В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 5 августа 2014 г. N 3264, и в целях корректировки основных параметров муниципальной программы постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2021 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 7 октября 2014 г. N 4135 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 7 марта 2019 г. N 742), следующие изменения:
1.1. В строке "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы:
1.1.1) в абзаце первом цифры "3943673,2", "342725,7", "344407,9", "261741,5" заменить соответственно цифрами "5440673,2", "809725,7", "864407,9", "771741,5";
1.1.2) в абзаце третьем цифры "1865215,0", "178695,5", "250016,7", "170050,4" заменить соответственно цифрами "2341253,0", "270427,5", "454274,7", "350098,4";
1.1.3) в абзаце четвертом цифры "18085,2", "0,00", "0,00", "0,00" заменить соответственно цифрами "1039047,2", "375268,0"; "315742,0", "329952,0";
1.1.4) в абзаце пятом цифры "3520729,6", "303456,4", "295872,0", "230098,7" заменить соответственно цифрами "5017729,6", "770456,4", "815872,0", "740098,7";
1.1.5) в абзаце седьмом цифры "1855982,4", "178695,5", "250016,7", "170050,4" заменить соответственно цифрами "2332020,4", "270427,5", "454274,7", "350098,4";
1.1.6) в абзаце восьмом цифры "5370,2", "0,00", "0,00", "0,00" заменить соответственно цифрами "1026332,2", "375268,0", "315742,0", "329952,0".
1.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы цифры "62,0" заменить соответственно цифрами "63,2".
1.3. В разделе 3 "Прогноз конечных результатов муниципальной программы" цифры "62,0" заменить соответственно цифрами "63,2".
1.4. В таблице N 1 "Проблемы, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, результаты реализации" раздела 4 "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" цифры "62,0" заменить соответственно цифрами "63,2".
1.5. Абзац 1 раздела 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы за период 2015 - 2021 годов составляет 5440673,2 тыс. рублей. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета в размере 2060373,0 тыс. руб., федерального бюджета в размере 1039047,2 тыс. руб. и областного бюджета в размере 2341253,0 тыс. рублей.".
1.6. В подпрограмме 1 "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения":
1.6.1. В строке "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы:
1.6.1.1) в абзаце первом цифры "3520729,6", "303456,4"; "295872,0", "230098,7" заменить соответственно цифрами "5017729,6", "770456,4"; "815872,0", "740098,7";
1.6.1.2) в абзаце третьем цифры "1855982,4", "178695,5", "250016,7", "170050,4" заменить соответственно цифрами "2332020,4", "270427,5", "454274,7", "350098,4";
1.6.1.3) в абзаце четвертом цифры "5370,0", "0,00", "0,00", "0,00" заменить соответственно цифрами "1026332,2", "375268,0", "315742,0", "329952,0".
1.6.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" паспорта подпрограммы цифры "27,6" заменить цифрами "31,2".
1.6.3. В разделе 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" цифры "27,6" заменить цифрами "31,2".
1.6.4. Раздел 5 "Система основных мероприятий подпрограммы" дополнить пунктом 29 следующего содержания:
"29. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В рамках данного мероприятия планируется увеличить протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям.
Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.".
1.6.5. Абзац 1 раздела 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5017729,6 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 1659377,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1026332,2 тыс. рублей, областного бюджета - 2332020,4 тыс. рублей.".
1.7. В приложении N 1 к муниципальной программе "Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы" строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 1", "Основное мероприятие 1.1", "Мероприятие 1.1.29" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении N 4 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования":
1.8.1) строки "Муниципальная программа", "Подпрограмма 1", "Основное мероприятие 1.1" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.8.2) строку "Основное мероприятие 1.1" дополнить строкой "Мероприятие 1.1.29" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение N 6 к муниципальной программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете "Благовещенск" и размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска В.А.Рудненка.
Мэр
города Благовещенска
В.С.КАЛИТА
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
города Благовещенска
на 2015 - 2021 годы"
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2021 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Уровень транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | % | Расчетные данные | 47,6 | 47,5 | 56,2 | 59,6 | 60,7 | 61,9 | 63,2 |
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Доля протяженности улично-дорожной сети, подлежащей механизированной уборке в соответствии с нормативными требованиями, к общей протяженности улично-дорожной сети | % | Расчетные данные | 42 | 42 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Доля обслуживаемых светофорных объектов к общему числу светофорных объектов | % | Расчетные данные | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Доля протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения капитального ремонта, ремонта, к общей протяженности автомобильных дорог | % | Расчетные данные | 5,98 | 8,3 | 10,2 | 20,5 | 23,9 | 27,3 | 31,2 | |||
Основное мероприятие 1.1 | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | |||||||||||
Мероприятие 1.1.29 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города Благовещенска, МУ "ГУКС", лица - победители определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта (нарастающим итогом) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 9,5 | 14,4 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
города Благовещенска
на 2015 - 2021 годы"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2021 годы | Всего | 5440673,2 | 763177,3 | 720249,8 | 787661,3 | 723709,7 | 809725,7 | 864407,9 | 771741,5 |
погашение кредиторской задолженности | 55407,5 | 34421,7 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1039047,2 | 14872,6 | 818,3 | 2394,3 | 0,0 | 375268,0 | 315742,0 | 329952,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 2341253,0 | 299339,3 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 270427,5 | 454274,7 | 350098,4 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 2060373,0 | 448965,4 | 398752,6 | 442956,0 | 419586,5 | 164030,2 | 94391,2 | 91691,1 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего: | 5017729,6 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 669033,1 | 770456,4 | 815872,0 | 740098,7 |
федеральный бюджет | 1026332,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 375268,0 | 315742,0 | 329952,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 2332020,4 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 270427,5 | 454274,7 | 350098,4 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 1659377,0 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 364909,9 | 124760,9 | 45855,3 | 60048,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 5017729,6 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 669033,1 | 770456,4 | 815872,0 | 740098,7 |
федеральный бюджет | 1026332,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 375268,0 | 315742,0 | 329952,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 2332020,4 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 270427,5 | 454274,7 | 350098,4 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 1659377,0 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 364909,9 | 124760,9 | 45855,3 | 60048,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.29 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 1497000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467000,0 | 520000,0 | 510000,0 |
федеральный бюджет | 1020962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 375268,0 | 315742,0 | 329952,0 | ||
областной бюджет | 476038,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91732,0 | 204258,0 | 180048,0 | ||
городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |