Руководствуясь статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной городской среды", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 11 ноября 2020 года N 031-06-737/0, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования 8 647 763,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 565 857,1 тыс. рублей; 2019 год - 648 989,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 603 683,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 432 455,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 040 308,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 009 769,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 158 405,5 тыс. рублей; 2025 год - 1 188 294,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 7 169 663,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 304 372,0 тыс. рублей; 2019 год - 263 889,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 213 014,5 тыс. рублей; 2021 год - 1 037 672,1 тыс. рублей; 2022 год - 1 005 610,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 005 071,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 155 073,0 тыс. рублей; 2025 год - 1 184 962,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 393 801,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 73 860,8 тыс. рублей; 2019 год - 69 228,3 тыс. рублей; 2020 год - 100 954,1 тыс. рублей; 2021 год - 103 697,0 тыс. рублей; 2022 год - 34 698,0 тыс. рублей; 2023 год - 4 698,0 тыс. рублей; 2024 год - 3 332,5 тыс. рублей; 2025 год - 3 332,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 084 298,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 187 624,3 тыс. рублей; 2019 год - 315 872,5 тыс. рублей; 2020 год - 289 715,1 тыс. рублей; 2021 год - 291 086,7 тыс. рублей. |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Комфортная среда" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 7 263 355,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 565 857,1 тыс. рублей; 2019 год - 648 989,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 360 864,6 тыс. рублей; 2021 год - 1 195 603,8 тыс. рублей; 2022 год - 813 054,0 тыс. рублей; 2023 год - 783 906,0 тыс. рублей; 2024 год - 932 756,0 тыс. рублей; 2025 год - 962 324,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 5 817 128,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 304 372,0 тыс. рублей; 2019 год - 263 889,0 тыс. рублей; 2020 год - 981 309,7 тыс. рублей; 2021 год - 805 518,1 тыс. рублей; 2022 год - 783 054,0 тыс. рублей; 2023 год - 783 906,0 тыс. рублей; 2024 год - 932 756,0 тыс. рублей; 2025 год - 962 324,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 361 927,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 73 860,8 тыс. рублей; 2019 год - 69 228,3 тыс. рублей; 2020 год - 89 839,8 тыс. рублей; 2021 год - 98 999,0 тыс. рублей; 2022 год - 30 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 084 298,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2018 год - 187 624,3 тыс. рублей; 2019 год - 315 872,5 тыс. рублей; 2020 год - 289 715,1 тыс. рублей; 2021 год - 291 086,7 тыс. рублей. |
";
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Безопасная среда" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 1 384 408,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 242 819,1 тыс. рублей; 2021 год - 236 852,0 тыс. рублей; 2022 год - 227 254,0 тыс. рублей; 2023 год - 225 863,0 тыс. рублей; 2024 год - 225 649,5 тыс. рублей; 2025 год - 225 970,5 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 352 534,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 231 704,8 тыс. рублей; 2021 год - 232 154,0 тыс. рублей; 2022 год - 222 556,0 тыс. рублей; 2023 год - 221 165,0 тыс. рублей; 2024 год - 222 317,0 тыс. рублей; 2025 год - 222 638,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 31 873,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 11 114,3 тыс. рублей; 2021 год - 4 698,0 тыс. рублей; 2022 год - 4 698,0 тыс. рублей; 2023 год - 4 698,0 тыс. рублей; 2024 год - 3 332,5 тыс. рублей; 2025 год - 3 332,5 тыс. рублей. |
";
4) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения N 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения N 2 к настоящему Постановлению;
6) Приложение N 3 изложить в редакции Приложения N 3 к настоящему Постановлению;
7) Приложение N 4 изложить в редакции Приложения N 4 к настоящему Постановлению;
7) Приложение N 5 изложить в редакции Приложения N 5 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, за исключением правоотношений, возникших при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, которые вступают с момента подписания настоящего Постановления.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года N 031-06-1057/7 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной и безопасной городской среды" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение N 1
