Недействующий

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 октября 2011 года N 560

О внесении изменений в постановление Администрации края от 23.12.2010 N 583

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании Постановления Администрации Алтайского края от 29.12.2014 N 589.
____________________________________________________________________

В целях приведения долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы в соответствие с федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", а также в связи с корректировкой Перечня программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы постановляю:

1. Внести в постановление Администрации края от 23.12.2010 N 583 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы" (в редакции от 18.08.2011 N 457) (далее - "Программа") следующие изменения:

позицию "Исполнители основных мероприятий" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Исполнители Главное управление экономики и инвестиций

основных Алтайского края;

мероприятий управление Алтайского края по развитию

туристско-рекреационного и санаторно-курортного

комплексов;

управление Алтайского края по обеспечению

международных и межрегиональных связей;

органы местного самоуправления (по согласованию);

субъекты туристской индустрии (по согласованию)";

позицию "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники всего в 2011 - 2016 годах 40595615 тыс. руб., в том

финансирования числе:

2011 г. - 6028949 тыс. руб.;

2012 г. - 8160302 тыс. руб.;

2013 г. - 6079839 тыс. руб.;

2014 г. - 7268447 тыс. руб.;

2015 г. - 6833696 тыс. руб.;

2016 г. - 6224382 тыс. руб.;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 9688960 тыс.

руб.,

в том числе по годам:

2011 г. - 3662810 тыс. руб.;

2012 г. - 3216610 тыс. руб.;

2013 г. - 745700 тыс. руб.;

2014 г. - 763910 тыс. руб.;

2015 г. - 677910 тыс. руб.;

2016 г. - 622020 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 1019493 тыс.

руб., в том числе по годам:

2011 г. - 147597 тыс. руб.;

2012 г. - 230515 тыс. руб.;

2013 г. - 195008 тыс. руб.;

2014 г. - 148398 тыс. руб.;

2015 г. - 152891 тыс. руб.;

2016 г. - 145084 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов - 165862 тыс.

руб.,

в том числе по годам:

2011 г. - 21742 тыс. руб.;

2012 г. - 14277 тыс. руб.;

2013 г. - 16131 тыс. руб.;

2014 г. - 41839 тыс. руб.;

2015 г. - 37795 тыс. руб.;

2016 г. - 34078 тыс. руб.;

за счет внебюджетных средств - 29721300 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2011 г. - 2196800 тыс. руб.;

2012 г. - 4698900 тыс. руб.;

2013 г. - 5123000 тыс. руб.;

2014 г. - 6314300 тыс. руб.;

2015 г. - 5965100 тыс. руб.;

2016 г. - 5423200 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному

уточнению, исходя из возможностей федерального,

краевого и местного бюджетов";

в абзаце девятом раздела 7 "Система управления реализацией программы" Программы, утвержденной указанным постановлением, слова "Совета по развитию туризма и курортного дела при Администрации Алтайского края, задачи которого" заменить словами "краевой инвестиционной комиссии, задачи которой";

приложение 1 к Программе "Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к Программе "Сводные финансовые затраты на реализацию программы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края А.Б.КАРЛИН


Приложение 1
к Постановлению
Администрации края
от 3 октября 2011 г. N 560

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ" НА 2011 - 2016 ГОДЫ


Цель, задача,
 мероприятия

Сумма затрат, тыс. руб.

Источники
 финансиро-
 вания

Исполнитель

Ожидаемый
 результат от
 реализации
 мероприятия

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1.  Создание
 условий  для
 устойчивого  развития
 туризма

5994170

8122810

6039460

7225080

6787120

6174360

40343000

итого  по
 цели,

 в т.ч.

3662810

3216610

745700

763910

677910

622020

9688960

федеральный
 бюджет

112818

193023

154629

105031

106315

95062

766878

краевой
 бюджет

21742

14277

16131

41839

37795

34078

165862

муниципаль-
 ный бюджет

2196800

4698900

5123000

6314300

5965100

5423200

29721300

внебюджет-
 ные
 источники

Задача 1.1.  Создание
 системы  туристских
 кластеров  для
 обеспечения  развития
 объектов  туризма  и
 сопутствующей
 инфраструктуры,
 прив лечение
 инвестиций  в
 туристскую индустрию

5981710

8103810

6024460

7209980

6772020

6159760

40251740

итого  по
 задаче,







 в т.ч.

