ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"
Источники и направления расходов | Сумма расходов (тыс. рублей) | Всего | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего финансовых затрат | 3599118,7 | 3452898,9 | 1370976,4 | 1348735,7 | 1417242,7 | 467116,3 | 11656088,7 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | 49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 478296,7 | 524241,1 | 278034,1 | 1690997,0 |
из краевого бюджета | 2812485,4 | 2506110,1 | 692475,6 | 471757,4 | 485479,0 | 186934,4 | 7155241,9 |
из местного бюджета | 230218,2 | 72597,4 | 45064,5 | 3681,6 | 4522,6 | 2147,8 | 358232,1 |
из внебюджетных источников | 507025,3 | 758592,4 | 388000,0 | 395000,0 | 403000,0 | - | 2451617,7 |
Капитальные вложения | 413730,4 | 486509,5 | 633331,0 | 776809,7 | 868116,7 | 320990,3 | 3499487,6 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | 49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 478296,7 | 524241,1 | 278034,1 | 1690997,0 |
из краевого бюджета | 312239,4 | 321674,3 | 343881,2 | 294831,4 | 339353,0 | 40808,4 | 1652787,7 |
из местного бюджета | 52101,2 | 49236,2 | 44013,5 | 3681,6 | 4522,6 | 2147,8 | 155702,9 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | 400,0 | 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400.0 | 2500,0 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | 400,0 | 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2500,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 3185388.3 | 2965989,4 | 736745,4 | 571526 | 548726,0 | 145726,0 | 8154101,1 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | 2500246,0 | 2184035,8 | 347694,4 | 176526,0 | 145726,0 | 145726,0 | 5499954,2 |
из местного бюджета | 178117,0 | 23361,2 | 1051,0 | - | - | - | 202529,2 |
из внебюджетных источников | 507025,3 | 758592,4 | 388000,0 | 395000,0 | 403000,0 | - | 2451617,7 |
Подпрограмма 1 "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае" | |||||||
Всего финансовых затрат | 815989,7 | 931198,6 | 440467,3 | 444600,4 | 532291,4 | 320990,3 | 3485537,7 |
в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
из федерального бюджета | 49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 439958,7 | 491249,1 | 278034,1 | 1619667,0 |
из краевого бюджета | 480518,2 | 430357,3 | 193849,6 | 4444,1 | 39019,7 | 40808,4 | 1188997,3 |
из местного бюджета | 13056,4 | 6649,9 | 1181,4 | 197,6 | 2022,6 | 2147,8 | 25255,7 |
из внебюджетных источников | 273025,3 | 378592,4 | - | - | - | - | 651617,7 |
Капитальные вложения | 116906,9 | 151023,4 | 299447,9 | 444600,4 | 532291,4 | 320990,3 | 1865260,3 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | 49389,8 | 115599,0 | 245436,3 | 439958,7 | 491249,1 | 278034,1 | 1619667,0 |
из краевого бюджета | 60089,4 | 34247,5 | 53881,2 | 4444,1 | 39019,7 | 40808,4 | 232490,3 |
из местного бюджета | 7427,7 | 1176,9 | 130,4 | 197,6 | 2022,6 | 2147,8 | 13103,0 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 699082,8 | 780175,2 | 141019,4 | - | - | - | 1620277,4 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | 420428,8 | 396109,8 | 139968,4 | - | - | - | 956507,0 |
из местного бюджета | 5628,7 | 5473,0 | 1051,0 | - | - | - | 12152,7 |
из внебюджетных источников | 273025,3 | 378592,4 | - | - | - | - | 651617,7 |
Подпрограмма 2 "Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения" | |||||||
Всего финансовых затрат | 2248356,0 | 1723773,3 | 140000,0 | 178725,3 | 173325,3 | 140000,0 | 4604179,9 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | 38338,0 | 32992,0 | - | 71330,0 |
из краевого бюджета | 2075817,2 | 1705626,2 | 140000,0 | 140387,3 | 140333,3 | 140000,0 | 4342164,0 |
из местного бюджета | 172538,8 | 18147,1 | - | - | - | - | 190685,9 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные вложения | 5050,5 | 25885,1 | - | 38725,3 | 33325,3 | - | 102986,2 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | 38338,0 | 32992,0 | - | 71330,0 |
из краевого бюджета | 5000,0 | 25626,2 | - | 387,3 | 333,3 | - | 31346,8 |
из местного бюджета | 50,5 | 258,9 | - | - | - | - | 309,4 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 2243305,5 | 1697888,2 | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | 4501193,7 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | 2070817,2 | 1680000,0 | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | 4310817,2 |
из местного бюджета | 172488,3 | 17888,2 | - | - | - | 190376,5 | |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Газификация Алтайского края" | |||||||
Всего финансовых затрат | 534773,0 | 696601,0 | 731883,1 | 698484,0 | 705500,0 | - | 3367241,1 |
в том числе | |||||||
из краевого бюджета | 256150,0 | 268800,6 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | - | 1424950,6 |
из местного бюджета | 44623,0 | 47800,4 | 43883,1 | 3484,0 | 2500,0 | - | 142290,5 |
из внебюджетных источников | 234000,0 | 380000,0 | 388000,0 | 395000,0 | 403000,0 | - | 1800000,0 |
Капитальные вложения | 291773,0 | 309601,0 | 333883,1 | 293484,0 | 302500,0 | - | 1531241,1 |
в том числе | - | ||||||
из краевого бюджета | 247150,0 | 261800,6 | 290000,0 | 290000,0 | 300000,0 | - | 1388950,6 |
из местного бюджета | 44623,0 | 47800,4 | 43883,1 | 3484,0 | 2500,0 | - | 142290,5 |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе | - | ||||||
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 243000,0 | 387000,0 | 398000,0 | 405000,0 | 403000,0 | - | 1836000,0 |
в том числе | - | ||||||
из краевого бюджета | 9000,0 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | 36000,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | 234000,0 | 380000,0 | 388000,0 | 395000,0 | 403000,0 | - | 1800000,0 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы" | |||||||
Всего финансовых затрат | - | 101326,0 | 58626,0 | 26926,0 | 6126,0 | 6126,0 | 199130,0 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | 101326,0 | 58626,0 | 26926,0 | 6126,0 | 6126,0 | 199130,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные вложения | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
НИОКР | - | 400,0 | 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2500,0 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | 400,0 | 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2500,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | - | 100926,0 | 57726.0 | 26526,0 | 5726,0 | 5726,0 | 196630,0 |
в том числе | |||||||
из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из краевого бюджета | - | 100926,0 | 57726,0 | 26526,0 | 5726,0 | 5726,0 | 196630,0 |
из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |