МЭРИЯ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2018 года N 2072
О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 11.12.2015 N 5011 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы"
В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области мэрия города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 11.12.2015 N 5011 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы, утвержденную вышеназванным постановлением, следующие изменения:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы:
- строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 314173,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 144564,6 тыс. руб.; 2017 год - 100327,5 тыс. руб.; 2018 год - 69281,3 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 249423,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 89564,6 тыс. руб.; 2017 год - 90577,5 тыс. руб.; 2018 год - 69281,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 64750,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 55000,0 тыс. руб.; 2017 год - 9750,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. По подпрограмме N 1 общий объем финансирования составляет 119007,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 77701,8 тыс. руб.; 2017 год - 26154,8 тыс. руб.; 2018 год - 15150,7 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 54257,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 22701,8 тыс. руб.; 2017 год - 16404,8 тыс. руб.; 2018 год - 15150,7 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 64750,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 55000,0 тыс. руб.; 2017 год - 9750,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. По подпрограмме N 2 общий объем финансирования составляет 54749,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 12701,7 тыс. руб.; 2017 год - 27818,0 тыс. руб.; 2018 год - 14229,3 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 54749,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 12701,7 тыс. руб.; 2017 год - 27818,0 тыс. руб.; 2018 год - 14229,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. По подпрограмме N 3 общий объем финансирования составляет 140417,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 54161,1 тыс. руб.; 2017 год - 46354,7 тыс. руб.; 2018 год - 39901,3 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 140417,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 54161,1 тыс. руб.; 2017 год - 46354,7 тыс. руб.; 2018 год - 39901,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.". |
1.1.2. В текстовой части раздела 1 "Характеристика сферы реализации муниципальной программы":
а) после слов: "- пенсионерам по возрасту по проезду в муниципальном транспорте по маршрутам, следующим к местам расположения дачных (садовых) участков, - в объеме 7551,0 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 2755,2 тыс. руб., в 2014 году - 2287,8 тыс. руб., в 2015 году - 2508,0 тыс. рублей." следующий абзац изложить в новой редакции:
"Планируется, что в рамках муниципальной программы в 2016 - 2018 годах на выполнение мероприятий, направленных на оказание социальной помощи населению, из бюджета городского округа будут направлены денежные средства в объеме 73814,4 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 23869,5 тыс. руб., в 2017 году - 24354,7 тыс. руб., в 2018 году - 25590,2 тыс. рублей.";
б) после слов: "Планируется, что выполнение мероприятий по обеспечению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу в 2017 году и осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2018 году позволит организовать транспортное обслуживание населения и, как следствие, создать условия для предоставления транспортных услуг населению городского округа." следующий абзац изложить в новой редакции:
"На эти цели из бюджета городского округа планируется направить денежные средства в объеме 420,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 370,0 тыс. рублей. Также планируется, что на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2018 году из бюджета городского округа планируется направить денежные средства в объеме 50,0 тыс. рублей.".
1.1.3. В текстовой части раздела 7 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы":
а) после слов: "- оборудовать места стоянок легковых такси в соответствии с действующим законодательством в количестве 2 штук;" следующий абзац изложить в новой редакции:
"- привести в 2018 году к нормативным требованиям после проведения ремонта проезжую часть дорог общей площадью 4463 м2.";
б) после слов: "- оказать социальную помощь пенсионерам, достигшим 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, имеющим трудовой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющим звания "Ветеран труда", по проезду в транспорте общего пользования, в том числе реализация единых социальных проездных билетов, из расчета перевозки 900 тыс. человек;" следующий абзац изложить в новой редакции:
"- возместить юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям расходы, возникшие в связи с предоставлением льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области гражданам - пенсионерам, проживающим в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области, мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет женщинам, имеющим трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Еврейской автономной области, из расчета перевозки 2400,3 тыс. человек;".
1.1.4. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" текстовой части муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2016 - 2018 годах составляет 314173,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 144564,6 тыс. рублей;
2017 год - 100327,5 тыс. рублей;
2018 год - 69281,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет следующих источников финансирования:
- федеральный бюджет - 0,0 рубля;
- областной бюджет - 64750,0 тыс. рублей;
- городской бюджет - 249423,4 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,0 рубля.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена.
Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию мероприятий муниципальной программы не привлекаются.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в приложении N 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования указаны в приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.1.5. В текстовой части III "Подпрограммы муниципальной программы" в разделе 3.2 паспорта муниципальной подпрограммы "Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области":
- строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 54749,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 12701,7 тыс. руб.; 2017 год - 27818,0 тыс. руб.; 2018 год - 14229,3 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 54749,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 12701,7 тыс. руб.; 2017 год - 27818,0 тыс. руб.; 2018 год - 14229,3 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.". |
1.1.6. В текстовой части раздела 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" подпрограммы N 2 после слов "- оборудовать места стоянок легковых такси в соответствии с действующим законодательством в количестве 2 штук;" следующий абзац изложить в новой редакции:
"- привести в 2018 году к нормативным требованиям после проведения ремонта проезжую часть дорог общей площадью 4463 м2.".
1.1.7. В текстовой части раздела 5 "Система основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы N 2:
а) подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.7. Мероприятие 2.2.7 "Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции моста через р. Бира", в 2017 году готовность технической документации составит 100%.
Данное мероприятие предусматривает погашение в 2018 году кредиторской задолженности за ранее выполненные работы (в 2017 году) по разработке проектно-сметной документации по строительству, реконструкции моста через р. Бира на сумму 4000,0 тыс. руб.";
б) подпункт 2.23 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.23. Мероприятие 2.2.23 "Ремонт асфальтового покрытия проезжих частей; ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог; замена бордюрного камня; ремонт дорожных ограждений; ремонт мостов; ремонт и (или) устройство неровностей; ремонт тротуаров общей площадью 4463 м2, в том числе по годам: в 2018 году - 4463 м2".".
1.1.8. В текстовой части раздела 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" подпрограммы N 2 после слов "- оборудовать места стоянок легковых такси в соответствии с действующим законодательством в количестве 2 штук;" новый абзац изложить в следующей редакции:
"- привести в 2018 году к нормативным требованиям после проведения ремонта проезжую часть дорог общей площадью 4463 м2.".
1.1.9. Раздел 7 подпрограммы N 2 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016 - 2018 годах составляет 54749,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 12701,7 тыс. рублей;
2017 год - 27818,0 тыс. рублей;
2018 год - 14229,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет следующих источников финансирования:
- федеральный бюджет - 0,0 рубля;
- областной бюджет - 0,0 рубля;
- городской бюджет - 54749,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,0 рубля.