РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2014 года N 49


О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 N 640


Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 N 640, следующие изменения:

1.1. в Паспорте Госпрограммы:

позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения - 47,2%;


прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 15%;


перевезено пассажиров автомобильным транспортом - 93,6 млн.человек; пассажирооборот автомобильного транспорта - 1 103,0 млн.пассажиро-км;


пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 67,6 млн.пассажиро-км;


количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом - 29,0 тыс.человек


количество квалифицированных работников - 2016 человек;


количество созданных, модернизированных высокопроизводительных рабочих мест- 2701 человек


позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования госпрограммы

Общие затраты на реализацию программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования - 30 100 570,0 тыс. рублей;


в том числе по годам:

2014 год - 3 659 537,4 тыс.рублей;

2015 год - 3 279 239,9 тыс.рублей;

2016 год - 3 450 692,3 тыс.рублей;

2017 год - 4 520 895,0 тыс.рублей;

2018 год - 4 843 661,4 тыс.рублей;

2019 год - 4 919 229,0 тыс.рублей;

2020 год - 5 427 315,0 тыс.рублей;


федеральный бюджет - 2 068 120,0 тыс.рублей:


2014 год - 549 120,0 тыс.рублей;

2015 год - 205 000,0 тыс.рублей;

2016 год - 223 000,0 тыс.рублей;

2017 год - 243 000,0 тыс.рублей;

2018 год - 257 000,0 тыс.рублей;

2019 год - 282 000,0 тыс.рублей;

2020 год - 309 000,0 тыс.рублей;


областной бюджет - 26 912 625,8 тыс.рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 259 100,0 тыс.рублей:


2014 год - 2 913 023,9 тыс.рублей;

2015 год - 2 908 951,9 тыс.рублей;

2016 год - 3 058 937,3 тыс.рублей;

2017 год - 4 123 793,0 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 65 600,0 тыс.рублей;

2018 год - 4 543 576,4 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149 500,0 тыс.рублей;

2019 год - 4 594 049,0 тыс.рублей;

2020 год - 5 069 983,0 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44 000,0 тыс.рублей;


местный бюджет - 184 335,5 тыс.рублей:


2014 год - 34 943,5 тыс.рублей;

2015 год - 42 788,0 тыс.рублей;

2016 год - 42 855,0 тыс.рублей;

2017 год - 24 802,0 тыс.рублей;

2018 год - 12 885,0 тыс.рублей;

2019 год - 12 980,0 тыс.рублей;

2020 год - 13 082,0 тыс.рублей;


внебюджетные источники - 635 800,0 тыс.рублей:


2014 год - 162 450,0 тыс.рублей;

2015 год - 122 500,0 тыс.рублей;

2016 год - 125 900,0, тыс.рублей;

2017 год - 129 300,0 тыс.рублей;

2018 год - 30 200,0 тыс.рублей;

2019 год - 30 200,0 тыс.рублей;

2020 год - 35 250,0 тыс.рублей;


в разделе 3 Госпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы":

абзац 10 изложить в следующей редакции:

"пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении";

дополнить абзацем 12 следующего содержания:

"количество высококвалифицированных работников";

дополнить абзацем 13 следующего содержания:

"количество созданных, модернизированных высокопроизводительных рабочих мест";

абзацы 12-16 считать соответственно абзацами 14-18;

в разделе 6 Госпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы":

в абзаце втором цифры "32 028 044,7" заменить цифрами "30 100 570,0";

в абзаце третьем цифры "1 698 000,0" заменить цифрами "2 068 120,0";

в абзаце четвертом цифры "29 133 247,6" и "259 100,0" заменить цифрами "26 912 625,8" и "259 100,0";

в абзаце пятом цифры "257 797,1" заменить цифрами "184 335,5,0";

в абзаце шестом цифры "939 000,0" заменить цифрами "635 800,0";

приложение N 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

приложение N 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

приложение N 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

приложение N 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

1.2. в приложении N 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на 2014 - 2020гг. - 27 189 462,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 - 3 155 303,6 тыс.рублей;

2015 - 2 942 444,9 тыс.рублей;

2016 - 3 110 691,3 тыс.рублей;

2017 - 3 870 894,0 тыс.рублей;

2018 - 4 262 837,0 тыс.рублей;

2019 - 4 689 328,0 тыс.рублей;

2020 - 5 157 964,0 тыс.рублей;


источники финансирования:


- средства областного дорожного фонда - 25 205 007,3 тыс. рублей, в том числе по годам:


2014 - 2 614 240,1 тыс.рублей;

