МЭРИЯ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2018 года N 1256


О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 11.12.2015 N 5011 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы"



В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области мэрия города


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 11.12.2015 N 5011 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы" следующие изменения:


1.1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы", утвержденную вышеназванным постановлением, следующие изменения:


1.1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы":


- строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 312232,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 144564,6 тыс. руб.;

2017 год - 100327,5 тыс. руб.;

2018 год - 67340,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 247482,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 89564,6 тыс. руб.;

2017 год - 90577,5 тыс. руб.;

2018 год - 67340,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 64750,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 55000,0 тыс. руб.;

2017 год - 9750,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме N 1 общий объем финансирования составляет 119507,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 77701,8 тыс. руб.;

2017 год - 26154,8 тыс. руб.;

2018 год - 15650,7 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 54757,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 22701,8 тыс. руб.;

2017 год - 16404,8 тыс. руб.;

2018 год - 15650,7 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 64750,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 55000,0 тыс. руб.;

2017 год - 9750,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме N 2 общий объем финансирования составляет 51589,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 12701,7 тыс. руб.;

2017 год - 27818,0 тыс. руб.;

2018 год - 11069,3 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 51589,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 12701,7 тыс. руб.;

2017 год - 27818,0 тыс. руб.;

2018 год - 11069,3 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме N 3 общий объем финансирования составляет 141135,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 54161,1 тыс. руб.;

2017 год - 46354,7 тыс. руб.;

2018 год - 40620,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 141135,8 тыс.

руб., в том числе по годам:

2016 год - 54161,1 тыс. руб.;

2017 год - 46354,7 тыс. руб.;

2018 год - 40620,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.".


1.1.2. В текстовой части раздела 1 "Характеристика сферы реализации муниципальной программы" после слов "Планируется, что в рамках муниципальной программы в 2016 - 2018 годах на выполнение мероприятий, направленных на оказание социальной помощи населению, из бюджета городского округа будут направлены денежные средства в объеме 69514,2 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 23869,5 тыс. руб., в 2017 году - 24354,7 тыс. руб., в 2018 году - 21290,0 тыс. рублей" следующий абзац изложить в новой редакции:


"Кроме этого, в 2016 - 2018 годах на возмещение части затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения (возмещение части затрат в связи с производством (реализации) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП "ПАТП") из бюджета городского округа планируется направить 60921,6 тыс. руб., в том числе: в 2016 году - 30291,6 тыс. рублей, в 2017 году - 21630,0 тыс. руб., в 2018 году - 9000,0 тыс. руб.".


1.1.3. В текстовой части раздела 7 "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" после слов "Выполнение в полном объеме мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 3.1, позволит:


- осуществить закупку автотранспортных средств (автобусы класса ПАЗ-320405-04 "Вектор Next" (с учетом поставки) в количестве 2-х единиц." следующий абзац изложить в новой редакции:


"Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 3.2, позволит:


- предоставить перевозчику (МУП "ПАТП") субсидии на возмещение части затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения из расчета перевозки 13602 тыс. человек.".


1.1.4. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" текстовой части муниципальной программы изложить в следующей редакции:


"Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2016 - 2018 годах составляет 312232,1 тыс. рублей в том числе:


2016 год - 144564,6 тыс. рублей;


2017 год - 100327,5 тыс. рублей;


2018 год - 67340,0 тыс. рублей.


Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет следующих источников финансирования:


- федеральный бюджет - 0,0 рублей;


- областной бюджет - 64750,0 тыс. рублей;


- городской бюджет - 247482,1 тыс. рублей;


- внебюджетные источники - 0,0 рублей.


Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена.


Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию мероприятий муниципальной программы не привлекаются.


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в приложении N 3 к муниципальной программе.


Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования указаны в приложении N 4 к муниципальной программе.".


1.1.5. В текстовой части III "Подпрограммы муниципальной программы" раздела 3.3 паспорта муниципальной подпрограммы "Подпрограмма N 3 "Развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы":


- строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 141135,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 54161,1 тыс. руб.;

2017 год - 46354,7 тыс. руб.;

2018 год - 40620,0 тыс. руб.

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 141135,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 54161,1 тыс. руб.;

2017 год - 46354,7 тыс. руб.;

2018 год - 40620,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.".


1.1.6. В текстовой части раздела 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы" подпрограммы N 3 после слов "Количество учащихся общеобразовательных учреждений городского округа, которым оказана социальная помощь по проезду в транспорте общего пользования, составит в 2018 году - 8,7 тыс. человек" следующий абзац изложить в новой редакции:


"Кроме этого, в 2016 - 2018 годах на возмещение части затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения (возмещение части затрат в связи с производством (реализации) товаров, выполнением работ, оказанием услуг МУП "ПАТП") из бюджета городского округа планируется направить 60921,6 тыс. руб., в том числе: в 2016 году - 30291,6 тыс. рублей, в 2017 году - 21630,0 тыс. руб., в 2018 году - 9000,0 тыс. руб.".


1.1.7. В текстовой части раздела 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы" подпрограммы N 3 после слов "- предоставить перевозчику (МУП "ПАТП") субсидии на возмещение части затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения из расчета перевозки" цифры "14060" заменить цифрами "13602".


1.1.8. В текстовой части раздела 5 "Система основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы N 3 подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:


"2.1. Мероприятие 3.2.1. "Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения для обеспечения перевозок пассажиров" в количестве 13602 тыс. чел., в том числе по годам: 2016 год - 4574 тыс. чел., 2017 год - 4910 тыс. чел., 2018 год - 4118 тыс. чел.".


1.1.9. В текстовой части раздела 6 "Показатели (индикаторы) подпрограммы" подпрограммы N 3 после слов "3. Основным мероприятием 3.4 "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа" новый абзац изложить в следующей редакции:


"Выполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 3.2, позволит:


- предоставить перевозчику (МУП "ПАТП") субсидии на возмещение части затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения из расчета перевозки 13602 тыс. человек.".


1.1.10. Раздел 7 подпрограммы N 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:


"Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016 - 2018 годах составляет 141135,8 тыс. рублей в том числе:


2016 год - 54161,1 тыс. рублей;


2017 год - 46354,7 тыс. рублей;


2018 год - 40620,0 тыс. рублей.


Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет следующих источников финансирования:


- федеральный бюджет - 0,0 рублей;


- областной бюджет - 0,0 рублей;


- городской бюджет - 141135,8 тыс. рублей;


- внебюджетные источники - 0,0 рублей.


Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена.


Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию мероприятий подпрограммы не привлекаются.


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в приложении N 3 к муниципальной программе.


Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования в разрезе подпрограмм указаны в приложении N 4 к муниципальной программе.".


1.2. В таблице "Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы" приложения N 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области" на 2016 - 2018 годы":


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»