АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2018 года N 314


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 22 февраля 2018 года N 70/1 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21 декабря 2017 года N 67/2 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 N 1834 (в редакции от 20.03.2018 N 237), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку "Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей

Всего: 9844090,7 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 1384019,6 тыс. рублей,
2016 год - 1617665,5 тыс. рублей,
2017 год - 1703439,2 тыс. рублей,
2018 год - 1804137,7 тыс. рублей,
2019 год - 1642013,5 тыс. рублей,
2020 год - 1692815,2 тыс. рублей
Из них:
областной бюджет 4729504,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 551893,0 тыс. рублей,
2016 год - 778514,5 тыс. рублей,
2017 год - 863512,9 тыс. рублей,
2018 год - 873387,5 тыс. рублей,
2019 год - 817225,3 тыс. рублей,
2020 год - 844971,3 тыс. рублей
федеральный бюджет 1310,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 712,6 тыс. рублей,
2016 год - 598,1 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет 5113275,5 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 831414,0 тыс. рублей,
2016 год - 838552,9 тыс. рублей,
2017 год - 839926,3 тыс. рублей,
2018 год - 930750,2 тыс. рублей,
2019 год - 824788,2 тыс. рублей,
2020 год - 847843,9 тыс. рублей
внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей


1.2. В приложении N 2 к Программе строки 1 - 24, 42 - 43, 106 - 109, 122 - 127, 162 - 170, 185 - 187, 192 - 206, 207 - 210, 220 - 222, 233 - 234 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
И.В.СОЛОМИН




К Постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 16 апреля 2018 года N 314

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя Пышма
до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

9844090,7

1384019,6

1617665,6

1703439,2

1804137,7

1642013,5

1692815,2

2

федеральный бюджет

1310,7

712,6

598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3

областной бюджет

4729504,5

551893,0

778514,5

863512,9

873387,5

817225,3

844971,3

4

местный бюджет

5113275,5

831414,0

838552,9

839926,3

930750,2

824788,2

847843,9

5

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

6

Капитальные вложения

4364,6

101,2

3095,3

1048,4

119,7

0,0

0,0

7

местный бюджет

4364,6

101,2

3095,3

1048,4

119,7

0,0

0,0

8

Прочие нужды

9839726,2

1383918,5

1614570,1

1702390,9

1804018,1

1642013,5

1692815,2

9

федеральный бюджет

1310,7

712,6

598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

10

областной бюджет

4729504,5

551893,0

778514,5

863512,9

873387,5

817225,3

844971,3

11

местный бюджет

5108911,0

831312,9

835457,5

838878,0

930630,6

824788,2

847843,9

12

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

13

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

14

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

7868132,7

1099497,4

1267620,5

1351719,7

1399374,8

1351901,2

1398018,9

15

федеральный бюджет

996,1

698,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16

областной бюджет

4352309,2

492337,1

692139,1

772590,6

783234,4

792623,0

819385,0

17

местный бюджет

3514827,3

606462,3

575183,3

579129,1

616140,4

559278,2

578633,9

18

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

19

2. "Прочие нужды"

20

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

7868132,7

1099497,4

1267620,5

1351719,7

1399374,8

1351901,2

1398018,9

21

федеральный бюджет

996,1

698,0

298,1

0,0

0,0

0,0

0,0

22

областной бюджет

4352309,2

492337,1

692139,1

772590,6

783234,4

792623,0

819385,0

23

местный бюджет

3514827,3

606462,3

575183,3

579129,1

616140,4

559278,2

578633,9

24

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

42

Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:

27,4

5,0

7,5

7,5

7,4

0,0

0,0

1.5.1

43

областной бюджет

27,4

5,0

7,5

7,5

7,4

0,0

0,0

106

ПОДПРОГРАММА 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

107

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

301558,6

49883,0

75357,2

76659,5

77874,3

10892,3

10892,3

108

областной бюджет

240300,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

0,0

0,0

109

местный бюджет

61258,6

9494,0

8440,2

10162,5

11377,3

10892,3

10892,3

122

Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:

291343,6

49653,0

74315,2

73514,5

75408,3

9226,3

9226,3

2.1.1

123

областной бюджет

240300,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

0,0

0,0

124

местный бюджет

51043,6

9264,0

7398,2

7017,5

8911,3

9226,3

9226,3

125

Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них

289862,2

49217,3

73852,7

72931,3

75408,3

9226,3

9226,3

2.1.1

126

областной бюджет

240300,0

40389,0

66917,0

66497,0

66497,0

0,0

0,0

127

местный бюджет

49562,2

8828,3

6935,7

6434,3

8911,3

9226,3

9226,3

162

ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

163

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

476107,4

69927,6

84386,7

84303,0

87546,0

75272,1

74672,1

164

федеральный бюджет

314,6

14,6

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

166

местный бюджет

475192,8

69913,0

83486,7

84303,0

87546,0

75272,1

74672,1

167

1. "Капитальные вложения"

168

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:

4364,6

101,2

3095,3

1048,4

119,7

0,0

0,0

169

местный бюджет

4364,6

101,2

3095,3

1048,4

119,7

0,0

0,0

170

Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:

4364,6

101,2

3095,3

1048,4

119,7

0,0

0,0

185

Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:

9910,6

512,5

2240,0

2280,5

4277,6

600,0

0,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7

186

областной бюджет

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187

местный бюджет

9310,6

512,5

1640,0

2280,5

4277,6

600,0

0,0

192

Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:

16900,6

1239,0

5034,1

3749,6

6877,9

0,0

0,0

4.2.2, 4.2.6, 4.2.7

193

местный бюджет

16900,6

1239,0

5034,1

3749,6

6877,9

0,0

0,0

197

ПОДПРОГРАММА 5 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

198

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

315540,1

42021,3

54135,5

56524,0

56920,6

51477,3

54461,3

199

областной бюджет

131608,2

17572,3

16969,3

23221,8

23656,1

24602,3

25586,3

200

местный бюджет

183931,9

24449,0

37166,2

33302,2

33264,5

26875,0

28875,0

201

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

202

"Прочие нужды"

203

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

315540,1

42021,4

54135,5

56524,0

56920,6

51477,3

54461,3

204

областной бюджет

131608,2

17572,4

16969,3

23221,8

23656,1

24602,3

25586,3

205

местный бюджет

183931,9

24449,0

37166,2

33302,2

33264,5

26875,0

28875,0

206

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

207

Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:

223593,2

23081,4

19585,4

26640,2

50627,6

50337,3

53321,3

5.1.1, 5.2.1, 5.3.1

208

областной бюджет

122842,2

15689,6

12760,3

20547,7

23656,1

24602,3

25586,3

209

местный бюджет

100751,0

7391,8

6825,2

6092,5

26971,5

25735,0

27735,0

210

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

220

Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:

27752,0

4219,0

12834,1

6624,4

4074,5

0,0

0,0

5.3.1

221

областной бюджет

2618,1

1610,6

1007,5

0,0

0,0

0,0

0,0

222

местный бюджет

25133,9

2608,4

11826,6

6624,4

4074,5

0,0

0,0

233

Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей

4616,3

0,0

0,0

3537,8

1078,5

0,0

0,0

234

местный бюджет

4616,3

0,0

0,0

3537,8

1078,5

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»