Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2020 года N 38


О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________



Руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:


1.1. В паспорте Программы:


- строку "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации Программы

2014 - 2019 годы";


- строку "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

441871,4

0

19209,4

205491,5

217170,5

2015

утверждено в бюджете

306635,7

0

12724,8

254261,4

39649,5

2016

план по программе

1131926,0

62500,0

80688,5

954794,5

33943,0

утверждено в бюджете

366693,6

0

56663,5

254032,4

55997,7

2017

план по программе

1198665,6

0

108305,8

1061274,8

29085,0

утверждено в бюджете

408342,3

0

79602,1

286045,8

42694,4

2018

план по программе

1250365,0

4832,8

107402,4

1108898,8

29231,0

утверждено в бюджете

424925,3

4832,8

84243,5

303571,0

32278,0

2019

план по программе

1832333,6

640632,6

137615,7

1019711,3

34374,0

утверждено в бюджете

1035212,1

573520,3

83534,4

350995,5

27162,0

";


- строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые результаты реализации Программы

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 3,5 ед.;

- создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 800 парковочных мест - к 2019 году на платных парковках;

- снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города;

- повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик;

- увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) до 76,0 млн. чел.;

- охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе до 100%;

- увеличение доли субсидирования затрат при регулировании тарифов муниципального транспорта до 100%;

- увеличение средней заработной платы МУП "Управление трамвая" до 26831 руб., МУП "Городские маршруты" - до 32686 руб.;

- снижение износа подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов до 40%, автобусов - до 56%

".


1.2. В разделе 3 "Ожидаемые результаты" цифры "2021" заменить цифрами "2019".


1.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.4. Раздел 5 "Сроки реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "2014 - 2019 годы.".


1.5. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.6. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.7. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Муниципальной программы", в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2019".


1.8. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы" по тексту цифры "2021" заменить цифрами "2019".


1.9. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":


1.9.1. В паспорте подпрограммы:


- строку "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2019 годы";


- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

236512,9

-

19209,4

5241,5

212062,0

2015

утверждено в бюджете

77388,0

-

12724,8

27760,9

36902,3

2016

план по программе

126992,9

-

56663,5

40309,4

30020,0

утверждено в бюджете

100964,6

-

56663,5

13893,1

30408,0

2017

план по программе

105142,1

-

53305,8

26816,3

25020,0

утверждено в бюджете

68595,2

-

24799,3

14262,4

29533,5

2018

план по программе

115266,8

4832,8

48828,2

36585,8

25020,0

утверждено в бюджете

80302,9

4832,8

29243,5

13948,6

32278,0

2019

план по программе

160005,5

3276,9

91721,4

34987,2

30020,0

утверждено в бюджете

123768,9

3276,9

64707,8

28622,3

27162,0".


1.9.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


1.9.3. Раздел 5 "Сроки реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "2014 - 2019 годы.".


1.9.4. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


1.9.5. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.


1.9.6. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы", в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2021" заменить цифрами "2019".


1.9.7. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" по тексту цифры "2021" заменить цифрами "2019".


1.10. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":


1.10.1. В паспорте подпрограммы:


- строку "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2019 годы".


- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

110556,0

-

-

108000,0

2556,0

2015

утверждено в бюджете

141228,0

-

-

139931,0

1297,0

2016

план по программе

785860,

-

-

782897,0

2963,0

утверждено в бюджете

165908,6

-

-

143037,5

22871,1

2017

план по программе

952875,1

-

55000,0

894770,1

3105,0

утверждено в бюджете

231131,2

-

54802,8

164249,7

12078,7

2018

план по программе

981295,8

-

55000,0

923044,8

3251,0

утверждено в бюджете

226939,5

-

55000,0

171939,5

0

2019

план по программе

1357726,8

574855,7

19366,6

760110,5

3394,0

утверждено в бюджете

779901,9

570243,4

18826,6

190832,0

0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»