РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2014 года N 49
О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 N 640
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 N 640, следующие изменения:
1.1. в Паспорте Госпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения - 47,2%;
|
позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования госпрограммы | Общие затраты на реализацию программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования - 30 100 570,0 тыс. рублей;
2015 год - 3 279 239,9 тыс.рублей; 2016 год - 3 450 692,3 тыс.рублей; 2017 год - 4 520 895,0 тыс.рублей; 2018 год - 4 843 661,4 тыс.рублей; 2019 год - 4 919 229,0 тыс.рублей; 2020 год - 5 427 315,0 тыс.рублей;
2015 год - 205 000,0 тыс.рублей; 2016 год - 223 000,0 тыс.рублей; 2017 год - 243 000,0 тыс.рублей; 2018 год - 257 000,0 тыс.рублей; 2019 год - 282 000,0 тыс.рублей; 2020 год - 309 000,0 тыс.рублей;
2015 год - 2 908 951,9 тыс.рублей; 2016 год - 3 058 937,3 тыс.рублей; 2017 год - 4 123 793,0 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 65 600,0 тыс.рублей; 2018 год - 4 543 576,4 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149 500,0 тыс.рублей; 2019 год - 4 594 049,0 тыс.рублей; 2020 год - 5 069 983,0 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44 000,0 тыс.рублей;
2015 год - 42 788,0 тыс.рублей; 2016 год - 42 855,0 тыс.рублей; 2017 год - 24 802,0 тыс.рублей; 2018 год - 12 885,0 тыс.рублей; 2019 год - 12 980,0 тыс.рублей; 2020 год - 13 082,0 тыс.рублей;
2015 год - 122 500,0 тыс.рублей; 2016 год - 125 900,0, тыс.рублей; 2017 год - 129 300,0 тыс.рублей; 2018 год - 30 200,0 тыс.рублей; 2019 год - 30 200,0 тыс.рублей; 2020 год - 35 250,0 тыс.рублей; |
в разделе 3 Госпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы":
абзац 10 изложить в следующей редакции:
"пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении";
дополнить абзацем 12 следующего содержания:
"количество высококвалифицированных работников";
дополнить абзацем 13 следующего содержания:
"количество созданных, модернизированных высокопроизводительных рабочих мест";
абзацы 12-16 считать соответственно абзацами 14-18;
в разделе 6 Госпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы":
в абзаце втором цифры "32 028 044,7" заменить цифрами "30 100 570,0";
в абзаце третьем цифры "1 698 000,0" заменить цифрами "2 068 120,0";
в абзаце четвертом цифры "29 133 247,6" и "259 100,0" заменить цифрами "26 912 625,8" и "259 100,0";
в абзаце пятом цифры "257 797,1" заменить цифрами "184 335,5,0";
в абзаце шестом цифры "939 000,0" заменить цифрами "635 800,0";
приложение N 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
приложение N 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
приложение N 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
приложение N 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.2. в приложении N 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования на 2014 - 2020гг. - 27 189 462,8 тыс.рублей, в том числе по годам: 2015 - 2 942 444,9 тыс.рублей; 2016 - 3 110 691,3 тыс.рублей; 2017 - 3 870 894,0 тыс.рублей; 2018 - 4 262 837,0 тыс.рублей; 2019 - 4 689 328,0 тыс.рублей; 2020 - 5 157 964,0 тыс.рублей;
2015 - 2 754 656,9 тыс.рублей; 2016 - 2 904 836,3 тыс.рублей; 2017 - 3 645 092,0 тыс.рублей; 2018 - 4 013 952,0 тыс.рублей; 2019 - 4 415 348,0 тыс.рублей; 2020 - 4 856 882,0 тыс.рублей;
2015 - 187 000,0 тыс.рублей; 2016 - 205 000,0 тыс.рублей; 2017 - 225 000,0 тыс.рублей; 2018 - 248 000,0 тыс.рублей; 2019 - 273 000,0 тыс.рублей; 2020 - 300 000,0 тыс.рублей;
2015 - 788,0 тыс.рублей; 2016 - 855,0 тыс.рублей; 2017 - 802,0 тыс.рублей; 2018 - 885,0 тыс.рублей; 2019 - 980,0 тыс.рублей; 2020 - 1 082,0 тыс.рублей; |
в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце третьем цифры "31 553 079,8" заменить цифрами "27 189 462,8";
в абзаце четвертом цифры "29 945 079,8" заменить цифрами "25 205 007,3";
в абзаце пятом цифры "1 608 000,0" заменить цифрами "1 978 120,0";
дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Распределение субсидий и перечни объектов подпрограммы приведены в приложениях N 3- 10"
приложение N 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
приложение N 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 14 к настоящему постановлению;
дополнить подпрограмму приложениями N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, изложив их в редакции согласно приложениям N 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему постановлению;
1.3. в приложении N 6 к госпрограмме "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Соисполнитель подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Соисполнители подпрограммы | Управление инвестиций области
|
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Регулярность движения автобусов - 98,7%;
|
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования - 2 911 107,2 тыс.рублей;
федеральный бюджет - 9 000,0 тыс.рублей:
2020 год - 9 000,0 тыс.рублей;
2020 год - 213 101,0 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44 000,0 тыс.рублей;
2016 год - 125 900,0, тыс.рублей; |
в разделе 3 подпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы":
абзац 9 исключить;
абзацы 10-15 считать соответственно абзацами 9-14;
раздел 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов муниципальных образований и средств внебюджетных источников.
Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 2 911 107,2 тыс.руб., в том числе:
из средств федерального бюджета - 90 000,0 тыс.рублей;
из средств областного бюджета - 2 007 307,2 тыс.рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 259 100,0 тыс.рублей;
из средств бюджетов муниципальных образований - 178 000,0 тыс.рублей;
из средств внебюджетных источников - 635 800,0 тыс.рублей.
Субсидии из федерального бюджета планируется предоставлять на закупку автобусов, произведенных на территории государств-участников единого экономического пространства и работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов. Софинансирование данных расходов планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований.
За счет средств бюджета города Тамбова планируется разработать в 2014 году проектно-сметную документацию на реконструкцию железнодорожного вокзала станции Тамбов и создание на его базе транспортно-пересадочного узла.
Внебюджетными источниками являются средства открытого акционерного общества "Российские железные дороги", областного государственного бюджетного учреждения аэропорт "Тамбов" от оказания платных услуг (работ), предприятий (организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров.
Также прорабатывается вопрос по привлечению средств Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" в сумме 140 000,0 тыс.рублей на строительство приводных радиостанций и светосигнального оборудования.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы представлено в приложении N 3 к Госпрограмме";
абзац четвертый раздела 7 подпрограммы "Механизмы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации Тамбовской
области О.И.Бетин
г.Тамбов
23 января 2014 г.
N 49
Приложение N 1
к постановлению администрации области
от 23 января 2014 года
N 49
Приложение N 1
к государственной программе "Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства
Тамбовской области" на 2014-2020 годы
Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской
области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
области" на 2014 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений
N | Показатель (индикатор) | Единица | Значения показателей | |||||||||
п/п | (наименование) | измерения | 2011 год | 2012 год базовый | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014-2020 годы | ||||||||||||
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | проценты | 68,7 | 65,3 | 52,8 | 51,9 | 51,1 | 50,3 | 49,5 | 48,7 | 47,9 | 47,2 |
2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) | проценты | 0 | 3,4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,8 | 15 |
3. | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | млн.чел. | 92,4 | 92,9 | 92,9 | 93,0 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 | 93,6 |
4. | Пассажирооборот автомобильного транспорта | млн.пасс-км | 1 092,7 | 1 095,1 | 1 096,0 | 1 097,0 | 1 098,0 | 1 099,0 | 1 100,0 | 1 101,0 | 1 102,0 | 1 103,0 |
5. | Пассажирооборот, выполненный железно- дорожным транспортом в пригородном сообщении | млн.пасс-км | 70,2 | 70,2 | 66,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
6. | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом | тыс.чел. | 7,9 | 13,2 | 25,7 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 |
7. | Количество высококвалифицированных работников | чел. | 219 | 236 | 253 | 270 | 287 | 295 | 329 | 346 | ||
8. | Количество созданных модернизированных высокопроизводительных рабочих мест | чел. | 201 | 227 | 256 | 291 | 337 | 405 | 539 | 646 | ||
Подпрограмма "Совершенствование и развитие автомобильных дорог" | ||||||||||||
9. | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них | прив.км / п.м | 55,5 | 49,416 | 47,483/ 189,7 | 15,835/ 145,74 | 16,7 | 33,835/ 98,36 | 64,0 | 71,0 | 79,0 | 86,0 |
10. | Доля вновь построенных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 0,53 | 0,3 | 0,28 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,48 |
11. | Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием | единиц | 3 | 9 | 19 | 4 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
12. | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них | прив.км / п.м | 0 | - / | 0/ 16,08 | 0 | 0/ 171,7 | 0/ | 16,0 | 13,0 | 17,0 | 20,0 |
13. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | прив.км / п.м | 66,3/ 477,015 | 121,0/ 38,06 | 171,6 | 56,085/ 19,2 | 107,3 | 104,0 | 73,0 | 82,0 | 88,0 | 98,0 |
14. | Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 0,11 | 0,71 | 0,99 | 0,33 | 0,62 | 0,69 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | 0,55 |
15. | Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения | единиц | 21 | 65 | 50 | 47 | 45 | 45 | 42 | 42 | 40 | 37 |
16. | Количество построенных объектов с применением композиционных материалов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | ||||||||||||
17. | Регулярность движения автобусов | процентов | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
18. | Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом | тыс.чел. | 15,1 | 14,6 | 12,6 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
19. | Приобретение подвижного состава | единиц | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
20. | Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей | единиц | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
21. | Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом | тыс.чел. | 292,0 | 244,1 | 201,0 | 210,0 | 211,0 | 212,0 | 213,0 | 214,0 | 215,0 | 216,0 |
22. | Количество выполненных парных авиарейсов | единиц | 305 | 407 | 395 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
23. | Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта и аэродромной техники | единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |