РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
Тамбовская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2013 года N 7654
О внесении изменений в ведомственную
целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную
постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011
N 8259 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012
N 8183, от 29.12.2012 N 10614, от 16.05.2013 N 4075, от 16.07.2013 N 5943)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании Постановления администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9639.
____________________________________________________________________
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий, направленных на совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012 N 8183, от 29.12.2012 N 10614, от 16.05.2013 N 4075, от 16.07.2013 N 5943), следующие изменения:
- в паспорте Программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы":
вместо цифр "1 892 081,905" читать "1 979 018,394",
вместо цифр "567 677,919" читать "654 614,408",
вместо цифр "138 353,500" читать "132 215,411",
вместо цифр "99 652,800" читать "93 514,711";
- в разделе 6. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
вместо цифр "1 892 081,905" читать "1 979 018,394",
вместо цифр "567 677,919" читать "654 614,408",
вместо цифр "138 353,500" читать "132 215,411",
вместо цифр "99 652,800" читать "93 514,711";
- перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы (приложение N 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 3 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Тамбова от 29.08.2013 N 7201 "О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012 N 8183, от 29.12.2012 N 10614, от 16.05.2013 N 4075)".
3. Информационному управлению Администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
4. Управлению документационного обеспечения Администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на Интернет-портале Администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города
Тамбова А.Ф.Бобров
г.Тамбов
12 сентября 2013 г.
N 7654
Приложение N 1
к постановлению Администрации города Тамбова
от 12 сентября 2013 года
N 7654
Приложение N 1
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
N | Задача, | Источники | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики | ||||||
п/п | мероприятие | финанси- | Всего | в том числе | выполнения | Наименование | Единица | Целевое | программы - | |||
рования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | измерения | значение (последний год реализации программы) | ответственные за исполнение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе | ||||||||||||
1. | Задача 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | |||||||||||
1.1 | Строительство автомобильных дорог | городской бюджет в | 112 110,835 | 36 600,050 | 75 510,785 | 2012-2013 годы | Протяженность вновь построенных дорог | км | 3,0 | МКУ*2)"Дирекция городских дорог" | ||
рамках АИП*1) | Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог | % | 0,9 | |||||||||
1.2. | Реконструкция автомобильных дорог | городской бюджет в | 12508,604 | 2100,650 | 10407,954 | 2012-2013 годы | Протяженность реконструированных дорог | км | 0,2 | МКУ "Дирекция городских дорог" | ||
рамках АИП | Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,1 | |||||||||
Итого по задаче 1: | 124 619,439 | 38 700,700 | 85 918,739 | |||||||||
2. | Задача 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений | |||||||||||
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | городской бюджет | 170 468,980 | 129,980 | 7040,000 | 162789,000 | 510,000 | 2012-2015 годы | Протяженность капита- льно отремонтированных дорог | км | 0,027 | МКУ "Дирекция городских дорог" |
Протяженность отремонтированных дорог | км | 7,4 | ||||||||||
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог | % | 2,3 | ||||||||||
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, | городской бюджет | 13040,968 | 13040,968 | 2012 год | Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | м | 55,8 | МКУ "Дирекция городских дорог" | |||
пешеходные переходы и др.) | Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений | % | 1,9 | |||||||||
Итого по задаче 2: | 183509,988 | 13170,948 | 7040,000 | 162789,000 | 510,000 | |||||||
3 | Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | |||||||||||
3.1. | Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог | городской бюджет | 53467,426 | 1624,126 | 38220,100 | 8666,600 | 4956,600 | 2012-2015 годы | Обеспечение нормати- вных требований при выполнении проектно- изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров) | шт. | 82 | МКУ "Дирекция городских дорог" |
3.2. | Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно- сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ | городской бюджет | 93702,794 | 19810,856 | 26669,978 | 23611,000 | 23611,000 | 2012-2015 годы | Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения) | % | 100 | МКУ "Дирекция городских дорог" |
3.3 | Погашение кредиторской задолженности, | городской бюджет | 36589,922 | 36589,922 | 2013 год | МКУ "Дирекция городских дорог" | ||||||
образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий, и оплата исполнительных листов | городской бюджет в рамках АИП | 7595,972 | 7595,972 | |||||||||
городской бюджет | 11685,839 | 11685,839 | 2013 год | Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова | ||||||||
Итого по задаче 3: | 203041,993 | 21434,982 | 120761,811 | 32277,600 | 28567,600 | |||||||
4 | Задача 4: Содержание автодорог и искусст- венных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток | |||||||||||
4.1 | Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов | городской бюджет | 1516957,375 | 327900,856 | 468562,519 | 327147,000 | 393347,000 | 2012-2015 годы | Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответ- ствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года | тыс.кв.м. | 2687,831 | МБУ*3) "Спецдорсервис" |
4.2 | Приобретение коммунально-уборочной техники | городской бюджет | 42343,220 | 1259,000 | 25084,220 | 16000,000 | 2012-2014 годы | Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города | шт. | 18 | МБУ "Спецдорсервис" | |
4.3 | Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них, и оплата исполнительных листов | городской бюджет | 40761,830 | 40761,830 | 2013 год | МБУ "Спецдорсервис" | ||||||
Итого по задаче 4: | 1600062,425 | 329159,856 | 534408,569 | 343147,000 | 393347,000 | |||||||
Всего, в том числе: | 2111233,805 | 402466,486 | 748129,119 | 538213,600 | 422424,600 | |||||||
городской бюджет | 1979018,394 | 363765,786 | 654614,408 | 538213,600 | 422424,600 | |||||||
городской бюджет в рамках АИП | 132215,411 | 38700,700 | 93514,711 |
________________
*1) АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012-2015 годы
*2) МКУ - муниципальное казенное учреждение
*3) МБУ - муниципальное бюджетное учреждение
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Тамбова
от 12 сентября 2013 года
N 7654
Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
Основные целевые индикаторы, отражающие
степень достижения цели и задач Программы
N п/п | Задачи | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели | Показатель целевого индикатора | ||||
базового года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Последний год (равен целевому | ||||
2011 год | значению, указанному в паспорте программы) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе | |||||||||
1 | Задача N 1: Обеспечение строительства и реконструкции | Индикатор 1: Протяженность вновь построенных дорог | км | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Индикатор 2: Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог | % | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Индикатор 3: Протяженность реконструированных дорог | км | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Индикатор 4: Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
2 | Задача N 2: Организация комплекса мер по восстановлению перво- | Индикатор 1: Протяженность капитально отремонтированных дорог | км | 5,7 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,027 | 0,027 |
начальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений | Индикатор 2: Протяженность отремонтированных дорог | км | 3,8 | 0,0 | 0,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |
Индикатор 3: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог | % | 2,9 | 0 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||
Индикатор 4: Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | м | 1279 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | ||
Индикатор 5: Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений | % | 43,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
3 | Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных | Индикатор 1: Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров) | шт. | 13 | 47 | 77 | 80 | 82 | 82 |
дорожных сооружений | Индикатор 2: Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Задача N 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их в состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и | Индикатор 1: Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями, по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года | тыс. кв.м. | 2687,831 | 2687,831 | 2687,831 | 2687,831 | 2698,831 | 2687,831 |
безопасного движения в любое время суток | Индикатор 2: Увеличение количества приобретенных машин и механизмов | шт. | 0 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 |
Приложение N 3
к постановлению Администрации города Тамбова
от 12 сентября 2013 года
N 7654
Приложение N 3
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
Расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы
"Совершенствование и развитие улично-дорожнойсети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
тыс.руб. | ||||||
Наименование органа | Источники | Годы | Итого | |||
Администрации | финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| городской бюджет | 363 765,786 | 654 614,408 | 538 213,600 | 422 424,600 | 1 979 018,394 |
Администрации города Тамбова | городской бюджет в рамках АИП | 38 700,700 | 93 514,711 | 132 215,411 | ||
Всего: | 402 466,486 | 748 129,119 | 538 213,600 | 422 424,600 | 2 111 233,805 |