В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 N 1181 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Информационное общество" (в редакции от 13.05.2019), следующие изменения:
в паспорте государственной программы:
после позиции "Подпрограммы государственной программы" дополнить позицией "Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)" следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) | Федеральный (региональный) проект "Цифровое государственное управление (Тамбовская область)"; федеральный (региональный) проект "Информационная безопасность (Тамбовская область)"; федеральный (региональный) проект "Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)"; федеральный (региональный) проект "Цифровые технологии (Тамбовская область)"; федеральный (региональный) проект "Информационная инфраструктура (Тамбовская область)" |
позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников финансирования - 15435963,69 тыс. рублей: в 2014 г. - 983820,45 тыс. рублей; в 2015 г. - 125834,85 тыс. рублей; в 2016 г. - 1181174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 995659 тыс. рублей; в 2018 г. - 1382542,24 тыс. рублей; в 2019 г. - 1457100,5 тыс. рублей; в 2020 г. - 1638337,7 тыс. рублей; в 2021 г. - 1511392,2 тыс. рублей; в 2022 г. - 1660106,19 тыс. рублей; в 2023 г. - 1666620,99 тыс. рублей; в 2024 г. - 1673374,89 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тамбовской области - 2429226,19 тыс. рублей: в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей; в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей; в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей; в 2018 г. - 341268,14 тыс. рублей; в 2019 г. - 352814,5 тыс. рублей; в 2020 г. - 215227,7 тыс. рублей; в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей; в 2022 г. - 236426,19 тыс. рублей; в 2023 г. - 242626,99 тыс. рублей; в 2024 г. - 249055,89 тыс. рублей; средства федерального бюджета* - 139289,85 тыс. рублей: в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей; в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей; в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 12867447,65 тыс. рублей: в 2014 г. - 752455 тыс. рублей; в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей; в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей; в 2017 г. - 680000 тыс. рублей; в 2018 г. - 1036000 тыс. рублей; в 2019 г. - 1104286 тыс. рублей; в 2020 г. - 1423110 тыс. рублей; в 2021 г. - 1423390 тыс. рублей; в 2022 г. - 1423680 тыс. рублей; в 2023 г. - 1423994 тыс. рублей; в 2024 г. - 1424319 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |
раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы" после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация государственной программы обеспечит достижение показателей Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 601, национального проекта "Цифровая экономика".";
в разделе 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной программы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"В рамках подпрограммы "Информационное государство" реализуются основные мероприятия, направленные на решение задачи обеспечения доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий и реализацию мероприятий федеральных (региональных) проектов: "Цифровое государственное управление (Тамбовская область)", "Информационная безопасность (Тамбовская область)", "Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)", "Цифровые технологии (Тамбовская область)", "Информационная инфраструктура (Тамбовская область)". Указанная подпрограмма является отражением актуальных потребностей развития экономики и общества и может оперативно корректироваться в соответствии с задачами, решаемыми в той или иной сфере деятельности. Выполнение этой подпрограммы обеспечит переход к новой форме организации деятельности органов власти, качественно новому уровню оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а также информации о результатах деятельности органов власти.";
раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования мероприятий государственной программы за счет всех источников составит 15435963,69 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета области - 2429226,19 тыс. рублей, федерального бюджета - 139289,85 тыс. рублей, внебюджетных источников - 12867447,65 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составляют средства кредитных организаций, организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 4 к государственной программе и подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторов состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.";
в приложении N 1 к государственной программе "Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Информационное общество", подпрограмм "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества", "Информационное государство", "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области", "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Тамбовской области" раздел 3 "Подпрограмма "Информационное государство" дополнить пунктами 3.15 - 3.28 следующего содержания:
3.15. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | % | 0 (базовое значение) | 0 | 30 | 40 | |||||||||
3.16. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | % | 0 (базовое значение) | 0 | 15 | 40 | |||||||||
3.17. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | % | 0 (базовое значение) | 0 | 90 | 80 | |||||||||
3.18. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | % | 0 (базовое значение) | 0 | 10 | 30 | |||||||||
3.19. | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | Час | 0 (базовое значение) | 0 | 24 | 18 | |||||||||
3.20. | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | Тыс. чел. | 0 (базовое значение) | 0 | 0,131 | 0,157 | |||||||||
3.21. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения | % | 0 (базовое значение) | 0 | 70 | 75 | |||||||||
3.22. | Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | Тыс. чел. | 1,625 (базовое значение) | 0 | 2,1180 | 2,8240 | |||||||||
3.23. | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | Тыс. чел. | 1,3 (на декабрь 2019 г.) | 0 | 3,30 | 3,99 | |||||||||
3.24. | Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий | % | 100 (на декабрь 2019 г.) | 0 | 125 | 150 | |||||||||
3.25. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет" | % | 0 (базовое значение) | 100 | 100 | 100 | |||||||||
3.26. | Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" | % | 0 (базовое значение) | 20 | 40 | 100 | |||||||||
3.27. | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" | % | 0 (базовое значение) | 20 | 40 | 100 | |||||||||
3.28. | Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" | % | 0 (базовое значение) | 20 | 40 | 100 |
приложения N 2, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению;
в приложении N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Информационное государство" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
после позиции "Соисполнители подпрограммы" дополнить позицией "Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)" следующего содержания:
Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты) | Федеральный (региональный) проект "Цифровое государственное управление (Тамбовская область)"; федеральный (региональный) проект "Информационная безопасность (Тамбовская область)"; федеральный (региональный) проект "Кадры для цифровой экономики (Тамбовская область)"; федеральный (региональный) проект "Цифровые технологии (Тамбовская область)"; федеральный (региональный) проект "Информационная инфраструктура (Тамбовская область)" |
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" дополнить абзацами следующего содержания:
"доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - 40%;
доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) - 40%;
доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году - 80%;
доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений - 30%;
средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак - 18 ч.;
количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации - 0,157 тыс. чел.;
стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения - 75%;
количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики - 2,8240 тыс. чел.;
количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования - 3,99 тыс. чел.;
увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий - 150%;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет" - 100%;
доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" - 100%;
доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" - 100%;
доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" - 100%";
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2024 гг. за счет всех источников финансирования - 1525890,59 тыс. рублей: в 2014 г. - 219002,7 тыс. рублей; в 2015 г. - 148418,5 тыс. рублей; в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей; в 2018 г. - 167779,24 тыс. рублей; в 2019 г. - 153362,8 тыс. рублей; в 2020 г. - 83460,1 тыс. рублей; в 2021 г. - 88002,2 тыс. рублей; в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей; в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей; в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: средства бюджета Тамбовской области - 1423818,09 тыс. рублей: в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей; в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей; в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей; в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей; в 2018 г. - 162505,14 тыс. рублей; в 2019 г. - 153362,8 тыс. рублей; в 2020 г. - 83460,1 тыс. рублей; в 2021 г. - 83460,1 тыс. рублей; в 2022 г. - 93906,39 тыс. рублей; в 2023 г. - 94406,39 тыс. рублей; в 2024 г. - 94906,39 тыс. рублей; средства федерального бюджета <*> - 54216,2 тыс. рублей: в 2014 г. - 19500 тыс. рублей; в 2015 г. - 24900 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 4542,1 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей: в 2014 г. - 30875 тыс. рублей; в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей; в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; в 2024 г. - 0,0 тыс. рублей. При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2024 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области |