АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2020 года N 031-06-16/0-1


О внесении изменений в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0



В целях совершенствования системы развития культуры и молодежной политики, руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 статьи 11.1, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Культура и молодежная политика", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Культура и молодежная политика" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования 5 467 700,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 889 748,0 тыс. рублей;

2021 год - 901 248,8 тыс. рублей;

2022 год - 897 288,9 тыс. рублей;

2023 год - 900 941,0 тыс. рублей;

2024 год - 919 692,0 тыс. рублей;

2025 год - 958 782,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 463 484,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 888 871,5 тыс. рублей;

2021 год - 900 080,9 тыс. рублей;

2022 год - 895 117,0 тыс. рублей;

2023 год - 900 941,0 тыс. рублей;

2024 год - 919 692,0 тыс. рублей;

2025 год - 958 782,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 972,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 184,1 тыс. рублей;

2021 год - 245,3 тыс. рублей;

2022 год - 543,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 922,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 628,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

";


2) в Таблице 2 Паспорта подпрограммы "Культура, досуг, творчество" муниципальной программы "Культура и молодежная политика":


а) строку "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Задачи подпрограммы

Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

";


б) строку "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 5 311 109,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 863 913,0 тыс. рублей;

2021 год - 875 284,8 тыс. рублей;

2022 год - 871 194,9 тыс. рублей;

2023 год - 874 779,0 тыс. рублей;

2024 год - 893 460,0 тыс. рублей;

2025 год - 932 478,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 306 893,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 863 036,5 тыс. рублей;

2021 год - 874 116,9 тыс. рублей;

2022 год - 869023,0 тыс. рублей;

2023 год - 874 779,0 тыс. рублей;

2024 год - 893 460,0 тыс. рублей;

2025 год - 932 478,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 972,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 184,1 тыс. рублей;

2021 год - 245,3 тыс. рублей;

2022 год - 543,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 692,4 тыс. рублей;

2021 год - 922,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 628,9 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей

";


в) строку "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Целевые показатели подпрограммы

Число посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);

Число посещений муниципального музея (в стационарных условия, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);

Число зрителей показов спектаклей (в стационарных условиях, на выезде, на гастролях) и мероприятий муниципального театра;

Количество граждан, вовлеченных в сохранение и развитие традиционной народной культуры на базе муниципальных учреждений;

Доля объектов культуры, доступных для маломобильных групп населения, в общей численности муниципальных объектов культуры;

Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены работы по сохранению;

Количество восстановленных воинских захоронений на территории города Иркутска;

Количество граждан, принявших участие в культурно-зрелищных мероприятиях;

Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области искусств в организациях муниципальной формы собственности;

Количество детей, получивших муниципальную поддержку и поощренных за достижения в области искусств;

Количество сотрудников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, повысивших уровень профессионального мастерства (нарастающим итогом);

Количество молодых специалистов в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования, получивших единовременную денежную выплату за счет бюджета города Иркутска

";


3) Приложение N 1 изложить в редакции Приложения N 1 к настоящему постановлению;


4) Приложение N 2 изложить в редакции Приложения N 2 к настоящему постановлению;


5) Сведения о методиках расчета целевых показателей подпрограмм муниципальной Программы "Культура и молодежная политика" исключить.


2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее постановление с приложениями.


3. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 14 января 2020 года N 031-06-11/0 информационную справку о внесенных в него настоящим постановлением изменениях.


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Д.В.БЕРДНИКОВ



Приложение N 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 17 января 2020 г. N 031-06-16/0-1



"Приложение N 1
к муниципальной программе "Культура
и молодежная политика", утвержденной
постановлением администрации
города Иркутска
от 14 января 2020 г. N 031-06-11/0



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:

5 467 700,7

889 748,0

901 248,8

897 288,9

900 941,0

919 692,0

958 782,0

X

X

бюджет города

5 463 484,4

888 871,5

900 080,9

895 117,0

900 941,0

919 692,0

958 782,0

областной бюджет

972,4

184,1

245,3

543,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 243,9

692,4

922,6

1 628,9

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Культура, досуг, творчество", в том числе:

5 311 109,7

863 913,0

875 284,8

871 194,9

874 779,0

893 460,0

932 478,0

X

X

бюджет города

5 306 893,4

863 036,5

874 116,9

869 023,0

874 779,0

893 460,0

932 478,0

областной бюджет

972,4

184,1

245,3

543,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 243,9

692,4

922,6

1 628,9

0,0

0,0

0,0

Задача 1

Предоставление гражданам качественных условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

1.

