____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________
Руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
- строку "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации Программы | 2014 - 2019 годы"; |
- строку "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | утверждено в бюджете | 441871,4 | 0 | 19209,4 | 205491,5 | 217170,5 | |
2015 | утверждено в бюджете | 306635,7 | 0 | 12724,8 | 254261,4 | 39649,5 | |
2016 | план по программе | 1131926,0 | 62500,0 | 80688,5 | 954794,5 | 33943,0 | |
утверждено в бюджете | 366693,6 | 0 | 56663,5 | 254032,4 | 55997,7 | ||
2017 | план по программе | 1198665,6 | 0 | 108305,8 | 1061274,8 | 29085,0 | |
утверждено в бюджете | 408342,3 | 0 | 79602,1 | 286045,8 | 42694,4 | ||
2018 | план по программе | 1250365,0 | 4832,8 | 107402,4 | 1108898,8 | 29231,0 | |
утверждено в бюджете | 424925,3 | 4832,8 | 84243,5 | 303571,0 | 32278,0 | ||
2019 | план по программе | 1832333,6 | 640632,6 | 137615,7 | 1019711,3 | 34374,0 | |
утверждено в бюджете | 1035212,1 | 573520,3 | 83534,4 | 350995,5 | 27162,0 |
";
- строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации Программы | - уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 3,5 ед.; - создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 800 парковочных мест - к 2019 году на платных парковках; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) до 76,0 млн. чел.; - охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе до 100%; - увеличение доли субсидирования затрат при регулировании тарифов муниципального транспорта до 100%; - увеличение средней заработной платы МУП "Управление трамвая" до 26831 руб., МУП "Городские маршруты" - до 32686 руб.; - снижение износа подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов до 40%, автобусов - до 56% |
".
1.2. В разделе 3 "Ожидаемые результаты" цифры "2021" заменить цифрами "2019".
1.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 5 "Сроки реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "2014 - 2019 годы.".
1.5. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.7. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Муниципальной программы", в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2019".
1.8. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы" по тексту цифры "2021" заменить цифрами "2019".
1.9. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
1.9.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы"; |
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | утверждено в бюджете | 236512,9 | - | 19209,4 | 5241,5 | 212062,0 | |
2015 | утверждено в бюджете | 77388,0 | - | 12724,8 | 27760,9 | 36902,3 | |
2016 | план по программе | 126992,9 | - | 56663,5 | 40309,4 | 30020,0 | |
утверждено в бюджете | 100964,6 | - | 56663,5 | 13893,1 | 30408,0 | ||
2017 | план по программе | 105142,1 | - | 53305,8 | 26816,3 | 25020,0 | |
утверждено в бюджете | 68595,2 | - | 24799,3 | 14262,4 | 29533,5 | ||
2018 | план по программе | 115266,8 | 4832,8 | 48828,2 | 36585,8 | 25020,0 | |
утверждено в бюджете | 80302,9 | 4832,8 | 29243,5 | 13948,6 | 32278,0 | ||
2019 | план по программе | 160005,5 | 3276,9 | 91721,4 | 34987,2 | 30020,0 | |
утверждено в бюджете | 123768,9 | 3276,9 | 64707,8 | 28622,3 | 27162,0". |
1.9.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.9.3. Раздел 5 "Сроки реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "2014 - 2019 годы.".
1.9.4. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.9.5. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.9.6. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы", в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2019".
1.9.7. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" по тексту цифры "2021" заменить цифрами "2019".
1.10. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":
1.10.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы". |
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <**> | ||
2014 | утверждено в бюджете | 110556,0 | - | - | 108000,0 | 2556,0 | |
2015 | утверждено в бюджете | 141228,0 | - | - | 139931,0 | 1297,0 | |
2016 | план по программе | 785860, | - | - | 782897,0 | 2963,0 | |
утверждено в бюджете | 165908,6 | - | - | 143037,5 | 22871,1 | ||
2017 | план по программе | 952875,1 | - | 55000,0 | 894770,1 | 3105,0 | |
утверждено в бюджете | 231131,2 | - | 54802,8 | 164249,7 | 12078,7 | ||
2018 | план по программе | 981295,8 | - | 55000,0 | 923044,8 | 3251,0 | |
утверждено в бюджете | 226939,5 | - | 55000,0 | 171939,5 | 0 | ||
2019 | план по программе | 1357726,8 | 574855,7 | 19366,6 | 760110,5 | 3394,0 | |
утверждено в бюджете | 779901,9 | 570243,4 | 18826,6 | 190832,0 | 0 |