Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2018 года N 226


О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 30.07.2020 N 183.
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 359, следующие изменения:


1. В паспорте Программы:


- в строке "Сроки реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";


- строку "Объем бюджетных ассигнований Программы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований Программы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

441871,4

0

19209,4

205491,5

217170,5

2015

утверждено в бюджете

306635,7

0

12724,8

254261,4

39649,5

2016

план по Программе

1131926,0

62500,0

80688,5

954794,5

33943,0

утверждено в бюджете

366693,6

0

56663,5

254032,4

55997,7

2017

план по Программе

1198665,6

0

108305,8

1061274,8

29085,0

утверждено в бюджете

408342,3

0

79602,1

286045,8

42694,4

2018

план по Программе

1250365,0

1,5

112233,7

1108898,8

29231,0

утверждено в бюджете

378680,4

1,5

81213,5

265187,4

32278,0

2019

план по Программе

1416446,0

-

125599,1

1193972,9

34374,0

утверждено в бюджете

308878,3

-

29000,0

279878,3

0

2020

план по Программе

1247178,1

-

64402,7

1148259,4

34516,0

утверждено в бюджете

278868,3

-

4900,0

273968,3

0

2021

план по Программе

1247178,1

-

64402,7

1148259,4

34516,0

утверждено в бюджете

0

-

0

0

0

";


- строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые результаты реализации Программы

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 3,2 ед.;

- создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2021 году на платных парковках;

- снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города;

- повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик;

- увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 77,0 млн. чел.;

- охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе - до 100%;

- увеличение доли субсидирования затрат при регулировании тарифов муниципального транспорта - до 100%;

- увеличение средней заработной платы МУП "Управление трамвая" - до 29132 руб., МУП "Городские маршруты" - до 34320 руб.;

- снижение износа подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов - до 36%, автобусов - до 52%

".


1.1. В разделе 3 "Ожидаемые результаты" цифры "2020" заменить цифрами "2021".


1.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.3. В разделе 5 "Сроки реализации Муниципальной программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".


1.4. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.5. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.


1.6. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Муниципальной программы" в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2020" заменить цифрами "2021".


1.7. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы" по тексту цифры "2020" заменить цифрами "2021".


2. В подпрограмме "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":


2.1. В паспорте подпрограммы:


- в строке "Сроки реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";


- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджете

236512,9

-

19209,4

5241,5

212062,0

2015

утверждено в бюджете

77388,0

-

12724,8

27760,9

36902,3

2016

план по Программе

126992,9

-

56663,5

40309,4

30020,0

утверждено в бюджете

100964,6

-

56663,5

13893,1

30408,0

2017

план по Программе

105142,1

-

53305,8

26816,3

25020,0

утверждено в бюджете

68595,2

-

24799,3

14262,4

29533,5

2018

план по Программе

115266,8

1,5

53659,5

36585,8

25020,0

утверждено в бюджете

70277,4

1,5

23979,3

14018,6

32278,0

2019

план по Программе

110978,5

-

44071,4

36887,1

30020,0

утверждено в бюджете

56941,9

-

29000,0

27941,9

0

2020

план по Программе

63589,3

-

6900,0

26669,3

30020,0

утверждено в бюджете

29531,9

-

4900,0

24631,9

0

2021

план по Программе

63589,3

-

6900,0

26669,3

30020,0

утверждено в бюджете

0

-

0

0

0

".


2.2. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.


2.3. В разделе 5 "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".


2.4. Раздел 6 "План программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.


2.5. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":


- таблицу "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;


- таблицу "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.


2.6. В разделе 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Муниципальной программы" в таблице "Основные меры правового регулирования" цифры "2020" заменить цифрами "2021".


2.7. В разделе 9 "Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы" по тексту цифры "2020" заменить цифрами "2021".


3. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта":


3.1. В паспорте подпрограммы:


- в строке "Сроки реализации Программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";


- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*>

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <**>

2014

утверждено в бюджет)

110556,0

-

-

108000,0

2556,0

2015

утверждено в бюджете

141228,0

-

-

139931,0

1297,0

2016

план по Программе

785860,

-

-

782897,0

2963,0

утверждено в бюджете

165908,6

-

-

143037,5

22871,1

2017

план по Программе

952875,1

-

55000,0

894770,1

3105,0

утверждено в бюджете

231131,2

-

54802,8

164249,7

12078,7

2018

план по Программе

981295,8

-

55000,0

923044,8

3251,0

утверждено в бюджете

206194,8

-

55000,0

151194,8

0

2019

план по Программе

1004140,9

-

55000,0

945746,9

3394,0

утверждено в бюджете

152400,0

-

0

152400,0

0

2020

план по Программе

1048373,7

-

55000,0

989837,7

3536,0

утверждено в бюджете

149800,0

-

0

149800,0

0

2021

план по Программе

1048373,7

-

55000,0

989837,7

3536,0

утверждено в бюджете

0

-

0

0

0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»