Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОКРУЖНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ (с изменениями на: 27.12.2013)

   

Приложение N 2
к подпрограмме "Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих
в Ямало-Ненецком автономном округе"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

(в ред. постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2013 N 1155-П)

N п/п

Вид затрат и мероприятие

Планируемые объемы финансирования Подпрограммы (млн. руб.)

Итого 2011 - 2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе", в том числе

16728,511

11861,192

19572,230

9151,297

10177,247

67490,477

окружной бюджет

13070,996

7882,954

14773,251

3916,984

3916,984

43561,169

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

прогнозно: федеральный бюджет

198,627

117,769

103,495

59,579

58,529

537,999

справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства, в том числе

3372,038

3783,799

4650,224

5134,000

6161,000

23101,061

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

127,643

Бюджетные инвестиции - всего

окружной бюджет

10647,087

5348,198

13513,003

3017,523

3017,523

35543,334

Текущие расходы - всего

окружной бюджет

2423,909

2534,756

1260,248

899,461

899,461

8017,835

прогнозно: федеральный бюджет

198,627

117,769

103,495

59,579

58,529

537,999

Расходы по задачам

1.1.

Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

981,666

977,361

710,269

608,774

607,724

3885,794

окружной бюджет

897,672

909,227

647,628

569,562

569,562

3593,651

прогнозно: федеральный бюджет

83,994

68,134

62,641

39,212

38,162

292,143

в том числе по мероприятиям:

1.1.1.

Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2005 N 36-ЗАО

371,924

297,725

454,817

569,562

569,562

2263,590

из них

окружной бюджет

371,924

297,725

454,817

569,562

569,562

2263,590

в том числе по направлениям:

для детей-сирот и лиц из их числа

334,105

249,816

583,921

для реабилитированных граждан

1,850

23,569

13,893

45,587

45,587

130,486

для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

35,969

24,340

35,764

118,815

118,815

333,703

приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

405,160

405,160

405,160

1215,480

1.1.2.

Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

99,104

61,896

33,036

18,806

18,830

231,672

текущие расходы

прогнозно: федеральный бюджет

25,754

24,096

18,784

18,806

18,830

106,270

окружной бюджет

73,350

37,800

14,252

125,402

1.1.3.

Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714

45,176

23,644

28,236

97,056

текущие расходы

из них

окружной бюджет

14,509

2,772

5,859

23,140

прогнозно: федеральный бюджет

30,667

20,872

22,377

73,916

1.1.4.

Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа

175,000

211,930

172,700

559,630

текущие расходы

из них

окружной бюджет

175,000

211,930

172,700

559,630

1.1.5.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам

290,462

382,166

672,628

текущие расходы

из них

прогнозно: федеральный бюджет

27,573

23,166

50,739

окружной бюджет

262,889

359,000

621,889

1.1.6.

прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

21,480

20,406

19,332

61,218

1.2.

Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

10679,710

5269,992

13429,784

2447,961

2447,961

34275,408

окружной бюджет

10278,672

5051,193

13058,560

2447,961

2447,961

33284,347

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

127,643

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

312,441

179,753

371,224

863,418

в том числе по направлениям

1.2.1.

Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

649,672

473,124

350,885

891,531

891,531

3256,743

в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)

3,509

0,720

0,374

4,603

1.2.2.

Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)

9629,000

4578,069

12707,675

1556,430

1556,430

30027,604

1.2.3.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

401,038

218,799

371,224

991,061

из них

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

127,643

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства

312,441

179,753

371,224

863,418

1.3.

Задача 1.3. Повышение доступности жилья

4910,411

5213,368

5214,762

6009,782

7036,782

28385,105

текущие расходы

окружной бюджет

1737,928

1533,397

867,872

814,681

814,681

5768,559

прогнозно: федеральный бюджет

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

216,298

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

справочно: внебюджетные средства

2971,000

3565,000

4279,000

5134,000

6161,000

22110,000

в том числе по мероприятиям:

1.3.1.

Предоставление социальных выплат молодым семьям

1939,411

1648,368

935,762

875,782

875,782

6275,105

в том числе

окружной бюджет

1737,928

1533,397

867,872

814,681

814,681

5768,559

прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище"

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

216,298

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

1.3.2.

Предоставление ипотечных кредитов гражданам

2971,000

3565,000

4279,000

5134,000

6161,000

22110,000

внебюджетные средства

2971,000

3565,000

4279,000

5134,000

6161,000

22110,000

1.4.

Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья

156,724

221,398

199,191

84,780

84,780

746,873

текущие расходы

окружной бюджет

156,724

210,064

199,191

84,780

84,780

735,539

прогнозно: федеральный бюджет

11,334

18,224

29,558

в том числе по мероприятиям

1.4.1.

Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома

53,077

91,343

91,879

84,780

84,780

405,859

1.4.2.

Предоставление социальных выплат многодетным семьям

83,647

90,838

102,348

276,833

1.4.3.

Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах

20,000

14,030

34,030

1.4.4.

Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа)

25,187

23,188

48,375

текущие расходы

окружной бюджет

13,853

4,964

18,817

прогнозно: федеральный бюджет

11,334

18,224

29,558

1.5.

Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область

179,073

179,073

текущие расходы

окружной бюджет

179,073

179,073

в том числе по мероприятиям

1.5.1.

Предоставление социальных выплат гражданам

179,073

179,073