В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы "Эффективное управление", руководствуясь статьями 16, 17, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 12, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Эффективное управление", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1081/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 13 ноября 2020 года N 031-06-740/0, следующие изменения:
1) в Таблице 1 "Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление":
а) строку "Участники Программы" изложить в следующей редакции:
"
Участники Программы | Комитет городского обустройства администрации города Иркутска; Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска; Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска; Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска; Управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска |
";
б) строку "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования Программы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 1 714 581,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 220 486,8 тыс. рублей; 2021 год - 399 329,0 тыс. рублей; 2022 год - 345 948,1 тыс. рублей; 2023 год - 326 824,0 тыс. рублей; 2024 год - 209 148,0 тыс. рублей; 2025 год - 212 846,0 тыс. рублей |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 "Паспорт подпрограммы "Управление имуществом" муниципальной программы "Эффективное управление" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 92 684,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 14 465,2 тыс. рублей; 2021 год - 16 273 тыс. рублей; 2022 год - 15 615 тыс. рублей; 2023 год - 15 622 тыс. рублей; 2024 год - 15 300 тыс. рублей; 2025 год - 15 409 тыс. рублей |
";
3) в Таблице 3 "Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности муниципального управления" муниципальной программы "Эффективное управление":
а) строку "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Участники подпрограммы | Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее - КГСП); Управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее - УП КБПиФ) |
";
б) строку "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы | 1. Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц. 2. Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей. 3. Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию |
";
в) строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска 1 621 897,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 206 021,6 тыс. рублей; 2021 год - 383 056,0 тыс. рублей; 2022 год - 330 333,1 тыс. рублей; 2023 год - 311 202,0 тыс. рублей; 2024 год - 193 848,0 тыс. рублей; 2025 год - 197 437,0 тыс. рублей |
";
г) строку "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели подпрограммы | Доля интегрированных муниципальных информационных систем в единую информационную систему администрации города Иркутска; Доля отказоустойчивой защищенной информационной инфраструктуры в общей инфраструктуре администрации города Иркутска; Доля муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление муниципальных услуг без необходимости личного посещения - онлайн); Количество муниципальных служащих администрации города Иркутска, прошедших обучение; Количество безработных граждан, привлекаемых через областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Иркутска, для выполнения оплачиваемых общественных работ в структурных подразделениях администрации города Иркутска; Уровень достижения показателей, установленных вновь разработанной стратегией социально-экономического развития города Иркутска |
";
4) в графе 2 Таблицы 4 "Система реагирования на риски Программы":
а) строку 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию.";
б) строку 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию.";
5) раздел III. "Характеристика основных мероприятий Программы" дополнить абзацем первым следующего содержания:
"На достижение цели и задач Программы, в частности основного мероприятия 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны", направлены меры муниципального регулирования, предусмотренные решением Думы города Иркутска от 23 ноября 2005 года N 004-20-180203/5 "Об установлении и введении в действие земельного налога и о Положении о земельном налоге на территории города Иркутска".";
6) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения N 1 к настоящему Постановлению;
7) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения N 2 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года N 031-06-1081/9 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее Постановление с приложениями.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, за исключением значений целевых показателей "Динамика доходов бюджета города от использования муниципального имущества и его приватизации к базовому периоду (2018 год)" и "Доля муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление муниципальных услуг без необходимости личного посещения - онлайн)" в 2020 году, указанных в Приложении N 2 к настоящему Постановлению, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение N 1