к муниципальной программе "Формирование комфортной
и безопасной городской среды"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||||
Всего по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 603 683,7 | 1 432 455,8 | 1 040 308,0 | 1 009 769,0 | 1 158 405,5 | 1 188 294,5 | х | х | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 1 213 014,5 | 1 037 672,1 | 1 005 610,0 | 1 005 071,0 | 1 155 073,0 | 1 184 962,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 100 954,1 | 103 697,0 | 34 698,0 | 4 698,0 | 3 332,5 | 3 332,5 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 291 086,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: "Комфортная среда" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 1 360 864,6 | 1 195 603,8 | 813 054,0 | 783 906,0 | 932 756,0 | 962 324,0 | х | х | |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 981 309,7 | 805 518,1 | 783 054,0 | 783 906,0 | 932 756,0 | 962 324,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 98 999,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 291 086,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Иркутска | |||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | 565 857,1 | 648 989,8 | 579 258,0 | 549 448,7 | 154 672,0 | 124 672,0 | 129 506,0 | 131 476,0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | КГО, КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО, УИПСМИО, КУМИ |
бюджет города | 304 372,0 | 263 889,0 | 199 703,1 | 159 363,0 | 124 672,0 | 124 672,0 | 129 506,0 | 131 476,0 | ||||
областной бюджет | 73 860,8 | 69 228,3 | 89 839,8 | 98 999,0 | 30 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
федеральный бюджет | 187 624,3 | 315 872,5 | 289 715,1 | 291 086,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Поддержание в надлежащем состоянии и создание новых объектов (элементов) благоустройства" | Всего, в том числе: | - | - | 217 250,6 | 142 529,0 | 159 539,0 | 159 539,0 | 193 871,0 | 199 024,0 | Создание на территории города удобной и привлекательной среды | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда" |
бюджет города | - | - | 217 250,6 | 142 529,0 | 159 539,0 | 159 539,0 | 193 871,0 | 199 024,0 | ||||
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Поддержание в надлежащем состоянии и развитие городских озелененных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 165 738,0 | 182 622,1 | 182 839,0 | 183 691,0 | 218 384,0 | 226 447,0 | КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", КУПО, КУЛО, КУОО, КУСО | |
бюджет города | - | - | 165 738,0 | 182 622,1 | 182 839,0 | 183 691,0 | 218 384,0 | 226 447,0 | ||||
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение сохранности городских лесов и лесов особо охраняемых природных территорий" | Всего, в том числе: | - | - | 6 487,0 | 5 230,0 | 5 230,0 | 5 230,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | КГО, УСО | |
бюджет города | - | - | 6 487,0 | 5 230,0 | 5 230,0 | 5 230,0 | 5 781,0 | 5 781,0 | ||||
1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Организация наружного освещения территории города" | Всего, в том числе: | - | - | 139 890,0 | 129 604,0 | 124 604,0 | 124 604,0 | 154 487,0 | 160 267,0 | Обеспечение потребностей жителей в наружном освещении, создание благоприятного эстетического облика города | КГО |
бюджет города | - | - | 139 890,0 | 129 604,0 | 124 604,0 | 124 604,0 | 154 487,0 | 160 267,0 | ||||
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Поддержание систем наружного освещения в надлежащем состоянии" | Всего, в том числе: | - | - | 252 241,0 | 186 170,0 | 186 170,0 | 186 170,0 | 230 727,0 | 239 329,0 | Повышение надежности работы системы наружного освещения | КГО |
бюджет города | - | - | 252 241,0 | 186 170,0 | 186 170,0 | 186 170,0 | 230 727,0 | 239 329,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: "Безопасная среда" | Всего, в том числе: | - | - | 242 819,1 | 236 852,0 | 227 254,0 | 225 863,0 | 225 649,5 | 225 970,5 | х | х | |
бюджет города | - | - | 231 704,8 | 232 154,0 | 222 556,0 | 221 165,0 | 222 317,0 | 222 638,0 | ||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 4 698,0 | 4 698,0 | 4 698,0 | 3 332,5 | 3 332,5 | ||||
Задача 1 | Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска | |||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах" | Всего, в том числе: | - | - | 159 624,0 | 162 543,0 | 164 276,0 | 163 462,0 | 162 763,0 | 162 913,0 | Обеспечение мер своевременного реагирования на риски жизни, здоровью, имуществу жителей города и окружающей среде | УСО |
