В постановление Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 527-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:
приложения N 1 - 3, 8 к паспорту государственной программы Тюменской области изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 - 4 к настоящему постановлению.
Губернатор области
А.В.МООР
Приложение N 1
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
N п/п | Наименование показателя, единица измерения, направленность | Базовое значение | Значения в период реализации программы | ||||||||
2018 год (Факт) | 2019 год (Факт) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | ||||
Подпрограмма 1. Повышение качества и доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и услуг по газоснабжению | |||||||||||
Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области, а также соблюдение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с постановлением Губернатора Тюменской области "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 01 января 2019 года по 2023 год" | |||||||||||
Целевые показатели | |||||||||||
1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %, О | 43,2 | 43,2 | 43,0 | 42,9 | 42,8 | 42,7 | 42,6 | 42,5 | ||
2 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате реализации мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, нарастающим итогом с 2008 года млн. чел., П | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | ||
3 | Доля квартир (жилых домов) выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа, %, П | 94,4 | 94,7 | 95,3 | 96,1 | 97,0 | 97,2 | 97,6 | 98,1 | ||
4 | Доля квартир (жилых домов) в сельских населенных пунктах выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа, %, П | 79,0 | 80,3 | 82,6 | 85,5 | 88,9 | 88,9 | 89,2 | 90,8 | ||
5 | Отношение изменения размера (роста) вносимой гражданами платы за коммунальные услуги к предельному (максимальному) индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области, установленному постановлением Губернатора Тюменской области, условная единица, О | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | ||
Дополнительные показатели | |||||||||||
6 | Удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства, на конец периода, %, П | 23,4 | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | ||
Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды | |||||||||||
Цель 2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Тюменской области | |||||||||||
Целевые показатели | |||||||||||
7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Тюменской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, П | 5,0 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Подпрограмма 3. Повышение качества водоснабжения | |||||||||||
Цель 3. Повышение качества питьевой воды | |||||||||||
Целевые показатели | |||||||||||
8 | Доля населения Тюменской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %, П <*> | 75,4 | 77,7 | 75,4 - 77,8 | 75,5 - 77,9 | 75,7 - 78,0 | 76,0 - 78,1 | 76,5 - 81,7 | 76,5 - 81,7 | ||
Дополнительные показатели | |||||||||||
9 | Доля городского населения Тюменской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %, П | 93,4 | 93,7 | 94,0 | 95,0 | 96,5 | 98,0 | 99,0 | 99,0 |
________________
* - Плановые значения показателя сформированы исходя из фактически достигнутого уровня и значений показателя, установленных для Тюменской области паспортом федерального проекта "Чистая вода".
Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 5 659 772 | 5 923 608 | 7 571 793 | 7 096 068 | 1 476 207 | 1 153 713 | 574 021 | ||
средства федерального бюджета | 299 546,0 | 173 410,9 | 263 782,9 | 339 844,8 | 243 575,5 | 156 531,7 | 0,0 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрено | ||||||||
средства областного бюджета | 5 360 226 | 5 750 197 | 7 308 010 | 6 756 222 | 1 232 632 | 997 181 | 574 021 | ||
в том числе расходы на управление | 188 262 | 181 958 | 181 643 | 181 694 | 181 694 | 181 694 | 181 694 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 741 632 | 1 194 501 | 791 395 | 1 749 659 | 2 063 913 | 1 147 546 | 0 | ||
Подпрограмма 1. Повышение качества и доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и услуг по газоснабжению | |||||||||
Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области, а также соблюдение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с постановлением Губернатора Тюменской области "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 01 января 2019 года по 2023 год" | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 4 766 374 | 4 757 238 | 6 399 572 | 5 655 687 | 392 327 | 392 327 | 392 327 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан в жилищном фонде. | 521 617 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | АГ ТО, ДЖКХ ТО, ДГЗиПБ ТО, ДЗ ТО, ДИО ТО, ДК ТО, ДЛК ТО, ДоиН ТО, ДФКСиДО ТО, ДСР ТО, ДТиЗН ТО, ДФ ТО, ТОД, УГ ТО, УДП ТО, УД ТОД, УпДА ТО, Госохотдепартамент ТО |
2 | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан на территории муниципального образования. | 186 485 | 567 146 | 124 164 | ДЖКХ ТО | ||||
3 | Мероприятие. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. | 444 | 798 | ДЖКХ ТО | |||||
4 | Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов ЖКХ. | 429 774 | 717 854 | 792 778 | 26 560 | ДЖКХ ТО | |||
5 | Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. | 443 572 | 91 296 | ДЖКХ ТО | |||||
6 | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов ЖКХ муниципальной собственности. | 62 764 | 76 711 | 15 145 | ДЖКХ ТО | ||||
7 | Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта (капитального ремонта) объектов государственной собственности | 20 630 | 39 883 | 26 905 | 21 587 | 21 587 | 21 587 | 21 587 | ДЖКХ ТО |
8 | Мероприятие. Оформление объектов коммунальной инфраструктуры и газификации, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. | 8 344 | 12 069 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | ДЖКХ ТО |
9 | Мероприятие. Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки гражданам за коммунальные услуги | 3 040 026 | 2 910 000 | 5 080 000 | 5 236 800 | ДЖКХ ТО | |||
10 | Мероприятие. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области | 52 718 | 41 480 | 32 080 | 42 240 | 42 240 | 42 240 | 42 240 | ДЖКХ ТО |
11 | Мероприятие. Возмещение части расходов по энергосбережению на оплату оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | ДЖКХ ТО |
Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды | |||||||||
Цель 2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Тюменской области | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 591 395 | 762 415 | 425 511 | 443 636 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 276 112 | 125 388 | 114 888 | 119 782 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Региональный проект. "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 591 395 | 762 415 | 425 511 | 443 636 | ||||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 276 112 | 125 388 | 114 888 | 119 782 | |||||
Мероприятие проекта. Реализация программ формирования современной городской среды | 431 895 | 425 511 | 425 511 | 443 636 | ДЖКХ ТО | ||||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 116 612 | 114 888 | 114 888 | 119 782 | |||||
Мероприятие проекта. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 159 500 | 336 904 | ДЖКХ ТО | ||||||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 159 500 | 10 500 | |||||||
Подпрограмма 3. Повышение качества водоснабжения | |||||||||
Цель 3. Повышение качества питьевой воды | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 113 740 | 221 997 | 565 067 | 815 050 | 902 187 | 579 692 | 0 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 23 434,2 | 48 023,0 | 148 895,0 | 220 063,0 | 243 575,5 | 156 531,7 | 0,0 | ||
13 | Региональный проект. "Чистая вода" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 113 740 | 221 997 | 565 067 | 815 050 | 902 187 | 579 692 | ДЖКХ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 23 434,2 | 48 023 | 148 895 | 220 063 | 243 575,5 | 156 531,7 | |||
Справочно: внебюджетные средства | 741 632 | 1 194 501 | 791 395 | 1 749 659 | 2 063 913 | 1 147 546 | |||
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 5 642 648 | 5 923 608 | 7 571 793 | 7 096 068 | 1 476 207 | 1 153 713 | 574 021 | ||
Аппарат Губернатора Тюменской области | 182 | ||||||||
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области | 55 | ||||||||
Департамент здравоохранения Тюменской области | 5 245 | ||||||||
Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6 326 | ||||||||
Департамент культуры Тюменской области | 97 | ||||||||
Департамент лесного комплекса Тюменской области | 5 | ||||||||
Департамент образования и науки Тюменской области | 40 | ||||||||
Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области | 51 | ||||||||
Департамент социального развития Тюменской области | 395 | ||||||||
Департамент труда и занятости Тюменской области | 110 | ||||||||
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 3 | ||||||||
Департамент финансов Тюменской области | 58 | ||||||||
Тюменская областная Дума | 89 | ||||||||
Управление Гостехнадзора Тюменской области | 13 | ||||||||
Управление делами Правительства Тюменской области | 4 197 | ||||||||
Управление делами Тюменской областной Думы | 90 | ||||||||
Управление по делам архивов Тюменской области | 165 |