ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"
(в ред. постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2013 N 1155-П)
N п/п | Вид затрат и мероприятие | Планируемые объемы финансирования Подпрограммы (млн. руб.) | Итого 2011 - 2015 годы | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе", в том числе | 16728,511 | 11861,192 | 19572,230 | 9151,297 | 10177,247 | 67490,477 | |
окружной бюджет | 13070,996 | 7882,954 | 14773,251 | 3916,984 | 3916,984 | 43561,169 | |
справочно: местный бюджет | 86,850 | 76,670 | 45,260 | 40,734 | 40,734 | 290,248 | |
прогнозно: федеральный бюджет | 198,627 | 117,769 | 103,495 | 59,579 | 58,529 | 537,999 | |
справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в том числе | 3372,038 | 3783,799 | 4650,224 | 5134,000 | 6161,000 | 23101,061 | |
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 88,597 | 39,046 | 127,643 | ||||
Бюджетные инвестиции - всего | |||||||
окружной бюджет | 10647,087 | 5348,198 | 13513,003 | 3017,523 | 3017,523 | 35543,334 | |
Текущие расходы - всего | |||||||
окружной бюджет | 2423,909 | 2534,756 | 1260,248 | 899,461 | 899,461 | 8017,835 | |
прогнозно: федеральный бюджет | 198,627 | 117,769 | 103,495 | 59,579 | 58,529 | 537,999 | |
Расходы по задачам | |||||||
1.1. | Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан | 981,666 | 977,361 | 710,269 | 608,774 | 607,724 | 3885,794 |
окружной бюджет | 897,672 | 909,227 | 647,628 | 569,562 | 569,562 | 3593,651 | |
прогнозно: федеральный бюджет | 83,994 | 68,134 | 62,641 | 39,212 | 38,162 | 292,143 | |
в том числе по мероприятиям: | |||||||
1.1.1. | Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2005 N 36-ЗАО | 371,924 | 297,725 | 454,817 | 569,562 | 569,562 | 2263,590 |
из них | |||||||
окружной бюджет | 371,924 | 297,725 | 454,817 | 569,562 | 569,562 | 2263,590 | |
в том числе по направлениям: | |||||||
для детей-сирот и лиц из их числа | 334,105 | 249,816 | 583,921 | ||||
для реабилитированных граждан | 1,850 | 23,569 | 13,893 | 45,587 | 45,587 | 130,486 | |
для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | 35,969 | 24,340 | 35,764 | 118,815 | 118,815 | 333,703 | |
приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа | 405,160 | 405,160 | 405,160 | 1215,480 | |||
1.1.2. | Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 99,104 | 61,896 | 33,036 | 18,806 | 18,830 | 231,672 |
текущие расходы | |||||||
прогнозно: федеральный бюджет | 25,754 | 24,096 | 18,784 | 18,806 | 18,830 | 106,270 | |
окружной бюджет | 73,350 | 37,800 | 14,252 | 125,402 | |||
1.1.3. | Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 | 45,176 | 23,644 | 28,236 | 97,056 | ||
текущие расходы | |||||||
из них | |||||||
окружной бюджет | 14,509 | 2,772 | 5,859 | 23,140 | |||
прогнозно: федеральный бюджет | 30,667 | 20,872 | 22,377 | 73,916 | |||
1.1.4. | Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа | 175,000 | 211,930 | 172,700 | 559,630 | ||
текущие расходы | |||||||
из них | |||||||
окружной бюджет | 175,000 | 211,930 | 172,700 | 559,630 | |||
1.1.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам | 290,462 | 382,166 | 672,628 | |||
текущие расходы | |||||||
из них | |||||||
прогнозно: федеральный бюджет | 27,573 | 23,166 | 50,739 | ||||
окружной бюджет | 262,889 | 359,000 | 621,889 | ||||
1.1.6. | прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа | 21,480 | 20,406 | 19,332 | 61,218 | ||
