Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 440-пп



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации



Таблица 2

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этапе (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"

ВСЕГО

12 631 756

13 046 354

13 515 375

13 992 461

13 440 000

66 625 946

федеральный бюджет

1 146 613

1 037 000

1 037 000

1 037 000

4 257 613

областной бюджет

11 485 143

11 967 249

12 436 270

12 913 356

13 397 895

62 199 913

консолидированные бюджеты муниципальных образований

42 105

42 105

42 105

42 105

168 420

внебюджетные источники

Подпрограмма 1

"Совершенствование и развитие дорожной сети"

ВСЕГО

11 586 632

11 978 485

12 436 260

12 901 905

12 337 827

61 241 109

федеральный бюджет

1 146 613

1 037 000

1 037 000

1 037 000

0

4 257 613

областной бюджет

10 440 019

10 899 380

11 357 155

11 822 800

12 295 722

56 815 076

консолидированные бюджеты муниципальных образований

42 105

42 105

42 105

42 105

168 420

внебюджетные источники

Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог

Основное мероприятие 1.1.

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

6 495 858

7 147 800

8 941 578

9 237 217

10 695 722

42 518 175

федеральный бюджет

Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

областной бюджет

федеральный бюджет

Проект 1.R.1

"Дорожная сеть"

федеральный бюджет

1 037 000

1 037 000

1 037 000

1 037 000

4 148 000

областной бюджет

786 458

770 180

772 577

985 583

3 314 798

Мероприятие 1.R.1.1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

436 204

416 590

439 500

513 800

1 806 094

областной бюджет

550 603

562 280

591 373

535 524

2 239 780

Мероприятие 1.R.1.2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

600 796

620 410

597 500

523 200

2 341 906

областной бюджет

235 855

207 900

181 204

450 059

1 075 018

Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

Основное мероприятие 1.3.

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования

федеральный бюджет

областной бюджет

1 175 000

880 000

2 055 000

Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса

Основное мероприятие 1.4.

Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки

федеральный бюджет

109 613

109 613

областной бюджет

1 982 703

1 301 400

843 000

800 000

800 000

5 727 103

внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.5.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

областной бюджет

800 000

800 000

800 000

800 000

3 200 000

консолидированные бюджеты муниципальных образований

42 105

42 105

42 105

42 105

168 420

Подпрограмма 2

"Совершенствование и развитие транспортной системы"

ВСЕГО

139 259

145 386

151 493

157 704

164 012

757 854

областной бюджет

139 259

145 386

151 493

157 704

164 012

757 854

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

Основное мероприятие 2.1.

Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

областной бюджет

25 300

26 413

27 523

28 651

29 797

137 684

Основное мероприятие 2.2.

Субсидии организациям железнодорожного транспорта

областной бюджет

113 959

118 973

123 970

129 053

134 215

620 170

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации государственной программы"

ВСЕГО

905 865

922 483

927 623

932 852

938 160

4 626 983

областной бюджет

905 865

922 483

927 623

932 852

938 160

4 626 983

Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

областной бюджет

17 603

17 814

18 562

19 323

20 094

93 397

Основное мероприятие 3.2.

Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью

областной бюджет

788 000

800 000

800 000

800 000

800 000

3 988 000

Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта

Основное мероприятие 3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

100

100

100

100

100

500

Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)

областной бюджет

100 162

104 569

108 961

113 428

117 966

545 086

Подпрограмма 4

"Повышение безопасности дорожного движения"

ВСЕГО

областной бюджет

Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов

Основное мероприятие 4.1.

Поставка программно-аппаратного комплекса "SOVA" для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли

областной бюджет

Основное мероприятие 4.2.

Поставка с установкой программно-аппаратного комплекса контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области "ВЗОР" на базе интеллектуальных камер

областной бюджет

Основное мероприятие 4.3.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)

областной бюджет