Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015 - 2025 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | Источники финансирования | |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1. | Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула | 1331058,3 | 1526508,5 | 2490024,3 | 2240192,0 | 2322505,2 | 1953328,1 | 1881817,1 | 2056682,3 | 2580739,8 | 2555815,3 | 1904408,0 | 22843078,9 | Всего, в том числе: |
0,0 | 1400,0 | 638455,5 | 637965,0 | 690000,0 | 524000,0 | 524000,0 | 580000,0 | 580000,0 | 580000,0 | 0,0 | 4755820,5 | федеральный бюджет | ||||
146744,3 | 220251,1 | 374553,7 | 339212,9 | 377445,6 | 157420,0 | 157420,0 | 271304,3 | 271884,3 | 271884,3 | 0,0 | 2588120,5 | краевой бюджет | ||||
1133379,0 | 1270746,8 | 1444909,6 | 1232454,1 | 1224119,6 | 1232874,1 | 1157459,7 | 1158146,9 | 1676901,2 | 1646781,3 | 1841543,4 | 15019315,7 | городской бюджет | ||||
50935,0 | 34110,6 | 32105,5 | 30560,0 | 30940,0 | 39034,0 | 42937,4 | 47231,1 | 51954,3 | 57149,7 | 62864,6 | 479822,2 | внебюджетные источники | ||||
2. | Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города | 2015 - 2025 | КДХБТС | 864137,2 | 1041415,6 | 1943428,8 | 1723676,1 | 1871407,5 | 1510080,1 | 1434463,3 | 1491109,5 | 1849204,4 | 1798694,0 | 1205737,0 | 16733353,5 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 637500,0 | 637500,0 | 690000,0 | 524000,0 | 524000,0 | 580000,0 | 580000,0 | 580000,0 | 0,0 | 4753000,0 | федеральный бюджет | ||||
146744,3 | 220251,1 | 344459,2 | 303400,9 | 344160,0 | 157420,0 | 157420,0 | 157420,0 | 158000,0 | 158000,0 | 0,0 | 2147275,5 | краевой бюджет | ||||
717392,9 | 821164,5 | 961469,6 | 782775,2 | 837247,5 | 828660,1 | 753043,3 | 753689,5 | 1111204,4 | 1060694,0 | 1205737,0 | 9833078,0 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
2.1. | Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 2015 - 2025 | КДХБТС | 185579,0 | 174601,4 | 400143,0 | 178674,9 | 540672,1 | 507778,4 | 606917,5 | 728445,0 | 517555,8 | 293757,8 | 301000,0 | 4435124,9 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378429,6 <1> | 332778,4 <1> | 431917,5 <1> | 553445,0 <1> | 226000,0 <1> | 94200,0 <1> | 0,0 | 2016770,5 <1> | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 192573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192573,0 | краевой бюджет | ||||
185579,0 | 174601,4 | 207570,0 | 178674,9 | 162242,5 | 175000,0 | 175000,0 | 175000,0 | 291555,8 | 199557,8 | 301000,0 | 2225781,4 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
2.2. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 2015 - 2025 | КДХБТС | 653646,7 | 773439,8 | 1380858,4 | 1508282,1 | 1244095,0 | 960492,3 | 785736,4 | 720855,1 | 1227028,9 | 1395295,3 | 789821,5 | 11439551,5 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 637500,0 <1> | 637500,0 <1> | 311570,4 <1> | 191221,6 <1> | 92082,5 <1> | 26555,0 <1> | 354000,0 <1> | 485800,0 <1> | 0,0 | 2736229,5 | федеральный бюджет | ||||
146744,3 | 220251,1 | 151886,2 <1> | 303400,9 | 344160,0 <1> | 157420,0 <1> | 157420,0 <1> | 157420,0 <1> | 158000,0 <1> | 158000,0 <1> | 0,0 <1> | 1954702,5 <1> | краевой бюджет | ||||
506902,4 | 553188,7 | 591472,2 | 567381,2 | 588364,6 | 611850,7 | 536233,9 | 536880,1 | 715028,9 | 751495,3 | 789821,5 | 6748619,5 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
АЖР | 0,0 | 0,0 | 546,7 | 867,0 | 733,6 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 7361,9 | Всего, в том числе: | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 546,7 | 867,0 | 733,6 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 869,1 | 7361,9 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
АИР | 0,0 | 0,0 | 1322,7 | 1152,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1874,6 | 1874,6 | 1874,6 | 13390,0 | Всего, в том числе: | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 1322,7 | 1152,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1322,7 | 1874,6 | 1874,6 | 1874,6 | 13390,0 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
АЛР | 0,0 | 0,0 | 631,7 | 631,7 | 590,1 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 5643,7 | Всего, в том числе: | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 631,7 | 631,7 | 590,1 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 5643,7 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
АОР | 0,0 | 0,0 | 345,6 | 299,9 | 259,1 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 362,7 | 362,7 | 362,7 | 3029,5 | Всего, в том числе: | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 345,6 | 299,9 | 259,1 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 362,7 | 362,7 | 362,7 | 3029,5 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