1.2. | Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 10679,710 | 5269,992 | 13429,784 | 2447,961 | 2447,961 | 34275,408 |
окружной бюджет | 10278,672 | 5051,193 | 13058,560 | 2447,961 | 2447,961 | 33284,347 | |
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 88,597 | 39,046 | 127,643 | ||||
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ | 312,441 | 179,753 | 371,224 | 863,418 | |||
в том числе по направлениям | |||||||
1.2.1. | Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 649,672 | 473,124 | 350,885 | 891,531 | 891,531 | 3256,743 |
в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы) | 3,509 | 0,720 | 0,374 | 4,603 | |||
1.2.2. | Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции) | 9629,000 | 4578,069 | 12707,675 | 1556,430 | 1556,430 | 30027,604 |
1.2.3. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 401,038 | 218,799 | 371,224 | 991,061 | ||
из них | |||||||
прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 88,597 | 39,046 | 127,643 | ||||
справочно: окружной бюджет, непрограммные средства | 312,441 | 179,753 | 371,224 | 863,418 | |||
1.3. | Задача 1.3. Повышение доступности жилья | 4910,411 | 5213,368 | 5214,762 | 6009,782 | 7036,782 | 28385,105 |
текущие расходы | |||||||
окружной бюджет | 1737,928 | 1533,397 | 867,872 | 814,681 | 814,681 | 5768,559 | |
прогнозно: федеральный бюджет | 114,633 | 38,301 | 22,630 | 20,367 | 20,367 | 216,298 | |
справочно: местный бюджет | 86,850 | 76,670 | 45,260 | 40,734 | 40,734 | 290,248 | |
справочно: внебюджетные средства | 2971,000 | 3565,000 | 4279,000 | 5134,000 | 6161,000 | 22110,000 | |
в том числе по мероприятиям: | |||||||
1.3.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | 1939,411 | 1648,368 | 935,762 | 875,782 | 875,782 | 6275,105 |
в том числе | |||||||
окружной бюджет | 1737,928 | 1533,397 | 867,872 | 814,681 | 814,681 | 5768,559 | |
прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" | 114,633 | 38,301 | 22,630 | 20,367 | 20,367 | 216,298 | |
справочно: местный бюджет | 86,850 | 76,670 | 45,260 | 40,734 | 40,734 | 290,248 | |
1.3.2. | Предоставление ипотечных кредитов гражданам | 2971,000 | 3565,000 | 4279,000 | 5134,000 | 6161,000 | 22110,000 |
внебюджетные средства | 2971,000 | 3565,000 | 4279,000 | 5134,000 | 6161,000 | 22110,000 | |
1.4. | Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья | 156,724 | 221,398 | 199,191 | 84,780 | 84,780 | 746,873 |
текущие расходы | |||||||
окружной бюджет | 156,724 | 210,064 | 199,191 | 84,780 | 84,780 | 735,539 | |
прогнозно: федеральный бюджет | 11,334 | 18,224 | 29,558 | ||||
в том числе по мероприятиям | |||||||
1.4.1. | Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома | 53,077 | 91,343 | 91,879 | 84,780 | 84,780 | 405,859 |
1.4.2. | Предоставление социальных выплат многодетным семьям | 83,647 | 90,838 | 102,348 | 276,833 | ||
1.4.3. | Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах | 20,000 | 14,030 | 34,030 | |||
1.4.4. | Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа) | 25,187 | 23,188 | 48,375 | |||
текущие расходы | |||||||
окружной бюджет | 13,853 | 4,964 | 18,817 | ||||
прогнозно: федеральный бюджет | 11,334 | 18,224 | 29,558 | ||||
1.5. | Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область | 179,073 | 179,073 | ||||
текущие расходы | |||||||
окружной бюджет | 179,073 | 179,073 | |||||
в том числе по мероприятиям | |||||||
1.5.1. | Предоставление социальных выплат гражданам | 179,073 | 179,073 |