ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июня 2012 года N 403
О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 08 декабря 2006 года N 923
____________________________________________________________________
Утратил силу с 12 января 2015 года на основании Постановления Правительства Калининградской области от 12.01.2015 N 1.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области "О Правительстве Калининградской области" и постановлением Правительства Калининградской области от 28 июня 2007 года N 407 "О целевых программах Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 08 декабря 2006 года N 923 "О целевой программе Калининградской области "Развитие системы социальной защиты населения и совершенствование трудовых отношений на 2007-2015 годы" (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 10 августа 2011 года N 600, от 09 сентября 2011 года N 674, от 18 октября 2011 года N 780, от 23 декабря 2011 года N 952, от 19 марта 2012 года N 145) следующие изменения:
1) по всему тексту слова "повышение экономической и социальной эффективности государственного сектора социального обслуживания в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами" заменить словами "совершенствование системы социального обслуживания в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами";
2) таблицу 1, строки 28, 37, 43 и 49 таблицы 3, строки 22, 27 и 34 таблицы 5 изложить в редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области Е.М. Морозов
Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 05 июня 2012 года N 403
Таблица 1
N | Показатель | Вид | Единица измерения | Год | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | целевое назначе-ние |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель 1. Сокращение масштабов бедности, стабильное повышение качества жизни населения | |||||||||||||
1 | Доля населения со среднедушевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности нас еления | план | % | 12,4 | 13,6 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | |
факт | % | 12,4 | 13,6 | 13,3 | 12,6 | 13,0 | |||||||
2 | Коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов) | план | раз. | 12,6 | 11,9 | 12,0 | 11,6 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | |
факт | раз. | 12,6 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 11,0 | |||||||
Задача 1. Содействие росту заработной платы | |||||||||||||
3 | Размер минимальной заработной платы в Калининградской области | план | руб. | 3300 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | |
факт | руб. | 3300 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||
4 | Соотношение минимальной заработной платы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения | план | % | 78,0 | 97,5 | 105,5 | 100,1 | 95,0 | 100,0 | 101,0 | 107,0 | 110,0 | |
факт | % | 78,0 | 97,5 | 105,5 | 100,1 | 93,1 | |||||||
Задача 2. Развитие системы государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, содействие усилению адресности социальной помощи | |||||||||||||
5 | Соотношение гарантированного дохода пенсионера и прожиточного минимума | план | % | 61 | 70 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
факт | % | 61 | 70 | 62 | 100 | 100 | |||||||
6 | Доля ассигнований областного бюджета на социальные выплаты, предоставляемые в адресном порядке (с учетом доходов семьи) | план | % | 21,2 | 22,1 | 23,9 | 24,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 31,0 | |
факт | % | 21,2 | 22,1 | 23,9 | 28,2 | 28,5 | |||||||
Задача 3. Содействие развитию социального партнерства | |||||||||||||
7 | Количество заключенных соглашений (всех видов) | план | ед. | 36 | 37 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | |
факт | ед. | 36 | 37 | 35 | 36 | 37 | |||||||
8 | Количество заключенных в организациях коллективных договоров | план | ед. | 1081 | 1111 | 1119 | 1130 | 1170 | 1200 | 1220 | 1240 | 1245 | |
факт | ед. | 1081 | 1111 | 1119 | 1135 | 1066 | |||||||
Цель 2. Обеспечение продуктивной занятости и защиты прав граждан в сфере труда | |||||||||||||
9 | Уровень общей безработицы | план | % | 3,4 | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 6,5 | 4,5 | |
факт | % | 3,4 | 8,7 | 10,9 | 10,6 | 9,7 | |||||||
Задача 1. Содействие формированию гибкого рынка труда и занятости населения | |||||||||||||
10 | Уровень регистрируемой безработицы | план | % | 1,3 | 1,6 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |
факт | % | 1,3 | 1,6 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | |||||||
11 | Напряженность на рынке труда (количество безработных на 1 заявленную вакансию) | план | 0,33 | 0,9 | 5,5 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | ||
факт | 0,33 | 0,9 | 6,9 | 2,5 | 1,3 | ||||||||
Задача 2. Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда | |||||||||||||
12 | Доля работающих во вредных и (или) опасных условиях труда в общем числе занятых в экономике | план | % | 21,5 | 21,2 | 21,0 | 20,9 | 25,8 | 25,6 | 28,0 | 27,9 | 27,7 | |
факт | % | 21,3 | 21,3 | 21,5 | 26,0 | 28,1 | |||||||
