ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2012 года N 477-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 321-П "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2011 – 2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА"
[Документ признан утратившим силу
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.10.2013 года N 400-п]
В целях совершенствования механизма реализации и уточнения объёмов финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года", руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года N 306-п "О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2010 года N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. В строке "ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы" в абзаце 1 цифры "283,7" и "11,1" заменить цифрами "293,4" и "12,6" соответственно.
1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для |
".
1.1.3. В строке "ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности)" в абзаце 4 цифры "282,9" и "60,54" заменить цифрами "200,9" и "43,0" соответственно.
1.2. В разделе 4:
1.2.1. В абзаце первом цифры "67 165 478,0" заменить цифрами "61 328 756,1".
1.2.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Годы реализации | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе: | |||||
Бюджет автономного округа | Муници- пальный бюджет | Программа "Сотруд-ничество" | Внебюд-жетные источ-ники | Бюджет Томской области | Федеральный бюджет | ||
2011 | 13 864 945,8 | 5 228 676,9 | 147 390,9 | 8 085 878,0 | 403 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2012 | 15 796 744,6 | 5 936 371,9 | 172 842,6 | 8 219 424,1 | 68 106,0 | 100 000,0 | 1 300 000,0 |
2013 | 12 849 435,2 | 6 136 001,2 | 76 786,0 | 6 249 648,0 | 387 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 11 680 479,2 | 6 206 101,2 | 63 763,0 | 4 672 745,0 | 737 870,0 | 0,0 | 0,0 |
2015 | 7 137 151,3 | 5 543 042,2 | 132 738,0 | 1 461 371,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 61 328 756,1 | 29 050 193,4 | 593 520,5 | 28 689 066,2 | 1 595 976,0 | 100 000,0 | 1 300 000,0 |
Общепрограммные мероприятия | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | 877 234,0 | 770 207,0 | 0,0 | 107 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Гражданская авиация" | 3 995 762,1 | 2 462 770,1 | 0,0 | 1 457 992,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" | 3 788 825,1 | 815 668,1 | 0,0 | 2 973 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" | 899 982,0 | 576 234,1 | 0,0 | 323 747,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 51 566 952,9 | 24 225 314,1 | 593 520,5 | 23 827 142,3 | 1 520 976,0 | 100 000,0 | 1 300 000,0 |
В том числе: | 24 225 314,1 | 24 225 314,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
.3. В таблице 4:
1.3.1. В разделе "Показатели непосредственных результатов":
1.3.1.1. В строке 8 цифры "2 736,5" заменить цифрами "2 722,5" цифры "2 802,7", заменить цифрами "2 800,9";
1.3.1.2. В строке 9 цифры "2 555,8" заменить цифрами "2 541,8", цифры "2 622,0", заменить цифрами "2 620,2".
1.3.2. В разделе "Показатели конечных результатов":
1.3.2.1. В строке 6 цифры "5", "2" заменить цифрами "4", "3" соответственно;
1.3.2.2. Строку 7 изложить в следующей редакции:
"
7. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, км/% | 467,3/18,6 | 441,0/17,2 | 382,2/14,7 | 324,4/11,9 | 282,4/ 10,1 | 266,4/ 9,5 | 266,4/9,5 |
".
1.4. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Основные мероприятия целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
N п/п | Мероприятия программы | Государственный заказчик | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||||
Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||
I. Общепрограммные мероприятия | |||||||||||
Задача 1. Совершенствование системы управления в транспортном комплексе | |||||||||||
1.1. | Использование географической информационной системы (ГИС) в транспортном комплексе автономного округа | Депинформтехнологий Югры | бюджет автономного округа | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификаций кадров, осуществляющих инновационную деятельность в транспортном комплексе | Депобразования и молодежи Югры | бюджет автономного округа | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. | Мониторинг и анализ пассажиропотока по межмуниципальным и пригородны м маршрутам, корректировка маршрутной сети с учетом взаимоувязки различных видов транспорта | Депдорхоз и транспорта Югры | бюджет автономного округа | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. | Создание региональной подсистемы федеральной системы ГЛОНАСС, в том числе: | бюджет автономного округа | 180 0 00,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.4.1. | Реконструкция здания для размещения региональной подсистемы федеральной системы ГЛОНАСС | Депстройэнергетики и ЖКХ | бюджет автономного округа | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4.2. | Приобретение оборудования | Депдорхоз и транспорта Югры | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по подпрограмме I "Общепрограммные мероприятия" | всего | 200 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 200 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
В том числе капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности | всего | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
В том числе прочие расходы | всего | 20 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 20 000,0 | 16 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Депинформтехнологий Югры | всего | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Депобразования и молодежи Югры | всего | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Депстройэнергетики и ЖКХ | всего | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
II. Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | |||||||||||
Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг | |||||||||||
1.1. | Разработка, создание и поддержка работы сайта в сети интернет, содержащего информацию о работе общественного пассажирского транспорта | Депдорхоз и транспорта Югры | бюджет автономного округа | 1 050,0 | 0,0 | 900,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
1.2. | Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении | Депдорхоз и транспорта Югры | бюджет автономного округа | 614 364,0 | 0,0 | 174 100,0 | 167 100,0 | 191 832,0 | 81 332,0 | ||
Итого по задаче 1 | всего | 615 414,0 | 0,0 | 175 000,0 | 167 150,0 | 191 882,0 | 81 382,0 | ||||
бюджет автономного округа | 615 414,0 | 0,0 | 175 000,0 | 167 150,0 | 191 882,0 | 81 382,0 | |||||
Задача 2. Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры транспортных предприятий | |||||||||||
2.1. | Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах | Депдорхоз и транспорта Югры | бюджет автономного округа | 131 881,0 | 131 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. | Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на межмуниципальных и пригородных маршрутах | Депдорхоз и транспорта Югры | программа "Сотрудничество" | 107 027,0 | 47 920,0 | 59 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по задаче 2 | всего | 238 908,0 | 179 801,0 | 59 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 131 881,0 | 131 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
программа "Сотрудничество" | 107 027,0 | 47 920,0 | 59 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Задача 3. Совершенствование системы управления в транспортном комплексе | |||||||||||
3.1 | Оснащение пассажирского автотранспорта системой слежения ГЛОНАСС/GPS | Депдорхоз и транспорта Югры | бюджет автономного округа | 14 814,0 | 14 814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2 | Внедрение универсальной системы учета и продажи билетов в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования | Депдорхоз и транспорта Югры | бюджет автономного округа | 8 098,0 | 8 098,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по задаче 3 | всего | 22 912,0 | 22 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет автономного округа | 22 912,0 | 22 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого по подпрограмме II "Автомобильный транспорт" | всего | 877 234,0 | 202 713,0 | 234 107,0 | 167 150,0 | 191 882,0 | 81 382,0 | ||||
бюджет автоно много округа | 770 207,0 | 154 793,0 | 175 000,0 | 167 150,0 | 191 882,0 | 81 382,0 | |||||
программа "Сотрудничество" | 107 027,0 | 47 920,0 | 59 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
В том числе прочие расходы: | всего | 877 234,0 | 202 713,0 | 234 107,0 | 167 150,0 | 191 882,0 | 81 382,0 | ||||
бюджет автономного округа | 770 207,0 | 154 793,0 | 175 000,0 | 167 150,0 | 191 882,0 | 81 382,0 | |||||
программа "Сотрудничество" | 107 027,0 | 47 920,0 | 59 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
В том числе: | Депдорхоз и транспорта Югры | всего | 877 234,0 | 202 713,0 | 234 107,0 | 167 150,0 | 191 882,0 | 81 382,0 |