2015 - 2 754 656,9 тыс.рублей;

2016 - 2 904 836,3 тыс.рублей;

2017 - 3 645 092,0 тыс.рублей;

2018 - 4 013 952,0 тыс.рублей;

2019 - 4 415 348,0 тыс.рублей;

2020 - 4 856 882,0 тыс.рублей;


- средства федерального бюджета - 1 978 120,0 тыс.рублей, в том числе по годам:


2014 - 540 120,0 тыс.рублей;

2015 - 187 000,0 тыс.рублей;

2016 - 205 000,0 тыс.рублей;

2017 - 225 000,0 тыс.рублей;

2018 - 248 000,0 тыс.рублей;

2019 - 273 000,0 тыс.рублей;

2020 - 300 000,0 тыс.рублей;


- средства местных бюджетов - 6 335,5 тыс.рублей:


2014 - 943,5 тыс.рублей;

2015 - 788,0 тыс.рублей;

2016 - 855,0 тыс.рублей;

2017 - 802,0 тыс.рублей;

2018 - 885,0 тыс.рублей;

2019 - 980,0 тыс.рублей;

2020 - 1 082,0 тыс.рублей;


в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":

в абзаце третьем цифры "31 553 079,8" заменить цифрами "27 189 462,8";

в абзаце четвертом цифры "29 945 079,8" заменить цифрами "25 205 007,3";

в абзаце пятом цифры "1 608 000,0" заменить цифрами "1 978 120,0";

дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Распределение субсидий и перечни объектов подпрограммы приведены в приложениях N 3- 10"

приложение N 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

приложение N 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению;

дополнить подпрограмму приложениями N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, изложив их в редакции согласно приложениям N 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему постановлению;

1.3. в приложении N 6 к госпрограмме "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Соисполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Соисполнители подпрограммы

Управление инвестиций области


комитет по управлению имуществом области


позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Регулярность движения автобусов - 98,7%;

количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом - 13,6 тыс.человек;


количество единиц приобретенного подвижного состава - 34 единицы (за весь период реализации);


количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей - 294 единицы (за весь период реализации);

количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом - 216,0 тыс.чел.;


пассажирооборот, выполненный количество выполненных парных авиарейсов - 425 единиц;


количество единиц спецавтотранспорта и аэродромной техники - 16 единиц (за весь период реализации);


позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования - 2 911 107,2 тыс.рублей;


в том числе по годам:


2014 год - 504 233,8 тыс.рублей;
2015 год - 336 795,0 тыс.рублей;
2016 год - 340 001,0 тыс.рублей;
2017 год - 650 001,0 тыс.рублей;
2018 год - 580 824,4 тыс.рублей;
2019 год - 229 901,0 тыс.рублей;
2020 год - 269 351,0 тыс.рублей;

федеральный бюджет - 9 000,0 тыс.рублей:


2014 год - 9 000,0 тыс.рублей;
2015 год - 18 000,0 тыс.рублей;
2016 год - 18 000,0 тыс.рублей;
2017 год - 18 000,0 тыс.рублей;
2018 год - 9 000,0 тыс.рублей;
2019 год - 9 000,0 тыс.рублей;

2020 год - 9 000,0 тыс.рублей;


областной бюджет - 2 007 307,2 тыс.рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 259 100,0 тыс.рублей:


2014 год - 298 783,8 тыс.рублей;     
2015 год - 154 295,0 тыс.рублей;     
2016 год - 154 101,0 тыс.рублей;     
2017 год - 478 701,0тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 65 600,0 тыс.рублей;     
2018 год - 529 624,4 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149 500,0 тыс.рублей;     
2019 год - 178 701,0 тыс.рублей;     

2020 год - 213 101,0 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44 000,0 тыс.рублей;

местный бюджет - 178 000,0 тыс.рублей:

2014 год - 34 000,0 тыс.рублей;
2015 год - 42 000,0 тыс.рублей;
2016 год - 42 000,0 тыс.рублей;
2017 год - 24 000,0 тыс.рублей;
2018 год - 12 000,0 тыс.рублей;
2019 год - 12 000,0 тыс.рублей;
2020 год - 12 000,0 тыс.рублей;


внебюджетные источники - 635 800,0 тыс.рублей:


2014 год - 162 450,0 тыс.рублей;
2015 год - 122 500,0 тыс.рублей;

2016 год - 125 900,0, тыс.рублей;
2017 год - 129 300,0 тыс.рублей;
2018 год - 30 200,0 тыс.рублей;
2019 год - 30 200,0 тыс.рублей;
2020 год -35 250,0 тыс.рублей;


в разделе 3 подпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы":

абзац 9 исключить;

абзацы 10-15 считать соответственно абзацами 9-14;

раздел 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов муниципальных образований и средств внебюджетных источников.