13 | Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве (число случаев на 1000 работающих) | план | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,84 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | ||
факт | 0,94 | 0,85 | 0,94 | 0,98 | 0,78 | ||||||||
Цель 3. Укрепление и развитие института семьи | |||||||||||||
14 | Рождаемость | план | промилле | 10,9 | 11,1 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | |
факт | промилле | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,8 | |||||||
15 | Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общем числе семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | план | % | 11,0 | 8,0 | 6,5 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
факт | % | 9,0 | 4,3 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | |||||||
Задача 1. Укрепление системы социальной защиты семьи | |||||||||||||
16 | Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем количестве семей с детьми по Калининградской области | план | % | 19,5 | 21,5 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
факт | % | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||
17 | Доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем числе безнадзорных и беспризорных детей | план | % | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
факт | % | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Задача 2. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства | |||||||||||||
18 | Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения Калининградской области | план | % | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
факт | % | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | |||||||
19 | Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов) | план | % | 40,0 | 50,1 | 54,7 | 55 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | |
факт | % | 40,0 | 50,1 | 54,7 | 55,4 | 57 | |||||||
20 | Доля семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа семей с детьми-инвалидами) | план | % | 20,0 | 31,9 | 32,8 | 33 | 33,3 | 33,8 | 34 | 35 | 35 | 35 |
факт | % | 20,0 | 31,9 | 32,8 | 33,1 | 33,5 | |||||||
Цель 4. Повышение эффективности системы социальной защиты и социального обслуживания, в первую очередь - пожилых граждан и инвалидов | |||||||||||||
21 | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем количестве обратившихся | план | % | 85,0 | 95,0 | 99,8 | 99,9 | 99,95 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,7 | |
факт | % | 87,0 | 97,6 | 99,8 | 99,7 | 99,6 | |||||||
Задача 1. Совершенствование системы социального обслуживания в целях обеспечения отдельных категорий населения доступными и качественными социальными услугами | |||||||||||||
22 | Обеспеченность койко-местами к общей потребности в местах в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | план | % | 92,2 | 90,6 | 90,8 | 90,2 | 89,7 | 89,1 | 90,7 | |||
факт | % | 92,2 | 90,6 | 87,4 | |||||||||
23 | Удовлетворенность граждан пожилого возраста и инвалидов качеством услуг, предоставляемых в учреждениях социального обслуживания | план | % | 94,6 | 94,9 | 95,4 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,6 | |||
факт | % | 94,6 | 94,9 | 95,4 | |||||||||
Задача 2. Повышение качества и увеличение объема услуг по реабилитации и социальной интеграции инвалидов | |||||||||||||
24 | Доля полностью реабилитированных инвалидов (со снятием группы инвалидности) в общем числе прошедших переосвидетельствование | план | % | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | |
факт | % | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,4 | |||||||
25 | Доля инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся | план | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
факт | % | 81 | 87 | 91 | 96 | 98 | |||||||
Цель 5. Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе социальной защиты населения | |||||||||||||
26 | Доля лиц, получивших государственные услуги без обращения в органы с оциальной защиты населения, в общем числе получателей | план | % | 31 | 35 | 35 | 58 | 61,5 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
факт | % | 31 | 35 | 35 | 61,5 | 62 | |||||||
Задача 1. Создание автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Калининградской области" и расширение ее функциональных возможностей, переход на полномасштабное обслуживание граждан в формате "одного окна" | |||||||||||||
27 | Доля лиц, получающих социальные выплаты в формате "одного окна", в общем числе получателей | план | % | 58,6 | 60 | 80,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
факт | % | 58,8 | 60 | 80,4 | 100 | 100 | |||||||
28 | Доля социальных выплат, предоставляемых населению в формате "одного окна", в общем количестве социальных выплат | план | % | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
факт | % | 28,8 | 37,7 | 55,5 | 100 | 100 |
Таблица 3 | ||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Срок испол- | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Коор-динатор меро- | Исполнитель - получатель бюджетных средств, иной субсидии | |||||||||
сумма | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |