____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2021 на основании Постановления Совета министров Республики Крым от 03.12.2020 N 751.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым", Законом Республики Крым от 28 ноября 2019 года N 19-ЗРК/2019 "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", распоряжением Совета министров Республики Крым от 13 сентября 2019 года N 1160-р "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2015 года N 842 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым" следующие изменения:
во вступительной части постановления слова "от 25 сентября 2018 года N 1145-р" заменить словами "от 13 сентября 2019 года N 1160-р";
в приложении к постановлению:
в паспорте Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым" (далее - Программа):
строки:
Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2021 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы составит 88161472,410 тыс. рублей, в том числе: прогнозируемый объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 68497724,996 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 4930887,472 тыс. рублей; в 2016 году - 9858648,990 тыс. рублей; в 2017 году - 10504635,437 тыс. рублей; в 2018 году - 10667799,146 тыс. рублей; в 2019 году - 9997241,040 тыс. рублей; в 2020 году - 11181528,300 тыс. рублей; в 2021 году - 11356984,611 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 19279657,114 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 10839,000 тыс. рублей; в 2016 году - 2036882,948 тыс. рублей; в 2017 году - 2203984,045 тыс. рублей; в 2018 году - 2586842,077 тыс. рублей; в 2019 году - 4003819,144 тыс. рублей; в 2020 году - 4243513,200 тыс. рублей; в 2021 году - 4193776,700 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет внебюджетных средств - 4304,700 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - 4304,700 тыс. рублей; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - средства не предусмотрены; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (средства Пенсионного фонда Российской Федерации) - 379785,600 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - 110708,300 тыс. рублей; в 2018 году - 269077,300 тыс. рублей; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены |
заменить строками следующего содержания:
Этапы и сроки реализации Программы | 2015 - 2022 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы составит 108353311,163 тыс. рублей, в том числе: прогнозируемый объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 79681605,349 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 4930887,472 тыс. рублей; в 2016 году - 9858648,990 тыс. рублей; в 2017 году - 10504635,437 тыс. рублей; в 2018 году - 10667799,146 тыс. рублей; в 2019 году - 9997241,040 тыс. рублей; в 2020 году - 11134932,808 тыс. рублей; в 2021 году - 11303658,233 тыс. рублей; в 2022 году - 11283802,223 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 28287615,514 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 10839,000 тыс. рублей; в 2016 году - 2036882,948 тыс. рублей; в 2017 году - 2203984,045 тыс. рублей; в 2018 году - 2586842,077 тыс. рублей; в 2019 году - 4003819,144 тыс. рублей; в 2020 году - 5587964,400 тыс. рублей; в 2021 году - 5707587,400 тыс. рублей; в 2022 году - 6149696,500 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет внебюджетных средств - 4304,700 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - 4304,700 тыс. рублей; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - средства не предусмотрены; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - средства не предусмотрены; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (средства Пенсионного фонда Российской Федерации) - 379785,600 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - 110708,300 тыс. рублей; в 2018 году - 269077,300 тыс. рублей; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - средства не предусмотрены |
в разделе II "Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы":
абзац:
"Сроки реализации Программы - 2015 - 2021 годы."
изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации Программы - 2015 - 2022 годы.";
в абзаце первом раздела VII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" цифры "88161472,410" заменить цифрами "108353311,163";
в подпрограмме 1 "Социальная защита населения Республики Крым" (далее - подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1:
строки:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2021 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы 1 | Прогнозируемый общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 38887977,510 тыс. рублей, в том числе: прогнозируемый объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 35440608,992 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 226053,200 тыс. рублей; в 2016 году - 4523132,000 тыс. рублей; в 2017 году - 5273631,107 тыс. рублей; в 2018 году - 5803269,757 тыс. рублей; в 2019 году - 6052340,945 тыс. рублей; в 2020 году - 6644640,256 тыс. рублей; в 2021 году - 6917541,727 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 3436019,218 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - 409059,100 тыс. рублей; в 2017 году - 518197,741 тыс. рублей; в 2018 году - 601232,477 тыс. рублей; в 2019 году - 683274,900 тыс. рублей; в 2020 году - 610810,400 тыс. рублей; в 2021 году - 613444,600 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет внебюджетных средств - 4304,700 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - 4304,700 тыс. рублей; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - средства не предусмотрены; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (средства Пенсионного фонда Российской Федерации) - 7044,600 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - 7044,600 тыс. рублей; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены" |
заменить строками следующего содержания:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы 1 | Прогнозируемый общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 46345537,534 тыс. рублей, в том числе: прогнозируемый объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 41880562,116 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 226053,200 тыс. рублей; в 2016 году - 4523132,000 тыс. рублей; в 2017 году - 5273631,107 тыс. рублей; в 2018 году - 5803269,757 тыс. рублей; в 2019 году - 6052340,945 тыс. рублей; в 2020 году - 6480301,532 тыс. рублей; в 2021 году - 6712904,988 тыс. рублей; в 2022 году - 6808928,587 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 4453626,118 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - 409059,100 тыс. рублей; в 2017 году - 518197,741 тыс. рублей; в 2018 году - 601232,477 тыс. рублей; в 2019 году - 683274,900 тыс. рублей; в 2020 году - 746525,200 тыс. рублей; в 2021 году - 747508,800 тыс. рублей; в 2022 году - 747827,900 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет внебюджетных средств - 4304,700 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - 4304,700 тыс. рублей; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - средства не предусмотрены; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - средства не предусмотрены; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (средства Пенсионного фонда Российской Федерации) - 7044,600 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - 7044,600 тыс. рублей; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - средства не предусмотрены" |
в разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1, сроки ее реализации":
абзац:
"Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2021 годы."
изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 1 - 2015 - 2022 годы.";
в абзаце первом раздела VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" цифры "38887977,510" заменить цифрами "46345537,534";
в подпрограмме 2 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" (далее - подпрограмма 2):
в паспорте подпрограммы 2:
строки:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | Доля граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, которым предоставляются социальные услуги негосударственными поставщиками социальных услуг, от общего количества граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, получивших социальные услуги; - освоение средств, предусмотренных в бюджете Республики Крым на предоставление финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг и социально ориентированным некоммерческим организациям; - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Крым; - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым (включая субсидии из федерального бюджета) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2021 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы 2 | Прогнозируемый общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 265755,000 тыс. рублей, в том числе: прогнозируемый объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 254916,000 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 2000,000 тыс. рублей; в 2016 году - 2000,000 тыс. рублей; в 2017 году - 5000,000 тыс. рублей; в 2018 году - 17100,000 тыс. рублей; в 2019 году - 28816,000 тыс. рублей; в 2020 году - 90000,000 тыс. рублей; в 2021 году - 110000,000 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 10839,000 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 10839,000 тыс. рублей; в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - средства не предусмотрены; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены" |
заменить строками следующего содержания:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | Доля граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, которым предоставляются социальные услуги негосударственными поставщиками социальных услуг, от общего количества граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, получивших социальные услуги; - освоение средств, предусмотренных в бюджете Республики Крым на предоставление финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг и социально ориентированным некоммерческим организациям; - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Республики Крым; - количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым (включая субсидии из федерального бюджета); - количество реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями проектов, направленных на развитие институтов гражданского общества, социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы 2 | Прогнозируемый общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 192049,612 тыс. рублей, в том числе: прогнозируемый объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 181210,612 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 2000,000 тыс. рублей; в 2016 году - 2000,000 тыс. рублей; в 2017 году - 5000,000 тыс. рублей; в 2018 году - 17100,000 тыс. рублей; в 2019 году - 28816,000 тыс. рублей; в 2020 году - 39934,902 тыс. рублей; в 2021 году - 42325,920 тыс. рублей; в 2022 году - 44033,790 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 10839,000 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 10839,000 тыс. рублей; в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - средства не предусмотрены; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - средства не предусмотрены" |
в разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 2, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки ее реализации":
абзац:
"Сроки реализации подпрограммы 2 - 2015 - 2021 годы."
изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 2 - 2015 - 2022 годы.";
после абзаца:
"количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым (включая субсидии из федерального бюджета)."
дополнить абзацем следующего содержания:
"количество реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями проектов, направленных на развитие институтов гражданского общества, социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.";
в абзаце первом раздела VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" цифры "265755,000" заменить цифрами "192049,612";
в подпрограмме 3 "Модернизация, капитальное строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной сферы Республики Крым" (далее - подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3:
строки:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2016 - 2021 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы 3 | Прогнозируемый общий объем финансового обеспечения составит 4199257,151 тыс. рублей, в том числе: прогнозируемый объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 2994225,151 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 183795,434 тыс. рублей; в 2017 году - 326487,743 тыс. рублей; в 2018 году - 514934,466 тыс. рублей; в 2019 году - 502007,508 тыс. рублей; в 2020 году - 733500,000 тыс. рублей; в 2021 году - 733500,000 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 832291,000 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - средства не предусмотрены; в 2019 году - 250000,000 тыс. рублей; в 2020 году - 384291,000 тыс. рублей; в 2021 году - 198000,000 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (средства Пенсионного фонда Российской Федерации) - 372741,000 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - 110708,300 тыс. рублей; в 2018 году - 262032,700 тыс. рублей; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены" |
заменить строками следующего содержания:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2016 - 2022 годы |
Объем и источники финансирования подпрограммы 3 | Прогнозируемый общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составит 5229757,151 тыс. рублей, в том числе: прогнозируемый объем бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым - 3727725,151 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 183795,434 тыс. рублей; в 2017 году - 326487,743 тыс. рублей; в 2018 году - 514934,466 тыс. рублей; в 2019 году - 502007,508 тыс. рублей; в 2020 году - 733500,000 тыс. рублей; в 2021 году - 733500,000 тыс. рублей; в 2022 году - 733500,000 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета - 1129291,000 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - средства не предусмотрены; в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - средства не предусмотрены; в 2018 году - средства не предусмотрены; в 2019 году - 250000,000 тыс. рублей; в 2020 году - 384291,000 тыс. рублей; в 2021 году - 100000,000 тыс. рублей; в 2022 году - 395000,000 тыс. рублей; прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (средства Пенсионного фонда Российской Федерации) - 372741,000 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - средства не предусмотрены; в 2017 году - 110708,300 тыс. рублей; в 2018 году - 262032,700 тыс. рублей; в 2019 году - средства не предусмотрены; в 2020 году - средства не предусмотрены; в 2021 году - средства не предусмотрены; в 2022 году - средства не предусмотрены" |