АЦР | 0,0 | 0,0 | 412,0 | 412,0 | 693,1 | 1286,0 | 1286,0 | 1286,0 | 1350,3 | 1350,3 | 1350,3 | 9426,0 | Всего, в том числе: | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 412,0 | 412,0 | 693,1 | 1286,0 | 1286,0 | 1286,0 | 1350,3 | 1350,3 | 1350,3 | 9426,0 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
2.3. | Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки | 2015 - 2025 | КДХБТС | 23462,5 | 31480,0 | 31381,8 | 32605,9 | 35935,1 | 36604,3 | 36604,3 | 36604,3 | 44662,5 | 46940,3 | 49334,2 | 405615,2 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
23462,5 | 31480,0 | 31381,8 | 32605,9 | 35935,1 | 36604,3 | 36604,3 | 36604,3 | 44662,5 | 46940,3 | 49334,2 | 405615,2 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
2.4. | Мероприятие 1.4. Оформление документации для признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности | 2015 - 2025 | КДХБТС, МБУ | 1449,0 | 771,0 | 1472,6 | 750,0 | 137,1 | 750,0 | 750,0 | 750,00 | 787,5 | 826,9 | 868,2 | 9312,3 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
1449,0 | 771,0 | 1472,6 | 750,0 | 137,1 | 750,0 | 750,0 | 750,00 | 787,5 | 826,9 | 868,2 | 9312,3 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
2.5. | Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники | 2016 - 2017, 2020 - 2021 | КДХБТС | 0,0 | 61123,4 | 126314,3 | 0,0 | 46969,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54081,30 | 56785,4 | 59624,6 | 404898,6 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 61123,4 | 126314,3 | 0,0 | 46969,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54081,30 | 56785,4 | 59624,6 | 404898,6 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
3. | Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города | 2015 - 2025 | КДХБТС, ОГИБДД | 54920,5 | 69173,6 | 63653,4 | 63986,5 | 53793,7 | 65378,7 | 63681,1 | 63681,1 | 95633,0 | 100414,6 | 105435,3 | 799751,5 | Всего, в том числе: |
0,0 | 1400,0 | 955,5 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,5 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 94,5 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 | краевой бюджет | ||||
54920,5 | 67773,6 | 62603,4 | 63486,5 | 53793,7 | 65378,7 | 63681,1 | 63681,1 | 95633,0 | 100414,6 | 105435,3 | 796801,5 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
3.1. | Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ОГИБДД | 3994,8 | 11581,4 | 11298,2 | 8430,9 | 9386,9 | 9950,0 | 9950,0 | 9950,0 | 11416,1 | 11986,9 | 12586,4 | 110531,6 | Всего, в том числе: |
0,0 | 1400,0 | 955,5 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,5 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 94,5 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,5 | краевой бюджет | ||||
3994,8 | 10181,4 | 10248,2 | 7930,9 | 9386,9 | 9950,0 | 9950,0 | 9950,0 | 11416,1 | 11986,9 | 12586,4 | 107581,6 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
3.2. | Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ОГИБДД | 50925,7 | 57592,2 | 52355,2 | 55555,6 | 44406,8 | 55428,7 | 53731,1 | 53731,1 | 84216,8 | 88427,7 | 92849,0 | 689219,9 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
50925,7 | 57592,2 | 52355,2 | 55555,6 | 44406,8 | 55428,7 | 53731,1 | 53731,1 | 84216,8 | 88427,7 | 92849,0 | 689219,9 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
4. | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 299972,6 | 297867,0 | 337596,5 | 309604,8 | 252533,2 | 264240,0 | 268106,0 | 386242,9 | 460913,1 | 481131,4 | 388748,3 | 3746955,8 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 113884,3 <2> | 113884,3 <2> | 113884,3 <2> | 0,0 | 341652,9 | краевой бюджет | ||||
249487,6 | 264206,4 | 305946,5 | 279604,8 | 221933,2 | 225580,0 | 225580,0 | 225580,0 | 295572,3 | 310645,0 | 326486,0 | 2930621,8 | городской бюджет | ||||
50485,0 | 33660,6 | 31650,0 | 30000,0 | 30600,0 | 38660,0 | 42526,0 | 46778,6 | 51456,5 | 56602,1 | 62262,3 | 474681,1 | внебюджетные источники | ||||
4.1. | Мероприятие 3.1. Поддержка городского пассажирского транспорта | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 249487,6 | 234206,4 | 277446,5 | 279354,8 | 221686,5 | 225330,0 | 225330,0 | 225330,0 | 293997,3 | 308991,2 | 324749,7 | 2865910,0 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
249487,6 | 234206,4 | 277446,5 | 279354,8 | 221686,5 | 225330,0 | 225330,0 | 225330,0 | 293997,3 | 308991,2 | 324749,7 | 2865910,0 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
