1. В постановление Правительства Тюменской области от 14.12.2018 N 490-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие информатизации" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
Губернатор области
А.В.МООР
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование программы | Развитие информатизации |
Сроки реализации программы | 2019 - 2025 годы |
Ответственный исполнитель программы | Департамент информатизации Тюменской области (ДИ ТО) |
Соисполнители программы | Аппарат Губернатора Тюменской области (АГ ТО) Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО) Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области (ДАК ТО) Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО) Департамент имущественных отношений Тюменской области (ДИО ТО) Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области (ДИПиГПП ТО) Департамент культуры Тюменской области (ДК ТО) Департамент недропользования и экологии Тюменской области (ДНиЭ ТО) Департамент образования и науки Тюменской области (ДОН ТО) Департамент социального развития Тюменской области (ДСР ТО) Департамент труда и занятости населения Тюменской области (ДТиЗ ТО) Департамент финансов Тюменской области (ДФ ТО) Управление по делам архивов Тюменской области (УДА ТО) Управление гостехнадзора Тюменской области (УГ ТО) Управление государственных закупок Тюменской области (УГЗ ТО) Управление записи актов гражданского состояния Тюменской области (УЗАГС ТО) Тюменская областная Дума (ТОД) Управление по обеспечению деятельности мировых судей Тюменской области (УОДМС ТО) Счетная палата Тюменской области (СП ТО) Государственное казенное учреждение Тюменской области "Центр информационных технологий Тюменской области" (ГКУ ТО "ЦИТТО") |
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп. Стратегическая цель - рост уровня жизни населения вследствие инновационного социально ориентированного развития Тюменской области на основе оптимального использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации производительных сил области Приоритет: "Повышение уровня и качества жизни населения" Задача: "Обеспечение доступа населения к качественным и современным телекоммуникационным услугам" Задача: "Внедрение информационных и коммуникационных технологий для развития социальной сферы" Приоритет: "Повышение уровня и качества жизни населения" (обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры) Задача: "Обеспечение экономики и социальной сферы региона востребованными квалифицированными профессиональными кадрами" Приоритет: "Обеспечение динамичного и устойчивого экономического развития области" Задача: "Развитие информационно-коммуникационного сектора" Приоритет: "Повышение эффективности государственного управления" Задача: "Повышение прозрачности деятельности органов государственной власти области, в том числе путем развития и распространения в области информационно-коммуникационных технологий, увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" Задача: "Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг" |
Цель программы | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на основе отечественных разработок, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в т.ч. в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики |
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ"
N п/п | Наименование показателя, единица измерения, направленность | Базовое значение | Значения в период реализации программы | ||||||
2018 год (Факт) | 2019 год (Оценка) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | ||
Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на основе отечественных разработок, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в т.ч. в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
1. | Доступность центра обработки данных Правительства Тюменской области, % | 100 | 100 | не менее 98,5 | не менее 98,5 | не менее 98,5 | не менее 98,5 | не менее 98,5 | не менее 98,5 |
2. | Доля государственных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве оказанных органами исполнительной власти услуг, для которых обеспечено предоставление в электронном виде, % | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
3. | Доля жителей области, зарегистрированных в ЕСИА, %, П | 51 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
4. | Доля социально значимых объектов, подключенных к сети "Интернет", % | - <**> | не менее 18% | не менее 40% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
5. | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов | 0 | 0 | не более 24 | не более 18 | не более 14 | не более 10 | не более 4 | не более 1 |
6. | Численность населения, охваченного программами подготовки ИТ-кадров, чел. | 1 100 | 1155 | 1272 | 1337 | 1403 | 1473 | 1546 | 1623 |
7. | Доля организованных автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих работу медицинских работников в медицинской информационной системе, % | 53 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8. | Доля обращений граждан по тематическим вопросам, обработанных нейросетевой диалоговой системой контакт-центра, % | - <*> | - <*> | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
________________
* В соответствии с условиями контракта работы по созданию информационной системы завершены 31.11.2019, официальный запуск системы в эксплуатацию - с 2020 года
** Перечень объектов утвержден в 2019 году
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (План) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 1 753 397,7 | 1 702 588,7 | 1 220 236,4 | 1 133 414,4 | 1 114 947,1 | 1 114 947,1 | 1 114 947,1 | ||
средства федерального бюджета | 101 746,9 | 177 319,4 | 58 218,7 | 18 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрено | ||||||||
средства областного бюджета | 1 651 650,8 | 1 525 269,3 | 1 162 017,7 | 1 114 947,1 | 1 114 947,1 | 1 114 947,1 | 1 114 947,1 | ||
в том числе расходы на управление | 34 953,7 | 36 929,0 | 36 929,0 | 36 929,0 | 36 929,0 | 36 929,0 | 36 929,0 | ||
Справочно: внебюджетные средства | не предусмотрено | ||||||||
Цель. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных на основе отечественных разработок, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в т.ч. в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 1 718 444,0 | 1 665 659,7 | 1 183 307,4 | 1 096 485,4 | 1 078 018,1 | 1 078 018,1 | 1 078 018,1 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 101 746,9 | 177 319,4 | 58 218,7 | 18 467,3 | |||||
1 | Мероприятие. Обслуживание и защита централизованных систем инфраструктуры "электронного правительства" Тюменской области | 57 058,0 | ГКУ ТО "ЦИТ ТО" ДИ ТО АГ ТО | ||||||
2. | Мероприятие. Создание и развитие технологической инфраструктуры "электронного правительства" Тюменской области | 420 549,8 | ГКУ ТО "ЦИТ ТО" ДИ ТО ДФ ТО ДЗ ТО | ||||||
3. | Мероприятие. Создание, развитие и сопровождение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Тюменской области | 13 453,2 | ДИ ТО | ||||||
4. | Мероприятие. Сопровождение и развитие ведомственных информационных систем | 168 164,3 | ТОД ГКУ ТО "ЦИТ ТО" СП ТО УДА ТО ДОН ДНиЭ ТО ДАПК ТО ДтиЗН ТО УГ ТО УЗАГС ТО ДК ТО УОДМС ТО ГУС ТО ДИ ТО ДСР ТО ДИО ТО | ||||||
5. | Мероприятие. Сопровождение и развитие информационных систем автоматизирующих финансово-хозяйственную деятельность и деятельность в сфере государственного заказа | 89 814,5 | ДИ ТО ДФ ТО УГЗ ТО | ||||||
6. | Мероприятие. Сопровождение и развитие информационно-аналитических систем | 47 094,1 | ДИ ТО ГКУ ТО "ЦИТ ТО" | ||||||
7. | Мероприятие. Организация мероприятий и развитие ИТ-ресурсов повышающих осведомленность граждан о деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области | 5 265,9 | ДИ ТО ДИПиГПП ТО ГКУ ТО "ЦИТ ТО" | ||||||
8. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в рамках национального проекта "Здравоохранение" | 186 670,4 | 630 292,6 | 176 259,3 | 117 201,0 | 98 733,7 | 98 733,7 | ГКУ ТО "ЦИТ ТО" ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 50 401,0 | 170 179,0 | 47 590,0 | 18 467,3 | |||||
9. | Региональный проект "Информационная инфраструктура" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" | 241 901,5 | 39 560,4 | 38 271,8 | 27 747,4 | 27 747,4 | 27 747,4 | ДИ ТО ГКУ ТО "ЦИТ ТО" ДОН ТО | |
в том числе мероприятие регионального проекта "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций" | 205 340,0 | ||||||||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 51 345,9 | ||||||||
10. | Региональный проект "Информационная безопасность" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" | 25 470,2 | 25 957,4 | 25 987,3 | 25 987,3 | 25 987,3 | 25 987,3 | ГКУ ТО "ЦИТ ТО" | |
11. | Региональный проект "Цифровое государственное управление" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" | 138 220,8 | 61 736,2 | 54 965,4 | 54 112,3 | 54 112,3 | 54 112,3 | ДИ ТО ГКУ ТО "ЦИТ ТО" | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 7 140,4 | ||||||||
12. | Региональный проект "Цифровые технологии" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" | 59 930,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ДИ ТО | |
13. | Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 223 554,3 | 231 367,1 | 232 573,5 | 232 573,5 | 232 573,5 | 232 573,5 | 275 070,4 | ДИ ТО ГКУ ТО "ЦИТ ТО" |
14. | Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" | 41 296,9 | 41 296,9 | 41 296,9 | 41 296,9 | 41 296,9 | 41 296,9 | ДИ ТО | |
15. | Обеспечение работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Тюменской области | 241 762,6 | 249 354,9 | 221 060,2 | 221 060,2 | 221 060,2 | 328 787,9 | ДИ ТО ГКУ ТО "ЦИТ ТО" | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 10 628,7 | ||||||||
16. | Создание, сопровождение и развитие информационных систем Правительства Тюменской области | 392 486,6 | 363 398,4 | 375 306,8 | 375 306,8 | 375 306,8 | 474 159,8 | ДИ ТО ГКУ ТО "ЦИТ ТО" ТОД СП ТО УДА ТО ДОН ДНиЭ ТО ДАПК ТО ДтиЗН ТО УГ ТО УЗАГС ТО ДК ТО УОДМС ТО ГУС ТО ДСР ТО ДИО ТО АГ ТО ДИПиГПП ТО УГЗ ТО ДФ ТО | |
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
АГ ТО | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
ГУС ТО | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
ДАПК ТО | 2 251,4 | 4 191,9 | 4 201,9 | 4 254,8 | 4 254,8 | 4 254,8 | 4 254,8 | ||
ДЗ ТО | 173 562,0 | 235 233,8 | 53 993,0 | 53 993,0 | 53 993,0 | 53 993,0 | 53 993,0 | ||
ДИО ТО | 5 001,0 | 5 001,0 | 5 001,0 | 5 001,0 | 5 001,0 | 5 001,0 | 5 001,0 | ||
ДОН ТО | 210 160,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | ||
ДСР ТО | 6 205,4 | 6 177,0 | 6 177,0 | 6 177,0 | 6 177,0 | 6 177,0 | 6 177,0 | ||
ДниЭ ТО | 1 765,0 | 1 363,3 | 1 363,3 | 1 363,3 | 1 363,3 | 1 363,3 | 1 363,3 | ||
ДФ ТО | 50 489,2 | 72 268,4 | 65 001,4 | 72 268,4 | 72 268,4 | 72 268,4 | 72 268,4 | ||
ДК ТО | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
УОДМС ТО | 3 398,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | ||
СП ТО | 2 169,5 | 4 791,0 | 3 222,7 | 4 001,9 | 4 001,9 | 4 001,9 | 4 001,9 | ||
ТОД | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
УГ ТО | 209,0 | 209,0 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | 230,4 | ||
УЗАГС ТО | 1 270,5 | 1 272,5 | 1 374,3 | 1 484,3 | 1 484,3 | 1 484,3 | 1 484,3 | ||
УДА ТО | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||
ДтиЗН ТО | 4 906,9 | 4 907,0 | 5 634,0 | 5 634,0 | 5 634,0 | 5 634,0 | 5 634,0 | ||
ДИПиГПП ТО | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
УГЗ ТО | 24 435,6 | 19 270,0 | 18 750,0 | 20 640,0 | 20 640,0 | 20 640,0 | 20 640,0 | ||
ДИ ТО | 400 215,5 | 413 929,1 | 389 806,6 | 380 079,6 | 380 079,6 | 380 079,6 | 380 079,6 | ||
ГКУ ТО "ЦИТ ТО" | 850 068,7 | 908 484,6 | 639 990,7 | 552 796,6 | 534 329,3 | 534 329,3 | 534 329,3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАШЕНИЯМИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Наименование регионального проекта | Результат регионального проекта | Тип результата | Единица измерения, наименование | Значение результата | Дата достижения результата (дд.мм.гг) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" | |||||
Информационная инфраструктура | Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций | Приобретение товаров | Единица | 98 | 31.12.2019 |
в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | |||||
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | ИТ-система | Единица | 1 | 31.12.2024 |