Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2019 года N 19


О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:


1.1. В паспорте Программы строку "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

441871,4

0

19209,4

205491,5

217170,5

2015

утверждено в бюджете

306635,7

0

12724,8

254261,4

39649,5

2016

план по Программе

1131926,0

62500,0

80688,5

954794,5

33943,0

утверждено в бюджете

366693,6

0

56663,5

254032,4

55997,7

2017

план по Программе

1198665,6

0

108305,8

1061274,8

29085,0

утверждено в бюджете

408342,3

0

79602,1

286045,8

42694,4

2018

план по Программе

1250365,0

1,5

112233,7

1108898,8

29231,0

утверждено в бюджете

410210,8

1,5

79218,1

298713,2

32278,0

2019

план по Программе

1419203,1

62500,0

125599,1

1196730,0

34374,0

утверждено в бюджете

247123,0

-

19200,0

227923,0

0

2020

план по Программе

1253665,0

-

74502,7

1144646,3

34516,0

утверждено в бюджете

308504,7

-

17000,0

291504,7

0

2021

план по Программе

1253461,4

-

74502,7

1144442,7

34516,0

утверждено в бюджете

305701,1

-

17000,0

288701,1

0

".


1.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.


1.4. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":


1.4.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

236512,9

-

19209,4

5241,5

212062,0

2015

утверждено в бюджете

77388,0

-

12724,8

27760,9

36902,3

2016

план по Программе

126992,9

-

56663,5

40309,4

30020,0

утверждено в бюджете

100964,6

-

56663,5

13893,1

30408,0

2017

план по Программе

105142,1

-

53305,8

26816,3

25020,0

утверждено в бюджете

68595,2

-

24799,3

14262,4

29533,5

2018

план по Программе

115266,8

1,5

53659,5

36585,8

25020,0

утверждено в бюджете

71216,2

1,5

24218,1

14718,6

32278,0

2019

план по Программе

111447,5

-

44071,4

37356,1

30020,0

утверждено в бюджете

35052,3

-

19200,0

15852,3

0

2020

план по Программе

68107,8

-

17000,0

21087,8

30020,0

утверждено в бюджете

37540,8

-

17000,0

20540,8

0

2021

план по Программе

67904,2

-

17000,0

20884,2

30020,0

утверждено в бюджете

34737,2

-

17000,0

17737,2

0

".


1.4.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.4.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


1.5. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":


1.5.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

110556,0

-

-

108000,0

2556,0

2015

утверждено в бюджете

141228,0

-

-

139931,0

1297,0

2016

план по Программе

785860,

-

-

782897,0

2963,0

утверждено в бюджете

165908,6

-

-

143037,5

22871,1

2017

план по Программе

952875,1

-

55000,0

894770,1

3105,0

утверждено в бюджете

231131,2

-

54802,8

164249,7

12078,7

2018

план по Программе

981295,8

-

55000,0

923044,8

3251,0

утверждено в бюджете

226439,5

-

55000,0

171439,5

0

2019

план по Программе

1004140,9

-

55000,0

945746,9

3394,0

утверждено в бюджете

120000,0

-

0

120000,0

0

2020

план по Программе

1048373,7

-

55000,0

989837,7

3536,0

утверждено в бюджете

160000,0

-

0

160000,0

0

2021

план по Программе

1048373,7

-

55000,0

989837,7

3536,0

утверждено в бюджете

160000,0

-

0

160000,0

0

".


1.5.2. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.


1.5.3. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.


1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты":


1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

94802,5

-

-

92250,0

2552,5

2015

утверждено в бюджете

88019,7

0

0

86569,5

1450,2

2016

план по Программе

204006,8

62500,0

24025,0

116521,8

960,0

утверждено в бюджете

84818,6,0

0

0

82100,0

2718,6

2017

план по Программе

119543,0

0

0

118583,0

960,0

утверждено в бюджете

90460,2

0

0

89378,0

1082,2

2018

план по Программе

99971,2

0

0

99011,2

960,0

утверждено в бюджете

92846,9

-

-

92846,9

-

2019

план по Программе

274481,7

62500,0

24025,0

186996,7

960,0

утверждено в бюджете

70000,0

-

-

70000,0

-

2020

план по Программе

108050,5

-

-

107090,5

960,0

утверждено в бюджете

90850,0

-

-

90850,0

-

2021

план по Программе

108050,5

-

-

107090,5

960,0

утверждено в бюджете

90850,0

-

-

90850,0

0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»