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2 911 107,2 тыс.руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 90 000,0 тыс.рублей;

из средств областного бюджета - 2 007 307,2 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 259 100,0 тыс.рублей;

из средств бюджетов муниципальных образований - 178 000,0 тыс.рублей;

из средств внебюджетных источников - 635 800,0 тыс.рублей.

Субсидии из федерального бюджета планируется предоставлять на закупку автобусов, произведенных на территории государств-участников единого экономического пространства и работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов. Софинансирование данных расходов планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.

За счет средств бюджета города Тамбова планируется разработать в 2014 году проектно-сметную документацию на реконструкцию железнодорожного вокзала станции Тамбов и создание на его базе транспортно-пересадочного узла.

Внебюджетными источниками являются средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", областного государственного бюджетного учреждения аэропорт "Тамбов" от оказания платных услуг (работ), предприятий (организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров.

Также прорабатывается вопрос по привлечению средств Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" в сумме 140 000,0 тыс.рублей на строительство приводных радиостанций и светосигнального оборудования.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы представлено в приложении N 3 к Госпрограмме";

абзац четвертый раздела 7 подпрограммы "Механизмы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).


Глава администрации Тамбовской

области                               О.И.Бетин

г.Тамбов
23 января 2014 г.
N 49

Приложение N 1
к постановлению администрации области
от 23 января 2014 года
N 49

Приложение N 1
к государственной программе "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
Тамбовской области" на 2014-2020 годы


Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской
области
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
области" на 2014 - 2020 годы,
подпрограмм государственной программы и их значений

N

Показатель (индикатор)

Единица

Значения показателей

п/п

(наименование)

измерения

2011

год

2012 год базовый

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

проценты

68,7

65,3

52,8

51,9

51,1

50,3

49,5

48,7

47,9

47,2

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)

проценты

0

3,4

5,5

7

8,5

9,6

10,8

12

13,8

15

3.

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

млн.чел.

92,4

92,9

92,9

93,0

93,1

93,2

93,3

93,4

93,5

93,6

4.

Пассажирооборот автомобильного транспорта

млн.пасс-км

1 092,7

1 095,1

1 096,0

1 097,0

1 098,0

1 099,0

1 100,0

1 101,0

1 102,0

1 103,0

5.

Пассажирооборот, выполненный железно- дорожным транспортом в пригородном сообщении

млн.пасс-км

70,2

70,2

66,6

67,6

67,6

67,6

67,6

67,6

67,6

67,6

6.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом

тыс.чел.

7,9

13,2

25,7

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

7.

Количество высококвалифицированных работников

чел.

219

236

253

270

287

295

329

346

8.

Количество созданных модернизированных высокопроизводительных рабочих мест

чел.

201

227

256

291

337

405

539

646

Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог"

9.

Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них

прив.км / п.м

55,5

49,416

47,483/ 189,7

15,835/ 145,74

16,7

33,835/ 98,36

64,0

71,0

79,0

86,0

10.

Доля вновь построенных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог

процентов

0,53

0,3

0,28

0,09

0,1

0,2

0,36

0,4

0,44

0,48

11.

Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием

единиц

3

9

19

4

8

10

11

11

12

13

12.

Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них

прив.км / п.м

0

- /
29,15

0/ 16,08

0

0/ 171,7

0/
55,46

16,0

13,0

17,0

20,0

13.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

прив.км / п.м

66,3/

477,015

121,0/

38,06

171,6

56,085/ 19,2

107,3

104,0

73,0

82,0

88,0

98,0

14.

Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог

процентов

0,11

0,71

0,99

0,33

0,62

0,69

0,41

0,46

0,49

0,55

15.

Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения

единиц

21

65

50

47

45

45

42

42

40

37

16.

Количество построенных объектов с применением композиционных материалов

единиц

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"

17.

Регулярность движения автобусов

процентов

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

18.

Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом

тыс.чел.

15,1

14,6

12,6

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

19.

Приобретение подвижного состава

единиц

10

10

10

4

4

5

5

5

5

6

20.

Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей

единиц

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

21.

Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом

тыс.чел.

292,0

244,1

201,0

210,0

211,0

212,0

213,0

214,0

215,0

216,0

22.

Количество выполненных парных авиарейсов

единиц

305

407

395

395

400

405

410

415

420

425

23.

Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта и аэродромной техники

единиц

2

2

1

1

2

0

3

3

4

3

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»