| | |
Ответственный исполнитель подпрограммы
| - | Министерство финансов Российской Федерации |
Участники подпрограммы
| - | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы
| - | отсутствуют |
Цель подпрограммы | - | сокращение дифференциации по уровню бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов Российской Федерации и содействие сбалансированности региональных и местных бюджетов
|
Задачи подпрограммы | - | выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;
обеспечение устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | показатель 2.1 "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации";
показатель 2.2 "Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года)";
показатель 2.3 "Количество субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством";
показатель 2.4 "Доля субъектов Российской Федерации, выполнивших соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в количестве субъектов Российской Федерации, получивших указанные дотации";
показатель 2.5 "Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов субъектов Российской Федерации"
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013-2020 годы, в том числе:
I этап - 2013-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 5703612587,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 610177331,3 тыс.рублей;
на 2014 год - 630055469,9 тыс. рублей;
на 2015 год - 646254436,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 665587476,9 тыс. рублей;
на 2017 год - 737564268,1 тыс. рублей;
на 2018 год - 780538496,6 тыс. рублей;
на 2019 год - 804318332,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 829116774,7 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на I этапе (2013-2015 годы) - до 0,19 процента, на II этапе (2016-2020 годы) - до 0,1 процента;
|
| | рост расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года) на I этапе (2013-2015 годы) - до 136,2 процента, на II этапе (2016-2020 годы) - до 222,7 процента;
снижение количества субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровни, установленные бюджетным законодательством, на I этапе (2013-2015 годы) - до 0 и сохранение на II этапе (2016-2020 годы) этого значения;
увеличение доли субъектов Российской Федерации, выполнивших соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, в количестве субъектов Российской Федерации, получивших указанные дотации, на I этапе (2013-2015 годы) - до 91 процента, на II этапе (2016-2018 годы) - до 100 процентов;
недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по оплате труда за счет бюджетов субъектов Российской Федерации на I этапе (2013-2015 годы) и II этапе (2016-2020 годы).
Реализация подпрограммы позволит:
создать условия для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации;
создать условия для увеличения налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации |