Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2012 года N 477-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 321-П "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2011 – 2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА"

[Документ признан утратившим силу
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.10.2013 года N 400-п]

В целях совершенствования механизма реализации и уточнения объёмов финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года", руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года N 306-п "О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2010 года N 321-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

1.1.1. В строке "ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы" в абзаце 1 цифры "283,7" и "11,1" заменить цифрами "293,4" и "12,6" соответственно.

1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансовых средств,  необходимых для
 реализации мероприятий Программы, составит 61 328 756,1
 тыс. рублей, в том числе:
 1) за счет средств бюджета автономного округа - 29 050 193,4
 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожного фонда автономного округа - 24 225 314,1 тыс.
 рублей, из них:
 на 2011 год 5 228 676,9 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 4 677 549,3 тыс. рублей;

 на 2012 год 5 936 371,9 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 4 734 456,2 тыс. рублей;

 на 2013 год - 6 136 001,2 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 4 757 162,2 тыс. рублей;

 на 2014 год - 6 206 101,2 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 5 021 101,2 тыс. рублей;

 на 2015 год - 5 543 042,2 тыс. рублей, в том числе:
 Дорожный фонд автономного округа - 5 035 045,2 тыс. рублей;

  2) за счет средств бюджетов  муниципальных  образований  -
 593 520,5 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 147 390,9 тыс. рублей;

 на 2012 год - 172 842,6 тыс. рублей;

 на 2013 год - 76 786,0 тыс. рублей;

 на 2014 год - 63 763,0 тыс. рублей;

 на 2015 год - 132 738,0 тыс. рублей;

 3) за счет средств программы "Сотрудничество" - 28 689 066,2
 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 8 085 878,0 тыс. рублей;

 на 2012 год - 8 219 424,1 тыс. рублей;

 на 2013 год - 6 249 648,0 тыс. рублей;

  на 2014 год - 4 672 745,0 тыс. рублей;

 на 2015 год - 1 461 371,1 тыс. рублей;

 4) за счет привлеченных средств - 1 595 976,0 тыс. рублей,
 из них:
 на 2011 год - 403 000,0 тыс. рублей;

 на 2012 год - 68 106,0 тыс. рублей;

 на 2013 год - 387 000,0 тыс. рублей;

 на 2014 год - 737 870,0 тыс. рублей;

  5) за счет бюджета Томской области - 100 000,0 тыс. рублей,
 из них:
 на 2012 год - 100 000,0 тыс. рублей;

 6) за счет федерального бюджета - 1 300 000,0 тыс. рублей, из них:
 на 2012 год - 1 300 000,0 тыс. рублей


".

1.1.3. В строке "ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности)" в абзаце 4 цифры "282,9" и "60,54" заменить цифрами "200,9" и "43,0" соответственно.

1.2. В разделе 4:

1.2.1. В абзаце первом цифры "67 165 478,0" заменить цифрами "61 328 756,1".

1.2.2. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Годы реализации

Общий объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе:

Бюджет автономного округа

Муници-  пальный бюджет

Программа "Сотруд-ничество"

Внебюд-жетные источ-ники

Бюджет Томской области

Федеральный бюджет

2011

13 864 945,8

5 228 676,9

147 390,9

8 085 878,0

403 000,0

0,0

0,0

2012

15 796 744,6

5 936 371,9

172 842,6

8 219 424,1

68 106,0

100 000,0

1 300 000,0

2013

12 849 435,2

6 136 001,2

76 786,0

6 249 648,0

387 000,0

0,0

0,0

2014

11 680 479,2

6 206 101,2

63 763,0

4 672 745,0

737 870,0

0,0

0,0

2015

7 137 151,3

5 543 042,2

132 738,0

1 461 371,1

0,0

0,0

0,0

Итого

61 328 756,1

29 050 193,4

593 520,5

28 689 066,2

1 595 976,0

100 000,0

1 300 000,0

Общепрограммные мероприятия

200 000,0

200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

877 234,0

770 207,0

0,0

107 027,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Гражданская авиация"

3 995 762,1

2 462 770,1

0,0

1 457 992,0

75 000,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"

3 788 825,1

815 668,1

0,0

2 973 157,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

899 982,0

576 234,1

0,0

323 747,9

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

51 566 952,9

24 225 314,1

593 520,5

23 827 142,3

1 520 976,0

100 000,0

1 300 000,0

В том числе:
 Дорожный фонд автономного округа"

24 225 314,1

24 225 314,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


".

.3. В таблице 4:

1.3.1. В разделе "Показатели непосредственных результатов":

1.3.1.1. В строке 8 цифры "2 736,5" заменить цифрами "2 722,5" цифры "2 802,7", заменить цифрами "2 800,9";

1.3.1.2. В строке 9 цифры "2 555,8" заменить цифрами "2 541,8", цифры "2 622,0", заменить цифрами "2 620,2".