Основное мероприятие 1.1. "Организация библиотечного обслуживания населения"

Всего, в том числе:

178 957,0

176 267,0

176 648,0

176 871,0

177 104,0

177 345,0

Улучшение качества оказания библиотечных услуг населению

УКТМП

бюджет города

178 957,0

176 267,0

176 648,0

176 871,0

177 104,0

177 345,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

2.

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение населения услугами музеев и театров"

Всего, в том числе:

118 423,0

115 888,0

116 802,0

116 990,0

117 184,0

117 385,0

Улучшение качества оказания населению услуг музея и театра;

удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей населения

УКТМП

бюджет города

118 423,0

115 888,0

116 802,0

116 990,0

117 184,0

117 385,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

3.

Основное мероприятие 1.3. "Развитие самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры"

Всего, в том числе:

54 882,0

53 605,0

53 957,0

53 977,0

53 996,0

54 017,0

Привлечение граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и традиционного народного художественного творчества в городе Иркутске

УКТМП

бюджет города

54 882,0

53 605,0

53 957,0

53 977,0

53 996,0

54 017,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

4.

Основное мероприятие 1.4. "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и воинских захоронений"

Всего, в том числе:

40 635,0

47 927,8

50 408,9

53 735,0

71 612,0

49 793,0

Обеспечение надлежащего эстетического вида объектов культурного наследия и воинских захоронений

КГСП;

КГО;

УКТМП

бюджет города

39 758,5

46 759,9

48 237,0

53 735,0

71 612,0

49 793,0

областной бюджет

184,1

245,3

543,0

федеральный бюджет

692,4

922,6

1 628,9

внебюджетные источники финансирования

5.

Основное мероприятие 1.5. "Проведение культурно-зрелищных мероприятий"

Всего, в том числе:

69 095,0

68 877,0

68 890,0

68 903,0

68 915,0

68 929,0

Привлечение граждан к участию в общегородских культурно-массовых (зрелищных) мероприятиях

УКТМП

бюджет города

69 095,0

68 877,0

68 890,0

68 903,0

68 915,0

68 929,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

6.

Основное мероприятие 1.6. "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусств"

Всего, в том числе:

386 527,0

397 323,0

388 753,0

388 900,0

389 243,0

449 264,0

Улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение количества победителей в фестивалях и конкурсах

УКТМП

бюджет города

386 527,0

397 323,0

388 753,0

388 900,0

389 243,0

449 264,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

7.

Основное мероприятие 1.7. "Поддержка и поощрение одаренных детей в области искусств"

Всего, в том числе:

2 750,0

2 750,0

2 750,0

2 750,0

2 750,0

2 750,0

Сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей

УКТМП

бюджет города

2 750,0

2 750,0

2 750,0

2 750,0

2 750,0

2 750,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

8.

Основное мероприятие 1.8. "Развитие кадрового потенциала в муниципальных учреждениях"

Всего, в том числе:

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений культуры

УКТМП

бюджет города

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

9.

Основное мероприятие 1.9. "Общесистемные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры"

Всего, в том числе:

12 344,0

12 347,0

12 686,0

12 353,0

12 356,0

12 695,0

Совершенствование и контроль за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансово-хозяйственной деятельности

УКТМП

бюджет города

12 344,0

12 347,0

12 686,0

12 353,0

12 356,0

12 695,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Молодежная политика":

156 591,0

25 835,0

25 964,0

26 094,0

26 162,0

26 232,0

26 304,0

X

X

Задача 1

Формирование у молодежи активной жизненной позиции

10.

Основное мероприятие 2.1. "Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи"

Всего, в том числе:

772,0

772,0

772,0

772,0

772,0

772,0

Формирование у детей и молодежи здорового образа жизни

УКТМП

бюджет города

772,0

772,0

772,0

772,0

772,0

772,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

11.

Основное мероприятие 2.2. "Развитие потенциала и содействие трудоустройству молодежи"

Всего, в том числе:

5 026,0

5 026,0

5 026,0

5 026,0

5 026,0

5 026,0

Социальная адаптация и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи

УКТМП

бюджет города

5 026,0

5 026,0

5 026,0

5 026,0

5 026,0

5 026,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

12.

Основное мероприятие 2.3. "Воспитание гражданственности и патриотизма"

Всего, в том числе:

20 037,0

20 166,0

20 296,0

20 364,0

20 434,0

20 506,0

Формирование у молодежи активной гражданской позиции

УКТМП

бюджет города

20 037,0

20 166,0

20 296,0

20 364,0

20 434,0

20 506,0

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники финансирования

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»