Во исполнение Закона Республики Бурятия от 13.12.2018 N 252-VI "О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и в целях приведения нормативного правового акта Правительства Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Информационное общество", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 N 146 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.06.2013 N 324, от 10.06.2014 N 267, от 16.01.2015 N 6, от 22.05.2015 N 258, от 17.09.2015 N 456, от 18.12.2015 N 622, от 01.03.2016 N 71, от 18.01.2017 N 18, от 24.08.2017 N 427, от 21.12.2017 N 603, от 10.08.2018 N 443, от 17.05.2019 N 245):
1.1. В паспорте:
1.1.1. В разделе "Сроки реализации Государственной программы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
1.1.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Государственной программы | Годы | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего на 2014 - 2022 | 731788,9 | 86372,3 | 645416,5 | 0 | 0 | |
2014 | 59060,7 | 14080,0 | 44980,7 | 0 | 0 | |
2015 | 37896,8 | 0 | 37896,8 | 0 | 0 | |
2016 | 55128,8 | 16000,0 | 39128,8 | 0 | 0 | |
2017 | 59191,2 | 0 | 59191,2 | 0 | 0 | |
2018 | 101483,6 | 4207,1 | 97276,5 | 0 | 0 | |
2019 | 118168,0 | 0 | 118168,0 | 0 | 0 | |
2020 | 159386,1 | 50028,0 | 109358,1 | 0 | 0 | |
2021 | 71766,7 | 2057,2 | 69709,5 | 0 | 0 | |
2022 | 69707,0 | 0,0 | 69707,0 | 0 | 0". |
1.1.3. В абзаце втором раздела "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
1.2. В абзаце четвертом раздела "III. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
1.3. Таблицу 1 раздела "IV. Целевые индикаторы Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Целевые индикаторы Государственной программы
NN п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | 2013 <*> | Значения индикаторов по годам | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1. | Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного управления | % | 71,8 | 76,1 | 80,5 | 84,9 | 89,3 | 92,2 | 95,1 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
2. | Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере | % | 66,1 | 69,3 | 72,4 | 75,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
________________
* Справочно.".
1.4. Раздел "V. Сроки и этапы реализации Государственной программы" исключить.
1.5. В разделе "VI. Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы":
1.5.1. Абзац второй исключить.
1.5.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований реализации Государственной
программы
Годы | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | ||
Всего на 2014 - 2022 | 731788,9 | 86372,3 | 645416,5 | 0 | 0 |
2014 | 59060,7 | 14080,0 | 44980,7 | 0 | 0 |
2015 | 37896,8 | 0 | 37896,8 | 0 | 0 |
2016 | 55128,8 | 16000,0 | 39128,8 | 0 | 0 |
2017 | 59191,2 | 0 | 59191,2 | 0 | 0 |
2018 | 101483,6 | 4207,1 | 97276,5 | 0 | 0 |
2019 | 118168,0 | 0 | 118168,0 | 0 | 0 |
2020 | 159386,1 | 50028,0 | 109358,1 | 0 | 0 |
2021 | 71766,7 | 2057,2 | 69709,5 | 0 | 0 |
2022 | 69707,0 | 0,0 | 69707,0". |
1.6. В таблице 3 раздела "VII. Меры государственного регулирования и управления рисками" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
1.7. В подпрограмме 1 "Электронное правительство":
1.7.1. В паспорте:
1.7.1.1. В разделе "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
1.7.1.2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего на 2014 - 2022 | 534446,6 | 86372,3 | 501556,2 | 0 | 0 | |
2014 | 59060,7 | 14080,0 | 44980,7 | 0 | 0 | |
2015 | 37896,8 | 0 | 37896,8 | 0 | 0 | |
2016 | 55128,8 | 16000,0 | 39128,8 | 0 | 0 | |
2017 | 57691,2 | 0 | 57691,2 | 0 | 0 | |
2018 | 69670,6 | 4207,1 | 65463,5 | 0 | 0 | |
2019 | 76748,7 | 0,0 | 76748,7 | 0 | 0 | |
2020 | 122678,1 | 50028,0 | 72650,1 | 0 | 0 | |
2021 | 55571,7 | 2057,2 | 53514,5 | 0 | 0 | |
2022 | 53482,0 | 0,0 | 53482,0". |
1.7.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Структура подпрограммы 1 "Электронное правительство"
NN п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 год <*> | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
1. | Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | |||||||||||
2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия | |||||||||||
3. | Целевой индикатор | |||||||||||
4. | Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия | % | 40,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
5. | Направления расходов | |||||||||||
6. | 1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 5630,9 | 2577,8 | 1009,4 | 368,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 0 | 0 | 337,1 | 295,4 | 260,0 | 260,0 | 270,3 | 281,3 | 237,8 | 247,3 |
8. | 1.1.3. Сопровождение системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия | тыс. руб. | 11796,5 | 3500,0 | 3499,5 | 3450,0 | 3500,0 | 5100,0 | 3800,00 | 3950,0 | 3211,4 | 3211,4 |
9. | 1.1.6. Сопровождение программных комплексов регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования" | тыс. руб. | 156,0 | 158,0 | 162,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 1.1.7. Внедрение системы управления проектной деятельности Республики Бурятия | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8230,2 | 0 | 0 | 0 |
11. | Всего по основному мероприятию 1.1 | тыс. руб. | 17583,4 | 6235,8 | 5008,0 | 4113,8 | 3760,0 | 5360,0 | 12300,5 | 4231,3 | 3449,2 | 3458,7 |
12. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия | |||||||||||
13. | Направления расходов | |||||||||||
14. | 1.2.1.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4475,7 <**> | 0 | 47252,9 <**> | 0 | 0 |
15. | Всего по основному мероприятию 1.2 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4475,7 <**> | 0 | 47252,9 <**> | 0 | 0 |
16. | Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия | |||||||||||
17. | Целевые индикаторы | |||||||||||
18. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 28,0 | 49,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
19. | Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму | % | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
20. | 1.3.1. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт | тыс. руб. | 23,3 | 5095,0 | 5701,2 | 2052,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 1.3.2. Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства | тыс. руб. | 54634,2 | 35485,1 <**> | 17315,5 | 37307,8 <**> | 23930,0 | 27349,9 | 56477,0 | 57950,9 | 43658,8 | 43658,8 |
22. | 1.3.3. Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971,2 | 7518,2 | 6364,5 | 6364,5 |
23. | Всего по основному мероприятию 1.3 | тыс. руб. | 54657,5 | 40580,1 <**> | 23016,7 | 39359,8 <**> | 23930,0 | 27349,9 | 64448,2 | 65469,1 | 50023,3 | 50023,3 |
24. | Основное мероприятие 1.4. Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | |||||||||||
25. | 1.4.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 |
26. | Всего по основному мероприятию 1.4 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 |
27. | Основное мероприятие 1.5. Федеральный проект "Информационная безопасность" | |||||||||||
28. | 1.5.1. Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2099,2 | 0,0 |
29. | Всего по основному мероприятию 1.5 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2099,2 | 0,0 |
30. | Основное мероприятие 1.6. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи | |||||||||||
31. | Целевые индикаторы | |||||||||||
32. | Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 33,0 | 50,0 | 64,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
33. | Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные | % | 60,0 | 65,0 | 68,0 | 73,0 | 77,0 | 81,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
34. | Направления расходов | |||||||||||
35. | 1.6.1. Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия | тыс. руб. | 7500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | 1.6.2. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи | тыс. руб. | 9438,8 | 4749,9 | 3502,7 | 3800,9 | 22024,3 | 23861,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | 1.6.3. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. | 9154,2 | 7494,9 | 6369,4 | 7854,3 | 7976,9 | 8623,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Всего по основному мероприятию 1.6 | тыс. руб. | 26093,0 | 12244,8 | 9872,1 | 11655,2 | 30001,2 | 32485,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Общая сумма финансирования подпрограммы 1 <***> | тыс. руб. | 98333,9 | 59060,7 | 37896,8 | 55128,8 | 57691,2 | 69670,6 | 76748,7 | 122678,1 | 55571,7 | 53482,0 |