4.2. | Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта, реконструкция трамвайных путей | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 50485,0 | 33660,6 | 31650,0 | 25000,0 | 30600,0 | 33660,0 | 37026,0 | 94612,9 | 98685,8 | 103165,9 | 54209,7 | 592755,9 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53884,3 <2> | 53884,3 <2> | 53884,3 <2> | 0,0 | 161652,9 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет | ||||
50485,0 | 33660,6 | 31650,0 | 25000,0 | 30600,00 | 33660,0 | 37026,0 | 40728,6 | 44801,5 | 49281,6 | 54209,7 | 431103,0 | внебюджетные источники | ||||
4.3. | Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов | 2017 - 2025 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 246,7 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1575,0 | 1653,8 | 1736,3 | 6711,8 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 500,0 | 250,0 | 246,7 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1575,0 | 1653,8 | 1736,4 | 6711,9 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
4.4. | Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта | 2018 - 2025 | ПЭАиРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 5500,0 | 66050,0 | 66655,0 | 67320,5 | 8052,6 | 223578,1 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 <2> | 60000,0 <2> | 60000,0 <2> | 0,0 | 180000,0 <2> | краевой бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,5 | 8052,6 | 43578,1 | внебюджетные источники | ||||
4.5. | Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда | 2016 - 2017 | КДХБТС | 0,0 | 30000,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58000,0 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 30000,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58000,0 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
5. | Задача 4. Организация наружного освещения на территории города | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула | 88296,3 | 88718,8 | 115593,3 | 119717,2 | 118880,9 | 88293,6 | 90231,0 | 90313,1 | 151806,4 | 152392,4 | 181304,6 | 1285547,6 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 30000,0 | 35777,0 | 30621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96398,3 | краевой бюджет | ||||
87846,3 | 88268,8 | 85137,8 | 83380,2 | 87919,6 | 87919,6 | 89819,6 | 89860,6 | 151308,7 | 151844,8 | 180702,1 | 1184008,1 | городской бюджет | ||||
450,0 | 450,0 | 455,5 | 560,0 | 340,0 | 374,0 | 411,4 | 452,5 | 497,8 | 547,6 | 602,3 | 5141,1 | внебюджетные источники | ||||
5.1. | Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула | 11019,6 | 4318,1 | 10690,0 | 10112,2 | 10740,0 | 10774,0 | 12711,4 | 12793,5 | 21382,8 | 15447,6 | 37512,3 | 157501,5 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
10569,6 | 3868,1 | 10234,5 | 10112,2 | 10400,0 | 10400,0 | 12300,0 | 12341,0 | 20885,0 | 14900,00 | 36910,0 | 152920,4 | городской бюджет | ||||
450,0 | 450,0 | 455,5 | 0,0 | 340,0 | 374,0 | 411,4 | 452,5 | 497,8 | 547,6 | 602,3 | 4581,1 | внебюджетные источники | ||||
5.2. | Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения | 2016, 2021 - 2025 | КДХБТС, ПЛНО | 0,0 | 6609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6609,2 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет | ||||
0,0 | 6609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6609,2 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники | ||||
5.3. | Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения | 2015 - 2025 | КДХБТС, ПЛНО | 77276,7 | 77791,5 | 104903,3 | 109605,0 | 108140,9 | 77519,6 | 77519,6 | 77519,6 | 130423,7 | 136944,8 | 143792,1 | 1121436,8 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 30000,0 | 35777,0 | 30621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96398,3 | краевой бюджет | ||||
77276,7 | 77791,5 | 74903,3 | 73268,0 | 77519,6 | 77519,6 | 77519,6 | 77519,6 | 130423,7 | 136944,8 | 143792,3 | 1024478,7 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | внебюджетные источники |
6. | Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС | 2015 - 2025 | КДХБТС | 23731,7 | 29333,5 | 29752,3 | 23207,3 | 25889,9 | 25335,7 | 25335,7 | 25335,7 | 23182,9 | 23182,9 | 23182,9 | 277470,5 | Всего, в том числе: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2664,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2664,3 | краевой бюджет | ||||
23731,7 | 29333,5 | 29752,3 | 23207,3 | 23225,6 | 25335,7 | 25335,7 | 25335,7 | 23182,9 | 23182,9 | 23182,9 | 274806,2 | городской бюджет | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
________________
<1> В соответствии с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
<2> В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).