В соответствии с постановлением администрации области от 28.09.2012 N 1177 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области" (в редакции от 23.09.2019) администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области", утвержденную постановлением администрации области от 24.12.2012 N 1657 (в редакции от 11.11.2019), (далее - Программа) следующие изменения:
в паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования госпрограммы (подпрограммы) | Источники финансирования: средства федерального бюджета - 1470,5047 млн. рублей (11,1 процента): 2013 год - 176,4001 млн. рублей; 2014 год - 118,3731 млн. рублей; 2015 год - 97,9751 млн. рублей; 2016 год - 19,2460 млн. рублей; 2017 год - 45,9127 млн. рублей; 2018 год - 64,2074 млн. рублей; 2019 год - 28,6145 млн. рублей; 2020 год - 130,4621 млн. рублей; 2021 год - 71,3203 млн. рублей; 2022 год - 181,9251 млн. рублей; 2023 год - 290,1000 млн. рублей; 2024 год - 245,9683 млн. рублей средства бюджета Тамбовской области - 1209,2163 млн. рублей (9,2 процента), в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 40,4748 млн. рублей, 2013 год - 86,2397 млн. рублей; 2014 год - 68,8873 млн. рублей; 2015 год - 97,6226 млн. рублей; 2016 год - 96,4158 млн. рублей; 2017 год - 93,1951 млн. рублей; 2018 год - 109,4012 млн. рублей; 2019 год - 141,0583 млн. рублей; 2020 год - 130,5419 млн. рублей; 2021 год - 76,7357 млн. рублей; 2022 год - 82,7054 млн. рублей; 2023 год - 116,2518 млн. рублей; 2024 год - 110,1615 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов - 543,6827 млн. рублей (4,1 процента): 2013 год - 24,6898 млн. рублей; 2014 год - 42,6000 млн. рублей; 2015 год - 46,5749 млн. рублей; 2016 год - 51,5150 млн. рублей; 2017 год - 40,9612 млн. рублей; 2018 год - 47,8536 млн. рублей; 2019 год - 46,9325 млн. рублей; 2020 год - 44,4039 млн. рублей; 2021 год - 43,5957 млн. рублей; 2022 год - 63,1561 млн. рублей; 2023 год - 45,7000 млн. рублей; 2024 год - 45,7000 млн. рублей; внебюджетные источники - 9973,3581 млн. рублей (75,6 процента): 2013 год - 1135,0475 млн. рублей; 2014 год - 645,3295 млн. рублей; 2015 год - 848,5023 млн. рублей; 2016 год - 792,8632 млн. рублей; 2017 год - 823,5150 млн. рублей; 2018 год - 854,5650 млн. рублей; 2019 год - 715,5965 млн. рублей; 2020 год - 473,3831 млн. рублей; 2021 год - 1061,0520 млн. рублей; 2022 год - 1026,5440 млн. рублей; 2023 год - 634,5950 млн. рублей; 2024 год - 962,3650 млн. рублей; общий объем финансирования - 13196,7618 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 40,4748 млн. рублей, 2013 год - 1422,3771 млн. рублей; 2014 год - 875,1899 млн. рублей; 2015 год - 1090,6749 млн. рублей; 2016 год - 960,0400 млн. рублей; 2017 год - 1003,5840 млн. рублей; 2018 год - 1076,0272 млн. рублей; 2019 год - 932,2018 млн. рублей; 2020 год - 778,7910 млн. рублей; 2021 год - 1252,7037 млн. рублей; 2022 год - 1354,3306 млн. рублей; 2023 год - 1086,6468 млн. рублей; 2024 год - 1364,1948 млн. рублей; затраты по подпрограммам: "Регулирование качества окружающей среды" - 7156,4561 млн. рублей (54,2 процента): 2013 год - 748,5749 млн. рублей; 2014 год - 334,4592 млн. рублей; 2015 год - 449,3129 млн. рублей; 2016 год - 665,7403 млн. рублей; 2017 год - 747,9868 млн. рублей; 2018 год - 736,9888 млн. рублей; 2019 год - 730,0228 млн. рублей; 2020 год - 466,4070 млн. рублей; 2021 год - 577,1189 млн. рублей; 2022 год - 526,8202 млн. рублей; 2023 год - 586,6372 млн. рублей; 2024 год - 586,3871 млн. рублей; "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" - 1362,4231 млн. рублей (10,3 процента): 2013 год - 408,1658 млн. рублей; 2014 год - 343,3102 млн. рублей; 2015 год - 438,6861 млн. рублей; 2016 год - 172,2610 млн. рублей; "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" - 2289,1745 