ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2019 года N 78


О внесении изменений в постановление Правительства области от 27 октября 2014 года N 961



Правительство области постановляет:


1. Внести в государственную программу Вологодской области "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года N 961, следующие изменения:


1.1. В паспорте государственной программы:


позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета - 6132321.1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 845424.5 тыс. рублей;

2016 год - 713601.8 тыс. рублей;

2017 год - 977984.8 тыс. рублей;

2018 год - 1149178.8 тыс. рублей;

2019 год - 1330951.4 тыс. рублей;

2020 год - 1115179.8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета - 5428261.8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 694285.0 тыс. рублей;

2016 год - 706271.3 тыс. рублей;

2017 год - 874774.9 тыс. рублей;

2018 год - 997194.2 тыс. рублей;

2019 год - 1170556.6 тыс. рублей;

2020 год - 985179.8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 704059.3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 151139.5 тыс. рублей;

2016 год - 7330.5 тыс. рублей;

2017 год - 103209.9 тыс. рублей;

2018 год - 151984.6 тыс. рублей;

2019 год - 160394.8 тыс. рублей;

2020 год - 130000.0 тыс. рублей";


в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы":


слова и цифры "увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме в сфере культуры, архивного дела и туризма, с 60% в 2017 году до 70% начиная с 2018 года;" заменить словами и цифрами "увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, с 60% в 2017 году до уровня не ниже 74% в 2020 году;".


1.2. В разделе III "Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы":


абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:


"увеличение доли государственных услуг, предоставленных в электронной форме, в сфере культуры, архивного дела и туризма с 60% в 2017 году до уровня не ниже 74% в 2020 году;".


1.3. Раздел IV "Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:


"IV. Информация о финансовом обеспечении государственной

программы за счет средств областного бюджета



Общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета - 6132321.1 тыс. рублей, в том числе:


2015 год - 845424.5 тыс. рублей;


2016 год - 713601.8 тыс. рублей;


2017 год - 977984.8 тыс. рублей;


2018 год - 1149178.8 тыс. рублей;


2019 год - 1330951.4 тыс. рублей;


2020 год - 1115179.8 тыс. рублей;


из них:


за счет собственных доходов областного бюджета - 5428261.8 тыс. рублей, в том числе:


2015 год - 694285.0 тыс. рублей;


2016 год - 706271.3 тыс. рублей;


2017 год - 874774.9 тыс. рублей;


2018 год - 997194.2 тыс. рублей;


2019 год - 1170556.6 тыс. рублей;


2020 год - 985179.8 тыс. рублей;


за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 704059.3 тыс. рублей, в том числе:


2015 год - 151139.5 тыс. рублей;


2016 год - 7330.5 тыс. рублей;


2017 год - 103209.9 тыс. рублей;


2018 год - 151984.6 тыс. рублей;


2019 год - 160394.8 тыс. рублей;


2020 год - 130000.0 тыс. рублей".


Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.".


1.4. В пункте 1 приложения 1 к государственной программе "Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы":


в подграфе "плановое" графы "значение целевого показателя (индикатора)":


- в подграфе "2019 год" цифры "70" заменить цифрами "72";


- в подграфе "2020 год" цифры "70" заменить цифрами "74".


1.5. Приложение 3 к государственной программе "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.


1.6. Приложение 4 к государственной программе "Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.


1.7. В подпрограмме 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" (приложение 5 к государственной программе):


1.7.1. В паспорте подпрограммы 1:


позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4367277.1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 554138.0 тыс. рублей;

2016 год - 568883.9 тыс. рублей;

2017 год - 668369.9 тыс. рублей;

2018 год - 821943.1 тыс. рублей;

2019 год - 974906.3 тыс. рублей;

2020 год - 779035.9 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета - 4242085.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 546965.5 тыс. рублей;

2016 год - 564785.3 тыс. рублей;

2017 год - 648628.9 тыс. рублей;

2018 год - 784058.5 тыс. рублей;

2019 год - 918611.5 тыс. рублей;

2020 год - 779035.9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 125191.5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 7172.5 тыс. рублей;

2016 год - 4098.6 тыс. рублей;

2017 год - 19741.0 тыс. рублей;

2018 год - 37884.6 тыс. рублей;

2019 год - 56294.8 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей";


в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" слова и цифры "увеличение количества созданных музейных экспозиций и выставок с 91 единицы в 2013 году до 100 единиц в 2020 году" заменить словами и цифрами "увеличение количества созданных музейных экспозиций и выставок с 91 единицы в 2013 году до 112 единиц в 2020 году".


1.7.2. В разделе II "Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1":


дополнить абзацами тридцать пятым, тридцать шестым следующего содержания:


"количество организаций культуры, получивших современное оборудование;


доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности";


абзац сорок третий изложить в следующей редакции:


"количество созданных музейных экспозиций и выставок увеличится с 91 единицы в 2013 году до 112 единиц в 2020 году";


дополнить абзацами шестьдесят шестым, шестьдесят седьмым следующего содержания:


"оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 3 единицы в 2019 году;


обеспечение доли зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на уровне не более 10% в 2019 году.".


1.7.3. В разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1":


абзац девяносто второй изложить в следующей редакции:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»