____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 21.02.2024 N 55-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 N 520-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 520-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 22 930 233,35455 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 610 667,71940 тыс. рублей; 2015 год - 3 401 027,45347 тыс. рублей; 2016 год - 2 720 659,52675 тыс. рублей; 2017 год - 2 203 532,81961 тыс. рублей; 2018 год - 2 527 908,59212 тыс. рублей; 2019 год - 2 436 696,91163 тыс. рублей; 2020 год - 1 212 819,21010 тыс. рублей; 2021 год - 738 087,75010 тыс. рублей; 2022 год - 911 660,86512 тыс. рублей; 2023 год - 983 101,79972 тыс. рублей; 2024 год - 1 055 419,79671 тыс. рублей; 2025 год - 1 128 650,90983 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 5 307 173,73923 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 470 827,86540 тыс. рублей; 2015 год - 1 083 393,27628 тыс. рублей; 2016 год - 117 636,29755 тыс. рублей; 2017 год - 269 758,60000 тыс. рублей; 2018 год - 624 780,60000 тыс. рублей; 2019 год - 1 150 887,10000 тыс. рублей; 2020 год - 494 594,60000 тыс. рублей; 2021 год - 95 295,40000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - - 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета - 14 865 482,06899 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 854 926,54687 тыс. рублей; 2015 год - 1 677 753,38244 тыс. рублей; 2016 год - 2 037 366,65043 тыс. рублей; 2017 год - 1396 310,22613 тыс. рублей; 2018 год - 1586 817,21131 тыс. рублей; 2019 год - 1 076 188,02000 тыс. рублей; 2020 год - 617 723,60000 тыс. рублей; 2021 год - 542 301,34000 тыс. рублей; 2022 год - 910 955,71360 тыс. рублей; 2023 год - 982 424,04214 тыс. рублей; 2024 год - 1 054 728,92883 тыс. рублей; 2025 год - 1 127 946,40723 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 153 333,88919 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 26 742,31209 тыс. рублей; 2015 год - 32 537,09568 тыс. рублей; 2016 год - 27 186,78193 тыс. рублей: 2017 год - 23 716.61704 тыс. рублей; 2018 год - 23 604,76248 тыс. рублей; 2019 год - 15816,02020 тыс. рублей; 2020 год - 501,01010 тыс. рублей; 2021 год - 491,01010 тыс. рублей; 2022 год - 665,15152 тыс. рублей; 2023 год - 677,75758 тыс. рублей; 2024 год - 690,86788 тыс. рублей; 2025 год - 704,50259 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 737 364,78976 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 237 559,00000 тыс. рублей; 2015 год - 256 951,00000 тыс. рублей; 2016 год - 276 343,00000 тыс. рублей; 2017 год - 280 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 292 706,01833 тыс. рублей, 2019 год - 193 805,77143 тыс. рублей; 2020 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 866 878,86739 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 20 611,99504 тыс. рублей; 2015 год - 350 392,69907 тыс. рублей; 2016 год - 262 126,79684 тыс. рублей; 2017 год - 233 747,37644 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Стимулирование развития жилищного строительства":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 698 794,83392 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 679 262,08976 тыс. рублей; 2015 год - 350 352,96348 тыс. рублей; 2016 год - 180 386,17820 тыс. рублей; 2017 год - 87 903,30944 тыс. рублей; 2018 год - 44 032,65547 тыс. рублей; 2019 год - 45 449,00000 тыс. рублей; 2020 год - 40 400,00000 тыс. рублей; 2021 год - 40 390,00000 тыс. рублей; 2022 год - 56 360,10101 тыс. рублей; 2023 год - 57 200,50505 тыс. рублей; 2024 год - 58 074,52525 тыс. рублей; 2025 год - 58 983,50626 тыс. рублей, из них за счет средств: краевого бюджета - 1 684 526,60484 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 674 665,86809 тыс. рублей; 2015 год - 347 658,45467 тыс. рублей; 2016 год - 178 626,56298 тыс. рублей; 2017 год - 86 654,86160 тыс. рублей; 2018 год - 43 594,40630 тыс. рублей; 2019 год - 45 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 40 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 40 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 55 800,00000 тыс. рублей; 2023 год - 56 632,00000 тыс. рублей; 2024 год - 57 497,28000 тыс. рублей; 2025 год - 58 397,17120 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 14 268,22908 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 596,22167 тыс. рублей; 2015 год - 2 694,50881 тыс. рублей; 2016 год - 1 759,61522 тыс. рублей; 2017 год - 1 248,44784 тыс. рублей; 2018 год - 438,24917 тыс. рублей; 2019 год - 449,00000 тыс. рублей; 2020 год - 400,00000 тыс. рублей; 2021 год - 390,00000 тыс. рублей; 2022 год - 560,10101 тыс. рублей; 2023 год - 568,50505 тыс. рублей; 2024 год - 577,24525 тыс. рублей; 2025 год - 586,33506 тыс. рублей |
".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 8 230 716,20658 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 535 194,93021 тыс. рублей; 2015 год - 1 149 969,78646 тыс. рублей; 2016 год - 555 343,74593 тыс. рублей; 2017 год - 401 949,85370 тыс. рублей; 2018 год - 746 191,62028 тыс. рублей; 2019 год - 1 461 381,84000 тыс. рублей; 2020 год - 595 374,83000 тыс. рублей; 2021 год - 85 309,60000 тыс. рублей; 2022 год - 350 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 400 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 450 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 500 000,00000 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 5 003 254,04023 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 416 185,21640 тыс. рублей; 2015 год - 1 026 214,46628 тыс. рублей; 2016 год - 62 974,05755 тыс. рублей; 2017 год - 238 819,80000 тыс. рублей; 2018 год - 598 367,50000 тыс. рублей; 2019 год - 1 090 774,60000 тыс. рублей; 2020 год - 484 608,80000 тыс. рублей; 2021 год - 85 309,60000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей. краевого бюджета - 3 220 170,08288 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 118 009,71381 тыс. рублей; 2015 год - 120 087,89998 тыс. рублей; 2016 год - 489 939,60238 тыс. рублей; 2017 год - 162 935,47643 тыс. рублей; 2018 год - 147 824,12028 тыс. рублей; 2019 год - 370 607,24000 тыс. рублей; 2020 год - 110 766,03 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 350 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 400 000,00000 тыс. рублей; 2024 год - 450 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 500 000,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 7 292,08347 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 3 667,42020 тыс. рублей; 2016 год - 2 430,08600 тыс. рублей; 2017 год - 194,57727 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей". |
4. В паспорте подпрограммы 5 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 1 499 212,85773 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 145 282,63430 тыс. рублей; 2015 год - 179 738,16073 тыс. рублей; 2016 год - 290 235,29997 тыс. рублей; 2017 год - 206 983,50543 тыс. рублей; 2018 год - 591 959,89811 тыс. рублей; 2019 год - 20 202,02020 тыс. рублей; 2020 год - 10 101,01010 тыс. рублей; 2021 год - 10 101,01010 тыс. рублей; 2022 год - 10 505,05051 тыс. рублей; 2023 год - 10 925,25253 тыс. рублей; 2024 год - 11 362,26263 тыс. рублей; 2025 год - 11 816,75313 тыс. рублей, из них за счет средств: краевого бюджета - 1 482 133,23767 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 143 469,04626 тыс. рублей; 2015 год - 176 192,08059 тыс. рублей; 2016 год - 286 336,20463 тыс. рублей; 2017 год - 205 932,38146 тыс. рублей; 2018 год - 586 040,29913 тыс. рублей; 2019 год - 20 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 10 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 10 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 10 400,00000 тыс. рублей; 2023 год - 10 816,00000 тыс. рублей; 2024 год - 11 248,64000 тыс. рублей; 2025 год - 11 698,58560 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 17 079,62006 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 813,58804 тыс. рублей; 2015 год - 3 546,08014 тыс. рублей; 2016 год - 3 899,09534 тыс. рублей; 2017 год - 1 051,12397 тыс. рублей; 2018 год - 5 919,59898 тыс. рублей; 2019 год - 202,02020 тыс. рублей; 2020 год - 101,01010 тыс. рублей; 2021 год - 101,01010 тыс. рублей; 2022 год - 105,05051 тыс. рублей; 2023 год - 109,25253 тыс. рублей; 2024 год - 113,62263 тыс. рублей; 2025 год - 118,16753 тыс. рублей |
".
5. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение жильем молодых семей":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 2 047 353,74370 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 233 920,49800 тыс. рублей; 2015 год - 255 310,02820 тыс. рублей; 2016 год - 279 273,94000 тыс. рублей; 2017 год - 263 542,20000 тыс. рублей; 2018 год - 298 425,54276 тыс. рублей; 2019 год - 200 324,37143 тыс. рублей; 2020 год - 77 876,20000 тыс. рублей; 2021 год - 80 992,40000 тыс. рублей; 2022 год - 84 232,09600 тыс. рублей; 2023 год - 87 601,37984 тыс. рублей; 2024 год - 91 105,43503 тыс. рублей; 2025 год - 94 749,65243 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 214 687,40100 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 40 116,04900 тыс. рублей; 2015 год - 43 273,81200 тыс. рублей; 2016 год - 43 100,94000 тыс. рублей; 2017 год - 21 212,20000 тыс. рублей; 2018 год - 16 473,60000 тыс. рублей; 2019 год - 50 510,80000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета - 802 558,35260 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 40 749,72800 тыс. рублей; 2015 год - 40 409,65120 тыс. рублей; 2016 год - 45 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 47 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 71 999,01010 тыс. рублей; 2019 год - 40 842,80000 тыс. рублей; 2020 год - 77 876,20000 тыс. рублей; 2021 год - 80 992,40000 тыс. рублей; 2022 год - 84 232,09600 тыс. рублей; 2023 год - 87 601,37984 тыс. рублей; 2024 год - 91 105,43503 тыс. рублей; 2025 год - 94 749,65243 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 92 743,20033 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15 495,72100 тыс. рублей; 2015 год - 14 675,56500 тыс. рублей; 2016 год - 14 830,00000 тыс. рублей; 2017 год - 15 330,00000 тыс. рублей; 2018 год - 17 246,91433 тыс. рублей; 2019 год - 15 165,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, внебюджетных источников (собственные и заемные средства молодых семей) (по согласованию) - 937 364,78976 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 137 559,00000 тыс. рублей; 2015 год - 156 951,00000 тыс. рублей; 2016 год - 176 343,00000 тыс. рублей; 2017 год - 180 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 192 706,01833 тыс. рублей; 2019 год - 93 805,77143 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
6. В паспорте подпрограммы 7 "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 1 298183,51469 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 118 345,51080 тыс. рублей; 2015 год - 133 456,99000 тыс. рублей; 2016 год - 133 632,91000 тыс. рублей; 2017 год - 136 910,71900 тыс. рублей; 2018 год - 140 697,70480 тыс. рублей; 2019 год - 143 472,00000 тыс. рублей; 2020 год - 144 571,20000 тыс. рублей; 2021 год - 144 874,00000 тыс. рублей; 2022 год - 47 038,96000 тыс. рублей; 2023 год - 49 309,01840 тыс. рублей; 2024 год - 51 689,30414 тыс. рублей; 2025 год - 54 185,19755 тыс. рублей, из них за счет средств: краевого бюджета - 498183,51469 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 18 345,51080 тыс. рублей 2015 год - 33 456,99000 тыс. рублей 2016 год - 33 632,91000 тыс. рублей 2017 год - 36 910,71900 тыс. рублей 2018 год - 40 697,70480 тыс. рублей 2019 год - 43 472,00000 тыс. рублей 2020 год - 44 571,20000 тыс. рублей; 2021 год - 44 874,00000 тыс. рублей; 2022 год - 47 038,96000 тыс. рублей; 2023 год - 49 309,01840 тыс. рублей; 2024 год - 51 689,30414 тыс. рублей; 2025 год - 54 185,19755 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей, 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей"; внебюджетных источников (по согласованию) - 800 000,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 100 000,000 тыс. рублей; 2020 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
7. В паспорте подпрограммы 8 "Обеспечение реализации программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 | Общий объем финансирования Подпрограммы 8 за счет средств краевого бюджета составляет 1 897 949,37621 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 105 921,02283 тыс. рублей; 2015 год - 148 930,49212 тыс. рублей; 2016 год - 152 908,70892 тыс. рублей; 2017 год - 149 141,66631 тыс. рублей; 2018 год - 156 729,53370 тыс. рублей; 2019 год - 159 443,68000 тыс. рублей; 2020 год - 159 591,07000 тыс. рублей; 2021 год - 159 754,74000 тыс. рублей; 2022 год - 166 144,92960 тыс. рублей; 2023 год - 172 790,72678 тыс. рублей; 2024 год - 179 702,35586 тыс. рублей; 2025 год - 186 890,45009 тыс. рублей |
".
8. В паспорте подпрограммы 9 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9 | общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 3 728 204,07343 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 357 240,17042 тыс. рублей; 2015 год - 437 832,88800 тыс. рублей; 2016 год - 370 404,26057 тыс. рублей; 2017 год - 392 964,60816 тыс. рублей; 2018 год - 556 691,33700 тыс. рублей; 2019 год - 373 334,00000 тыс. рублей; 2020 год - 184 904,90000 тыс. рублей; 2021 год - 216 666,00000 тыс. рублей; 2022 год - 197 379,72800 тыс. рублей; 2023 год - 205 274,91712 тыс. рублей; 2024 год - 213 485,91380 тыс. рублей; 2025 год - 222 025,35036 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 89 232,29800 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 14 526,60000 тыс. рублей; 2015 год - 13 904,99800 тыс. рублей; 2016 год - 11 561,30000 тыс. рублей; 2017 год - 9 726,60000 тыс. рублей; 2018 год - 9 939,50000 тыс. рублей; 2019 год - 9 601,70000 тыс. рублей; 2020 год - 9 985,80000 тыс. рублей; 2021 год - 9 985,80000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей: 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета - 3 638 971,77543 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 342 713,57042 тыс. рублей; 2015 год - 423 927,89000 тыс. рублей; 2016 год - 358 842,96057 тыс. рублей; 2017 год - 383 238,00816 тыс. рублей; 2018 год - 546 751,83700 тыс. рублей; 2019 год - 363 732,30000 тыс. рублей; 2020 год - 174 919,10000 тыс. рублей; 2021 год - 206 680,20000 тыс. рублей; 2022 год - 197 379,72800 тыс. рублей; 2023 год - 205 274,91712 тыс. рублей; 2024 год - 213 485,91380 тыс. рублей; 2025 год - 222 025,35036 тыс. рублей |
".
9. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
тыс. руб.
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | ||||||||
ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | Всего в том числе: | 22 930 233,35455 | 3 610 667,71940 | 3 401 027,45347 <*> | 2 720 659,52675 | 2 203 532,81961 | 2 527 908,59212 | 2 436 696,91163 | 1 212 819,21010 | ||
за счет средств федерального бюджета | 5 307 173,73923 | 1 470 827,86540 | 1 083 393,27628 <**> | 117 636,29755 | 269 758,60000 | 624 780,60000 | 1 150 887,10000 | 494 594,60000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 14 865 482,06899 | 1 854 926,54687 | 1 677 753,38244 | 2 037 366,65043 | 1 396 310,22613 | 1 586 817,21131 | 1 076 188,02000 | 617 723,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 153 333,88919 | 26 742,31209 | 32 537,09568 | 27 186,78193 | 23 716,61704 | 23 604,76248 | 15 816,02020 | 501,01010 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 1 737 364,78976 | 237 559,00000 | 256 951,00000 | 276 343,00000 | 280 000,00000 | 292 706,01833 | 193 805,77143 | 100 000,00000 | |||
Фонд содействия реформированию | 866 878,86739 | 20 611,99504 | 350 392,69907 | 262 126,79684 | 233 747,37644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
<*> Расходные обязательства 2015 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2015 года на сумму средств, не использованных в 2015 году по Подпрограмме 3 | |||||||||||
<**> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | |||||||||||
Всего по Министерству строительства Камчатского | Всего в том числе: | 812 | 17 081 384,94968 | 3 019 507,05098 | 2 700 427,54727 | 2 064 348,41618 | 1 539 218,73225 | 1 822 763,65766 | 1 822 658,54020 | 831 700,88010 | |
за счет средств федерального бюджета | 5 003 254,04023 | 1 416 185,21640 | 1 026 214,46628 | 62 974,05755 | 238 819,80000 | 598 367,50000 | 1 090 774,60000 | 484 608,80000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 10 350 661,35321 | 1 471 463,24845 | 1 205 958,85124 | 1 626 890,77986 | 958 264,93877 | 1 118 038,30951 | 631 232,92000 | 246 591,07000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 60 590,68886 | 11 246,59109 | 17 861,53068 | 12 356,78193 | 8 386,61704 | 6 357,84815 | 651,02020 | 501,01010 | |||
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 866 878,86739 | 20 611,99504 | 350 392,69907 | 262 126,79684 | 233 747,37644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 700 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Всего по Министерству образования и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 2 132 899,00144 | 233 920,49800 | 262 767,01820 | 285 906,85000 | 270 650,47920 | 305 273,29746 | 207 604,37143 | 85 447,40000 | |
за счет средств федерального бюджета | 813 | 214 687,40100 | 40 116,04900 | 43 273,81200 | 43 100,94000 | 21 212,20000 | 16 473,60000 | 50 510,80000 | 0,00000 | ||