к муниципальной программе "Эффективное управление"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | |||||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | ||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 220 486,8 | 399 329,0 | 345 948,1 | 326 824,0 | 209 148,0 | 212 846,0 | X | X | |||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Управление имуществом": | 14 465,2 | 16 273,0 | 15 615,0 | 15 622,0 | 15 300,0 | 15 409,0 | X | X | |||||
Задача 1 | Повышение вовлеченности муниципального имущества города в экономический оборот, обеспечение законности деятельности в сфере имущественных отношений, управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1. "Управление имуществом муниципальной казны" | Всего, в том числе: | 3 174,7 | 4 142,0 | 4 150,0 | 4 154,0 | 3 305,0 | 3 323,0 | Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления в целях обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста, образование земельных участков для целей оформления в муниципальную собственность и дальнейшей передачи муниципальным унитарным предприятиям или муниципальным учреждениям | КУМИ, КГСП | |||
бюджет города Иркутска | 3 174,7 | 4 142,0 | 4 150,0 | 4 154,0 | 3 305,0 | 3 323,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 1.2. "Выявление и пресечение случаев незаконного размещения объектов имущества" | Всего, в том числе: | 11 196,5 | 11 643,0 | 10 977,0 | 10 980,0 | 11 995,0 | 12 086,0 | Снижение фактов незаконного размещения объектов недвижимого и движимого имущества на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности | КУМИ, КГО, КУОО, КУПО, КУЛО, КУСО | |||
бюджет города Иркутска | 11 196,5 | 11 643,0 | 10 977,0 | 10 980,0 | 11 995,0 | 12 086,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3 | Основное мероприятие 1.3. "Управление имуществом, не являющимся муниципальным, в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления" | Всего, в том числе | 94,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | Образование земельных участков под многоквартирными домами, бесплатное предоставление гражданам земельных участков | КУМИ | |||
бюджет города Иркутска | 94,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Повышение эффективности муниципального управления": | 206 021,6 | 383 056,0 | 330 333,1 | 311 202,0 | 193 848,0 | 197 437,0 | X | X | |||||
Задача 1 | Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.1. "Муниципальный проект "Цифровой муниципалитет" | Всего, в том числе: | 47 398,0 | 59 441,0 | 32 038,0 | 15 619,0 | 32 038,0 | 32 038,0 | Обеспечение устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных, обработки и хранения больших объемов данных и повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий | Аппарат | |||
бюджет города Иркутска | 47 398,0 | 59 441,0 | 32 038,0 | 15 619,0 | 32 038,0 | 32 038,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение функционирования технических средств и средств связи" | Всего, в том числе: | 12 877,9 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | Обеспечение стабильной работы технических средств и средств связи | Аппарат | |||
бюджет города Иркутска | 12 877,9 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | 14 381,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 2 | Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.3. "Развитие кадрового потенциала" | Всего, в том числе: | 3 500,7 | 6 915,0 | 6 984,0 | 7 056,0 | 6 768,0 | 6 846,0 | Повышение уровня профессионального образования муниципальных служащих администрации города Иркутска, в том числе лиц, состоящих в резерве кадров; содействие занятости населения | Аппарат | |||
бюджет города Иркутска | 3 500,7 | 6 915,0 | 6 984,0 | 7 056,0 | 6 768,0 | 6 846,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Основное мероприятие 2.4. "Обеспечение деятельности общеотраслевых муниципальных учреждений" | Всего, в том числе: | 142 245,0 | 277 141,0 | 276 752,1 | 273 968,0 | 140 483,0 | 143 994,0 | Осуществление деятельности муниципальных учреждений в соответствии с возложенными полномочиями | Аппарат, КГСП | |||
бюджет города Иркутска | 142 245,0 | 277 141,0 | 276 752,1 | 273 968,0 | 140 483,0 | 143 994,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 3 | Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию | ||||||||||||
1 | Основное мероприятие 2.5. "Реализация муниципальной политики в сфере стратегического планирования" | Всего, в том числе: | 0,0 | 25 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | Формирование долгосрочных целей, задач и приоритетов социально-экономического развития, выработка для их достижения необходимого комплекса взаимоувязанных мероприятий; обеспечение потребностей органов местного самоуправления города Иркутска в статистической информации | УП КБПиФ | |||
бюджет города Иркутска | 0,0 | 25 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | |||||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |