В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Повышение эффективности управления", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 N 380, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | (план по программе) | 459764,0 | 19,9 | 459744,1 | |||
(утверждено в бюджете) | 410859,5 | 5604,6 | 405254,9 | ||||
2021 | (план по программе) | 437065,0 | 437065,0 | ||||
(утверждено в бюджете) | 373590,0 | 189,5 | 373400,5 | ||||
2022 | (план по программе) | 443973,1 | 443973,1 | ||||
(утверждено в бюджете) | 374000,3 | 189,5 | 373810,8 | ||||
2023 | (план по программе) | 456437,8 | 456437,8 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
2024 | (план по программе) | 474377,4 | 474377,4 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
2025 | (план по программе) | 493008,8 | 493008,8 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
Итого по плану программы | 2764606,2 | 2764606,2 |
".
1.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В паспорте подпрограммы "Электронный Улан-Удэ":
строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | (план по Программе) | 97391,2 | 97391,2 | ||||
(утверждено в бюджете) | 66945,6 | 66945,6 | |||||
2021 | (план по Программе) | 77653,8 | 77653,8 | ||||
(утверждено в бюджете) | 54936,9 | 54936,9 | |||||
2022 | (план по Программе) | 69755,7 | 69755,7 | ||||
(утверждено в бюджете) | 54936,9 | 54936,9 | |||||
2023 | (план по Программе) | 68321,3 | 68321,3 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
2024 | (план по Программе) | 71004,4 | 71004,4 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
2025 | (план по Программе) | 73794,9 | 73794,9 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
Итого по плану подпрограммы | 457921,3 | 457921,3 |
".
1.4. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. В паспорте подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ":
строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ||
2020 | (план по программе) | 3735,8 | 19,9 | 3715,9 | |||
(утверждено в бюджете) | 3535,5 | 467,9 | 3067,6 | ||||
2021 | (план по программе) | 3795,5 | 3795,5 | ||||
(утверждено в бюджете) | 3012,2 | 189,5 | 2822,7 | ||||
2022 | (план по программе) | 3897,6 | 3897,6 | ||||
(утверждено в бюджете) | 3012,2 | 189,5 | 2822,7 | ||||
2023 | (план по программе) | 4005,6 | 4005,6 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
2024 | (план по программе) | 4117,9 | 4117,9 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
2025 | (план по программе) | 4234,7 | 4234,7 | ||||
(утверждено в бюджете) | |||||||
Итого по плану подпрограммы | 23767,2 | 23767,2 |
".
1.6. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О.Г.ЕКМОВСКИЙ
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | КБК | Ожидаемый социально-экономический эффект [1] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. план по программе | 2024 г. план по программе | 2025 г. план по программе | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18... + гр. 22) | ||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [2] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Цель: повышение качества муниципального управления | ||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||
1.1. | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Аппарат, АСР, АОР, АЖР | 7609900099 | 0104 | 010, 011, 012, 013 | 121, 122, 129, 244 | Задача 1; показатели 1 - 10 | 2020 | 2025 | Итого | 171282,8 | 168503,5 | 174269,3 | 163871,8 | 181934,5 | 163871,8 | 188405,2 | 195936,1 | 203742,4 | 1115570,3 | |
ФБ | ||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||
МБ | 171282,8 | 168503,5 | 174269,3 | 163871,8 | 181934,5 | 163871,8 | 188405,2 | 195936,1 | 203742,4 | 1115570,3 | ||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||
1.2. | Отдельное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | УЭАЗ | 7609800002, 7600200002, 7600200003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого | 105634,4 | 97390,6 | 97098,4 | 79904,2 | 100847,4 | 80314,5 | 104746,3 | 108801,2 | 113018,3 | 630146,0 | |
ФБ | ||||||||||||||||||||||
РБ | 4698,5 | |||||||||||||||||||||
МБ | 105634,4 | 92692,1 | 97098,4 | 79904,2 | 100847,4 | 80314,5 | 104746,3 | 108801,2 | 113018,3 | 630146,0 | ||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||
1.3. | Отдельное мероприятие | Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием | АУ | 7609800003 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2025 | Итого | 72544,8 | 65486,7 | 74926,8 | 63440,9 | 77923,8 | 63440,9 | 81040,8 | 84282,4 | 87653,7 | 478372,3 | |
ФБ | ||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||
МБ | 72544,8 | 65486,7 | 74926,8 | 63440,9 | 77923,8 | 63440,9 | 81040,8 | 84282,4 | 87653,7 | 478372,3 | ||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||
2. | Отдельное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | УРТ | 7600100001, 7609800001, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 244, 633 | Задача 2; показатель 2 | 2020 | 2025 | Итого | 9175,0 | 8997,6 | 9321,2 | 8424,0 | 9614,1 | 8424,0 | 9918,6 | 10235,4 | 10564,8 | 58829,1 | |
ФБ | ||||||||||||||||||||||
РБ | 438,2 | |||||||||||||||||||||
МБ | 9175,0 | 8559,4 | 9321,2 | 8424,0 | 9614,1 | 8424,0 | 9918,6 | 10235,4 | 10564,8 | 58829,1 | ||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||
3. | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | УИИР | 7619800001, 7610200001, 7610100001, 7610300001, 7610300002 | 0412 | 010 | 111, 112, 119, 244, 852 | Задача 4; показатели 12, 13 | 2020 | 2025 | Итого | 97391,2 | 66945,6 | 77653,8 | 54936,9 | 69755,7 | 54936,9 | 68321,3 | 71004,4 | 73794,9 | 457921,3 | |
ФБ | ||||||||||||||||||||||
РБ | ||||||||||||||||||||||
МБ | 97391,2 | 66945,6 | 77653,8 | 54936,9 | 69755,7 | 54936,9 | 68321,3 | 71004,4 | 73794,9 | 457921,3 | ||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||
4. | Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | УКП, КЭРиТ | 7620100001, 7620200001, 7620200002, 7620200004, 76202S2870, 76202S2160 | 0113, 0412 | 010, 017 | 244 | Задача 5; показатели 14, 15 | 2020 | 2025 | Итого | 3735,8 | 3535,5 | 3795,5 | 3012,2 | 3897,6 | 3012,2 | 4005,6 | 4117,9 | 4234,7 | 23767,2 | |
ФБ | ||||||||||||||||||||||
РБ | 19,9 | 467,9 | 0,0 | 189,5 | 0,0 | 189,5 | ||||||||||||||||
МБ | 3715,9 | 3067,6 | 3795,5 | 2822,7 | 3897,6 | 2822,7 | 4005,6 | 4117,9 | 4234,7 | 23767,2 | ||||||||||||
ВИ | ||||||||||||||||||||||
Всего по программе: | 459764,0 | 410859,5 | 437065,0 | 373590,0 | 443973,1 | 374000,3 | 456437,8 | 474377,4 | 493008,8 | 2764606,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 19,9 | 5604,6 | 0,0 | 189,5 | 0,0 | 189,5 | ||||||||||||||||
Местный бюджет | 459744,1 | 405254,9 | 437065,0 | 373400,5 | 443973,1 | 373810,8 | 456437,8 | 474377,4 | 493008,8 | 2764606,2 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||
В т.ч.: капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||
НИОКР | ||||||||||||||||||||||
Прочие нужды |