1.3.2. В разделе "Показатели конечных результатов":

1.3.2.1. В строке 6 цифры "5", "2" заменить цифрами "4", "3" соответственно;

1.3.2.2. Строку 7 изложить в следующей редакции:


"

7.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, км/%

467,3/18,6

441,0/17,2

382,2/14,7

324,4/11,9

282,4/ 10,1

266,4/ 9,5

266,4/9,5


".

1.4. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

Основные мероприятия целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"

N п/п

Мероприятия программы

Государственный заказчик

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего

в том числе

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

I. Общепрограммные мероприятия

Задача 1. Совершенствование системы управления в транспортном комплексе

1.1.

Использование географической информационной системы (ГИС) в транспортном комплексе автономного округа

Депинформтехнологий Югры

бюджет автономного округа

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификаций кадров, осуществляющих инновационную деятельность в транспортном комплексе

Депобразования и молодежи Югры

бюджет автономного округа

2 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Мониторинг и анализ пассажиропотока по межмуниципальным и пригородны м маршрутам, корректировка маршрутной сети с учетом взаимоувязки различных видов транспорта

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Создание региональной подсистемы федеральной системы ГЛОНАСС, в том числе:

бюджет автономного округа

180 0 00,0

0,0

0,0

180 000,0

0,0

0,0

1.4.1.

Реконструкция здания для размещения региональной подсистемы федеральной системы ГЛОНАСС

Депстройэнергетики и ЖКХ

бюджет автономного округа

180 000,0

0,0

0,0

180 000,0

0,0

0,0

1.4.2.

Приобретение оборудования

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме I "Общепрограммные мероприятия"

всего

200 000,0

16 000,0

4 000,0

180 000,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

200 000,0

16 000,0

4 000,0

180 000,0

0,0

0,0

В том числе капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности

всего

180 000,0

0,0

0,0

180 000,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

180 000,0

0,0

0,0

180 000,0

0,0

0,0

В том числе прочие расходы

всего

20 000,0

16 000,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

20 000,0

16 000,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

Депинформтехнологий Югры

всего

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Депдорхоз и транспорта Югры

всего

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

3 000,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

Депобразования и молодежи Югры

всего

2 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

2 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

Депстройэнергетики и ЖКХ

всего

180 000,0

0,0

0,0

180 000,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

180 000,0

0,0

0,0

180 000,0

0,0

0,0

II. Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг

1.1.

Разработка, создание и поддержка работы сайта в сети интернет, содержащего информацию о работе общественного пассажирского транспорта

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

1 050,0

0,0

900,0

50,0

50,0

50,0

1.2.

Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

614 364,0

0,0

174 100,0

167 100,0

191 832,0

81 332,0

Итого по задаче 1

всего

615 414,0

0,0

175 000,0

167 150,0

191 882,0

81 382,0

бюджет автономного округа

615 414,0

0,0

175 000,0

167 150,0

191 882,0

81 382,0

Задача 2. Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры транспортных предприятий

2.1.

Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

131 881,0

131 881,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Приобретение автобусов для пассажирских перевозок на межмуниципальных и пригородных маршрутах

Депдорхоз и транспорта Югры

программа "Сотрудничество"

107 027,0

47 920,0

59 107,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 2

всего

238 908,0

179 801,0

59 107,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

131 881,0

131 881,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

107 027,0

47 920,0

59 107,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3. Совершенствование системы управления в транспортном комплексе

3.1

Оснащение пассажирского автотранспорта системой слежения ГЛОНАСС/GPS

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

14 814,0

14 814,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Внедрение универсальной системы учета и продажи билетов в пассажирском автомобильном транспорте общего пользования

Депдорхоз и транспорта Югры

бюджет автономного округа

8 098,0

8 098,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3

всего

22 912,0

22 912,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

22 912,0

22 912,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме II  "Автомобильный транспорт"

всего

877 234,0

202 713,0

234 107,0

167 150,0

191 882,0

81 382,0

бюджет автоно много округа

770 207,0

154 793,0

175 000,0

167 150,0

191 882,0

81 382,0

программа "Сотрудничество"

107 027,0

47 920,0

59 107,0

0,0

0,0

0,0

В том числе прочие расходы:

всего

877 234,0

202 713,0

234 107,0

167 150,0

191 882,0

81 382,0

бюджет автономного округа

770 207,0

154 793,0

175 000,0

167 150,0

191 882,0

81 382,0

программа "Сотрудничество"

107 027,0

47 920,0

59 107,0

0,0

0,0

0,0

В том числе:

Депдорхоз и транспорта Югры

всего

877 234,0

202 713,0

234 107,0

167 150,0

191 882,0

81 382,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»