Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на I этапе реализации



Таблица 1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на I этапе (2014 - 2020 годы)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

158 406 526

5 364 685

7 091 720

9 421 682

17 660 814

19 713 451

18 986 707

13 541 521

91 780 580

федеральный бюджет

12 890 675

757 682

1 311 527

736 284

752 208

2 503 559

2 571 802

8 633 062

областной бюджет

143 650 118

5 052 183

5 856 638

7 802 422

16 772 837

18 826 983

16 243 434

10 895 708

81 450 205

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 115 986

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

239 714

74 011

947 566

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

749 747

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

145 714 852

4 852 092

6 397 153

8 458 966

16 756 302

18 701 585

16 806 882

12 500 763

84 473 743

федеральный бюджет

12 890 675

757 682

1 311 527

736 284

752 208

2 503 559

2 571 802

8 633 062

областной бюджет

131 057 095

4 539 590

5 162 071

6 839 706

15 868 325

17 815 117

14 162 260

9 854 950

74 242 019

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 017 335

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

141 063

74 011

848 915

внебюджетные источники

749 747

286 660

396 516

66 571

749 747

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

75 450 741

570 523

668 181

1 659 072

6 739 811

8 695 803

8 641 009

5 958 167

32 932 566

внебюджетные источники

26 404

23 653

2 751

26 404

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

2 500 492

488 969

529 490

1 016 176

463 734

2 123

2 500 492

федеральный бюджет

20 000

20 000

20 000

внебюджетные источники

19 319

18 123

769

427

19 319

Проект 1.R.1

"Дорожная сеть"

федеральный бюджет

6 353 827

1 168 827

1 037 000

2 205 827

областной бюджет

4 735 337

527 996

892 543

1 420 539

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

2 561 531

305 837

449 600

755 437

областной бюджет

3 072 457

124 838

707 839

832 677

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

3 792 296

862 990

587 400

1 450 390

областной бюджет

1 662 880

403 158

184 704

587 862

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

2 365 336

743 082

1 186 558

435 696

2 365 336

областной бюджет

22 869 587

2 575 489

2 475 864

2 321 801

6 564 285

4 335 220

1 366 928

1 175 000

20 814 587

внебюджетные источники

415 473

31 563

321 046

62 864

415 473

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

1 482 996

14 600

104 969

300 588

752 208

95 702

105 316

1 373 383

областной бюджет

14 500 624

672 039

902 265

1 357 285

1 612 145

2 330 527

1 408 027

491 233

8 773 521

внебюджетные источники

288 551

213 321

74 701

529

288 551

Проект 1.F.1

"Жилье"

федеральный бюджет

2 668 516

1 239 030

1 429 486

2 668 516

областной бюджет

709 353

329 363

379 990

709 353

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

областной бюджет

10 290 961

232 570

586 271

485 372

488 350

2 453 567

1 886 814

958 017

7 090 961

консолидированные бюджеты муниципальных образований

1 017 335

25 842

80 884

241 162

151 693

134 260

141 063

74 011

848 915

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

2 516 130

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

1 015 947

137 859

1 758 276

областной бюджет

2 417 479

47 227

90 527

165 835

150 185

150 696

917 296

137 859

1 659 625

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651

98 651

98 651

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

областной бюджет

295 037

20 027

20 027

27 658

21 564

21 708

22 469

23 900

157 353

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

1 311 368

17 200

60 500

128 177

128 621

128 988

113 753

113 959

691 198

Основное мероприятие 2.3.

Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом

областной бюджет

30 000

10 000

10 000

10 000

30 000

Основное мероприятие 2.4.

Государственная поддержка межмуниципальных пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом

областной бюджет

781 074

781 074

781 074

консолидированные бюджеты муниципальных образований

98 651

98 651

98 651

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

9 862 050

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

850 384

902 899

5 235 067

областной бюджет

9 862 050

465 366

604 040

796 881

754 327

861 170

850 384

902 899

5 235 067

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

290 396

87 818

32 626

12 555

12 524

16 790

17 199

17 487

196 999

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

8 507 570

377 508

516 133

707 000

662 677

738 252

730 000

788 000

4 519 570

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

940

40

50

50

50

50

100

100

440

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

0

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

1 063 144

55 231

77 276

79 076

106 078

103 085

97 312

518 058

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

313 494

313 494

313 494

областной бюджет

313 494

313 494

313 494

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Поставка программно-аппаратного комплекса "SOVA" для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

98 550

98 550

98 550

Основное мероприятие 4.2.

Поставка с установкой программно-аппаратного комплекса контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области "ВЗОР" на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

199 500

199 500

199 500

Основное мероприятие 4.3.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)

областной бюджет

15 444

15 444

15 444