Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369 "О государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия".
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.ЗОТОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 369 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
1. В паспорте государственной программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего: 4 404 423,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1 185 854,6 тыс. руб.; 2020 год - 504 683,8 тыс. руб.; 2021 год - 781 547,7 тыс. руб.; 2022 год - 790 124,4 тыс. руб.; 2023 год - 556 534,2 тыс. руб.; 2024 год - 585 678,5 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 20 657,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 20 657,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 3 505 033,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 856 381,5 тыс. руб.; 2020 год - 431 268,7 тыс. руб.; 2021 год - 725 620,8 тыс. руб.; 2022 год - 675 420,7 тыс. руб.; 2023 год - 415 420,7 тыс. руб.; 2024 год - 400 920,7 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 645 262,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 236 550,1 тыс. руб.; 2020 год - 134 138,7 тыс. руб.; 2021 год - 168 540,8 тыс. руб.; 2022 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2023 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 250 886,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 35 706,0 тыс. руб.; 2020 год - 22 640,0 тыс. руб.; 2021 год - 19 375,0 тыс. руб.; 2022 год - 41 375,0 тыс. руб.; 2023 год - 42 145,0 тыс. руб.; 2024 год - 89 645,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 627 847,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 273 110,1 тыс. руб.; 2020 год - 50 775,1 тыс. руб.; 2021 год - 36 551,9 тыс. руб.; 2022 год - 73 328,7 тыс. руб.; 2023 год - 98 968,5 тыс. руб.; 2024 год - 95 112,8 тыс. руб.; Объемы финансирования на реализацию подпрограмм: Подпрограмма 1 - 2 382 424,8 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 16 282,2 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 467 500,0 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 800 115,1 тыс. руб.; Подпрограмма 5 - 176 131,1 тыс. руб.; Подпрограмма 6 - 290 200,0 тыс. руб.; Подпрограмма 7 - 271 770,0 тыс. руб. |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки":
а) позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Уровень износа объектов водоснабжения, %; мощность построенных и реконструированных объектов водоснабжения, км; доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; доля городского населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. |
";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 2 382 424,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 250 124,8 тыс. руб.; 2020 год - 290 300,0 тыс. руб.; 2021 год - 605 400,0 тыс. руб.; 2022 год - 577 200,0 тыс. руб.; 2023 год - 315 200,0 тыс. руб.; 2024 год - 344 200,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 20 657,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 20 657,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 2 221 267,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 219 467,8 тыс. руб.; 2020 год - 285 300,0 тыс. руб.; 2021 год - 600 400,0 тыс. руб.; 2022 год - 552 200,0 тыс. руб.; 2023 год - 290 200,0 тыс. руб.; 2024 год - 273 700,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 268 517,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 98 917,8 тыс. руб.; 2020 год - 68 300,0 тыс. руб.; 2021 год - 101 300,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 140 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2020 год - 5 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 5 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 25 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 70 500,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий":
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 16 282,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 16 282,2 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 16 282,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 16 282,2 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 8 782,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 8 782,2 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
";
б) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце четвертом после слов "Городовиковского района" дополнить словами "и г. Лагань Лаганского района".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 467 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 431 700,0 тыс. руб.; 2020 год - 23 800,0 тыс. руб.; 2021 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 3 000,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 467 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 431 700,0 тыс. руб.; 2020 год - 23 800,0 тыс. руб.; 2021 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 3 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 3 000,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 24 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 24 000,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 800 115,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 111 260,6 тыс. руб.; 2020 год - 108 586,0 тыс. руб.; 2021 год - 116 919,4 тыс. руб.; 2022 год - 150 449,7 тыс. руб.; 2023 год - 154 449,7 тыс. руб.; 2024 год - 158 449,7 тыс. руб.; из них: средства республиканского бюджета - всего: 436 033,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 69 479,2 тыс. руб.; 2020 год - 72 881,3 тыс. руб.; 2021 год - 76 033,4 тыс. руб.; 2022 год - 70 546,4 тыс. руб.; 2023 год - 72 546,4 тыс. руб.; 2024 год - 74 546,4 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 113 943,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 44 579,2 тыс. руб.; 2020 год - 33 981,3 тыс. руб.; 2021 год - 35 383,4 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 89 258,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 19 258,0 тыс. руб.; 2020 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 12 000,0 тыс. руб.; 2022 год - 14 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 16 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 18 000,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 274 824,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 22 523,4 тыс. руб.; 2020 год - 25 704,7 тыс. руб.; 2021 год - 28 886,0 тыс. руб.; 2022 год - 65 903,3 тыс. руб.; 2023 год - 65 903,3 тыс. руб.; 2024 год - 65 903,3 тыс. руб. |
".
6. В паспорте подпрограммы 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 290 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 222 600,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2021 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2023 год - 28 600,0 тыс. руб.; 2024 год - 31 200,0 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета - всего 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - всего: 15 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2021 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2023 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2024 год - 2 600,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего 2 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. внебюджетные источники - всего: 274 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 220 000,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 26 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 28 600,0 тыс. руб. |
".
7. В паспорте подпрограммы 7 "Обеспечение реализации государственной программы" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 271 770,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 102 022,3 тыс. руб.; 2020 год - 31 857,4 тыс. руб.; 2021 год - 31 857,4 тыс. руб.; 2022 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2023 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 271 770,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 102 022,3 тыс. руб.; 2020 год - 31 857,4 тыс. руб.; 2021 год - 31 857,4 тыс. руб.; 2022 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2023 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 227 418,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 57 670,9 тыс. руб.; 2020 год - 31 857,4 тыс. руб.; 2021 год - 31 857,4 тыс. руб.; 2022 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2023 год - 35 344,3 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
".
