ПРИКАЗ
от 3 октября 2013 года N 224
Об установлении форм и сроков представления отчетности о работе контрольно-аудиторских подразделений территориальных органов Федерального казначейства
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 октября 2021 года на основании
приказа Казначейства России от 14 июля 2021 года N 223
____________________________________________________________________
В связи с завершением очередного этапа оптимизации структуры и функций Федерального казначейства, а также в целях совершенствования порядка составления и представления отчетности контрольно-аудиторскими подразделениями территориальных органов Федерального казначейства
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы отчетности о работе контрольно-аудиторских подразделений территориальных органов Федерального казначейства (далее - ТОФК) согласно приложениям NN 1-3 к настоящему приказу.
2. Утвердить Порядок заполнения установленных форм отчетности о работе контрольно-аудиторских подразделений ТОФК согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
3. Установить сроки представления в Управление внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства отчетности о работе контрольно-аудиторских подразделений ТОФК согласно приложению N 5 к настоящему приказу.
4. Управлению внутреннего контроля (аудита) и оценки эффективности деятельности Федерального казначейства (А.В.Солодов) обеспечить свод отчетности о работе контрольно-аудиторских подразделений ТОФК и ежеквартально представлять руководству информацию по результатам осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в ТОФК.
5. Управлению финансовых технологий (В.В.Ткаченко) обеспечить:
5.1. доработку согласно пункту 1 настоящего приказа прикладного программного обеспечения по формированию форм отчетности, находящегося в эксплуатации в центральном аппарате и в ТОФК, в соответствии с приказом Федерального казначейства от 21 марта 2013 года N 53 "Об утверждении порядка организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства" (далее - Порядок доработки ППО);
5.2. внесение изменений в соответствующие технологические регламенты.
6. Управлению информационных систем (С.Г.Павлов) обеспечить техническое оснащение и сопровождение прикладного программного обеспечения Федерального казначейства по формированию форм отчетности, доработанного в соответствии с Порядком доработки ППО.
7. Признать утратившим силу:
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства А.Ю.Демидова.
Руководитель
Р.Е.Артюхин
Отчет о проведенных мероприятиях внутреннего контроля (аудита) | ||||
КОДЫ | ||||
Форма по КФД | 0531501 | |||
на " __ " _____________ 20 __ г. | Дата | |||
Орган Федерального казначейства: | по КОФК | |||
Периодичность: квартальная, годовая |
N п/п | Наименование объекта контроля | Метод проведения контроля | Способ проведения контроля | Проверяемый период | Дата Акта проверки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | |||||
Руководитель | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Исполнитель | |||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||
" | " | 20 | г. |
Сведения о нарушениях (недостатках), установленных органами государственного контроля (надзора) в деятельности территориального органа Федерального казначейства | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по КФД | 0531502 | ||||
на " __ " _____________ 20 __ г. | Дата | ||||
Орган Федерального казначейства: | по КОФК | ||||
Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |
Наименование объекта контроля | Наиме- | Прове- | Даты начала и окон- | Прове- | Наиме- | Выявленные нарушения | Решение, принятое органом государственного контроля (надзора) по результатам контрольного мероприятия | Номер и дата письма о направлении | ||||||
государ- | ление деятель- | чания про- | дата доку- | код и вид по Переч- | коли- | код КОСГУ по финан- | сумма выяв- | наиме- | содер- | вид админи- | сумма админи- | в Федеральное казначейство копий документов, по результатам контрольного мероприятия | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
I. Структурные подразделения - за исключением территориально обособленных отделов | ||||||||||||||
Итого: | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
II. Структурные подразделения -территориально обособленные отделы | ||||||||||||||
Итого: | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Руководитель | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Исполнитель | |||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||
" | " | 20 | г. |
Сведения о результатах проведения внутреннего контроля (аудита) в структурных подразделениях территориальных органов Федерального казначейства | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по КФД | 0531503 | ||||
на " __ " _____________ 20 __ г. | Дата | ||||
Орган Федерального казначейства: | по КОФК | ||||
Периодичность: квартальная, годовая |
Наименование объекта контроля | Дата Акта проверки | Проверяемый период | Выявленные нарушения | Финансовые нарушения глава 100 "ФК") | ||
код и вид по Перечню нарушений | количество (ед.) | код КОСГУ | сумма (тыс.руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Структурные подразделения -за исключением территориально обособленных отделов | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
Итого: | X | Х | Х | Х | ||
II. Структурные подразделения -территориально обособленные отделы | ||||||
1. | Х | Х | ||||
2. | X | X | ||||
X | X | |||||
Итого: | Х | Х | Х | Х | Х |