3662810

3216610

745700

763910

677910

622020

9688960

федеральный
 бюджет

100358

174023

139629

89931

91215

80462

675618

краевой
 бюджет

21742

14277

16131

41839

37795

34078

165862

муниципаль-
 ный бюджет

2196800

4698900

5123000

6314300

5965100

5423200

29721300

внебюджет-
 ные
 источники

Мероприятие 1.1.1.
 Субсидирование  части
 затрат организаций на
 подключение  объектов
 туристской  индустрии
 к  энергетической,
 газовой
 инфраструктуре

20000

20000

20000

20000

20000

20000

120000

краевой
 бюджет

Главное
 управление
 экономики  и
 инвестиций
 Алтайского
 края

подготовка  50
 участков  под
 застройку
 объектами
 туристской
 индустрии

Мероприятие 1.1.2.
 Субсидирование  части
 затрат на  оформление
 земельных  участков
 для  комплексного
 туристического
 освоения территории

2500

2500

2500

2500

2500

2500

15000

краевой
 бюджет

Главное
 управление
 экономики  и
 инвестиций
 Алтайского
 края

Мероприятие 1.1.3.
 Развитие игорной зоны
 "Сибирская  монета",
 Алтайский район

500000

1050000

1000000

2000000

2000000

2000000

8550000

капитальные
 вложения
 всего,












 в т.ч.

управление
 Алтайского
 края  по
 развитию
 туристско-
 рекреационного
 и  санаторно-
 курортного
 комплексов;

 органы
 местного
 самоуправления
 (по
 согласованию);

 инвесторы  (по
 согласованию)

строительство
 игорного
 комплекса  в
 Алтайском районе
 Алтайского  края
 на  территории
 общей  площадью
 2,3 тыс. га

0

0

0

0

0

0

0

федеральный
 бюджет

0

50000

0

0

0

0

50000

краевой
 бюджет

0

0

0

0

0

0

0

муниципаль-
 ный бюджет

500000

1000000

1000000

2000000

2000000

2000000

8500000

внебюджет-
 ные
 источники

Мероприятие 1.1.4.
 Развитие  особой
 экономической  зоны
 туристско-
 рекреационного  типа
 "Бирюзовая  Катунь",
 Алтайский район

4431810

4513610

2000000

2000000

2000000

2000000

16945420

капитальные
 вложения
 всего,












 в т.ч.

управление
 Алтайского
 края  по
 развитию
 туристско-
 рекреационного
 и  санаторно-
 курортного
 комплексов;

 органы
 местного
 самоуправления
 (по
 согласованию);

 инвесторы  (по
 согласованию)

создание  3,5
 тыс.  мест
 размещения
 туристов;

 увеличение
 турпотока до 1,1
 млн.  чел.;
 создание  не
 менее  7  тыс.
 рабочих мест  (с
 учетом  смежных
 отраслей)

3381810

2513610

0

0

0

0

5895420

федеральный
 бюджет

50000

0

0

0

0

0

50000

краевой
 бюджет

0

0

0

0

0

0

0

муниципаль-
 ный бюджет

1000000

2000000

2000000

2000000

2000000

2000000

11000000

внебюджет-
 ные
 источники

Мероприятие 1.1.5.
 Создание  туристско-
 рекреационного
 кластера
 "Белокуриха",
 Алтайский край

632500

743400

824800

1889500

1602900

1449400

7142500

капитальные
 вложения
 всего,












 в т.ч.

управление
 Алтайского
 края  по
 развитию
 туристско-
 рекреационного
 и  санаторно-
 курортного
 комплексов;

 органы
 местного  
 самоуправления
 (по
 согласованию);

 инвесторы  (по
 согласованию)

создание
 туристско-
 рекреационного
 кластера;

 создание  более
 6,8  тыс.
 дополнительных
 рабочих  мест;
 увеличение
 туристского
 потока региона в
 2,8 раза

150000

178000

180000

490000

470000

450000

1918000

федеральный
 бюджет

16308

19323

19569

53231

51015

48862

208308

краевой
 бюджет

10192

12077

12231

33269

31885

30538

130192

муниципаль-
 ный бюджет

456000

534000

613000

1313000

1050000

920000

4886000

внебюджет-
 ные
 источники

Мероприятие 1.1.5.1.
 Создание  комплекса
 обеспечивающей
 инфраструктуры
 туристско-
 рекреационного
 кластера
 "Белокуриха", в  т.ч.
 подъездных  дорог,
 сетей
 электроснабжения,
 связи  и
 теплоснабжения,
 газопровода,
 водопровода,
 канализации, очистных
 сооружений,
 Смоленский  район,
 г. Белокуриха

176500

209400

211800

576500

552900

529400

2256500

капитальные
 вложения
 всего,















 в т.ч.

создание
 комплекса
 обеспечивающей
 инфраструктуры
 туристско-
 рекреационного
 кластера
 "Белокуриха",  в
 т.ч.  подъездных
 дорог,  сетей
 электроснабже-
 ния,  связи  и
 теплоснабжения,
 газопровода,
 водопровода,
 канализации,
 очистных
 сооружений

150000

178000

180000

490000

470000

450000

1918000

федеральный
 бюджет

16308

19323

19569

53231

51015

48862

208308

краевой
 бюджет

10192

12077

12231

33269

31885

30538

130192

муниципаль-
 ный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

внебюджет-
 ные
 источники

Мероприятие 1.1.5.2.
 Строительство
 курортного
 субкластера
 "Белокуриха-2"  на
 3000  мест,
 включающего
 гостиничные  корпуса
 малой этажности  (115
 сооружений),  объекты
 общественного питания
 (23 единицы), объекты
 спортивно-
 оздоровительного  и
 развлекательного
 назначения  (15
 единиц),  ярмарочную
 площадь  с  торговыми
 павильонами  (12
 единиц),  курортную
 поликлинику,
 физиотерапевтическую
 лечебницу,  бальнео-
 грязелечебницу, центр
 эстетической
 медицины,
 оздоровительный парк,
 пляжную  зону  с
 аквапарком,
 Смоленский район

108000

202000

300000

1100000

900000

770000

3380000

капитальные
 вложения
 всего,


























 в т.ч.

создание
 курортного
 субкластера
 общей  площадью
 78000  кв.  м,
 включающего  в
 себя гостиничные
 корпуса  малой
 этажности,
 объекты
 общественного
 питания, объекты
 спортивно-
 оздоровительного
 и
 развлекательного
 назначения и др.

0

0

0

0

0

0

0

федеральный
 бюджет

0

0

0

0

0

0

0

краевой
 бюджет

0

0

0

0

0

0

0

муниципаль-
 ный бюджет

108000

202000

300000

1100000

900000

770000

3380000

внебюджет-
 ные
 источники

Мероприятие 1.1.5.3.
 Строительство
 туристско-  
 развлекательного
 комплекса  "Водный
 мир"  на  40  мест,
 включающего  зону
 искусственного
 водоема  с  пляжной
 зоной, зону с летними
 кафе  и  беседками,
 курортный комплекс из
 нескольких
 одноэтажных
 гостиничных корпусов,
 зону  терренкуров,
 зону  зимнего  спорта
 (2  горнолыжные
 трассы),
 г. Белокуриха

32000

32000

40000

72000

72000

72000

320000

капитальные
 вложения
 всего,




















 в т.ч.

создание
 туристско-
 развлекательного
 комплекса
 "Водный  мир"
 общей  площадью
 1040  кв.  м,
 состоящего  из
 зоны
 искусственного
 водоема  с
 пляжной  зоной,
 зоны  с  летними
 кафе  и
 беседками,
 курортного
 комплекса  из
 нескольких
 одноэтажных
 гостиничных
 корпусов  и
 других
 туристских
 объектов

0

0

0

0

0

0

0

федеральный
 бюджет

0

0

0

0

0

0

0

краевой
 бюджет

0

0

0

0

0

0

0

муниципаль-
 ный бюджет

32000

32000

40000

72000

72000

72000

320000

внебюджет-
 ные
 источники

Мероприятие 1.1.5.4.
 Строительство
 санатория  "Зори
 Алтая" ОАО  "РЖД"  на
 300 мест, включающего
 10-этажный  спальный
 корпус,  3-этажный
 лечебный  корпус,
 общественный  корпус
 (кухня,  ресторан,
 бар,  банкетный  зал,
 кинозал),
 г. Белокуриха

150000

96000

95000

0

0

0

341000

капитальные
 вложения
 всего,













 в т.ч.

создание
 санатория  "Зори
 Алтая"  общей
 площадью  9600
 кв.  м,
 состоящего  из
 10-этажного
 спального
 корпуса,
 3-этажного
 лечебного
 корпуса,
 общественного
 корпуса  (кухня,
 ресторан,  бар,
 банкетный  зал,
 кинозал)

0

0

0

0

0

0

0

федеральный
 бюджет

0

0

0

0

0

0

0

краевой
 бюджет

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»