млн. рублей (17,3 процента): 2017 год - 121,8020 млн. рублей; 2018 год - 218,5734 млн. рублей; 2019 год - 32,5539 млн. рублей; 2020 год - 171,8825 млн. рублей; 2021 год - 531,0144 млн. рублей; 2022 год - 560,1243 млн. рублей; 2023 год - 193,6620 млн. рублей; 2024 год - 459,5620 млн. рублей; "Минерально-сырьевые ресурсы" - 418,8601 млн. рублей (3,2 процента): 2013 год - 134,1810 млн. рублей; 2014 год - 94,0065 млн. рублей; 2015 год - 13,9092 млн. рублей; 2016 год - 24,4880 млн. рублей; 2017 год - 22,9119 млн. рублей; 2018 год - 11,9661 млн. рублей; 2019 год - 19,2974 млн. рублей; 2020 год - 19,7000 млн. рублей; 2021 год - 19,4000 млн. рублей; 2022 год - 19,4000 млн. рублей; 2023 год - 19,8000 млн. рублей; 2024 год - 19,8000 млн. рублей; "Развитие водохозяйственного комплекса" - 1761,5995 млн. рублей (13,4 процента), в том числе в лимитах ОАИП - 32,5263 млн. рублей, 2013 год - 131,4554 млн. рублей; 2014 год - 103,4140 млн. рублей; 2015 год - 171,7731 млн. рублей; 2016 год - 74,9271 млн. рублей; 2017 год - 88,5891 млн. рублей; 2018 год - 86,0989 млн. рублей; 2019 год - 126,4942 млн. рублей; 2020 год - 101,0131 млн. рублей; 2021 год - 107,0201 млн. рублей; 2022 год - 229,8358 млн. рублей; 2023 год - 264,5404 млн. рублей; 2024 год - 276,4384 млн. рублей. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы: расходы на обеспечение функционирования управления по охране окружающей среды и природопользованию области - 178,5145 млн. рублей (1,4 процента): 2013 год - 0,0000 млн. рублей; 2014 год - 0,0000 млн. рублей; 2015 год - 16,9936 млн. рублей; 2016 год - 18,9662 млн. рублей; 2017 год - 18,7491 млн. рублей; 2018 год - 18,8159 млн. рублей; 2019 год - 19,9581 млн. рублей; 2020 год - 16,7594 млн. рублей; 2021 год - 15,3788 млн. рублей; 2022 год - 15,3788 млн. рублей; 2023 год - 18,7573 млн. рублей; 2024 год - 18,7573 млн. рублей; расходы на обеспечение функционирования управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области - 29,7340 млн. рублей (0,2 процента): 2013 год - 0,0000 млн. рублей; 2014 год - 0,0000 млн. рублей; 2015 год - 0,0000 млн. рублей; 2016 год - 3,6574 млн. рублей; 2017 год - 3,5451 млн. рублей; 2018 год - 3,5841 млн. рублей; 2019 год - 3,8754 млн. рублей; 2020 год - 3,0290 млн. рублей 2021 год - 2,7715 млн. рублей; 2022 год - 2,7715 млн. рублей; 2023 год - 3,2500 млн. рублей; 2024 год - 3,2500 млн. рублей |
приложение N 1 к Программе "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области", подпрограмм государственной программы и их значений" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
приложение N 2а к Программе "Перечень мероприятий государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
приложение N 3 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
в приложении N 4 к Программе "Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" - 7156,4561 млн. рублей: 2013 год - 748,5749 млн. рублей; 2014 год - 334,4592 млн. рублей; 2015 год - 449,3129 млн. рублей; 2016 год - 665,7403 млн. рублей; 2017 год - 747,9868 млн. рублей; 2018 год - 736,9888 млн. рублей; 2019 год - 730,0228 млн. рублей; 2020 год - 466,4070 млн. рублей; 2021 год - 577,1189 млн. рублей; 2022 год - 526,8202 млн. рублей; 2023 год - 586,6372 млн. рублей; 2024 год - 586,3871 млн. рублей, в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета - 80,1229 млн. рублей (1,1 процента): 2013 год - 0,0000 млн. рублей; 2014 год - 7,5476 млн. рублей; 2015 год - 5,8744 млн. рублей; 2016 год - 6,5905 млн. рублей; 2017 год - 7,1519 млн. рублей; 2018 год - 7,2152 млн. рублей; 2019 год - 7,4335 млн. рублей; 2020 год - 7,5207 млн. рублей; 2021 год - 7,7089 млн. рублей; 2022 год - 7,9092 млн. рублей; 2023 год - 7,5855 млн. рублей; 2024 год - 7,5855 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 