в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 4 303,33100 | 3 864,41900 | 438,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 888 103,61035 | 40 749,72800 | 47 866,64120 | 51 632,91000 | 54 108,27920 | 78 846,76480 | 48 12 180 000 | 85 447,40000 | ||
в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 6 901,12300 | 6 491,47200 | 409,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 813 | 92 743,20033 | 15 495,72100 | 14 675,56500 | 14 830,00000 | 15 330,00000 | 17 246,91433 | 15 165,00000 | 0,00000 | ||
в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 2 880,18600 | 2 704,62100 | 175,56500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | 937 364,78976 | 137 559,00000 | 156 951,00000 | 176 343,00000 | 180 000,00000 | 192 706,01833 | 93 805,77143 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Всего по Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | Всего, в том числе: | 3 555 363,57543 | 357 240,17042 | 435 067,29000 | 370 404,26057 | 389 709,40816 | 389 871,03700 | 373 334,00000 | 184 904,90000 | ||
за счет средств федерального бюджета | 822 | 83 211,50000 | 14 526,60000 | 11 139,40000 | 11 561,30000 | 6 471,40000 | 9 939,50000 | 9 601,70000 | 9 985,80000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 3 472 152,07543 | 342 713,57042 | 423 927,89000 | 358 842,96057 | 383 238,00816 | 379 932,13700 | 363 73 130 000 | 174 919,10000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Всего по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Всего, в том числе: | 6 020,79800 | 0,00000 | 2 765,59800 | 0,00000 | 3 255,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | 810 | 6 020,79800 | 0,00000 | 2 765,59800 | 0,00000 | 3 255,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Всего по Министерству культуры Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 816 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Всего по Министерству здравоохранения Камчатского края | Всего, в том числе: | 814 | 153 866,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 33 100,00000 | 110 766,03000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 153 866,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 33 100,00000 | 110 766,03000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1 | Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" | Всего, в том числе: | 812 | 1 698 794,83392 | 679 262,08976 | 350 352,96348 | 180 386,17820 | 87 903,30944 | 44 032,65547 | 45 449,00000 | 40 400,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 684 526,60484 | 674 665,86809 | 347 658,45467 | 178 626,56298 | 86 654,86160 | 43 594,40630 | 45 000,00000 | 40 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 14 268,22908 | 4 596,22167 | 2 694,50881 | 1 759,61522 | 1 248,44784 | 1 438,24917 | 449,00000 | 400,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Разработка проектов, планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 358 675,52274 | 89 996,49653 | 23 976,08337 | 19 803,61702 | 7 576,87786 | 13 545,70950 | 22 986,73847 | 20 200,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 355 129,48234 | 89 140,01966 | 23 686,15076 | 19 605,58085 | 7 526,99051 | 13 411,59356 | 22 759,14700 | 20 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 3 546,04040 | 856,47687 | 289,93261 | 198,03617 | 49,88735 | 134,11594 | 227,59147 | 200,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов и поселений | Всего, в том числе: | 812 | 189 309, 98267 | 0,00000 | 0,00000 | 4 422,44262 | 25 470,73148 | 7 435,90947 | 22 362,26153 | 20 200,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 186 896,82129 | 0,00000 | 0,00000 | 3 844,86357 | 25 22 236 692 | 7 362,28660 | 22 140,85300 | 20 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 2 413,16138 | 0,00000 | 0,00000 | 577,57905 | 248,36456 | 73,62287 | 221,40853 | 200,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3 | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставляемых для строительства жилья экономического класса | Всего, в том числе: | 812. | 708 301,93691 | 351 019,22951 | 223 957,78325 | 18 733,69806 | 14 591,22609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 701 202,90792 | 347 454,28853 | 221 568,17405 | 17 829,69806 | 14 350,74728 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 7 099,02899 | 3 564,94098 | 2 389,60920 | 904,00000 | 240,47881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 396 216,88320 | 238 246,36372 | 102 419,09686 | 37 426,42050 | 18 125,00212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 395 932,16226 | 238 071,55990 | 102 404,12986 | 37 346,42050 | 18 110,05200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 284,72094 | 174,80382 | 14,96700 | 80,00000 | 14,95012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5 | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Всего, в том числе: | 812 | 24 130,02640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 180,00000 | 22 950,02640 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 23 900,52614 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 180,00000 | 22 720,52614 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 229,50026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 229,50026 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.6. | Доведение параметров инженерных коммуникаций до нормативных значений с целью обеспечения инженерной инфраструктурой вновь вводимых жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 20 915,64400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 915,64400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 20 220,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 220,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 694,76700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 694,76700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.7. | Разработка методических пособий для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере градостроительства, выполнение научно-исследовательских работ по корректировке региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края и модельных местных нормативов градостроительного проектирования | Всего, в том числе: | 812 | 244,83799 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,82789 | 101,01010 | 100,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 243,82789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,82789 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 1,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,01010 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | Всего, в том числе: | 812 | 8 109 950,17658 | ################# | 49 969,78646 <**> | 55 343,74593 <**> | 401 949,85370 | 746 191,62028 | 1 461 381,84000 | 595 374,83000 |
за счет средств федерального бюджета | 812 | 5 003 254,04023 | ################# | ################# | 62 974,05755 | 238 819,80000 | 598 367,50000 | 1 090 774,60000 | 481 608,80000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 3 098 705,05288 | 118 009,71381 | 120 087,89998 | 489 939,60238 | 162 236,47643 | 137 824,12028 | 370 607,24000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 120 766.03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 110 766,03000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 816 | 699,00000 | 000 000 | 0,00000 | 0,00000 | 699.00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 7 292.08347 | 1 000.00000 | 3 667,42020 | 2 430,08600 | 194,57727 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
<**> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | |||||||||||
2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Всего, в том числе: | 812 | 6 823 638,54146 | ################# | 30 372 34449 <**> | 369 000 <**> | 367 968,73458 | 736 191,62028 | 1 428 281,84000 | 484 608,80000 |
за счет средств федерального бюджета | 812 | 4 361 325,81091 | ################# | 685 020,29451 | 10 000,00000 | 238 819,80000 | 598 367,50000 | 1 090 774,60000 | 484 608,80000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 2 461 312,73055 | 103 480,38571 | 44 352,04998 | 359 000,000000 | 129 148,93458 | 137 824,12028 | 337 507,24000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
<**> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | |||||||||||
2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.3. | Сейсмоусиление социальных объектов и систем жизнеобеспечения | Всего, в том числе: | 812 | 901 552,63512 | 263 289,32810 | 19 597,44197 <**> | 86 343,74593 <**> | 32 322,11912 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 812 | 641 928,22932 | 247 760,00000 | 341 194,17177 | 52 974,05755 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 253 332,32233 | 14 529,32810 | 75 735,85000 | 130 939,60231 | 32 127,54185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 153 866,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000.00000 | 33 100,00000 | 110 766,03000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 6 292,08347 | 1 000,00000 | 2 667,42020 | 2 430,08600 | 194,57727 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
<**> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | |||||||||||
2.4. | Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации | Всего, в том числе: | 1 659,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |