В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае", Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации" постановляю:
1. Внести в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 516-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" (далее - государственная программа):
в разделе 1 "Паспорт государственной программы Красноярского края":
строку "Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы Красноярского края, в том числе по годам реализации программы | общий объем финансирования программы составляет 432557683,0 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 50879282,7 тыс. рублей; в 2015 году - 56001394,4 тыс. рублей; в 2016 году - 58832042,4 тыс. рублей; в 2017 году - 59981089,4 тыс. рублей; в 2018 году - 76717228,1 тыс. рублей; в 2019 году - 64214173,3 тыс. рублей; в 2020 году - 65932472,7 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 18671920,3 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 2737925,3 тыс. рублей; в 2015 году - 2248384,4 тыс. рублей; в 2016 году - 2534004,1 тыс. рублей; в 2017 году - 2721833,2 тыс. рублей; в 2018 году - 7190531,7 тыс. рублей; в 2019 году - 677626,7 тыс. рублей; в 2020 году - 561614,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 218553921,1 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 28152958,9 тыс. рублей; в 2015 году - 30334373,0 тыс. рублей; в 2016 году - 31199394,5 тыс. рублей; в 2017 году - 32408708,1 тыс. рублей; в 2018 году - 37362402,1 тыс. рублей; в 2019 году - 29635486,9 тыс. рублей; в 2020 году - 29460597,6 тыс. рублей; внебюджетные источники - 20310863,2 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 2219958,7 тыс. рублей; в 2015 году - 3101582,9 тыс. рублей; в 2016 году - 4021483,1 тыс. рублей; в 2017 году - 2785649,9 тыс. рублей; в 2018 году - 2716548,9 тыс. рублей; в 2019 году - 2727025,8 тыс. рублей; в 2020 году - 2738613,9 тыс. рублей; средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края - 175020978,4 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 17768439,8 тыс. рублей; в 2015 году - 20317054,1 тыс. рублей; в 2016 году - 21077160,7 тыс. рублей; в 2017 году - 22064898,2 тыс. рублей; в 2018 году - 29447745,4 тыс. рублей; в 2019 году - 31174033,9 тыс. рублей; в 2020 году - 33171646,3 тыс. рублей |
";
в разделе 4 "Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы здравоохранения на территории Красноярского края":
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"снижение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,2%;":
в разделе 5 "Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы":
в подразделе 5.5 "Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
в пункте 5.5.1:
абзац третий подпункта 5.5.1.5 изложить в следующей редакции:
"проведение ежегодных профессиональных конкурсов "Лучший врач Красноярского края", "Лучший специалист со средним медицинским образованием Красноярского края;";
приложение N 1 к паспорту государственной программы изложить в редакции согласно приложению N 1;
приложение N 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 2;
приложение N 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 3;
приложение N 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению N 4;
в подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения" (далее - подпрограмма 1):
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | охват профилактическими медицинскими осмотрами детей от числа подлежащих осмотрам: 2017 год - 98,5% от числа подлежащих осмотру; 2018 год - 98,5% от числа подлежащих осмотру; 2019 год - 98,5% от числа подлежащих осмотру; 2020 год - 98,5% от числа подлежащих осмотру; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 2017 год - 103,0% от числа подлежащих осмотру; 2018 год - 100,0% от числа подлежащих осмотру; 2019 год - 100,0% от числа подлежащих осмотру; 2020 год - 100,0% от числа подлежащих осмотру; охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения: 2017 год - 19,4%; 2018 год - 21,0%; 2019 год - 21,0%; 2020 год - 21,0%; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях: 2017 год - 52,8%; 2018 год - 54,5%; 2019 год - 54,5%; 2020 год - 54,8%; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях возрастет: 2017 год - 99,8%; 2018 год - 99,8%; 2019 год - 99,8%; 2020 год - 99,8%; уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции: 2017 год - 84%; 2018 год - 87%; 2019 год - 90%; 2020 год - 93%; доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении: 2017 год - 0,2%; 2018 год - 0,2%; 2019 год - 0,2%; 2020 год - 0,2%. Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
";
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования подпрограммы составляет 16331709,1 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 6793365,6 тыс. рублей; в 2019 году - 4723575,9 тыс. рублей; в 2020 году - 4814767,6 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 2013727,9 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 1260979,9 тыс. рублей; в 2019 году - 376374,0 тыс. рублей; в 2020 году - 376374,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 8918644,7 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 3735755,9 тыс. рублей; в 2019 году - 2548927,9 тыс. рублей; в 2020 году - 2633960,9 тыс. рублей; внебюджетные источники - 5399336,5 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 1796629,8 тыс. рублей; в 2019 году - 1798274,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1804432,7 тыс. рублей |
";
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 5;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 1 изложить в редакции согласно приложению N 6;
в подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее - подпрограмма 2):
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез: 2017 год - 72,8%; 2018 год - 70,9%; 2019 год - 71,7%; 2020 год - 71,8%; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека: 2017 год - 88,0%; 2018 год - 88,1%; 2019 год - 88,2%; 2020 год - 90,0%; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении: 2017 год - 42,6%; 2018 год - 48,0%; 2019 год - 52,0%; 2020 год - 56,0%; смертность от болезней системы кровообращения: 2017 год - 428,6 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 609,0 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 600,3 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 597,7 случая на 100 тыс. человек; смертность от новообразований: 2017 год - 173,1 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 192,8 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 192,8 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 192,8 случая на 100 тыс. человек; смертность от злокачественных новообразований: 2017 год - 169,9 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 189,7 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 189,7 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 189,7 случая на 100 тыс. человек; смертность от дорожно-транспортных происшествий: 2017 год - 11,4 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 10,2 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 10,0 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 9,8 случая на 100 тыс. человек; смертность от транспортных травм всех видов: 2017 год - 13,6 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 20,0 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 16,5 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 15,8 случая на 100 тыс. человек; смертность от туберкулеза: 2017 год - 9,6 случая на 100 тыс. человек; 2018 год - 14,9 случая на 100 тыс. человек; 2019 год - 14,6 случая на 100 тыс. человек; 2020 год - 14,3 случая на 100 тыс. человек; охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения края: 2017 год - 22,1%; 2018 год - 22%; 2019 год - 23%; 2020 год - 24%; доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации: 2017 год - 100%; 2018 год - 80%; 2019 год - 80%; 2020 год - 80%; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток: 2017 год - 83,5%; 2018 год - 91,7%; 2019 год - 91,7%; 2020 год - 91,7%. Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
";
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования подпрограммы составляет 19712886,9 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 6859621,8 тыс. рублей; в 2019 году - 6853465,0 тыс. рублей; в 2020 году - 5999800,1 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета, поступающие из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 535548,2 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 217240,1 тыс. рублей; в 2019 году - 217193,2 тыс. рублей; в 2020 году - 101114,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 17395133,1 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 6048511,5 тыс. рублей; в 2019 году - 6042401,6 тыс. рублей; в 2020 году - 5304220,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1782205,6 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 593870,2 тыс. рублей; в 2019 году - 593870,2 тыс. рублей; в 2020 году - 594465,2 тыс. рублей |
";
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 7;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 2 изложить в редакции согласно приложению N 8;
в подпрограмме 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - подпрограмма 3):
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет: 2017 год - 72,8 случая на 100000 населения соответствующего возраста; 2018 год - 93,0 случая на 100000 населения соответствующего возраста; 2019 год - 72,2 случая на 100000 населения соответствующего возраста; 2020 год - 70,6 случая на 100000 населения соответствующего возраста; показатель младенческой смертности: 2017 год - 6,2 случая на 1000 родившихся живыми; 2018 год - 7,5 случая на 1000 родившихся живыми; 2019 год - 5,8 случая на 1000 родившихся живыми; 2020 год - 5,7 случая на 1000 родившихся живыми. Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
";
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования подпрограммы составляет 3071785,4 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 1078785,8 тыс. рублей; в 2019 году - 988919,6 тыс. рублей; в 2020 году - 1004080,0 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 2173223,9 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 786341,9 тыс. рублей; в 2019 году - 688073,0 тыс. рублей; в 2020 году - 698809,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 898561,5 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 292443,9 тыс. рублей; в 2019 году - 300846,6 тыс. рублей; в 2020 году - 305271,0 тыс. рублей |
";
приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 9;
приложение N 2 к паспорту подпрограммы 3 изложить в редакции согласно приложению N 10;
в подпрограмме 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":
в разделе 1 "Паспорт подпрограммы":
строку "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся: 2017 год - 33,6%; 2018 год - 34,0%; 2019 год - 36,0%; 2020 год - 40,0%; охват реабилитационной медицинской помощью пациентов: 2017 год - 20,1%; 2018 год - 20,1%; 2019 год - 20,5%; 2020 год - 21,0%. Перечень и значения показателей результативности программы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
";
строку "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период" изложить в следующей редакции:
"
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | общий объем финансирования подпрограммы составляет 763905,5 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 254668,5 тыс. рублей; в 2019 году - 254468,5 тыс. рублей; в 2020 году - 254768,5 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 763905,5 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 254668,5 тыс. рублей; в 2019 году - 254468,5 тыс. рублей; в 2020 году - 254768,5 тыс. рублей |