244,6641 млн. рублей (3,5 процента): 2013 год - 25,2247 млн. рублей; 2014 год - 21,4785 млн. рублей; 2015 год - 24,0749 млн. рублей; 2016 год - 18,7601 млн. рублей; 2017 год - 23,1939 млн. рублей; 2018 год - 20,1016 млн. рублей; 2019 год - 23,1078 млн. рублей; 2020 год - 15,5433 млн. рублей; 2021 год - 13,5660 млн. рублей; 2022 год - 13,5660 млн. рублей; 2023 год - 23,1487 млн. рублей; 2024 год - 22,8986 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов - 203,6046 млн. рублей (2,8 процента): 2013 год - 9,0000 млн. рублей; 2014 год - 11,1000 млн. рублей; 2015 год - 8,2000 млн. рублей; 2016 год - 9,4986 млн. рублей; 2017 год - 22,2110 млн. рублей; 2018 год - 20,3100 млн. рублей; 2019 год - 21,0850 млн. рублей; 2020 год - 22,2000 млн. рублей; 2021 год - 20,0000 млн. рублей; 2022 год - 20,0000 млн. рублей; 2023 год - 20,0000 млн. рублей; 2024 год - 20,0000 млн. рублей; внебюджетные источники - 6628,0645 млн. рублей (92,6 процента): 2013 год - 714,3502 млн. рублей; 2014 год - 294,3331 млн. рублей; 2015 год - 411,1636 млн. рублей; 2016 год - 630,8911 млн. рублей; 2017 год - 695,4300 млн. рублей; 2018 год - 689,3620 млн. рублей; 2019 год - 678,3965 млн. рублей; 2020 год - 421,1430 млн. рублей; 2021 год - 535,8440 млн. рублей; 2022 год - 485,3450 млн. рублей; 2023 год - 535,9030 млн. рублей; 2024 год - 535,9030 млн. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы третий - седьмой изложить в следующей редакции:
"Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 7156,4561 млн. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 80,1229 млн. рублей;
из средств бюджета Тамбовской области - 244,6641 млн. рублей;
из средств муниципальных бюджетов - 203,6046 млн. рублей;
из средств внебюджетных источников - 6628,0645 млн. рублей.";
в приложении N 6 к Программе "Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы "Минерально-сырьевые ресурсы" - 418,8601 млн. рублей: 2013 год - 134,1810 млн. рублей; 2014 год - 94,0065 млн. рублей; 2015 год - 13,9092 млн. рублей; 2016 год - 24,4880 млн. рублей; 2017 год - 22,9119 млн. рублей; 2018 год - 11,9661 млн. рублей; 2019 год - 19,2974 млн. рублей; 2020 год - 19,7000 млн. рублей; 2021 год - 19,4000 млн. рублей; 2022 год - 19,4000 млн. рублей; 2023 год - 19,8000 млн. рублей; 2024 год - 19,8000 млн. рублей, в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета - 217,8148 млн. рублей (52,0 процента): 2013 год - 119,5087 млн. рублей; 2014 год - 81,1600 млн. рублей; 2015 год - 2,3300 млн. рублей; 2016 год - 2,0000 млн. рублей; 2017 год - 2,5000 млн. рублей; 2018 год - 1,3161 млн. рублей; 2019 год - 1,5000 млн. рублей; 2020 год - 1,5000 млн. рублей; 2021 год - 1,5000 млн. рублей; 2022 год - 1,5000 млн. рублей; 2023 год - 1,5000 млн. рублей; 2024 год - 1,5000 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 3,9438 млн. рублей (0,9 процента): 2013 год - 0,2000 млн. рублей; 2014 год - 1,0965 млн. рублей; 2015 год - 0,4000 млн. рублей; 2016 год - 0,3000 млн. рублей; 2017 год - 0,2999 млн. рублей; 2018 год - 0,2500 млн. рублей; 2019 год - 0,2974 млн. рублей; 2020 год - 0,3000 млн. рублей; 2021 год - 0,0000 млн. рублей; 2022 год - 0,0000 млн. рублей; 2023 год - 0,4000 млн. рублей; 2024 год - 0,4000 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов - 3,7372 млн. рублей (0,9 процента): 2013 год - 0,5198 млн. рублей; 2014 год - 0,2000 млн. рублей; 2015 год - 0,0600 млн. рублей; 2016 год - 0,1774 млн. рублей; 2017 год - 0,0800 млн. рублей; 2018 год - 0,1000 млн. рублей; 2019 год - 0,1000 млн. рублей; 2020 год - 0,5000 млн. рублей; 2021 год - 0,5000 млн. рублей; 2022 год - 0,5000 млн. рублей; 2023 год - 0,5000 млн. рублей; 2024 год - 0,5000 млн. рублей; внебюджетные источники - 193,3643 млн. рублей (46,2 процента): 2013 год - 13,9525 млн. рублей; 2014 год - 11,5500 млн. рублей; 2015 год - 11,1192 млн. рублей; 2016 год - 22,0106 млн. рублей; 2017 год - 20,0320 млн. рублей; 2018 год - 10,3000 млн. рублей; 2019 год - 17,4000 млн. рублей; 2020 год - 17,4000 млн. рублей; 2021 год - 17,4000 млн. рублей; 2022 год - 17,4000 млн. рублей; 2023 год - 17,4000 млн. рублей; 2024 год - 17,4000 млн. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы третий - седьмой изложить в следующей редакции:
"Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 418,8601 млн. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 217,8148 млн. рублей;
из средств бюджета Тамбовской области - 3,9438 млн. рублей;
из средств муниципальных бюджетов - 3,7372 млн. рублей;
из средств внебюджетных источников - 193,3643 млн. рублей.";
в приложении N 7 к Программе "Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных гидротехнических сооружений водохранилищ, реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ и других объектов водообеспечения - 1 ед.; численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена - 12,5 тыс. чел. в период с 2013 по 2024 год; увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях - с 42,55 процента в 2013 году до 55,40 процента к 2024 году; увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности - с 24,5 процента в 2013 году до 46,4 процента к 2018 году; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние - 52 ед.; количество гидротехнических сооружений на территории муниципального образования, приведенных в безопасное техническое состояние - 4 ед.; численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов - 66,007 тыс. чел.; объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) - 470,0 тыс. м3; протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков - 26,8 км; доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных - с 91,45 процента в 2013 году до 97,67 процента к 2024 году; снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный - с 12,048 процента в 2013 году до 8,82 процента к 2024 году; снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный - 5500 чел.; снижение численности населения, проживающего на территории муниципального образования, подверженного риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях - 760 чел.; доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние - с 0,219 процента в 2013 году до 89,2 процента к 2024 году; размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) - 796893,119 тыс.руб.; размер предотвращенного ущерба в случае возникновения аварии на гидротехническом сооружении - 180683,883 тыс.руб.; площадь восстановленных водных объектов - 0,072 тыс.га; протяженность расчищенных участков русел рек - 0,3 км; количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов - 0,006 млн. чел.; степень выполнения работ по мероприятиям - до 100 процентов к 2024 году |
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" - 1761,5995 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 32,5263 млн. рублей, 2013 год - 131,4554 млн. рублей; 2014 год - 103,4140 млн. рублей; 2015 год - 171,7731 млн. рублей; 2016 год - 74,9271 млн. рублей; 2017 год - 88,5891 млн. рублей; 2018 год - 86,0989 млн. рублей; 2019 год - 126,4942 млн. рублей; 2020 год - 101,0131 млн. рублей; 2021 год - 107,0201 млн. рублей; 2022 год - 229,8358 млн. рублей; 2023 год - 264,5403 млн. рублей; 2024 год - 276,4384 млн. рублей, в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета - 934,4377 млн. рублей (53,0 процента): 2013 год - 56,8914 млн. рублей; 2014 год - 29,6655 млн. рублей; 2015 год - 89,7707 млн. рублей; 2016 год - 10,6555 млн. рублей; 2017 год - 36,2608 млн. рублей; 2018 год - 17,8291 млн. рублей; 2019 год - 19,6810 млн. рублей; 2020 год - 27,6791 млн. рублей; 2021 год - 62,1114 млн. рублей; 2022 год - 172,5159 млн. рублей; 2023 год - 199,6145 млн. рублей; 2024 год - 211,7628 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 692,2786 млн. рублей (39,3 процента), в том числе в лимитах ОАИП - 32,5263 млн. рублей: 2013 год - 55,6850 млн. рублей; 2014 год - 46,1443 млн. рублей; 2015 год - 55,5741 млн. рублей; 2016 год - 49,2651 млн. рублей; 2017 год - 46,3121 млн. рублей; 2018 год - 62,6032 млн. рублей; 2019 год - 91,9257 млн. рублей; 2020 год - 70,7939 млн. рублей; 2021 год - 41,2820 млн. рублей; 2022 год - 48,2718 млн. рублей; 2023 год - 62,3458 млн. рублей; 2024 год - 62,0756 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов - 49,2935 млн. рублей (2,8 процента): 2013 год - 2,1700 млн. рублей; 2014 год - 8,9000 млн. рублей; 2015 год - 4,0149 млн. рублей; 2016 год - 5,4265 млн. рублей; 2017 год - 2,4312 млн. рублей; 2018 год - 4,6186 млн. рублей; 2019 год - 8,1875 млн. рублей; 2020 год - 1,2000 млн. рублей; 2021 год - 2,2667 млн. рублей; 2022 год - 7,6781 млн. рублей; 2023 год - 1,2000 млн. рублей; 2024 год - 1,2000 млн. рублей; внебюджетные источники - 85,5897 млн. рублей (4,9 процента): 2013 год - 16,7090 млн. рублей; 2014 год - 18,7042 млн. рублей; 2015 год - 22,4134 млн. рублей; 2016 год - 9,5800 млн. рублей; 2017 год - 3,5850 млн. рублей; 2018 год - 1,0480 млн. рублей; 2019 год - 6,7000 млн. рублей; 2020 год - 1,3401 млн. рублей 2021 год - 1,3600 млн. рублей; 2022 год - 1,3700 млн. рублей; 2023 год - 1,3800 млн. рублей; 2024 год - 1,4000 млн. рублей |
в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет 1761,5995 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 40,4748 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 934,4377 млн. рублей, из средств бюджета Тамбовской области - 692,2786 млн. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 40,4748 млн. рублей, из средств муниципальных бюджетов - 49,2935 млн. рублей, из средств внебюджетных источников - 85,5897 млн. рублей.";
в разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" в абзаце восьмом цифры "53" заменить цифрами "52";
приложение N 1 к подпрограмме "Целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
приложение N 9 к Программе "Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований в рамках финансирования мероприятий государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
приложение N 10 к Программе "Порядок предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для реализации мероприятий государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" признать утратившим силу;
приложение N 11 к Программе "Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований на мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
в приложении N 12 к Программе "Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" - 2289,1745 млн. рублей: 2017 год - 121,8020 млн. рублей; 2018 год - 218,5734 млн. рублей; 2019 год - 32,5539 млн. рублей; 2020 год - 171,8825 млн. рублей; 2021 год - 531,0144 млн. рублей; 2022 год - 560,1243 млн. рублей; 2023 год - 193,6620 млн. рублей; 2024 год - 459,5620 млн. рублей; в том числе источники финансирования: средства федерального бюджета - 238,1293 млн. рублей (10,4 процента): 2017 год - 0,0000 млн. рублей; 2018 год - 37,8470 млн. рублей; 2019 год - 0,0000 млн. рублей; 2020 год - 93,7623 млн. рублей; 2021 год - 0,0000 млн. рублей; 2022 год - 0,0000 млн. рублей; 2023 год - 81,4000 млн. рублей; 2024 год - 25,1200 млн. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 48,7363 млн. рублей (2,1 процента): 2017 год - 1,0950 млн. рублей; 2018 год - 4,0464 млн. рублей; 2019 год - 1,8939 млн. рублей; 2020 год - 24,1163 млн. рублей; 2021 год - 3,7374 млн. рублей; 2022 год - 2,7173 млн. рублей; 2023 год - 8,3500 млн. рублей; 2024 год - 2,7800 млн. рублей; средства муниципальных бюджетов - 180,9349 млн. рублей (7,9 процента): 2017 год - 16,2390 млн. рублей; 2018 год - 22,8250 млн. рублей; 2019 год - 17,5600 млн. рублей; 2020 год - 20,5039 млн. рублей; 2021 год - 20,8290 млн. рублей; 2022 год - 34,9780 млн. рублей; 2023 год - 24,0000 млн. рублей; 2024 год - 24,0000 млн. рублей; внебюджетные источники - 1821,3740 млн. рублей (79,6 процента): 2017 год - 104,4680 млн. рублей; 2018 год - 153,8550 млн. рублей; 2019 год - 13,1000 млн. рублей; 2020 год - 33,5000 млн. рублей; 2021 год - 506,4480 млн. рублей; 2022 год - 522,4290 млн. рублей; 2023 год - 79,9120 млн. рублей; 2024 год - 407,6620 млн. рублей |
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" абзацы одиннадцатый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2289,1745 млн. рублей, в том числе:
из федерального бюджета - 238,1293 млн. рублей;
из средств бюджета области - 48,7363 млн. рублей;
из средств муниципальных бюджетов - 180,9349 млн. рублей;
из средств внебюджетных источников - 1821,3740 млн. рублей.";
дополнить Программу приложением N 13 "Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде" в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О.Иванов
Приложение 1
к государственной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Тамбовской области"
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ", ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
Единицы измерения | Значение показателей | |||||||||||||
2012 - отчетный год | 2013 год - первый | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" | ||||||||||||||
1. Сокращение сброса загрязняющих веществ на 12 процентов на единицу валового регионального продукта (далее - ВРП) | % | 100 | 98 | 94 | 92 | 90 | 88 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 69,5 | 70 | 71 |
3. Доля использованных обезвреженных отходов I - IV класса в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов I - IV класса | % | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 57 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
4. Предотвращенный экологический ущерб - 3915 млн.руб. | Млн.руб. | 600 | 700 | 1350 | 2550 | 2600 | 2630 | 2880 | 3380 | 3761 | 3808 | 3830 | 3890 | 3915 |
5. Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на 7% на единицу ВРП | % | 100 | 98 | 94,5 | 94 | 93,5 | 93 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
6. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) до 6,0% в общей структуре земель области | % | 5,05 | 5,1 | 6,3 | 6,35 | 6,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
7. Охват населения и предприятий организованным сбором твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) | % | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 | 80 | 85 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
8. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест | Шт. | 8 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 32 | 43 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 |
9. Снижение доли неиспользованных отходов на единицу ВРП на 15% | % | 100 | 98,5 | 97 | 95,5 | 94 | 92,5 | 90 | 89 | 88 | 87,5 | 87 | 86 | 85 |
10. Процент охвата населения регулярной системой очистки | % | Х | Х | Х | Х | Х | 80 | 85 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
11. Увеличение площади ООПТ регионального значения до 4,4% в общей структуре земель области | % | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
12. Прирост добычи общераспространенных полезных ископаемых (2012 год - 100%) | % | 100 | 103 | 110 | 115 | 121 | 127 | 133 | 140 | 147 | 152 | 158 | 163 | 169 |
13. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 1 млн.руб. ВРП | Кг/Млн.руб. | Х | Х | Х | Х | Х | 440 | 435 | 435 | 432 | 430 | 427 | 422 | 418 |
14. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | Млн. м3 | Х | Х | Х | Х | Х | 40,67 | 40,65 | 40,6 | 40,5 | 40,4 | 40,3 | 40,2 | 40,1 |
15. Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,065 | 0,07 |
16. Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
17. Процент охвата населения системой сбора ТКО | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 85 | 90 | 91,1 | 91,7 | 92,2 | 92,8 | 93,2 |
18. Качество окружающей среды | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,02 | 100,07 | 108,44 | 108,54 | 117,03 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" | ||||||||||||||
1. Строительство и реконструкция очистных сооружений - 282,05 тыс. м3/сут. | Тыс. м3/сут. | 124,38 | 147,38 | 68,11 | 220,0 | 227,38 | 261,38 | 275,0 | 315,0 | 356,0 | 367,7 | 399,4 | 402,5 | 406,43 |
2. Снижение объема сброса загрязненных сточных вод (без очистки) к 2012 году на 770 тыс. м3 | Тыс. м3 | 840 | 760 | 670 | 580 | 480 | 390 | 300,0 | 220,0 | 170,0 | 150,0 | 130,0 | 100,0 | 70,0 |
3. Повышение уровня оборотного водоснабжения в промышленности до 95% | % | 89 | 90 | 91 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,25 | 94,5 | 94,75 | 95 |
4. Предотвращенный экологический ущерб - 700 млн.руб. | Млн.руб. | 50 | 70 | 50 | 188 | 280 | 330 | 380 | 480 | 609,0 | 615 | 640 | 670 | 700 |
Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами" | ||||||||||||||
1. Переработка и безопасное хранение токсичных отходов - 90% | % | 80 | 81 | 81,5 | 83 | 84 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2. Строительство шести межмуниципальных полигонов (нарастающим итогом) | Шт. | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3. Предотвращенный экологический ущерб - 3152,0 млн.руб. | Млн.руб. | 600 | 700 | 813 | 1800 | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами" | ||||||||||||||
1. Количество рекультивированных объектов накопленного экологического ущерба | Ед. | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2. Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба | Га | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 3,5 | 8,1 | 14,8 | 25,4 | 6,7 | 29,8 |
3. Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I - IV класса опасности | % | Х | Х | Х | Х | Х | 43,6 | 44,7 | 60,0 | 63,0 | 63,5 | 63,7 | 63,9 | 64,0 |
4. Доля обработанных ТКО в общем объеме ТКО, поступивших на обработку | % | Х | Х | Х | Х | Х | 74,4 | 90,4 | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
5. Доля граждан, имеющих доступ к информации в сфере обращения с отходами | % | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
6. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения отходов | % | Х | Х | Х | Х | Х | 25 | 50 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
7. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 01 января 2018 г. (нарастающим итогом) | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
8. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) | Га | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 12,7 | 12,7 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
9. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 01 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба (нарастающим итогом) | Тыс.чел. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 20,9 | 20,9 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
10. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1,72 | 4,5 | 12 | 25 | 27 | 30 |
11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,045 | 0,05 | 0,3 | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
12. Доля импортного оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 |
13. Количество разработанных электронных моделей (нарастающим итогом) | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы" | ||||||||||||||
1. Увеличение объема добычи строительного сырья: | Млн. м3 | |||||||||||||
песков строительных на 2,2 млн. м3; | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | |
суглинков кирпичных на 0,9 млн. м3 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,25 | 0,3 | 0,16 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | |
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" | ||||||||||||||
1. Количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных гидротехнических сооружений водохранилищ, реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ и других объектов водообеспечения | Ед. (в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена | Тыс. чел. (в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях | % (нарастающим итогом) | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 40,22 | 40,22 | 45,69 | 45,69 | 45,69 | 45,69 | 45,69 | 55,40 | 55,40 |
4. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % (нарастающим итогом) | 15,45 | 24,5 | 30,0 | 38,2 | 39,1 | 46,4 | 46,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Ед. (в год) | 6 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
5.1. количество гидротехнических сооружений на территории муниципального образования, приведенных в безопасное техническое состояние | Ед. (в год) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
6. Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Тыс. чел. (в год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 2,307 |
7. Объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) | Тыс. м3 (в год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 <*> | 157,5 <*> | 157,5 <*> | 50,0 |
8. Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водотоков | Км (в год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 <*> | 9 <*> | 9 <*> | 2,8 |
9. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | % | 0,0 | 91,05 | 91,45 | 92,26 | 92,39 | 93,46 | 93,46 | 95,65 | 96,05 | 96,6 | 96,74 | 97,28 | 97,67 |
10. Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный | % | 0,0 | 12,048 | 8,2 | 13,4 | 1,7249 | 14,04 | 14,04 | 6,12 | 6,52 | 9,3 | 2,56 | 10,53 | 8,82 |
11. Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный | Чел. | 0 | 60516 | 59330 | 57936 | 57866 | 56986 | 56986 | 56771 | 56471 | 56111 | 55571 | 55226 | 55016 |
11.1. снижение численности населения, проживающего на территории муниципального образования, подверженного риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях | Чел. | 80 | 0 | 0 | 540 | 0 | 140 | |||||||
12. Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % (нарастающим итогом) | 0 | 0,219 | 0,328 | 0,534 | 0,561 | 81,6 | 81,6 | 87,76 | 93,9 | 76,9 | 78,5 | 84,6 | 89,2 |
13. Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) | Тыс.руб. | 0 | 77170 | 38500 | 63714 | 2968 | 53368 | 53368 | 18485,96 | 43324,13 | 133168,66 | 152130,283 | 111082,86 | 49613,226 |
13.1. размер предотвращенного ущерба в случае возникновения аварии на гидротехническом сооружении | Тыс.руб. | 4918,6 | 152130,283 | 23635,0 | ||||||||||
14. Площадь восстановленных водных объектов | Тыс. га | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,072 |
15. Протяженность расчищенных участков русел рек | Км | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
16. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов | Млн. чел. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 |
17. Степень выполнения работ по мероприятиям капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитального ремонта и ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений (мероприятие о предоставлении субсидии местным бюджетам) | % | 64,3 | 82,8 | 100 | 100 | 100 |