РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
Тамбовская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2013 года N 5943
О внесении изменений в ведомственную
целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением
администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными
постановлениями от 15.10.2012 N 8183, от 29.12.2012 N 10614, от 16.05.2013 N 4075)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2014 года на основании Постановления администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9639.
____________________________________________________________________
В целях выполнения дополнительных работ, направленных на совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012 N 8183, от 29.12.2012 N 10614, от 16.05.2013 N 4075), следующие изменения:
- в паспорте Программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" вместо цифр "1 786 293,175" читать "1 892 081,905", вместо цифр "456 689,189" читать "567 677,919", вместо цифр "543 413,600" читать "538 213,600", вместо цифр "263 153,500" читать "138 353,500", вместо цифр "224 452,800" читать "99 652,800";
- в разделе 6. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" вместо цифр "1 786 293,175" читать "1 892 081,905", вместо цифр "456 689,189" читать "457 677,919", вместо цифр "543 413,600" читать "567 677,919", вместо цифр "263 153,500" читать "138 353,500", вместо цифр "224 452,800" читать "99 652,800";
- перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы (приложение N 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы" (приложение N 3 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Тамбова:
- от 20.03.2013 N 2506 "О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012 N 8183, от 29.12.2012 N 10614, от 20.02.2013 N 1490)";
от 13.06.2013 N 5006 "О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2012 N 8183, от 29.12.2012 N 10614, от 20.03.2013 N 2506, от 16.05.2013 N 4075)".
3. Информационному управлению Администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
4. Управлению документационного обеспечения Администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на Интернет-портале Администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города
Тамбова А.Ф.Бобров
г.Тамбов
16 июля 2013 г.
N 5943
Приложение N 1
к постановлению Администрации города Тамбова
от 16 июля 2013 года
N 5943
Приложение N 1
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
Перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
N | Задача, мероприятие | Источники | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики | ||||||
п/п | финанси- | Всего | в том числе | выполнения | Наименование | Единица | Целевое | программы - | ||||
рования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | измерения | значение (последний год реализации программы) | ответственные за исполнение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе | ||||||||||||
1. | Задача 1: Обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
|
|
|
|
| ||||||
1.1 | Строительство автомобильных дорог | городской бюджет в | 118 248,924 | 36 600,050 | 81 648,874 | 2012-2013 годы | Протяженность вновь построенных дорог | км | 3,4 | МКУ*2) "Дирекция | ||
рамках АИП*1) | Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог | % | 1,0 | городских дорог" | ||||||||
1.2. | Реконструкция автомобильных дорог | городской бюджет в рамках | 12 508,604 | 2 100,650 | 10 407,954 | 2012-2013 годы | Протяженность реконструированных дорог | км | 0,2 | МКУ "Дирекция городских дорог" | ||
АИП | Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,1 | |||||||||
| Итого по задаче 1: | 130 757,528 | 38 700,700 | 92 056,828 |
|
|
|
| ||||
2. | Задача 2: Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений |
|
|
|
| |||||||
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | городской бюджет | 170 458,980 | 129,980 | 7 040,000 | 162789,000 | 500,000 | 2012-2015 годы | Протяженность капитально отремонтированных дорог | км | 0,025 | МКУ "Дирекция городских дорог" |
Протяженность отремонтированных дорог | км | 7,4 | ||||||||||
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог | % | 2,3 | ||||||||||
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, | городской бюджет | 13 040,968 | 13 040,968 | 2012 год | Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | м | 55,8 | МКУ "Дирекция городских дорог" | |||
пешеходные переходы и др.) | Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений | % | 1,9 | |||||||||
| Итого по задаче 2: | 183 499,948 | 13 170,948 | 7 040,000 | 162789,000 | 500,000 |
|
|
|
| ||
3 | Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
|
|
|
| |||||||
3.1. | Разработка проектно- сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог | городской бюджет | 53477,426 | 1624,126 | 38220,100 | 8666,600 | 4966,600 | 2012-2015 годы | Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров) | шт. | 70 | МКУ "Дирекция городских дорог" |
3.2. | Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно- сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ | городской бюджет | 90509,434 | 19810,856 | 23476,578 | 23611,000 | 23611,000 | 2012-2015 годы | Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения) | % | 100 | МКУ "Дирекция городских дорог" |
3.3 | Погашение кредиторской задолженности, | городской бюджет | 36689,922 | 36689,922 | 2013 год |
