,0

100000,0

34708,6

16734,4

0,0

2022

план по Программе

226684,4

100000,0

92271,5

21032,4

13380,5

утверждено в бюджете

145417,0

100000,0

34989,9

10427,1

0,0

2023

план по Программе

129800,7

0,0

94056,4

21828,6

13915,7

утверждено в бюджете

2024

план по Программе

132880,3

0,0

95912,6

22495,3

14472,3

утверждено в бюджете

2025

план по Программе

239506,1

0,0

147843,1

76611,7

15051,2

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

1268719,0

300000,0

657035,7

229626,9

82056,6

".


1.4.2. Раздел 4 "Целевые показатели подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3.


1.4.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":


1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

835946,3

364815,4

3685,0

467445,9

0,0

утверждено в бюджете

254734,9

99514,5

1005,2

154215,2

0,0

2021

план по Программе

855220,2

364804,7

3684,9

486730,6

0,0

утверждено в бюджете

211884,6

99182,8

1001,9

111700,0

0,0

2022

план по Программе

864040,2

354983,4

3585,7

505471,1

0,0

утверждено в бюджете

86200,0

0,0

0,0

86200,0

0,0

2023

план по Программе

931854,3

401821,2

4058,8

525974,2

0,0

утверждено в бюджете

2024

план по Программе

971887,0

417894,1

4221,2

549771,8

0,0

утверждено в бюджете

2025

план по Программе

3052713,2

2434609,9

44390,0

573713,3

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

7511661,2

4338928,7

63625,6

3109106,9

0,0

".


1.5.2. Раздел 4 "Целевые показатели" изложить в новой редакции согласно приложению N 5.


1.5.3. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":


1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

428924,4

127969,4

96292,6

204662,4

0,0

утверждено в бюджете

308714,1

96000,0

95780,0

116934,1

0,0

2021

план по Программе

265873,3

141550,1

1421,5

122901,7

0,0

утверждено в бюджете

69504,0

0,0

0,0

69504,0

0,0

2022

план по Программе

276508,2

147212,0

1478,4

127817,8

0,0

утверждено в бюджете

50604,0

0,0

0,0

50604,0

0,0

2023

план по Программе

287568,5

153100,5

1537,5

132930,5

0,0

утверждено в бюджете

2024

план по Программе

299071,3

159224,5

1599,0

138247,7

0,0

утверждено в бюджете

2025

план по программе

311034,1

165593,5

1663,0

143777,6

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

1868979,9

894650,0

103992,1

870337,8

0,0

".


1.6.2. Раздел 4 "Целевые показатели подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»