Недействующий


ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 24 июля 2018 года N 35


О внесении изменений в приказ Департамента финансов области от 29 сентября 2016 года N 82

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.07.2020 на основании приказа Департамента финансов Вологодской области от 12.12.2019 N 68.
____________________________________________________________________



Приказываю:


1. Внести в приказ Департамента финансов области от 29 сентября 2016 года N 82 "Об утверждении Стандарта осуществления Департаментом финансов области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю" следующие изменения:


1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:


"2. Утвердить состав комиссии Департамента финансов области по рассмотрению возражений объектов внутреннего государственного финансового контроля по актам камеральных или выездных проверок (ревизий), по заключениям обследований, проведенных контрольно-ревизионным управлением Департамента финансов области (приложение 2)".


2. Внести в Стандарт осуществления Департаментом финансов области полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, утвержденный указанным приказом, следующие изменения:


2.1. Абзац пятый пункта 3.4.3 изложить в следующей редакции:


"Объект контроля вправе представить возражения в письменной форме на акт (заключение) в течение десяти рабочих дней со дня получения акта (заключения), которые приобщаются к материалам проверки (ревизии, обследования). Возражения на акт (заключение), представленные после указанного срока, рассмотрению не подлежат.".


2.2. Пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции:


"3.5.3. Рассмотрение актов (заключений) и иных материалов проверок (ревизий, обследований)".


2.3. Пункт 3.5.3.1 изложить в следующей редакции:


"3.5.3.1. Рассмотрение актов (заключений) и иных материалов проверок (ревизий, обследований) осуществляется руководителем (заместителем руководителя) Департамента финансов области и предусматривает следующие действия:


составление и представление руководителю (заместителю руководителя) Департамента финансов области начальником контрольно-ревизионного управления Департамента финансов области в срок не позднее 20 рабочих дней со дня вручения или направления подписанного экземпляра акта (заключения) объекту внутреннего государственного финансового контроля информационного письма о результатах проверки (ревизии, обследования) с указанием:


фактов выявленных нарушений,


информации о наличии возражений,


содержания возражений (при наличии) и оценки их обоснованности,


предложений о рассмотрении возражений на заседании Комиссии Департамента финансов области по рассмотрению возражений объектов внутреннего государственного финансового контроля по актам камеральных или выездных проверок (ревизий), по заключениям обследований, проведенных контрольно-ревизионным управлением Департамента финансов области (далее - Комиссия), в случае, если возражения относятся к вопросам наличия (отсутствия) факта нарушения, его квалификации в соответствии с бюджетным законодательством.


К информационному письму прикладывается акт (заключение), возражения (при наличии);


принятие руководителем (заместителем руководителя) Департамента финансов области следующих решений:


- о проведении заседания Комиссии с приглашением на заседание руководителя объекта внутреннего государственного финансового контроля;


- согласование направления в адрес объекта внутреннего государственного финансового контроля предписания и (или) представления после проведения заседания Комиссии.


Рассмотрение актов (заключений) и иных материалов проверок (ревизий, обследований) осуществляется заместителем руководителя Департамента финансов области по поручению руководителя Департамента финансов области.".


2.4. Пункт 3.5.3.2 признать утратившим силу.


2.5. Пункт 3.5.3.3 изложить в следующей редакции:


"3.5.3.3. Дата проведения заседания Комиссии, на которой предусматривается рассмотрение возражений объектов внутреннего государственного финансового контроля по актам камеральных или выездных проверок (ревизий), по заключениям обследований, проведенных контрольно-ревизионным управлением Департамента финансов области, определяется председателем Комиссии с приглашением на заседание Комиссии руководителя объекта внутреннего государственного финансового контроля, но не позднее 30 рабочих дней со дня вручения или направления подписанного экземпляра акта (заключения) объекту контроля.".


2.6. Пункт 3.5.3.5 изложить в следующей редакции:


"3.5.3.5. Комиссия рассматривает акт (заключение), возражения руководителя объекта внутреннего государственного финансового контроля и по итогам принимает одно из следующих решений:


- возражения объекта внутреннего государственного финансового контроля на акт (заключение) не принимаются;


- возражения объекта внутреннего государственного финансового контроля на акт (заключение) принимаются или принимаются частично.".


2.7. В пункте 3.5.3.6 после слов "председателю Комиссии" дополнить словами "в течение 10 рабочих дней со дня заседания Комиссии".


2.8. Приложение N 2 к Стандарту признать утратившим силу.


2.9. В приложении N 3 к Стандарту:


2.9.1. Наименование изложить в следующей редакции: "Положение о комиссии Департамента финансов области по рассмотрению возражений объектов внутреннего государственного финансового контроля по актам камеральных или выездных проверок (ревизий), по заключениям обследований, проведенных контрольно-ревизионным управлением Департамента финансов области".


2.9.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:


"1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности комиссии Департамента финансов области по рассмотрению возражений объектов внутреннего государственного финансового контроля по актам камеральных или выездных проверок (ревизий), по заключениям обследований (далее - Комиссия), созданной на постоянной основе в случае принятия руководителем (заместителем руководителя) Департамента финансов области решения о проведении заседания Комиссии".


2.9.3. Пункт 4.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:


"В процессе проведения заседания Комиссии ведется аудиозапись.".


2.9.4. Пункт 4.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:


"Дата проведения заседания Комиссии может быть перенесена председателем Комиссии в случае запроса дополнительных документов у представителей объекта внутреннего государственного финансового контроля.".


2.9.5. Абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:


"Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором отражаются рассматриваемые вопросы и принятые решения.".


2.10. Приложение N 7 к Стандарту изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.


3. Наименование приложения N 2, утвержденного указанным приказом, изложить в следующей редакции:


"Состав комиссии Департамента финансов области по рассмотрению возражений объектов внутреннего государственного финансового контроля по актам камеральных или выездных проверок (ревизий), по заключениям обследований, проведенных контрольно-ревизионным управлением Департамента финансов области".


4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Заместитель Губернатора области,
начальник Департамента финансов области
В.Н.АРТАМОНОВА



Приложение 1
к Приказу
Департамента финансов области
от 24 июля 2018 г. N 35



"Приложение N 7
к Стандарту
осуществления Департаментом финансов
области полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю



     (форма)



ОТЧЕТ
 о результатах проведения Департаментом финансов области проверок (ревизий, обследований)

на 1 __________________ 20__ г.



1. Общие сведения о проведенных проверках, ревизиях, обследованиях

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя

1

2

3

Объем проверенных средств, тыс. руб.

1

Выявлено нарушений (недостатков) в финансово-бюджетной сфере на сумму, тыс. руб.

2

Количество проведенных контрольных мероприятий, единиц, в том числе

3

плановых

3.1

внеплановых, из них

3.2

по поручениям Губернатора области, первых заместителей Губернатора области, заместителей Губернатора области

3.2.1

по обращениям руководителей органов государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области

3.2.2

по требованиям прокуратуры области, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области

3.2.3

по обращениям граждан и (или) организаций

3.2.4

по иным основаниям, установленным законодательством

3.2.5

Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями, единиц, в том числе

4

количество камеральных контрольных мероприятий

4.1

количество выездных контрольных мероприятий

4.2

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»