|
|
| МКУ "Дирекция городских дорог" | |||
образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий, и оплата исполнительных листов | городской бюджет в рамках АИП | 7595,972 | 7595,972 | |||||||||
городской бюджет | 5547,750 | 5547,750 | 2013 год |
|
|
| Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова | |||||
| Итого по задаче 3: | 193820,504 | 21434,982 | 111530,322 | 32277,600 | 28577,600 |
|
|
|
| ||
4 | Задача 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требова- ниями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток |
|
|
|
| |||||||
4.1 | Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов | городской бюджет | 1470352,475 | 327900,856 | 405957,619 | 343147,000 | 393347,000 | 2012-2015 годы | Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года | тыс.кв.м. | 2687,831 | МБУ*3) "Спецдорсервис" |
4.2 | Приобретение коммунально-уборочной техники | городской бюджет | 26343,220 | 1259,000 | 25084,220 | 2012-2013 годы | Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города | шт. | 12 | МБУ "Спецдор- сервис" | ||
4.3 | Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них, и оплата исполнительных листов | городской бюджет | 25661,730 | 25661,730 | 2013 год |
|
|
| МБУ "Спецдор- сервис" | |||
| Итого по задаче 4: | 1522357,425 | 329159,856 | 456703,569 | 343147,000 | 393347,000 |
|
|
|
| ||
| Всего, в том числе: | 2030435,405 | 402466,486 | 667330,719 | 538213,600 | 422424,600 |
|
|
|
| ||
|
| городской бюджет | 1892081,905 | 363765,786 | 567677,919 | 538213,600 | 422424,600 |
|
|
|
| |
|
| городской бюджет в рамках АИП | 138353,500 | 38700,700 | 99652,800 |
|
|
|
|
________________
*1) АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012-2015 годы
*2) МКУ - муниципальное казенное учреждение
*3) МБУ - муниципальное бюджетное учреждение
Приложение N 2
к постановлению Администрации города Тамбова
от 16 июля 2013 года
N 5943
Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
Основные целевые индикаторы, отражающие
степень достижения цели и задач Программы
N п/п | Задачи | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели | Показатель целевого индикатора | ||||
базового года | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Последний год (равен целевому | ||||
2011 год | значению, указанному в паспорте программы) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе | |||||||||
1 | Задача N 1: Обеспечение строительства и реконструкции | Индикатор 1: Протяженность вновь построенных дорог | км | 0,4 | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Индикатор 2: Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог | % | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
|
| Индикатор 3: Протяженность реконструированных дорог | км | 0,3 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Индикатор 4: Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог | % | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
2 | Задача N 2: Организация комплекса мер по восстановлению | Индикатор 1: Протяженность капитально отремонтированных дорог | км | 5,7 | 0 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
первоначальных характеристик автомобильных дорог и | Индикатор 2: Протяженность отремонтированных дорог | км | 3,8 | 0,0 | 0,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |
дорожных сооружений | Индикатор 3: Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог | % | 2,9 | 0 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Индикатор 4: Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений | м | 1279 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | ||
Индикатор 5: Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений | % | 43,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
3 | Задача 3: Организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных | Индикатор 1: Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров) | шт. | 13 | 47 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| дорожных сооружений | Индикатор 2: Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Задача N 4: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их в состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерыв- ного и безопасного | Индикатор 1: Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями, по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года | тыс. кв.м. | 2687,831 | 2687,831 | 2687,831 | 2687,831 | 2698,831 | 2698,831 |
движения в любое время суток | Индикатор 2: Увеличение количества приобретенных машин и механизмов | шт. | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Приложение N 3
к постановлению Администрации города Тамбова
от 16 июля 2013 года
N 5943
Приложение N 3
к ведомственной целевой Программе
"Совершенствование и развитие улично-дорожной
сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
Расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы
"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012-2015 годы"
тыс.руб. | ||||||
Наименование органа | Источники | Годы | Итого | |||
Администрации | финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова | городской бюджет | 363 765,786 | 567 677,919 | 538 213,600 | 422 424,600 | 1 892 081,905 |
городской бюджет в рамках АИП | 38 700,700 | 99 652,800 |
|
| 138 353,500 | |
Всего: | 402 466,486 | 667 330,719 | 538 213,600 | 422 424,600 | 2 030 435,405 |