8. Приложения N 1, 2, 5, 6 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно Приложению N 1 к настоящему постановлению.
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | Удельный вес | ||||||||||||
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
базовый вариант | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия" | ||||||||||||||||
1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2018 года | % | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,3 |
2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда фонда | тыс. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 2,36 | 0,3 |
3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,2 |
4 | Доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
5 | Доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,1 |
Подпрограмма 1 "Повышение качества питьевой воды для населения Республики Калмыкия путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения с применением перспективных технологий водоподготовки" | ||||||||||||||||
1 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 67 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 57 | 0 | 53 | 0 | 52 | 0 | 50 | 0,2 |
2 | Мощность построенных и реконструированных объектов водоснабжения | км. | 71 | 0 | 72 | 0 | 81 | 0 | 105 | 0 | 115 | 0 | 83 | 0 | 75 | 0,2 |
3 | Доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | % | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 73 | 73 | 73,8 | 73,8 | 75,5 | 75,5 | 78,2 | 78,2 | 83,3 | 83,3 | 0,2 |
4 | Доля городского населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | % | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 74,6 | 74,6 | 78,6 | 78,6 | 83,6 | 83,6 | 90 | 90 | 0,2 |
5 | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,2 |
Подпрограмма 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" | ||||||||||||||||
1 | Уровень износа объектов водоотведения | % | 68 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 70 | 0,35 |
2 | Мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных сооружений | км. | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 |
3 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод | % | 66 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0,3 |
Подпрограмма 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" | ||||||||||||||||
1 | Количество поданной воды на обводнение и хозяйственно-питьевое водоснабжение | тыс. м3 | 20 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0,2 |
2 | Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и хозяйственно-питьевое водоснабжение | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,2 |
3 | Мощность построенных объектов коммунальной инфраструктуры | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
4 | Количество земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой | ед. | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0,2 |
5 | Количество семей, обеспеченных земельными участками с обустроенной коммунальной инфраструктурой | ед. | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0,2 |
6 | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных пожарно-охранными средствами и средствами защиты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Подпрограмма 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов" | ||||||||||||||||
1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2018 года | % | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,35 |
2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда фонда | тыс. кв. м | 0,0 | 0,0 | 0,12 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 2,36 | 0,35 |
3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,3 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" | ||||||||||||||||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
1 | Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий) | т.у.т./ млн. руб. | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 13,61 | 13,61 | 13,21 | 13,21 | 12,87 | 12,87 | 12,52 | 12,52 | 12,19 | 12,19 | 0,03 |
2 | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации | % | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 0,03 |
3 | Доля объема электрический энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,03 |
4 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,03 |
5 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,03 |
6 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,03 |
7 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,028 |
8 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,027 |
9 | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | % | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,027 |
10 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | ||||||||||||||||
11 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт. ч/ кв. м | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,00 | 3,00 | 3,53 | 3,53 | 3,55 | 3,55 | 3,87 | 3,87 | 3,08 | 3,08 | 0,03 |
12 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,027 |
13 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,30 | 17,30 | 17,2 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,10 | 17,10 | 0,027 |
14 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м / чел. | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,74 | 3,74 | 3,67 | 3,67 | 3,64 | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,42 | 3,42 | 0,027 |
15 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 212,98 | 212,98 | 212,98 | 213,48 | 213,48 | 213,21 | 213,21 | 212,99 | 212,99 | 212,18 | 212,18 | 212,18 | 212,18 | 0,027 |
16 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,027 |
17 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,027 | |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||||||
18 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
19 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/ чел. | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,20 | 18,20 | 18,15 | 18,15 | 18,1 | 18,10 | 18,05 | 18,05 | 18,00 | 18,00 | 0,027 |
20 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/ чел. | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,80 | 2,80 | 2,75 | 2,75 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,65 | 2,65 | 0,027 |
21 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт. ч/ кв. м | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,70 | 18,70 | 18,14 | 18,14 | 17,60 | 17,60 | 17,07 | 17,07 | 16,56 | 16,56 | 0,027 |
22 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/ кв. м | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,027 |
23 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/ чел.. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,027 |
24 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,30 | 16,30 | 16,14 | 16,14 | 15,98 | 15,98 | 15,82 | 15,82 | 15,66 | 15,66 | 0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||
25 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства | т.у.т/ млн. руб. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1,74 | 1,74 | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,79 | 1,79 | 0,03 |
26 | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./ тыс. МВт. ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
27 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./ млн. Гкал | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 0,027 |
28 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 19,65 | 19,65 | 18,92 | 18,92 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 0,027 |
29 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт. ч/ куб. м | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 0,027 |
30 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,21 | 14,21 | 14,22 | 14,22 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 0,027 |
31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,95 | 15,95 | 15,91 | 15,91 | 15,78 | 15,78 | 15,64 | 15,64 | 15,51 | 15,51 | 0,027 |
32 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт. ч./ куб. м | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,53 | 1,53 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 0,027 |
33 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт. ч./ куб. м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,027 |
34 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт. ч/ кв. м | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,90 | 5,90 | 5,87 | 5,87 | 5,85 | 5,85 | 5,84 | 5,84 | 5,83 | 5,83 | 0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||||||
35 | Количество высоко экономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0,027 |
36 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых приведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0,027 |
Подпрограмма 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия" | ||||||||||||||||
1 | Доля газифицированных населенных пунктов республики | % | 82 | 0 | 82 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 100 | 0,35 |
2 | Количество газифицированных населенных пунктов | шт. | 161 | 0 | 164 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 199 | 0,35 |
3 | Протяженность построенных межпоселковых газопроводов | км | 0 | 0 | 37,8 | 0 | 28,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||||||||
1 | Доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,5 |
2 | Доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,5 |