АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2020 года N 106


О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370, следующие изменения:


1.1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

1408745,1

592784,8

93882,7

706006,6

12371,0

утверждено в бюджете

405685,0

99514,5

48655,2

257515,3

0,0

2021

план по Программе

1370961,0

606354,8

95661,7

656078,7

12865,8

утверждено в бюджете

274355,6

0,0

54708,6

219647,0

0,0

2022

план по Программе

1394294,8

602195,4

97335,6

681383,3

13380,5

утверждено в бюджете

223929,6

0,0

54989,9

168939,7

0,0

2023

план по Программе

1377368,0

554921,7

99652,7

708877,8

13915,7

утверждено в бюджете

2024

план по Программе

1433108,8

577118,6

101732,8

739785,1

14472,3

утверждено в бюджете

2025

план по Программе

3633694,5

2600203,3

193896,1

824543,8

15051,2

утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

10618172,2

5533578,7

663681,2

4338855,8

82056,6

".


1.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.3. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":


1.3.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

240341,7

100000,0

70424,6

57546,1

12371,0

утверждено в бюджете

84729,3

0,0

47650,0

37079,3

0,0

2021

план по Программе

223846,4

100000,0

90555,3

20425,3

12865,8

утверждено в бюджете

65143,0

0,0

54708,6

10434,4

0,0

2022

план по Программе

226684,4

100000,0

92271,5

21032,4

13380,5

утверждено в бюджете

65417,0

0,0

54989,9

10427,1

0,0

2023

план по Программе

129800,7

0,0

94056,4

21828,6

13915,7

утверждено в бюджете

2024

план по Программе

132880,3

0,0

95912,6

22495,3

14472,3

утверждено в бюджете

2025

план по Программе

239506,1

0,0

147843,1

76611,7

15051,2

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

1193059,4

300000,0

591063,5

219939,5

82056,6

".


1.3.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.4. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":


1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

835946,3

364815,4

3685,0

467445,9

0,0

утверждено в бюджете

226669,7

99514,5

1005,2

126150,0

0,0

2021

план по Программе

855220,2

364804,7

3684,9

486730,6

0,0

утверждено в бюджете

118000,0

0,0

0,0

118000,0

0,0

2022

план по Программе

864040,2

354983,4

3585,7

505471,1

0,0

утверждено в бюджете

86200,0

0,0

0,0

86200,0

0,0

2023

план по Программе

931854,3

401821,2

4058,8

525974,2

0,0

утверждено в бюджете

2024

план по Программе

971887,0

417894,1

4221,2

549771,8

0,0

утверждено в бюджете

2025

план по Программе

3052713,2

2434609,9

44390,0

573713,3

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

7511661,2

4338928,7

63625,6

3109106,9

0,0

".


1.4.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Мэр г. Улан-Удэ
И.Ю.ШУТЕНКОВ



Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 19.05.2020 N 106



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Статус

Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта

Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

Начала реализации

Окончания реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

план по программе

план по программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ

0.

Отдельное мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ

КТПРП

6909900099

0113

032

121, 122, 129, 244

Задачи 1, 2, 3; показатели 1 - 9

2020

2025

Итого:

25020,3

22286,0

26021,1

21708,6

27062,0

21708,6

28144,5

29270,3

30441,1

165959,2

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

25020,3

22286,0

26021,1

21708,6

27062,0

21708,6

28144,5

29270,3

30441,1

165959,2

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрограмма

Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ

КГХ, КС, КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ

6910000000

0408, 0409, 0412

032, 065, 030

111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852

Задача 1, показатели 1, 2, 3, 4

2020

2025

Итого:

240341,7

84729,3

223846,4

65143,0

226684,4

65417,0

129800,7

132880,3

239506,1

1193059,4

ФБ

100000,0

0,0

100000,0

0,0

100000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300000,0

РБ

70424,6

47650,0

90555,3

54708,6

92271,5

54989,9

94056,4

95912,6

147843,1

591063,5

МБ

57546,1

37079,3

20425,3

10434,4

21032,4

10427,1

21828,6

22495,3

76611,7

219939,5

ВИ

12371,0

0,0

12865,8

0,0

13380,5

0,0

13915,7

14472,3

15051,2

82056,6

2.

Подпрограмма

Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ

КТПРП, КУИиЗ, КС

6920000000

0408, 0412

032, 019

414, 813, 244

Задача 2, показатели 5, 6, 7

2020

2025

Итого:

835946,3

226669,7

855220,2

118000,0

864040,2

86200,0

931854,3

971887,0

3052713,2

7511661,2

ФБ

364815,4

99514,5

364804,7

0,0

354983,4

0,0

401821,2

417894,1

2434609,9

4338928,7

РБ

3685,0

1005,2

3684,9

0,0

3585,7

0,0

4058,8

4221,2

44390,0

63625,6

МБ

467445,9

126150,0

486730,6

118000,0

505471,1

86200,0

525974,2

549771,8

573713,3

3109106,9

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма

Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"

КТПРП, КУИиЗ

6930000000

0408, 0412

032, 019

414, 813, 244

Задача 3, показатели 8, 9

2020

2025

Итого:

307436,8

72000,0

265873,3

69504,0

276508,2

50604,0

287568,5

299071,3

311034,1

1747492,3

ФБ

127969,4

0,0

141550,1

0,0

147212,0

0,0

153100,5

159224,5

165593,5

894650,0

РБ

1292,6

0,0

1421,5

0,0

1478,4

0,0

1537,5

1599,0

1663,0

8992,0

МБ

178174,8

72000,0

122901,7

69504,0

127817,8

50604,0

132930,5

138247,7

143777,6

843850,1

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по программе:

1408745,1

405685,0

1370961,0

274355,6

1394294,8

223929,6

1377368,0

1433108,8

3633694,5

10618172,2

Федеральный бюджет:

592784,8

99514,5

606354,8

0,0

602195,4

0,0

554921,7

577118,6

2600203,4

5533578,7

Республиканский бюджет:

75402,2

48655,2

95661,7

54708,6

97335,6

54989,9

99652,7

101732,8

193896,1

663681,1

Местный бюджет

728187,1

257515,3

656078,7

219647,0

681383,3

168939,7

708877,8

739785,0

824543,7

4338855,7

Внебюджетные источники

12371,0

0,0

12865,8

0,0

13380,5

0,0

13915,7

14472,3

15051,2

82056,6

В т.ч. капитальные вложения

643100,4

155368,5

598852,4

54708,6

595490,8

54989,9

650625,6

677472,1

2762247,9

5927789,2

НИОКР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие нужды

765644,7

250316,5

772108,6

219647,0

798804,0

168939,7

726742,4

755636,7

871446,6

4690383,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»