Бюджет города | - | - | 159 624,0 | 162 543,0 | 164 276,0 | 163 462,0 | 162 763,0 | 162 913,0 | ||||
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму" | Всего, в том числе: | - | - | 13 400,0 | 14 245,0 | 14 357,0 | 13 741,0 | 13 157,0 | 13 477,0 | Повышение информированности и уровня знаний населения об угрозах совершения террористических актов, снижение количества потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города | УСО, КГО, МКУ г. Иркутска "Городская среда", аппарат администрации города Иркутска |
бюджет города | - | - | 13 400,0 | 14 245,0 | 14 357,0 | 13 741,0 | 13 157,0 | 13 477,0 | ||||
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | Всего, в том числе: | - | - | 68 715,1 | 59 614,0 | 48 171,0 | 48 210,0 | 49 229,5 | 49 080,5 | Обеспечение санитарно-гигиенического и эпидемического благополучия | КГО |
бюджет города | - | - | 57 600,8 | 54 916,0 | 43 473,0 | 43 512,0 | 45 897,0 | 45 748,0 | ||||
областной бюджет | - | - | 11 114,3 | 4 698,0 | 4 698,0 | 4 698,0 | 3 332,5 | 3 332,5 | ||||
2.4 | Основное мероприятие 2.4 "Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры" | Всего, в том числе: | - | - | 1 080 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | Снижение негативного воздействия на экологическое состояние окружающей среды от факторов жизнедеятельности населения | КГО |
бюджет города | - | - | 1 080 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
".
И.о. заместителя мэра - председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
В.В.ПРЕЛОВСКИЙ
И.о. заместителя председателя комитета -
начальника департамента городской среды
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
К.В.ШАВЕЛЬКИНА
"Приложение N 2
к муниципальной программе "Формирование комфортной
и безопасной городской среды"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | Плановое значение целевого показателя | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Подпрограмма "Комфортная среда" | |||||||||||
Задача 1: Повышение качества и комфорта городской среды, создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | |||||||||||
1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 13 | 14 | 12 (17) <**> | 13 (17) <****> | 15 | 14 | 15 | 14 | <***> |
2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 208 | 180 | 175 | 158 | 84 | 180 | 181 | 979 | <*> |
2.1 | в том числе в рамках реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 87 | 80 | 62 | 65 | 54 | 80 | 81 | 979 | <*> | |
3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | - | - | 10,4 | 12,0 | 15 | 20 | 25 | 30 | - |
4 | Обеспеченность населения площадью озелененных территорий | кв. м. на 1 чел. | - | - | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
5 | Общая площадь городских лесов на территории города Иркутска | га | - | - | 5 379 | 5 379 | 5 379 | 5 379 | 5 379 | 5 379 | 5 379 |
6 | Общая площадь особо охраняемых территорий | га | - | - | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 |
7 | Протяженность вновь введенных сетей наружного освещения | км | - | - | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
8 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | % | - | - | - | 86 | 87 | 87,7 | 88,4 | 89,1 | 89,8 |
9 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | км | - | - | - | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Подпрограмма "Безопасная среда" | |||||||||||
Задача 1. Создание эффективной системы снижения степени экологического воздействия и защиты граждан от факторов риска | |||||||||||
10 | Доля потерпевших на водных объектах и от чрезвычайных ситуаций, в общей численности населения | % | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
11 | Доля потерпевших от преступлений, совершенных в общественных местах города Иркутска, в общей численности населения | % | - | - | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
12 | Количество обращений об отлове животных без владельцев | ед. | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
13 | Доля площади территории, на которой проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия, от общей площади территорий, на которой требуется проведение таких мероприятий | % | - | - | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
14 | Динамика изменения количества граждан, принявших участие в мероприятиях экологической направленности | в % к предыдущему периоду | - | - | 100 | 101,1 | 101,2 | 101,5 | 102 | 102,4 | 102,4 |
15 | Доля созданных мест (площадок) накопления ТКО к общей потребности мест (площадок) накопления ТКО | шт. | - | - | 41,4 | 60,5 | 79,0 | - | - | - | - |
16 | Количество территорий массового скопления людей, оснащенных интеллектуальной системой видеонаблюдения | ед. | - | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |