Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2019 года N 353-пП


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.10.2013 N 743-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Пензенской области от 03.06.2024 N 337-пП.
____________________________________________________________________



В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и уточнения объема финансирования в 2019 году, руководствуясь законами Пензенской области от 24.12.2018 N 3283-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (с последующими изменениями), от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:


1. Внести изменения в постановление Правительства Пензенской области от 02.10.2013 N 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:


1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами" на 2014 - 2024 годы".


2. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 N 743-пП (с последующими изменениями), следующие изменения:


2.1. В наименовании Программы слова "на 2014 - 2022 годы" заменить словами "на 2014 - 2024 годы".


2.2. В Паспорте Программы:


2.2.1. В позициях "Наименование государственной программы" и "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.2.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 88080518,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

2018 год - 11088298,7 тыс. рублей;

2019 год - 11652833,8 тыс. рублей;

2020 год - 6296866,5 тыс. рублей;

2021 год - 6306699,5 тыс. рублей;

2022 год - 5678317,8 тыс. рублей;

2023 год - 5278761,4 тыс. рублей;

2024 год - 5351171,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8087600,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

2018 год - 573204,8 тыс. рублей;

2019 год - 1116986,2 тыс. рублей;

2020 год - 1539648,5 тыс. рублей;

2021 год - 739686,7 тыс. рублей;

2022 год - 680046,4 тыс. рублей;

2023 год - 282990,0 тыс. рублей;

2024 год - 365600,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 79860318,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

2018 год - 10515093,9 тыс. рублей;

2019 год - 10535847,6 тыс. рублей;

2020 год - 4757218,0 тыс. рублей;

2021 год - 5567012,8 тыс. рублей;

2022 год - 4998271,4 тыс. рублей;

2023 год - 4995771,4 тыс. рублей;

2024 год - 4985571,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.".


2.2.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации государственной программы

- снижение смертности от всех причин до 13,9 на 1000 населения;

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 442,9 на 100 тыс. человек соответствующего возраста;

- снижение смертности населения (без показателя смертности от внешних причин) до 1286,0 умерших на 100 тыс. человек;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78,11 лет;

- увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 200%;

- увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%;

- увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, до 100%;

- снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения на уровне 80%.".


2.3. В Паспорте подпрограммы 1 Программы:


2.3.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.3.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10991356,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

2018 год - 1263549,8 тыс. рублей;

2019 год - 1332697,1 тыс. рублей;

2020 год - 1084774,8 тыс. рублей;

2021 год - 966623,4 тыс. рублей;

2022 год - 952996,6 тыс. рублей;

2023 год - 950496,6 тыс. рублей;

2024 год - 940496,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2127513,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

2018 год - 320516,6 тыс. рублей;

2019 год - 260022,5 тыс. рублей;

2020 год - 188647,3 тыс. рублей;

2021 год - 90685,6 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 8863842,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

2018 год - 943033,2 тыс. рублей;

2019 год - 1072674,6 тыс. рублей;

2020 год - 896127,5 тыс. рублей;

2021 год - 875937,8 тыс. рублей;

2022 год - 952996,6 тыс. рублей;

2023 год - 950496,6 тыс. рублей;

2024 год - 940496,6 тыс. рублей.".


2.3.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 24,6% от численности взрослого населения;

- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 10,6% от общего числа детей и подростков;

- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 7,6 литра на душу населения в год;

- повышение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, состоящих на диспансерном наблюдении, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 90%;

- увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию до 30%;

- повышение уровня информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95%;

- увеличение удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов до 99,7%;

- увеличение удовлетворения спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей до 99,8%.".


2.4. В Паспорте подпрограммы 2 Программы:


2.4.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.4.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.4.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27383892,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

2018 год - 2391308,1 тыс. рублей;

2019 год - 2979269,7 тыс. рублей;

2020 год - 3257068,2 тыс. рублей;

2021 год - 3633402,0 тыс. рублей;

2022 год - 3372323,2 тыс. рублей;

2023 год - 3013085,8 тыс. рублей;

2024 год - 3095695,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4466168,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

2018 год - 48345,9 тыс. рублей;

2019 год - 589093,1 тыс. рублей;

2020 год - 897734,4 тыс. рублей;

2021 год - 461176,2 тыс. рублей;

2022 год - 555227,4 тыс. рублей;

2023 год - 195990,0 тыс. рублей;

2024 год - 278600,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 22917724,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

2018 год - 2342962,2 тыс. рублей;

2019 год - 2390176,6 тыс. рублей;

2020 год - 2359333,8 тыс. рублей;

2021 год - 3172225,8 тыс. рублей;

2022 год - 2817095,8 тыс. рублей;

2023 год - 2817095,8 тыс. рублей;

2024 год - 2817095,8 тыс. рублей.".


2.4.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 601,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 188,7 на 100 тыс. населения;

- удержание смертности от туберкулеза на уровне 6,5 на 100 тыс. населения;

- снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 33,6 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,5 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 13,2 на 100 тыс. населения;

- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 84,0%;

- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, до 40,3%;

- увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, до 60%;

- увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами ежегодно на 0,2%;

- увеличение доли объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови до 97,5%.".


2.5. В Паспорте подпрограммы 3 Программы:


2.5.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.5.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.5.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1413667,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 266707,0 тыс. рублей;

2019 год - 234234,5 тыс. рублей;

2020 год - 237038,3 тыс. рублей;

2021 год - 159477,7 тыс. рублей;

2022 год - 99974,9 тыс. рублей;

2023 год - 99974,9 тыс. рублей;

2024 год - 99974,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 238904,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 76429,7 тыс. рублей;

2019 год - 76135,5 тыс. рублей;

2020 год - 76135,5 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1174762,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

2018 год - 190277,3 тыс. рублей;

2019 год - 158099,0 тыс. рублей;

2020 год - 160902,8 тыс. рублей;

2021 год - 159477,7 тыс. рублей;

2022 год - 99974,9 тыс. рублей;

2023 год - 99974,9 тыс. рублей;

2024 год - 99974,9 тыс. рублей.".


2.5.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- удержание материнской смертности на уровне 10,8 случая на 100 тыс. родившихся;

- снижение младенческой смертности до 3,5 случая на 1000 родившихся живыми;

- снижение смертности детей от 0 до 4 лет до 4,8 на 1000 новорожденных, родившихся живыми;

- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 45,6 случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста;

- охват неонатальным скринингом 95% от общего числа новорожденных;

- увеличение объема химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку: во время беременности - до 95%, во время родов - до 95%, новорожденным - 99,9%;

- снижение числа абортов до 14,0 на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет;

- увеличения доли посещений детьми в возрасте 0 - 17 лет медицинских организаций с профилактическими целями до 51,5%;

- увеличения доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 2,0%;

- увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 100%;

- увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 100%.".


2.6. В Паспорте подпрограммы 4 Программы:


2.6.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.6.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2020 годы" заменить словами "2014 - 2022 годы".


2.6.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1628572,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

2018 год - 145487,9 тыс. рублей;

2019 год - 156210,4 тыс. рублей;

2020 год - 148370,6 тыс. рублей;

2021 год - 149562,3 тыс. рублей;

2022 год - 138844,1 тыс. рублей;

2023 год - 138844,1 тыс. рублей;

2024 год - 138844,1 тыс. рублей.".


2.6.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение охвата санаторно-курортным лечением до 5,91% от пациентов, прошедших лечение в стационаре и нуждающихся в санаторно-курортном лечении, к 2016 году;

- увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью до 4,18% пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания, к 2016 году;

- увеличение охвата медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов до 80,0% к 2017 году;

- увеличение охвата санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся до 68,0%.".


2.7. В Паспорте подпрограммы 5 Программы:


2.7.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.7.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.7.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2767273,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

2018 год - 315507,9 тыс. рублей;

2019 год - 307051,2 тыс. рублей;

2020 год - 365047,4 тыс. рублей;

2021 год - 377650,8 тыс. рублей;

2022 год - 285074,1 тыс. рублей;

2023 год - 285074,1 тыс. рублей;

2024 год - 285074,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 219652,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 60800,3 тыс. рублей;

2019 год - 52689,0 тыс. рублей;

2020 год - 53081,5 тыс. рублей;

2021 год - 53081,5 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 2547620,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

2018 год - 254707,6 тыс. рублей;

2019 год - 254362,2 тыс. рублей;

2020 год - 311965,9 тыс. рублей;

2021 год - 324569,3 тыс. рублей;

2022 год - 285074,1 тыс. рублей;

2023 год - 285074,1 тыс. рублей;

2024 год - 285074,1 тыс. рублей.".


2.7.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 33,32 коек на 100 тыс. взрослого населения;

- увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи детям до 2,99 коек на 100 тыс. детского населения;

- занятость паллиативной койки для взрослых на уровне нормативов - 327 койко-дней;

- увеличение обеспеченности врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь до 0,016 чел. на 10 тыс. населения;

- увеличение обеспеченности геронтологическими койками до 5,2 коек на 10 тыс. населения старше 60 лет.".


2.8. В Паспорте подпрограммы 6 Программы:


2.8.1. В наименовании слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.8.2. В позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы" слова "2014 - 2022 годы" заменить словами "2014 - 2024 годы".


2.8.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2324649,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

2018 год - 229400,8 тыс. рублей;

2019 год - 317762,3 тыс. рублей;

2020 год - 264665,9 тыс. рублей;

2021 год - 271561,6 тыс. рублей;

2022 год - 202968,4 тыс. рублей;

2023 год - 202968,4 тыс. рублей;

2024 год - 202968,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 206400,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 44400,0 тыс. рублей;

2019 год - 54000,0 тыс. рублей;

2020 год - 54000,0 тыс. рублей;

2021 год - 54000,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1985649,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

2018 год - 185000,8 тыс. рублей;

2019 год - 263762,3 тыс. рублей;

2020 год - 210665,9 тыс. рублей;

2021 год - 217561,6 тыс. рублей;

2022 год - 202968,4 тыс. рублей;

2023 год - 202968,4 тыс. рублей;

2024 год - 202968,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.".


2.8.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение обеспеченности врачами до 33,8 на 10 тыс. населения;

- достижение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, - 2,8 человека;

- увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пензенской области, до 98%.".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»